זימון לישיבת מועצה 17.20 ליום 7.1.25

עיר
בת ים
ועדה
הזמנות לישיבות מועצה
קטגוריה
הזמנות לישיבות מועצה
תאריך
07/01/2025
מקור
הקובץ המקורי באתר בת ים
עותק שמור
עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש

זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול דיונים נגיש הוא הגרסה המלאה.

עיריית בת-ים

האגף המוניציפאלי

ה' טבת, תשפ"ה

5 ינואר, 2025

לכבוד

איגב

הריני מתכבדת להזמינך לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 17.20, שתתקיים ביום ג',

בתאריך 7.1.25, בשעה 18:15, בחדר ישיבות בבניין העירייה.

סדר היום:

1. אישור הצעת התקציב לשנת 2025.

מנהלת האגף המוניציפאלי

הכנסות הצעת תקציב 2025 בת ים

פרק 11 - ארנונות =

ארנונה

0 !111000 | ארנונה כללית 00" 00 29574

0 |111000 | ארנונה פיגורים 1000 0 1,3'

0 | 113000 | הנחות מימון 500.00 0.00 06

0 | 116000 | הנחות סוציאליות בארנונה 0 0 0, 97

ארנונה סה"כ 2000 0 14

פרק 11 - ארנונות סה"כ 0 510,418500 | 463,009,744

פרק 12 - אגרות

אגרות

| 290 |121000 | תעודות ואישורים 200000 200000 22006

0 | 122000 | אגרת רשיונות לשלטים 00 0 ו

2 !122000 | פרסום חוצות 12,000 2,000 222,000

אגרות סה"כ 0 00 5

פרק 12 - אגרות סה"כ 0 0 5

פרק 19 - מענקים כלליים

מעיקים

0 | 191000 | מענק כללי לאיזון 10 0+ 1.4

0 !194000 | מענק צמצום פערים בין רשויות 5,0 0 10

0 | 195000 | עצמיות אחרות 100 10 0

0 | 195000 | מענק פנסיה צוברת 0 0000 20

1 |196000 | מענק נתב'ג 0 1,0 0

3 | 196000 | מענק עבור צוערים 220,000 220000 220,|9

4 | 196000 | מענק תמרוץ בניה 0 10 10

5 | 196000 | מענקים מבקר פנים 20000 200000 220.00

0 | 196100 | מענקים שיפוי ארנונה מ.הפנים 0 0 4

0 |196150 | משרד הכלכלה והתעשייה ש.ארנונה 0 0 0

1 | 196300 | מענק משרד הפנים חופים שוטף 000 7,000 0.00

מענקים סה"כ 10 10 7,

מי יו יח

0 ]210000 | מענקים משרד להגנת סביבה פסולת 0 22000 0

מענקים סה"כ 0 220.00 0

תברואה

0 |212300 | רשיונות לעסקים 0,000 0000 92014

0 |212400 | הכנסות ממיחזור 0.00 0, 1 7

1 |214200 | פקוח וטרינרי 00, 0 5,106

0 |214300 | מלחמה בכלבת וחיסונים 20,020 ס20.0 1:7

תברואה סה"כ 000 2,0 12

עמוד 1 מתוך 52

הכנסות

- יי

11

| א

100

220

200

100

פרק 23 - תכנון ובניין עיר סה"כ

פרק 24 - נכסים ציבוריים

נכסים ציבוריים. / /

00

101

101

200

00

פרק 22 - שמירה ובטחוך

חרבות ברזל

220000

220008

אגרות בגין שרותים הנדסיים

20000

22000

22000

220000

220000

20000

220000

220000

220000

הצעת תקציב 2025 בת ים

חרבות ברזל - שיפוי משרד הפנים

חרבות ברזל - שיפוי משרד הביטחון

חרבות ברזל סה"כ

הכנסות משרד השיכון

אגרות שרותים הנדסיים

אגרת רשיונות בניה

היטל השבחה

אגרות בגין שרותים הנדסיים סה"כ

דמי שמוש במדרכה

השתתפות בעלים כבישים ומדרכות מותנה

תאגיד המים עבור שירותי מוקד והנדסה

אגרת טיפול שטחים פרטיים פתוחים - מותנה

דמי שימוש בנכסים-חב' חוף

נכסים ציבוריים סה"כ

חופי רחצה

0 | 247200 | זכיונות כסאות נח

חופי רחצה סה"כ

| אירועים אחרים

1

12

21093

100

1

פרק 25 - חגיג

2020000

2020000

200000

2020000

2020000

אירועים שונים-מותנה

אירועי תרבות תמיכת סלע א ו ב

הכנסות מדוכנים

אירועים ממשלה-מותנה

אירועי תרבות תמיכת סלע א ו ב - ממשלה

אירועים אחרים סה"כ

5 -

0

20.00

0

0.00

00

0

20.00

100

000

020

00

2,000

0.000

1000

0

0

00

0

0

2,000

100

200

0

0.00

220000

0

165000

00.00

0

00

0

0

200,0

0

1.00

0

0

00

10000

1000

0

0.00

00

0

0

0

0

00

0

00.00

20000

0

1840000 | 9

2

0

0

0

10

|03

1

12

2.006

2

2

09

0

000

1.2

0

(01

2.007

2.007

18

8

0

0

0

27

5

5

עמוד 2 מתוך 52

|,

הכנסות

תקציבר. ', .

פרק 26 - שירותים עירוניים שונים

שרותים עירוניים שונים

0 |262000 | חוק חופש המידע

0 | 269010 | הכנסות משנים קודמות

0 |269010 | מכירת טפסי מכרזים

0 |269010 | הכנסות שונות

0 |269020 | בחירות השת' ממשלה

0 | 269100 | הכנסות מזכיונות

שרותים עירוניים שונים סה"כ

0 | קנסות פיקוח עירוני

0 | פיקוח עירוני הורביץ

פיקוח עירוני סה"כ

בית משפט עירוני

1 |282000 | הכנסות באמצעות בית משפט עירוני

4 | 282000 | החזר הוצאות משפט מח' הכנסות

בית משפט עירוני סה"כ

פרק 28 - פיקוח עירוני סה"כ

פרק 31 - חינוך

חינוך

0 | 311000 | השתתפות תפוס עלות חשמל ניצנים

0 |311000 | חומרים מותנה ממשלה חינוך

1 | 311000 | פרויקט ניצנים חינוך

2 | 311000 | התוכנית הלאומית לילדים בחינוך

| חינוך סה"כ

גנ"י חובה

1 | 312200 | אגרת חינוך- מלאכה

2 | 312200 | הכנסות יום חינוך ארוך

1 | 312200 | ע. לגננות השתתפות ממשלה

2 | 312200 | סייעות יום חינוך ארוך ומילת

3 | 312200 | חומרים גני ילדים- מותנה ממשלה

4 | 312200 | הדרכות לגני לידה עד 3- מותנה

5 |312200 | הכשרת תומכות חינוך

גנ"י חובה סה"כ

גנ"י תת חובה

2 |312300 | שכ'ל תת חובה-השת' ממשלה

גנ"י תת חובה סה"כ

הזנה בגנים

0 [312400 | שכ'ל מעונות

603000 =

הצעת תקציב 2025 בת ים

12000

200000

0.000

200000

0

0.000

000

0

20

20

10

22000

10

40335000 =

200000

1,000

10

10

2.020

0

200

10

2000

200000

000

0

10

2.000

20

12000

20.00

0,000

200000

10

1,000

2,790

|00

0

220

2,020

0

22000

0

200000

1000

0

00

200

0

11000

0

200

220000

2,000

200.00

100

20

2,000

0

7

|19

6

000

13

0

0

18

18

12

16

18

17

20,003

100

7

0

0

+7

7

114

-5

003

16

9,055

000

0

0

1.09

20

220

| -1,064[

עמוד 3 מתוך 52

הכנסות הצעת תקציב 2025 בת ים

0 | 312400 | הזנת בוקר בגנים - מותנה -הכנסה 0, 1 10

הזנה בגנים סה"כ 0+ 0 64

בת'"ס יסודיים

0 | 313200 | הכנסות גפן יסודי-.השתתפות בתי ספר 00| 7,020 0

0 |313200 | השאלת ספרים בתי'ס יסודיים 0 0 0020

1 | 313200 | שרתים השת' ממשלה בתי'ס יסודיים 2,0 2,0 4+

2 |313200 | מזכירות השת' ממשלה בת"ס יסודיים 10 100 15

3 | אשכול פייס השת' ממשלה בתי'ס יסודיים 00 00| 08

4 | 313200 | מימון חופשות חינוך מיוחד 0, 1 10 1,989

6 | 313200 | קיטנות בחופש הגדול-מותנה בת"ס יסודיים 20 20 2,3

7 | 313200 | סל קליטה לעולה בתי'ס יסודיים 2,000 1000 13

8 |313200 | מועדוניות משפחתיות-ממשלה בתי'ס יסודיים 1.000 2,000 20,

9 | 313200 | סל מדע - מותנה הכנסה 200000 200000 2,6

0 | 313201 | חומרים יסודי - מותנה ממשלה 0 0 2,000

1 | 313201 | הכנסות גפן רעיוניי - יסודי 0 100 0

בתי"ס יסודיים סה"כ 220 2220 107

בתי"ס מיוחדים

0 | 313300 | הזנה מסגרות חינוך מיוחד מותנה 2,000 10 9, 1

1; 313300 | סייעות השת' ממשלה בתי'ס מיוחדים 0 1,000 8

בת:''ס מיוחדים סה"כ 0 0 7, 44

חינוך משלים

0 | 313400 | חוגי העשרה למחוננים חינוך משלים 1,000 20 10

1 |313600 | חינוך משלים בבתי'ס-קרן קרב 0, 1 0, 1 %5, 1

3 | תכנית מיל'ת 0 0 207

0 313800 | החזר מ. החינוך עבור חופשות 0, 1 10 2,008

0 | 314000 | חטיבת ביניים חינוך משלים 0 00 3

חינוך משלים סה"כ 0 0, 7 4

בת" 0 על יסודיים

6 | 315200 | החזר הוצאות שכר חינוך רשתות 0 0 5

0 | 315200 | הכנסות גפן על יסודי - בתי ספר 200.00 220000 0

1 |315200 | הכנסות גפן בעלויות - בתי ספר 22000 100020 0

1 | 315200 | מרכז מצויינות קסטרו על יסודיים 0 0 4

1 | 315200 | שכר לימוד עי'ס השת' ממשלה על יסודיים 00 0, 47 66

2 !315200 | קרן השתלמות למורים על יסודיים 2,0(0 2,000 2,970

3 | 315200 | תיגבור לימודי יהדות - מותנה על יסודיים 1000 00 20008

4 !315200 | פעולות טיפוח השת' ממשלה על יסודיים 1000 000 5

5] 315200 | מענקים שונים על יסודיים 1,000 000 2

6 | 315200 | דמי שתיה למורים על יסודיים 1,000 22000 1007

7 | 315200 | רכב מנהלי על יסודיים 2,000 2,0 1,01

9 |315200 | סל קליטה לעולה על יסודיים 20,000 20,000 1,|1

0 | 315201 | חומרים על יסודי - מותנה ממשלה 0 0 100

1. 1 | הכנסות גפן - על יסודי משרד החינוך 20 00 0

בתי"ס על יסודיים סה"כ 80" 0 0,

אוניברסיטאות

0 ]316200 | אוניברסיטה פתוחה 000 ]6,000 [6,515 |

עמוד 4 מתוך 52

הכנסות הצעת תקציב 2025 בת ים >

020

| אוגיברסיטאות סה"כ 000 5

מכל'ת בת ים

0 |316600 | קתדרה עממית מכללת בת ים 0, 1 1,0 4, 1

0 | 316660 | תיכוניה ערב-שכ'ל מתלמידים מכללת בת ים 1000 1,000 100

מכל'לת בת ים סה"כ 0 0 4

שמירה מוסדות חינוך

0 |317100 | אגרת שמירה מוסדות חינוך 0 0 2-

0 |317100 | השת' מוסדות בשמירה מוסדות חינוך 00 000 8

2 |317100 | קב'טים השת' ממשלה שמירה מוסדות חינוך 00| 200 014

שמירה מוסדות חינוך סה"כ 00 0 1,890

המרכז הטיפולי

0 |317200 | פסג'ה -מותנה ממשלה המרכז הטיפולי 000 0,000 4

0 |317300 | שירות פסיכולוגי משלים המרכז הטיפולי 20000 20000 220

1 | שירותי שפ'מ 0 0 86

0 |317300 | שפ'י -השת' ממשלה המרכז הטיפולי 'לב 0 ,2 2,0 9,0

1 !317300 | השתלמויות מותנה 1000 1,000 22003

המרכז הטיפולי סה"כ 0 ,2 0 0

אגרות ביטוח

0 | 317510 | אגרת ביטוח 0 00 1+

0 | 317520 | אגרת ביטוח יסודי אגרות חינוך 0 0 1000

אגרות ביטוח סה"כ 80 100 11

רוחה חינוכית

0 | 317600 | רווחה חינוכית-השתת' ממשלה 0.000 0.000 04|

רווחה חינוכית סה"כ 1.00 [יוניי ו 2.4

שרותים נוספים בחינוך

0 | קבסי'ם -השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך 20.00 000 7,007

0 | הסעות-השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך 0 0 088

מלווים בהסעות-השת' ממשלה שרותים נוספים

1 | 317800 | בחינוך 0ץ 2,0 75

0 |317900 | אג' תל' חוץ מרשויות-חינוך שרותים נוספים בחינוך | 1,653,000 0, 1 17

1 |317900 | שכירות מזנון מותנה - הכנסה 0000 2,0 0

0 | 317900 | מכללה פרויקטים לימודיים מותנה - הכנסה 20000 20000 0

1 | 317900 | דמי שכפול 2000 20000 2,.09

4 317900 | ניהול עצמי - שרותים נוספים בחינוך 0 0, 7 3 7

6 ]317900 | חינוך ימי מותנה - שרותים נוספים בחינוך 10 00 11

7 | 317900 | פרויקטים מותני הכנסה - שרותים נוספים בחינוך |2,500,000 200 22.07

8 | 317900 | שיקום שכונות מותנה מינהל חינוך ס[100.0 200.00 222006

9 | הכנסות גפן רשותי 0,ך1 10 33

9 | 317910 | הכנסות גפן רעיוני 0 0 2, 7

שרותים נוספים בחינוך סה"כ 0 200 2,646

השכלת מבוגרים

0 | 318010 | שכ'ל תהילה והנחלת הלשון השכלת מבוגרים 0 0 1.0

0 | שכ'ל תיכוניה השכלת מבוגרים 0 0 9

עמוד 5 מתוך 52

הכנסות הצעת תקציב 2025 בת ים

| השכלת מבוגרים סה"כ

פרק 31 - חינוך סה"כ

פרק 32 - תרבות >

0 [322010 | תרבות מותנה ממשלה תרבות

תרבות סה"כ

ספריות

1 |323010 | אירועים בספריות-מותנה ספריות

ספריּת סה"כ

קונסרבטוריון

1 | 325100 | קונסרבטוריון יחידות לימוד קונסרבטוריון

קונסרבטוריון סה"כ

| מויאונים

1 | 326200 | תערוכות ופעולות -מותנה מוזיאונים

0 | 326200 | השת' ממשלה במוזיאונים

מוזיאונים סה"כ

תו"בית תורנית

0 | 327000 | תרבות תורנית הוצאה מקבילה

1 | 327000 | פעילות קהילתית בשכונות מותנה

0 | 327000 | תרבות תורנית מותנה ממשלה תרבות תורנית

תרבות תורנית סה"כ

מוקדי הפעלת נוער

1 |328202 | להקות יצוגיות מותנה מוקדי הפעלת נוער

4 |328202 | אשכול פיס הוצאה מקבילה מוקדי הפעלת נוער

5 |328202 | פעילות תרבות מותנית מוקדי הפעלת נוער

1 | 328202 | נוער מותנה ממשלה מוקדי הפעלת נוער

0 |328202 | משרדי ממשלה אחרים מוקדי הפעלת נוער

מוקדי הפעלת נוער סה"כ

פעילות בקהילה

0 |328228 | זהות בונה קהילה - מותנה

פעילות בקהילה סה"כ

פעולות ספורט

2 | 329300 | ספורט מותנה הכנסות עצמיות פעולות ספורט

1 | 329300 | ספורט מותנה ממשלה פעולות ספורט

פעולות ספורט סה"כ

פרק 32 - תרבות סה"כ

2

10

00

12000

200

20000

20.00

200000

220000

1,000

00.00

|00

200.00

20.00

00

20,000

000

00

2,000

2,000

100,000

2.00

200000

0.000

10.00

4647000 =

תקציב

2004

0

0

0

200

1200

20000

20.00

200000

ס0.0

20000

00.00

0.000

20000

ס2000

0.00

20000

|00

2.00

2,000

2,000

)=(

200000

0.00

100.00

0

2.55

25

11

111

כס|סש

2,009

200007

1.6

20000

0

20.09

20,009

0

22206

0

17

0

2003

כס|פ

|00

20.03

5.013

0

עמוד 6 מתוך 52

הכנסות

200

11

3

4

55

22

18

055

09

1

122

12

13

155

16

11

3

|44

55

1016

|08

21200

011

100

11

120

1

מינהל רווחה

200

200

2200

22000

22000

מינהל רווחה ס

צרכים מיוחדים

22000

22000

220000

22000

צרכים מיוחדים

הדךרְכת משפחות

22000

2220000

22000

220000

220000

22000

2000

20000

20000

20000

222000

212000

2220000

2000

0000

22000

שרותים לזקן -

20000

20000

הצעת תקציב 2025 בת ים

רב נכויות מינהל רווחה

שכר עובדי לשכות מינהל רווחה

פעולות אירגוניות מינהל רווחה

בטחון עובדים

פעולות ותוכניות רווחה - עוגן

ה"כ

משפחות במצוקה בקהילה צרכים מיוחדים

משפחות במצוקה בקהילה צרכים מיוחדים

מסגרות ארציות לדרי רחוב צרכים מיוחדים

טיפול בדרי רחוב צרכים מיוחדים

סה"כ

הכנסות מיעוץ נשואין הדרכת משפחות

השתתפות פונים במרכז לאלימות הדרכת משפחות

מרכזי קשר

שירותים בקהילה ש'חא

מרכזי טיפול באלימות הדרכת משפחות

תוכנית למניעת אלימות הדרכת משפחות

הדרכת משפחות סה"כ

פעולות קהילתיות

משפחות וילדים בקהילה

מועדונית משותפת פעולות קהילתיות

משפחות אומנה פעולות קהילתיות

תוכנית לאומית ילד ונוער פעולות קהילתיות

יצירת קשר הורים ילדים פעולות קהילתיות

טיפול בפגיעות מינית פעולות קהילתיות

פעולות קהילתיות סה"כ

אחזקת ילדים בפנימיות

השתת' הורים ילד פנימיה

ילדים בפנימיות

אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ

אחזקת ילדים במעונות יום

השתת' הורים מועדונית

ילדים במעונות יום

אחזקת ילדים במעונות יום סה"כ

מוסדי

טיפול בקשיש השתת' קרובים

קשישים במעונות

שרותים לזקן - מוסדי סה"כ

|00

0

200000

21,000

000

2.00

1,000

1.000

100

2000

10

0.000

2000

1.000

22000

2200000

22000

200.00

100

1000

0

22,000

1,000

22,0(0

|00

0000

10

1.0

11000

2,000

20

0

0

10

00

200

20000

1.00

1000

2000

12,00(0

20,000

100

22000

200

2.00

2000

|00

22000

10

200

0

00

1200

0

1,00

0

2200

1,020

1000

000

10

0.000

2,000

2,090

20

0

10

|00

46

20008

171

10

115

0

20007

15

203

5

005

|20

09

2008

11

200008

086

756

22,007

175

0.006

3

2,009

1,.6

1233

12

15

2,074

21

2,5

2, 2

12

14

עמוד 7 מתוך 52

הכנסות

120

1

220

ו

2

5

4

5

|106

7

9

120

02

5

3

5

(20

01

21220

4

616

1200

118

12

קציבי

שרותים לזקן -

סידור אנשים ע

שרו/:ים לזקן - קהילתי

2000

2000

2200

2000

220000

2000

220000

2000

2000

200

22000

200

22000

סידור אנשים ע

הצעת תקציב 2025 בת ים

השתתפות צרכים מיוחדים לקשיש

טפול בקשישים בקהילה

מועדונים לקשישים

שירותים לניצולי שואה

הזדקנות מיטבית בקהילה

קהילתי סה"כ

ם מוגבלות במוסדות

אוטיסטים השתתפות קרובים

מעון ממשלתי -משרד הרווחה

סידור במעונות - משרד הרווחה

החזקת אוטיסטים במסגרות

טיפול בהורים וילדים

מסגרות יום ותעסוקה לבוגרים

הסעות לאוטיסטים

נופשונים וקיטנות

22000

000

מועדונית לילדים אוטיסטים

ם מוגבלות במוסדות סה"כ

סידור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום

|345200

אנשים עם מוגבלות השתת' קרובים

אנשים עם מוגבלות במעון טיפולי-ממשלה

4

שרותים לאדם

2000

120000

20000

20000

220010

20

20000

1

מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות ומע"ש סה"כ

10

20000

2000

7"

טיפול בעיוור בקהילה סה"כ

22000

220000

220000

מעון יום אימוני - משרד הרווחה

סידור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום סה"כ

שרותים לאדם עם מוגבלות - קהילתי

20(|1|2

נופשונים מש'ה ושקום

משפחות אומנה לאדם עם מוגבלות מש'ה

מועדונים חברתיים לאדם עם מוגבלות מש'ה

משפחות אומנה לשיקום

השת' הורים בהסעות למרכז יום

הסעות למרכז יום לאדם עם מוגבלות

עם מוגבלות - קהילתי סה"כ

מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות ומע"ש

השתת' קרובים במע'ש

אנשים עם מוגבלות במע'ש מחוץ לעיר

טיפול בעיוור בקהילה

הדרכת עיוור ובני ביתו

תוכנית תמיכה בקהילה

תוכניות צבא

נכיבי - שיקום במוסדות

נכים השתתפות קרובים

נכים בפנמיות

נכים במשפחות אומנה

1000

1000

22000

00

200

0

0.00(

00

2,000

10

2000

2,000

0000

1.000

200000

0

2200000

,,0

1000

000

00

000

1,000

000

1000

[יי

0

2.000

0

20

1.000

200000

00

2.000

20,000

0

20000

5,000

1000

220000

0

2,000

000

2,000

1.000

2,700

0

2000

0

|00

20000

2,000

1000

100.00

20

1000

0

0.00

000

0000

|00

2000

0000

22,000

1,000

00

0

200

20000

0000

2.000

222000

00

200000

/

0

1

109

2.004

+7

17

0.008

22,1

5

212

8

0:1

17

1

9,006

55

"6

|03

2,12

0

2,465

22209

15

0

288

5

215

0-07

224

58

17

2,9

202066

7

2

22004

8

20009

עמוד 8 מתוך 52

הכנסות

הצעת תקציב 2025 בת ים

4

0 | מ. ממשלתי שקום נכים 1000 1000 1144

5 | 346500 | מרכז יום לנכים קשים 10 0+ 7

6 | 346500 | נכים קשים בקהילה 200020 10 155

7 | 346500 | מעון יום שיקומי 0 ,2 200 20

8 | 346500 | חלופה למעון יום שיקומי 10 10 14

נכים - שיקום במוסדות סה"כ 110 000 11

נכים - אחזקה במסגרות יום

1 |346600 | מסגרות יום לילד המוגבל 200000 200000 200,033

נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ 200.00 20000 20003

נכים.- טיפול בקהילה

1 | 346700 | שקום נכים בקהילה 1,000 200 3,

2 | 346700 | הסעות נכים לתעסוקה 1,000 22,000 7

3 |346700 | הסעות מעון יום שיקומי 22.00 20000 2,006

4 | 346700 | ליווי מעון שיקומי 00| 1000 1006

5 | תוכניות לילדים חריגים 200000 020 72

7 | 346700 | קהילה תומכת לנכים 20000 1000 107

8 | 346700 | מועדון חברתי לבוגרים 20000 200000 221

נכים - טיפול בקהילה סה"כ 2,090 000 12

נכים - שיקום במפעלי תעסוקה

1 346800 | תעסוקה נתמכת לנכים 220000 200.00 1.4

2 |346800 | תעסוקה מוגנת למוגבלים 10 100 11

933 | 346800 | מרכזי אבחון ושקום 1000 000 2

נכיני - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ 00 0 17

חבו,רות רחוב ונוער במצוקה

0 | 347100 | נוער מתמכר 2000 20000 0

0 | 347100 | השת' מ.חינוך רונין 200000 200000 09|

0 | 347100 | נוער וצעירים חוץ ביתי 000 0 2

|31 0 | פגיעות מיניות בגירים 10,020 200.00 22002

2 | טפול בנוער ובצעירים 0 20000 20,008

3 |347100 | נוער חרדי מנותק 2020000 1200 0

4 | 347100 | נוצץ שירותים בקהילה 0, 1 0, 1 10

5 |347100 | טיפול בשורדות זנות 1.000 1100000 21.00

7 | בית חם לנערות 0 0 20009

8 | 347100 | מקלטים לנשים מוכות 0, 1 0,,ך1 1,589

9 | תוכנית קהילתית עדי 0 0 2,1

2 | יתד תוכנית לאומית נוער וצעירים 7.020 10 0,777

חבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ 000 0 7

חסות נוער

2 |347200 | מעונות חסות ממשלתית 2000 2,000 1

חסוּת נוער סה"כ 00, 2.000 1(

סמים

0 |347300 | השתתפות פונים סמים 2,000 2,000 22,020

6 | 347300 | התמכרות חוץ ביתי אלכוהול 1.000 0 201

7 !347300 | התמכרות מבוגרים אלכוהול 200000 22000 2007

עמוד 9 מתוך 52

הכנסות הצעת תקציב 2025 בת ים

1

שם סע

00 0 | השתת' אגודה לשקום האסיר

סמים סה"כ

פעילות קהילתית בשכונות

1 |347400 | מפתן

0 | 348200 | קהילה מותנה

1 | 348200 | עבודה קהילתית

2 | 348200 | טיפול באובדן ושכול

3 | 348200 | בתי משפט קהילתיים

4 | 348200 | מרכז עוצמה

5 | 348200 | תוכניות חומש ליוצאי אתיופיה

0 | 348200 | פעילות לקהילה הגאה מותנה

0 | 348300 | פעולות התנדבות

פעילות קהילתית בשכונות סה"כ

שיקום שכונות

1 | 348500 | שיקום שכונות-ממשלה

שיקום שכונות סה"כ

שרותים לעולים

2 ]349010 ילדים בפנמיות עולים

שרוונים לעולים סה"כ

"

ה

פרק 36 - קליטת עליה

קליטה =

0 |369010 | השתתפות בפעולות קליטה

0 | 369010 | השתתפות ממשלה בקליטה בקהילה

1 | 369010 | מוקד קליטה -מותנה ממשלה

1 | 369020 | הכנסות ממכירת כרטיסים

קליטה סה"כ

אולפני עולים

0 | 369020 | הכנסות מעולים

0 | 369020 | השתתפות הסוכנות באולפנים

אולפני עולים סה"כ

פרק 36 - קליטת עליה סה"כ

| 379000 | איכות סביבה-מותנה

0 | יכות הסביבה

איכות הסביבה סה"כ

פרק 37 - איכות סביבה סה"כ

6

.וע

0

2000

|00

00

2000020

2000

1000

20.00

2220000

000

200000

200000

0

200

,00

10

10

10

1.0020

|00

2000020

200000

10

.,0(0

2000020

20000

12000

000

7,000

/

12000

00

000

1000

200

1000

20000

|00

220.00

200000

2000

0

2,000

2,00

20000020

20.00

0

0000

7.00

20000

20000

0

0.00

200000

20000

0

12000

000

0.000

ו

0

12

2,000

5

15

2,007

11

22005

2

20002

0

17

14

20002

20,002

2008

20,008

115

200|..06

12

0

0

8מ(8

100

077

17

1992245 |

עמוד 10 מתוך 52

הכנסות הצעת תקציב 2025 בת ים

| אגהות מים

1 |413100 | אגרת מים 1.00 1,000 12

2 |413100 | אגרת אחזקת מד מים 000 000 3

אגרות מים סהּ"כ 10 11000 155

מים .

0 [413200 | מוני מים 00| 00 1,008

מים סה"כ 00| 00| 1,008

הכנסות אחרות ממים

0 | 413300 | אגרת ניתוקי מים-קבלן 00| 00| 5

1 |413300 | אגרת אכיפה מינהלית ארנונה 20.0 200.0 04

הכנסות אחרות ממים סה"כ 22.00 22000020 1.|,|9,

תאגיד המים

0 | 413400 | החזר שכר עובדי עירייה בתאגיד המים 10 10 186

3 | 413400 | דיבידנד מתאגיד המים 2,700 22000 0

תאגיד המים סה"כ יי 0 66

0

בכסים

1 | 433000 | שכר דירה מנכסי עירייה 00 0 2

2 |433000 | שכ'ד מגדל הים 00| 0, 1 55

3 | 433000 | שכר דירה שטחי התארגנות 1.00 10 0, 1

4 | 433000 | גגות סולאריים 20 2,000 113

5 | 433000 | שיפוי מנתע בגין עבודות במרחב הציבורי 2,700 20 0

0 |433100 | פרויקטים מניבים 0 20,000 0

1 |433100 | שכ'ד מסוף דן 1,000 0 0

.2 | 433100 | חדר כושר 0, 1 0 0

| נכטיים סה"כ 10 10 9,

פרק 3 - נכסים סה"כ 0 0 - 14694000 19

ור

פרק 44 - תחבורה

רשות החניה

0 | 443200 | עמודי חניה לנכים 1.0020 1.000 2,000

3 !443200 | תווי חניה אזורים 0000 0.00 12..,|00

4 | 443200 | הפעלת חניונים 0 220 0

5 | 443200 | שירותי חניה סלולרי 10 0 17

7 | 443200 | דוחות חניה - הורוביץ 0 1 10 169

8 | 443200 | גרירת רכבים נטושים 0000 0000 0

רשות החניה סה"כ 2,0 2200 7, 27

פרק 44 - תחבורה סה"פ, . מ 300

ם |

מפעל הביוב |

עמוד 11 מתוך 52

הכנסות הצעת תקציב 2025 בת ים ₪3

שם סש

20 0 | אגרת ביוב 2,000 0,000 14

מפעל הביוב סה"כ 2,000 00 114

פרק 7 - מפעל הביוב סה"כ וש 0,> 00| 114

פרק 51 - ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות

ריבית והחזר הוצאות ₪

1 |511000 | ריבית והפרשי הצמדה 20 20000 1,, 37

0 |513000 | החזר הוצאות שנים קודמות 00 10 8

0 |513100 | תקבולים ממשלתיים לשנים קודמות 0 0 4, 1

ריבית והחזר הוצאות סה"כ 200 220 2,933

פרק 1 - ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ 00 2.00 3

59 - החזר מקרנות והכנסות מיוחדות

זר מקרנות והכנסות מיוחדות

0 !599000 | הכנסות מותנות מענקים 0 1100 0

1 | 599000 | הכנסות לכיסוי גרעון מצטבר 0 10 0

0 | 599200 | תקבולים בלתי רגילים 0 0 2,989

1 | 599200 | השתתפות בפנסיה 20 2,000 23

0 | 599200 | קרן ארנונה 10 0 0

0 | 599900 | הלוואות לאיזון תקציב 0 0 00

החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ 0 2,0 3(

פרק 59 - החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ 2.000 2,0 3+

עמוד 12 מתוך 52

הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים

= משרות | תקציב = = משהות

2025 5

| שם סעיף. >

תקציב

2004

כמ

פרק 61 - מינהל כללי

הנהלה ומועצה

משכורות כוללות הנהלה

0 | 611000 | ומועצה 4 100 4

שכר סה"כ 4 0 4

1 |611000 | אירוח וכבוד הנהלה ומועצה 20,000

ו רכישת מתנות הנהלה

4 |611000 |ומועצה 00

1 |611000 | השתלמויות הנהלה ומועצה 2000

הוצאות כלליות הנהלה

0 |611000 | ומועצה 0.00

: פעולות סה"כ 0 2.000 0

| הנהלה ומועצה סה"כ |[ 4 |3,678000 3

מבקר הרשות

משכורות כוללות מבקר

0 | 612000 | הרשות 5 0,ךָ 5

שכר סה"כ 3 10 5

0 612000 | השתלמויות וכנסים 20000

1 |612000 | רכש וציוד 1000

| הוצאות פרסום והדפסות

0 |612000 | מבקר הרשות 12,000

יי הוצאות משרדיות מבקר

0 |612000 | הרשות 00

עבודות ע'י גורמי חוץ

|782 | 612000 | מבקרת הרשות 200.00

פעולות סה"כ 0 1.000 0

| מבקר הרשות סה"כ | 5 |1,502,000 |

לשכת מנכל

0 |613000 | משכורות כוללות לשכת מנכל | 8 |3.318.000 תה

שכר סה"כ 8 00| 8

1 |613000 | ארוח וכיבוד לשכת מנכל 20000

0 | 613000 | הוצאות שונות לשכת מנכל 00|

1 |613000 | צילום מסמכים לשכת מנכל 100

ו עבודות גורמי חוץ ופעולות

2 |613000 | במיקוד לשכת מנכ'ל 10.00

- פעולות סה"כ 0 10 0

| לשכת מנכל סה"כ | 8 |4,387,000 ה

מזכירות

110 131001 | משכורות כוללות מזכירות 21 [5,494,000 | 21

: שכר סה"כ 211 0 211

| מזכירות סה"כ | 21 |5,494,000 21%

0

0

0,020

0

20000

000

2.000

3,697,000|

0

10

2000

|00

1000

000

10

1.000

1,354,000|

2,851,000|

2.00

20000

10

1000

0.000

10

3,870,000|

5,163,000[

0

5,163,000[|

28

8

008

1.000

0

201

1109

| 3,130,357[

9

19

0

0

13

2009

0.07

79

| 1,223,468 |

| 2,407,043|

2,3

14

2,006

0

מל

49

[2,947,693 -- |

| 4,839,499

99

| 4,839,499|

עמוד 13 מתוך 52

הו.:אות הצעת תקציב 2025 בת ים 6%

תקציב '

24 4 .- 0 :

הסרה ויחסי ציבור

משכורות כוללות הסברה

0 |614000 ויחסי ציבור 3 22000 3 200.00 7

שכר סה"כ 3 2000 3 0|.0 77

1 | 614000 | ארוח וכבוד 2,000 2,000 3

2 |614000 | ספרות מקצועית ועתונות 2000 200 0

0 |614000 | הוצאות פרסום והסברה 20 100 166

0 | 614000 | עבודות קבלניות דוברות 220000 5,000 :1

הוצאות שונות הסברה ויחסי

1 | 614000 | ציבור 2,000 12,000 209

2 | 614000 | יועצים דוברות 1000 1000 9

פעולות סה"כ 0 10 0 10 141

| הסברה ויחסי ציבור סה"כ | 3 |2,592,000 | 3 |2,333,000 | 1,896,988 ]

משאבי אנוש

| משכורות כוללות משאבי

0 | 615000 | אנוש 4 |3,864,000 4 |3,482,000 0

: שכר סה"כ 4 3,864,000 4 3,482,000 00

1 | 615000 | אירוח כיבוד משאבי אנוש 2,000 2000 1199

4 | 615000 | הוצאות שונות משאבי אנוש 20000 2000 20008

ספרות מקצועית ועתונות

2 | 615000 | משאבי אנוש 12,000 2,000 0

0 | 615000 | הוצאות פרסום משאבי אנוש 110,000 1000 000

: הוצאות כלליות שונות -

0 |615000 | משאבי אנוש 10 10 2

אגודות מקצועיות ושונות

1 |615000 | משאבי אנוש 0, 1 0 10

2 | 615000 | שעון נוכחות משאבי אנוש 200 200 13

3 | 615000 | רווחת העובד משאבי אנוש 200.0 0.00 8

השמה אבחון עובדים

4 | משאבי אנוש 20.00 2000 1,555

השתלמויות עובדים משאבי

1 |616000 | אנוש 0.020 1.000 220000

רווחת עובד לספורט משאבי

1 | 616000 | אנוש 00 00| 00|

פעולות סה"כ 0 0 0 0 220

| משאבי אנוש סה"כ | 14 |8,162,000 | 14 |7,553,000 |6,428,959 ]

יעוץ משפטי

0 | 617000 | משכורות כוללות יעוץ משפטי 5 |3,738,000 5 |3.450,000 8

תוס' שלא נכלל בשכר יעוץ

0 | משפטי 0 0 106

שכר סה"כ 5 3,738,000 5 3,450,000 4

1 | 617000 | אירוח וכבוד יעוץ משפטי 1,000 5,000 220

ספרות מקצועית ועתונות

2 |617000 | יעוץ משפטי 000 5,000 00

: הוצאות משרדיות יעוץ

0 |617000 | משפטי 00 000 2,017

עמוד 14 מתוך 52

לאו הצעת תקציב 2025 בת ים

| שם סעיף' ;

הוצאות ופעולות משפטיות

1 | 617000 | יעוץ משפטי

ו יעוץ משפטי לשילטון מקומי

0 | 617000 | ודיני עבודה

פעולות סה"כ

| יעוץ משפטי סה"כ |

מונ'ציפלי

אירוח וכבוד וועדות ומועצה

1 | 618000 | מוניציפלי

0 | 618000 | פרסום מכרזים מוניציפלי

צילום הקלטות ותמלול

0 | 618000 | מוניציפלי

1 | 618000 | ניהול מכרזים מוניציפלי

0 | 618000 | שליחויות מוניציפלי

פעולות סה"כ

| מוניציפלי סה"כ |

6

בחירות ברשות המקומית

משכורות כוללות בחירות

0 |619000 | ברשות המקומית

שכר סה"כ

הוצאות שונות - בחירות

]80 | 619000 | ברשות המקומית

פעולות סה"כ

| בחירות ברשות המקומית סה"כ |

פרק/62 - מינהל כספים

לשכת גזבר 0

1-0 1 משכורות כוללות לשכת גזבר

שכר סה"כ

1 | 621100 | אירוח וכבוד לשכת גזבר

| ספרות מקצועית ועתונות

|522 | 621100 | לשכת גזבר

0 | 621100 | הוצ' משרדיות לשכת גזבר

יועצים תכנון ובקרה לשכת

0 |621100 | גזבר

1 |621100 | הוצאות שונות לשכת גזבר

פעולות סה"כ

|לשכת גזבר סה"כ |

| תשלומים

1 משכורות כוללות

0 |621110 | התקשרויות ערבויות וספקים

שכר סה"כ

--

תי

0

22000

2,000

6,512,000[

0.00

1000

00

000

1000

12,000

825,000[

0

3,058,000[

0

2000

1000

1000

0

1,000

00

3,962,000[

0.000

"|00

=

4

0

10

2,000

6,281,000[

0.00

1000

000

2,000

1000

|00

774,000[

2,000

2,000

20,000

2000

2,387,000|

3,412,000 70

2,739,000[

2,000

2000

1000

1000

000

1000

000

3,576,000[

1.00

000

28

12

2,009

208

| 5,460,302[

1.08

15

6

211

1

0

| 652,560|

55|

מחד

26

16

| 281 ,541|

| 2,867,656 |

2,.,6

8

0

7

1

104

|09

| 3,698,035|

יי

55

עמוד 15 מתוך 52

הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים צש

משדות | תקציב.

ה ה 1 5 8 4

תשלום לחברת 'ברינקס 20000 12

פעולות סה"כ 0 20000 0 20000 102

| תשלומים סה"כ | 5 |920,000 | 5 |885,000 | 885,477 |

תקציבים

0 ]621200 | משכורות כוללות תקציבים 5 |1,301,000 | 5 |1,216,000 | 1,213,871 |

/ שכר סה"כ 5 | 1,301,000 5 | 1,216000 11

| 781 | 621200 הוצאות שונות תקציבים | | [10,000 | [10,000 |542 |

פעולות סה"כ 0 100 0 1.000 12

| תקציבים סה"כ | 5 |1,311,000 | 5 |1,226000 |1,214,413 |

הנוו"'ח מרכזית

משכורות כוללות הנה'ח

0 |621300 | מרכזית 6 |1,246,000 6 |1,141,000 2

שכר סה"כ 6 | 10246000 6 | 101410000 12

- העסקת יועצים הנה'ח

0 |621300 | מרכזית 10 10 100

0 |621300 | הוצאות שונות הנה'ח מרכזית 00 0 15

1 ; 621300 | שרותי מידע בנקאיים 2,000 000 00

פעולות סה"כ 0 31000 0 28000 15

| הנה"ח מרכזית סה"כ |[ 6 |1,277,000 |[ 6 |1,169,000 | 1,122,957 |

חשבים יחידתיים

| משכורות כוללות חשבים

110 21400 יחידתיים 9 20 9 2,0 28

שכר סה"כ 9 2,000 9 2,000 208

| חשג'ים יחידתיים סה"כ | 9 |2,437,000 | 9 |2,289,000 |2,270,888 |

יחידת השכר

משכורות כוללות יחידת

0 |621500 | השכר 7 |1,907,000 7 0 3

! שכר סה"כ 7 10 7 10 13

| יחיית השכר סה"כ | 7 |1,907,000 | 7 |1,666,000 |1,431,943 |

הכנסות

0 |621600 | משכורות כוללות הכנסות 7 |8,814,000 |[ 46 |8,121,000 |7,901,760 |

שכר סה"כ 17 0 46 10 0

1 0 ;ירוח וכבוד הכנסות 20000 20000 16

00 [621600 הוצאות משרדיות הכנסות 1000 100 108

1 !621600 | אגרות בתי משפט 00| 0,000 22204

1 | | הפצת שוברי ארנונה 10 110,000 15

0 |621600 | הוצאות ועדת ערר 2,000 0 156

1 | 621600 | הוצאות שונות 22000 22000 2015

2 | 621600 | חקירה איתור ושמירה 00 020 1,006

4)] 621600 | אכיפת גבית ארנונה 0, 1 0, 1 2.008

עמוד 16 מתוך 52

= שם סעיף =

גבית פיגורים על בסיס

0 הצלחה

הוצאות משפטיות לגביית

ארנונה

מוקד מידע טלפוני

פעולות סה"כ

5

06

07

22000

2000

| הכנסות סה"כ

רישוי עסקים

משכורות כוללות רישוי

עסקים

שכר סה"כ

כיבוד רישוי עסקים

הוצאות משרדיות רישוי

עסקים

הדפסת מסמכים רישוי

עסקים

סקר שילוט

פעולות סה"כ

| רישגי עסקים סה"כ

623200 | 0

623200| 1

623200| 0

1

1

22000

220000

אחזקת היכל התרבות

00 0 אחזקת היכל התרבות

פעולות סה"כ

| אחזקת היכל התרבות סה"כ

פרק 62 - מינהל כספים סה"כ

פרק 63 - הוצאות מי

הוצאות מימון

0 | 631000

0 | 632000

0 | 632000

0 | 632000

עמלות והוצ' בנק אחרות

ריבית משיכות יתר וספקים

תשלומים למס הכנסה

הנחות מימון

פעולות סה"כ

| הוצאות מימון סה"כ

פרק 63 - הוצאות מימון סה">,,,,

פרק 4 ל

פרעון מלוות

649071| 1

תשלומים ע'ח קרן תברואה

תשלומים ע'ח ריבית

תברואה

תשלומים ע'ח הצמדה

תברואה

649071 | 2

649071| 3

משרות

2005

0

1

11

0

0

תקציב "

5.

20,00

20,000

0.000

0

12,508,000|

2,020

(000

2000

5,000

1000

2000

2000

2,404,000|

650,000

00

650,000[

2

2.000

2.000

1000

0.000

,0

3,290,000|

0

1.000

1000

0

הצעת תקציב 2025 בת ים

משרות

224

46

1

11

0

0

תקציב

2004

0.0020

20000

2.000

0

11,745,000[|

2,000

2,000

2000

5,000

1000

1000

110

2,274,000[

650,000[

0

650,000|

| 0

20

120.00

000

0.000

20

3,014,000|

1000

10000

12000

2000

'.,3

200,008

|05

2,588

| - 10,518,058|

2-55

25

10

1

6

0

7

| 2,063,912|

| 650,000|

0000

| 650,000|

21

26

3

0000

66

2.5

| 2,910,675|

5

20009

4

23

עמוד 17 מתוך 52

8

3

1

2

3

1

2

33

1

2

1

2

3

1

2

|03

2

3

1

2

03

1

2

.|08

1

2

3

קציבי.

גי

00

100

23

133

3

04

4

04

06

6

6

[1

201

01

002

002

2

649084

ן649084

4

55

55

5

1

1

1

1

003

649093, 3

0

72

0007

08

08

08

009

009

09

הצעת תקציב 2025 בת ים

שם סעיף..

תשלומים ע'ח קרן בטחון

תשלומים ע'ח ריבית בטחון

תשלומים ע'ח הצמדה בטחון

תשלומים ע'ח קרן ת.ב.ע

תשלומים ע'ח רבית ת.ב.ע

תשלומים ע'ח הצמדה ת.ב.ע

תשל" ע'ח קרן נכסים צבוריי

תשל' ע'ח ריבית נכסים צבור

תשל' ע'ח הצמדה נכסים

צבור

תשלום ע'ח קרן שרותים

שונים

תש' ע'ח ריבית שרותים

שונים

תש' ע'ח הצמדה שרותים

שונים

תשלומים ע'ח קרן חינוך

תשלומים ע'ח ריבית חינוך

תשלומים ע'ח הצמדה חינוך

תשלומים ע'ח קרן תרבות

תשלומים ע'ח ריבית תרבות

תשלומים ע'ח הצמדה תרבות

תשלומים ע'ח קרן רווחה

תשלומים ע'ח ריבית רווחה

תשלומים ע'ח הצמדה רווחה

תשלומים ע'ח קרן דת

תשלומים ע'ח ריבית דת

תשלומים ע'ח הצמדה דת

תשלומים ע'ח קרן מים

תשלומים ע'ח ריבית מים

תשלומים ע'ח הצמדה מים

תשלומים ע'ח קרן משרדי

הרשות

תשלומים ע'ח ריבית

מ.הרשות

תשלומים ע'ח הצמדה

מ.הרשות

תשלומים ע'ח קרן ביוב

תשלומים ע'ח ריבית ביוב

תשלומים ע'ח הצמדה ביוב

תשלומים ע'ח קרן רכב

תשלומים ע'ח ריבית רכב

תשלומים ע'ח הצמדה רכב

תשלומים ע'ח קרן שונים

תשלומים ע'ח ריבית שונים

תשלומים ע'ח הצמדה שונים

22

100

1000

2000

2,000

000

1000

20000

2000

0

0000

0.000

100

000

10

20000

0

1,000

0

200

000

1000

200

0

0

0

00

2.00

1000

10

1,000

000

0

0

0

100

0

0000

| משרות

2024

תקציב

2004

000

1000

1000

1000

00

200

000

2000

00

20000

100

000

0.00

000

200

7.000

1.000

0

2000

1,000

200

2000

1000

2000

0

0

0

0.00

2,00

10

0.0020

200

000

0

0

0

0

000

00

00

206

1

224

8

1.08

200008

107

2005

22,020

11

1208

|01

112

1

22007

2008

74

007

4

11

55

15

29

2,006

158

109

1

1.9

18

07

1,009

1,055

100

21

206

100

3

220009

עמוד 18 מתוך 52

הונאות הצעת תקציב 2025 בת ים

כמ

תקציב בצוע

[תקצי ה 092 20234 203

תשלומים ע'ח קרן פתוח

1 -- במעבר 1000 0 133

| תשלומים ע'ח ריבית פתוח

02| במ 100 1000 12

0 תשלומים ע'ח הצמדה פתוח

3 649100| במ 22000 20000 10

3 פעולות סה"כ 0 230210000 0 22,9930000 222

| פרעון מלוות סה"כ ‎ [‏ 0 |23,210,000 | | 0 |22,993,000 | |21,827,792 - |

פרק 64 0 23210000 | 0 2299300006 2.22

מנו:ל שיפור פני העיר

משכורות כוללות מנהל

0 | 711000 | שיפור פני העיר 5 |5,075,000 5 |4,294,000 4

שכר סה"כ 5 5,075,000 15| 4,294,000 4+

אירוח וכבוד מנהל שיפור פני

1 |711000| העיר 1000 1000 1206

הוצאות משרדיות מנהל

0 |711000 | שיפור פני העיר 1000 1000 14

בקרת קבלנים והתקשרויות

0 |711000 | מנהל שיפור פני העיר 200000 10020 20000

הוצאות שונות מנהל שיפור

0001 |פני העיר 10 10 2008

פעולות סה"כ 0 2870000 0 1170000 8

| מנהל שיפור פני העיר סה"כ | 15 |5,362,000 | 15 |4,411,000 |4,165,452 |

הנוקלת שירותי נקיון

2 משכורות כוללות הנהלת

0 0 || שירותי נקיון 9 |2,142,000 9 |1,874,000 76

שכר סה"כ 9 | 2,1420000 9 1,8740000 16

| הנהלת שירותי נקיון סה"כ | 9 |2,142,000 | 9 |1,874,000 | 1,952,876 |

ניקוי רחובות

= כלים מכשירים וציוד ניקוי

0 |712200| רחובות 000 000 20,074

טאוט רחובות -קבלני ניקוי

1 | 712200 | רחובות 2.000 2,000 4

פעולות סה"כ 0 2.000 0 2200 18

| ניקוי רחובות סה"כ | 0 |24,430,000 | | 0 |22,005000 | |19,060,458 | |

אסוף ובעור אשפה

/ משכורות כוללות איסוף

0 | 712300 | ובעור אשפה 0 |14,676,000 0 |13,699,000 1

2 שכר סה"כ 70| 14,676000 0 13,6990000 11

000 חומרים איסוף ובעור אשפה 20.00 20,000 1166

כלים מכשירים וציוד איסוף

4 |712300 | ובעור אשפה 1.000 יי 122

עמוד 19 מתוך 52

הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים

משוות תקציב \/ == | משרות תקצים

225 5 2024 2024

שם סעיף

, | פינמי אשפה-קבלני איסוף

1 ]712300 | ובעור אשפה 10 0 3

2 | 712300 | מיחזור איסוף ובעור אשפה 0 2,,(0 199

4 | 712300 | פינוי אשפה-מנופים 20 0 1

0 |712300 | השתת' באגוד ערים תברואה 220 2200 10

/ פעולות סה"כ 0 1.0000 0 ו 21

| אסוף ובעור אשפה סה"כ | 70 |61,923,000 | | 70 |53,814000 | |50,609,122 | |

שרות וטרינרי

0 משכורות כוללות שרות

0 | 714000 | וטרינרי 6 0 6 0 8

שכר סה"כ 6 | 16320000 6 | 1,441,000 18

1 | 714000 | חשמל שירות וטרינרי 2000 0 0

1 |714000 | כיבוד לשירות הוטרינרי 2,000 12,000 0

0 |714000 | פעילות השרות הוטרינרי 000 0000 2207

1 |714000 | חיסונים וטיפול בכלבים 200000 200000 100

2 |714000 | עיקור וסירוס 1000 1000 5.03

3 |714000| טיפול בחתולי רחוב 1,000 1.00 2000

פעולות סה"כ 0 00| 0 00| 220

| שרות וטרינרי סה"כ | 6 |2,346,000 |[ 6 |2,062,000 | 1,770,597 |

תבר:אה מונעת

משכורות כוללות תברואה

0 |715000 | מונעת 0 0 1

כ שכר סה"כ 0 0 0 0 1-

0 | 715000 | חומרים 0 0 203

0 | 715000 | קבלן הדברה תברואה מונעת 10,000 0.0020( >

/ פעולות סה"כ 0 000 0 1.000 12

| תברואה מונעת סה"כ | 0 |470,000 | 0 |470,000 422,142 |

פרק 2- שמירה וביטחון

מינו:ל שמירה ובטחון

משכורות כוללות מינהל

0 |721000 | שמירה ובטחון 1 |2,716,000 1 |2,680,000 26

: שכר סה"כ 1 20716000 1 2,6800000 06|

1 |721000 | כיבוד מינהל שמירה ובטחון 00 1,000 17

0 | 721000 | כלים מכשירים וציוד 000 000 1

הוצאות שונות מינהל שמירה

)780 :721000 | ובטחון 5,000 00 12

מערכות התראה במוסדות

1 |721000 | עירוניים 1.000 1.000 00

2 |721000 | אגרת רישיון לנשק 2000 220000 0

פעולות סה"כ 0 20,000 0 200.00 1.000

| מינהל שמירה ובטחון סה"כ | 21 |2,979,000 [ 21 |2,941,000 | 2,255,306 |

עמוד 20 מתוך 52

הוצזות הצעת תקציב 2025 בת ים

משוות ‏ - תקציב | משרות תקציםב

. 2075 20217 2004

משמר אזרחי

כיבוד שמירה וביטחון

1 |722100 | ומתנדבי משא'ז 20000 20000 17

0 |722100 | הוצאות שונות משמר אזרחי 100 00 2020

י הוצאות שונות משמר

1 |722100 | השכונה 0 000 8

3 |722100 | אבטחת אתרי בנייה 0 2000 0

פעולות סה"כ 0 00 0 10 0

| משמר אזרחי סה"כ |[ 0 |1,789,000 | 0 |1,805000 |570,590 |

שמירה ובטחון

3 |722200 | שמירה במוסדות עירוניים |1,740,000 | |1,880,000 | 1,257,933 |

פעולות סה"כ 0 10740000 0| 1,880,000 13

| שמירה ובטחון סה"כ |[ 0 |1,740,000 | 0 |1,880.000 [1,257,933 |

שיטור

0 722200 | שיטור עירוני [68,000 | [64,000 79,320 |

פעולות סה"כ 0 00| 0 00| 20|

| שיטור סה"כ [ 0 |68.000 | 0 |64,000 | 79,320 |

0 |723000 | תחזוקת מקלטי הג'א 1000 0ך1 7

1 ]723000 | חשמל הג'א 00| 000 21

0 ה( הוצאות פרסום הג'א ה 2,000 2.000

0 | 723000 | מימון הוצאות משותפות-הג'א 00 00 0

0 |723000 | מרכז הפעלה הג'א 1,000 100 7

השתתפות בתקציב הג'א

0 | 723000 | ארצי 000 22000 2,009

3 | 723000 | רכש אמצעים לחירום הג'א 112,000 12000 0

פעולות סה"כ 0 1680000 0 166000 13

| הג"א סה"כ |[ 0 |1,680,000 |[ 0 |1,669,000 | 1,341,633 |

כיבוי אש

1 | 724000 | טיפול במערכות כיבוי אש 2,000 2,000 002

אגוד ערים כבאות-הוצאות

0 |724000 | שונות 120,000 0.000 20,005

פעולות סה"כ 0 5410000 0 5410000 7

| כיבוי אש סה"כ | 0 |541.000 | 0 |541,000 |405,817 |

מל"וו פס"ח

0 /משכורות כוללות מל'ח פס'ח 3 |734,000 ‎ [‏ 3 [710,000 [695,314 |

- שכר סה"כ 3 7340000 3 710,000 4

1 | 726000 | מל'ח כיבוד 12000 100 2

781 | 726000 | מל'ח 2,000 5,000 2,077

. פעולות סה"כ 0 0( 0 00| 9

|מל"ף פס"ח סה"כ |[ 3 |785,000 |[ 3 |761,000 | 731,203 |

עמוד 21 מתוך 52

הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים

משרות ‏ תקציב\ ‏ ' משרות תקציב

-205 25 2024 2004

פרק 72 - שמירה וביטחון סה"כ -- 1 4 | 9,661,000 3

פרק 73 - תכנון ובניין עיר -

משרד מהנדס הרשות

: משכורות כוללות משרד

0 |731000 | מהנדס הרשות 1 |13,285,000 1 |12,897,000 20

% שכר סה"כ 1 10 1 10 90

4 |731000 | ניקיון מבנה הנדסה 5200 100 100

1 |731000 | אירוח וכיבוד מהנדס הרשות 200 200 14

הוצאות משרדיות מהנדס

0 |731000 | הרשות 2000 200 11

0 | 731000 | אחזקה ותיקונים אגף הנדסה 0.000 0.000 1,11

1 |731000 | שמירת מבנה הנדסה 10 1,000 100

הוצאות שונות משרד מהנדס

0 | 731000 | הרשות 000 2,000 227

פעולות סה"כ 0 1.00 0 200 22|,4

| משרד מהנדס הרשות סה"כ | 51 |13,782000 | | 51 |13,423,000 | |9,667,084 |

תכנון עיר ופיתוח

5 משכורות כוללות תכנון עיר

0 | 732000 | ופיתוח 0 |2,738,000 0 |2,449,000 106

שכר סה"כ 10 2,|000 10 2,000 2,066

דמי שכירות רכב ליסינג

5 |732000 | הנדסה 00 20000 15

1 |732000 | חשמל 00 000 0

0 | 732000 | ביטוח 20000 20000 22006

3 | 732000 | השתתפות עצמית 2,000 0000 0

אירוח וכיבוד חטיבת פיתוח

1 | 732000 | ותשתיות 2000 2000 107

0 | 732000 | השתלמויות וספרות מקצועית 1000 11000 10

0 |732000 | תקשורת 2,000 2,020 0

0 |732000 | הוצאות פרסום 20000 200000 20022

! הוצאות משרדיות חטיבת

0 | 732000 | פיתוח ותשתיות 10 1000 5

1 ]732000 | הוצאות שונות ועדת משנה 2,0 200 02|

0 | 732000 | מחשוב הוועדה המקומית 100 20.00 05|

העתקות אור הדפסות

0 | 732000 | וסריקות מסמכים 200000 20000 11155

1 | 732000 | ייעוץ וליווי משפטי 0 10 33

ייעוץ תכנון ובקרה תכנון עיר

0 | 732000 | ופיתוח 0.00 7,000 6+

1 | 732000 | יועצים לוועדה המקומית 0, 1 10 17

2 |732000 | שמאות ומדידות 1,000 1.000 8

3 | 732000 | עבודות קבלניות ועדה 0, 1 10 7

עמוד 22 מתוך 52

732000| 4

732000| 5

732000 | 0

732000 | 1

2,0|3

732000] 930|

732100| 0

732100| 1

732100| 0

7"%"00

732100 0

732100 | 561 |

732100| 2

732100| 1

732100| 2

7 "(0

00 |00

733000| 0

733000| 0

733000 | 1

733000[ 2

733000 | 83

733000] 3

0 |64

הצעת תקציב 2025 בת ים

| שם סעיף

תאום תשתיות תכנון יעוץ

ובקרה

ניהול ופיקוח פרויקטים

לתשתיות ובינוי

קשרי קהילה ושיתוף תושבים

הוצאות שונות חטיבת פיתוח

ותשתיות

שיפור השירות לתושב

ציוד יסודי

פעולות סה"כ

תכנון עיר ופיתוח סה"כ

התחדשות עירונית

משכורות כוללות מינהלת

התחדשות עירונית

שכר סה"כ

התחדשות עירונית

השתלמות וכנסים מקצועיים

התחדשות עירונית טלפוניה

ואינטרנט

התחדשות עירונית פעילות

הסברתית

התחדשות עירונית ציוד

משרדי

התחדשות עירונית מכונת

צילום

התחדשות עירונית הוצאות

שונות ק'ק

התחדשות עירונית הצטיידות

התחדשות עירונית מערכות

מידע

התחדשות עירונית- יועצים

ופרויקטים

התחדשות עירונית אחזקת

משרד

פעולות סה"כ

החחדשות עירונית סה"כ

רישיו: ופקוח על הבניה

משכורות כוללות רישוי

ופקוח על הבניה

שכר סה"כ

עבודות קבלניות פיקוח ורישוי

עבודות קבלניות צווי הריסה

סקר עבירות בנייה

תצ'א ופיענוח סקר עבירות

תכנון שוטף

תכנון מפורט לביצוע

|

0

10

0

7

3

3

2025

20

7 ,0

0.00

2.000

000

20000

2000

25,801,000|

2,000

22000

2000

12000

0.00

0

0

12000

000

120,000

220000

200000

|00

2,882,000|

10

0

00

00

|00

000

220000

200000

24

0

10

0

7

13

3

תקציב

2024

000

1,000

20.0(0

2.000

000

20000

2.000

23,519,000[|

0

100

20000

00

00

0

|00

2000

20.00

0

220000

2000

0

2,465,000|

10

000

0, 1

0,ךָ

10

000

00

ס(0|0

9

19

2, "79

,|9

20,002

164

06

1-8

| == .13,851,544[

10

10

2,206

0

55

207

2,007

2,222

0

2.16

מ

1

|2,115,651 |

21

2,111

07

13

22,066

207

1,09

0

עמוד 23 מתוך 52

היָצאות הצעת תקציב 2025 בת ים 6%

ו 24-85 244

פעולות סה"כ 0 20 0 20 72

| רישוי ופקוח על הבניה סה"כ | 13 |7,599,000 | 13 |7,127,000 | 3,517,073 |

פרק 13 - תכנון ובניין עיר סה"כ | 1 000 1 46,534,000 . 2-3 ב

פרק 74 - נכסים ציבוריים

ריש;י ופקוח על הבניה

10| 0 |משכורות כוללות נכסים [0 | [0 |840- |

6 שכר סה"כ 0 0 0( 0 0-

| רישוי ופקוח על הבניה סה"כ | 0 [0 | 0 [0 |840- |

ו

תוזוקת מבני עירייה

0 [741000 | עבודות קבלניות נכסים ]258,000 | [258,000 |216,191 |

פעולות סה"כ 0 00| 0 20,000 211

| תתזוקת מבני עירייה סה"כ |[ 0 |258,000 | 0 |258,000 [216,191 |

דרכים ומדרכות

41 20001 כיבוד ליחידות אחזקה 1000 100 11

-)] חומרים ושונות דרכים

0 |742000 | ומדרכות 100020 200.00 220,002

. עבודות קבלניות - דרכים

1 |742000 | ומדרכות 50.00 0.00 22,|1

/ עבודות קבלניות בעלים

2 | כבישים ומדרכות מותנה 11000 10.00 0

0 | 742000 | תחזוקת תחנות הסעה 1000 1000 11

פעולות סה"כ 0 10 0 10 4

| דרים ומדרכות סה"כ | 0 |1,438,000 | 0 |1,238,000 |1,233,084 |

תאורת רחובות

משכורות כוללות תאורת

0 | רחובות 5 10 5 0, 1 8, 1

שכר סה"כ 5 0, 1 5 10 88 1

0 [743000 | חומרים תאורת רחובות 2,000 100 5

1 |743000 | תחזוקת מאור רחובות 0, 1 0, 1 164

3 | 743000 | סקר אנרגיה 0 1000 1200

1 \ חשמל לפעולות 0 0 69

0 | 743000 | בקרת חשבונות חשמל וטלפון 070 0000 00

פעולות סה"כ 0 0 0 2,000 2.00

| תאווית רחובות סה"כ | 5 |4,784000 | 5 |3,850,000 | 3,927,926 |

תחזוקת רמזורים

1 ה חשמל לפעולות |120,000 | [89,000 |106,641 |

פעולות סה"כ 0 110000 0 1|00 11

| תהזוקת רמזורים סה"כ | 0 |120,000 | 0 |89,000 |106,641 |

עמוד 24 מתוך 52

הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים

תמָרורים

0 | 744400 | חומרים לתמרורים וסימון

פעולות סה"כ

| תמרורים סה"כ |

תשתיות ניקוז

0 | 745000 | טיפול בהצפות וקולטנים

1 |745000 | אחזקה וטיפול תחנות מי קיץ

00 |745000 רשות ניקוז ירקון

ּ. פעולות סה"כ

| תשתיות ניקוז סה"כ |

אחזקת גנים ציבוריים

משכורות כוללות אחזקת

70 | גנים ציבוריים

שכר סה"כ

101 חשמל אחזקת גנים ציבוריים

0 |746110 | חומרים אחזקת גנים ציבוריים

4 | 746110 | כלים וציוד לעבודות גינון

2 |746110| אחזקת גנים

עבודות קבלניות מיוחדות

3 |746110| מוס'ח

: עבודות קבלניות - גינון

4 | 746110 | מוס'ח

5 | 746110 | עבודות קבלניות פיקוח גינון

עבודות קבלניות גינות אחר

6 |746110| צהריים

2 | 746110 | מים לגינון ציבורי

83 |פירחי עונה

5 |746110| אחזקת מתקני משחקים

אחזקת גנים שטחים פרטיים

0 ]746200 | פתוחים - מותנה

פעולות סה"כ

| אחזקת גנים ציבוריים סה"כ |

גנים ונוף

110 | 746120 | משכורות כוללות גנים ונוף

שכר סה"כ

|750; 746300 | תחזוקת מזרקות |

פעולות סה"כ

| גנים'ונוף סה"כ |

חופי רחצה

יוו [747200 | משכורות כוללות חופי רחצה

שכר סה"כ

|420 | 747200 | תיקונים ותחזוקה חופי רחצה |

ב

==

16

46

25,000[

2000

25,000[

220000

200000

10

10

1,531,000[

200

2000

10,000

0.00

200000

10

1.000

100000

000

0

2,020

0.0(

00

0

10

19,196,000|

24,000[

2,000

19,000|

1000

43,000[

18,852,000[

11000

89,000|

|

|

)=(

]-

|43

43

25,000|

2,000

25,000|

20,000

10

2,000

10

1,344,000[

10

100

2,000

00

2000

|00

1.000

200020

,0

0

2,000

.0(0

200

0

10

17,334,000|

153,000|

10

19,000]

1,000

172,000|

16,214,000[

+0

89,000|

| 14,575

15

| 14,575|

20008

0

4

1,412

| 1,157,642[

17

17

|,04]12

04

2,066

7 ,1

|33

6

99

200.03

09

,2

2.007

0.006

188

| - 17,426,795[

154,065|

15

1 0[

0

| 154,065|

| - 15,347,207[

17

| 75,917|

עמוד 25 מתוך 52

הוצאות

|

112

1

20

20

3

4

55

6

100

100

00

00

100

10

10

10

10

הצעת תקציב 2025 בת ים

שמ 0

חשמל חופי רחצה

מים חופי רחצה

כיבוד חופי רחצה

חומרים חופי רחצה

ציוד הצלה

העסקת שוטרים

נקיון החוף

עבודות קבלניות אחרות -

חופי רחצה

עזרה ראשונה

פעולות סה"כ

| חופי רחצה סה"כ

110

0

0

1

.0

0000

10000

0000

10000

10000

תחזוקת מבנים ציבוריים

משכורות כוללות תחזוקת

מבנים ציבוריים

שכר סה"כ

חומרים ושונות לתחזוקת

מבנים

כלים ומכשירים

עבודות קבלניות

תחזוקת אמפיתאטרון

פעולות סה"כ

| תחזוקת מבנים ציבוריים סה"כ

206

7

208

09

1

יום העצמאות.

1 |751000 | הוצאות ארועי יום העצמאות

55

2000

2000

2000

2000

2000

752000| +

2000

ת, מבצעים וארועים

פעולות סה"כ

|יום העצמאות סה"כ

אירועים אחרים

אירועים שונים-מותנה

ממשלה

שוטרים לאירועים

שמירה ואבטחה באירועים

אירועים שונים

אירועים שונים-מותנה

ארועים לילדים עם צרכים

מיוחדים

אירועי תרבות תמיכת סלע א

וב

פעולות סה"כ

אירועים אחרים סה"כ

]

|

0

46

16

16

0

16

5

0

0

0

0

2.00

0.00

00

22000

0

90.00

00

1000

0,ן

10

30,057,000|

1.000

10

9.000

12000

0

1000

110

4,157,000[

1,500 ,000[

10

1,500,000|

2000

2000000

ס0.0

00|

0

1.000

200000

00

7,645,000|

|

2000

1.00

000

0.00

22000

0.000

7 0

000

10

10,758,000 0

26,972,000| 3

3,565,000| 6

3,565000 6

0000

12000

0

1000

11000 0

3,681,000| 6

1,300,000[

1300000 0

1,300,000| 0

0.00

200000

2000020

0

0

1000

200000

0 0

7,445,000| 0

4

%

2002

0,9

22

686

0

0.09

46

1

04

5

| 23,411,643|

2

2

09

10

52.8

1099

11

| 3,644,403|

5

| 1,296,144[

14

| 1,296,144[

0

16

20.1

90

175

10

4

5

| 7,042,795 |

עמוד 26 מתוך 52

הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים 6%

משוות

2025

תקציב = משרות | תקצים.

205 4. 2004

0 |754000 | קשרי חוץ [250,000 ] [250,000 |250,719 ₪

₪ פעולות סה"כ 0 250000 0 2500000 209

| קשרים בינלאומיים סה"כ |[ 0 |250,000 |[ 0 |250,000 [250,719 |

פרק 75 - חגיגות, מבצעים וארועים סה"כ 0 9395000 | 0 8995000 | 8,589,658

פרק 16 - שירותים עירוניים שונים.

מוקד עירוני -

0 ]761000 | משכורות כוללות מוקד עירוני | 36 |8,835,000 | 33 |7,680,000 [7,347,272 - - ]|

שכר סה"כ 6 8,835,000 33 0 22

1 | 761000 | אירוח וכיבוד מוקד עירוני 200020 2000 2,055

0 | 761000 | הוצאות משרדיות מוקד עירוני 000 0(, 19

כלים מכשירים וציוד מוקד

0 | 761000 | עירוני 1,000 100 183

0 | 761000 | עבודות קבלניות מוקד עירוני 00 0,020 2,0

1 |761000 | אינטרנט עירוני מוקד עירוני 1000 1000 2,055

1 |761000 | הוצאות שונות 1000 20000 2000

0 |762000 | תחזוקת עיר קתקל 0 0 21

פעולות סה"כ 0 1000 0 10 112

| מוקד עירוני סה"כ | 36 |8,985,000 |[ 33 |7,841,000 |7,462,774 |

יחידת השירות

שיפור שירות עירוני מוקד

2 |761000 | עירוני 2000 20000 220004

פעולות סה"כ 0 00| 0 22000 224

| יחידת השירות סה"כ |[ 0 |380,000 | 0 |370,000 |228,354 |

תרבות הדיור ושיכון

משכורות כוללות תרבות

0 | 764000 | הדיור ושיכון 2 1000 2 220000 23

שכר סה"כ 2 00| 2 00| 3,|,

הוצאות שונות תרבות הדיור

1 | 764000 | ושיכון 1,000 1,000 06

פעולות סה"כ 0 10000 0 140000 156

| תו בות הדיור ושיכון סה"כ | 2 |408000 | 2 |378,000 |376,229 |

מועצת נשים

יום האישה העצמה נשית

2 | 765000 | ומאבק באלימות 10 00 11

3 | 765000 | הוצאות שונות מועצת נשים 2000 2000 13

1 |765000 | מבצעי התרמה 00 00 0

פעולות סה"כ 0 11|00 0 00| 4

| מועצת נשים סה"כ | 0 |189.000 |[ 0 |590000 |51,914

עמוד 27 מתוך 52

הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים ₪8

1 תקציב \

קציב | | - 4 20244

השתתפות במרכז שלטון מקומי

0 765000 | השת' במרכז שלטון מקומי [342,000 | [342,000 |332,300 |

פעולות סה"כ 0 2200 0 00| 22200

| השתתפות במרכז שלטון מקומי סה"כ | 0 |342,000 | 0 |342,000 |332,300 |

ועד עובדים

0 ]766000 | משכורות כוללות ועד עובדים | 2 | |575,000 [ 2 |561,000 | 543,282 |

שכר סה"כ 2 2,000 2 00 222

1 | 766000 | חשמל ועד עובדים 1.000 0 0

4 |766000 | ועד עובדים 10 100 1, 1

0 |766000 | אחזקת משרדי ועד עובדים 20000 20000 5,122

: פעולות סה"כ 0 100 0 10 2, 1

| ועד עובדים סה"כ | 2 |1,933,000 | 2 |1,831,000 |1,759,844 |

ביטוחים

1 767000 | ביטוחי העירייה כללי 0 0 8

5 |767000 | השתתפות צד ג' 0, 0 56

[ יעוץ משפטי בתחום ביטוח

0 | 767000 | ונזיקין והוצאות שונות 22000 10.00 00

: פעולות סה"כ 0 110 0 110 114

| ביטוחים סה"כ | 0 |13,244,000 | | - 0 |13,090000 | |11,330,664 | |

שירותי מחשוב

משכורות כוללות שירותי

0 | מחשוב 0 |2,948,000 9 20 2.3

שכר סה"כ 10 2000 9 2,000 23

0 | 769100 | הדפסת שוברי תשלום 220000 220000 11000

1 ,769100 | כיבוד שירותי מחשוב 00| 20| 1204

1 | 769100 | שירות תמיכה טכנית 10,000 220000 2077

2 |769100 | שרותי מחשב חיצוני 2,0 0, 29

3 | 769100 | אבטחת סייבר 20.00 2000 17

]740 | 769100 | חומרים וציוד מחשוב 2000000 2000000 200009

1 0 | תחזוקת ציוד ותוכנה 2,090 2,000 2,164

0 | 769100 | הוצאות שונות שירותי מחשוב 20000 2000 21.12

1 0 | שירותי יעוץ אבטחת מידע 100 1000 20009

הוצאות שונות פרויקט

782 | 769100 | מחשוב נת'צ 2000 1,000 0

9 פעולות סה"כ 0 000 0 0 0 >

שירותי מחשוב סה"כ | 10 |9,515,000 ‎ [‏ 9 |9,309,000 |8,371,133 |

פרק 76 - שירותים עירוניים שונים סה"כ = 20 00 46 33,220,000 3 |,-

פרק 77 - פיתוח כלכלי.

|פיחוח אסטרטגי -

1 |771000 | חשמל תיירות |2,000 [2,000 [2,510 |

עמוד 28 מתוך 52

הוצאות

000

771000]

7710002

הצעת תקציב 2025 בת ים

כיבוד תכנון אסטרטגי ופיתוח

עבודות קבלניות וייעוץ

פיתוח אסטרטגי

הוצאות שונות תכנון

אסטרטגי ופיתוח

הנגשת השירות תכנון

אסטרטגי ופיתוח

פעולות סה"כ

| פיתוח אסטרטגי סה"כ

פרק 77 - פיתוח כלכלי סה"כ =

פרק 78 - פיקוח

000 0

781000| 1

781000| 5

000

781000 | 0

781000 | 0

| פקוח על חוקי עזר

עירוני

משכורות כוללות פיקוח על

חוקי עזר

שכר סה"כ

1

0000

| בית משפט עיר

782000| 0

782000| 560

1

2

000

000

| בית משפט עיר

פרק 78 - פיק

פרק 81 - חינוך

|785 |817900|

חשמל פיקוח על חוקי עזר

ארוח וכבוד פיקוח על חוקי

עזר

הסמכת פקחים

הוצאות משרדיות פיקוח על

חוקי עזר

כלים מכשירים וציוד פיקוח

על חוקי עזר

הוצאות שונות פיקוח על

חוקי עזר

פעולות סה"כ

| פקוח על חוקי עזר סה"כ

וני

משכורות כוללות בית משפט

עירוני

שכר סה"כ

הוצאות משרדיות בית

משפט עירוני

הוצאות שונות בית משפט

ושכר שופטים

הוצל'פ קניית שרותים ממוסד

פעולות סה"כ

וני סה"כ

הוצאות גפן רעיוני

פעולות סה"כ

00

2.000

00

10

355000 0

355,000| 0

19,324,000| 6

19,324,000 6

1000

2000

200000

00

1.000

27,000

125000 0

19,449,000| 6

9,000 5

000 5

1,000

2,000

1,000

499000 0

1,450,000| 5

9,000

4

0

0

6

6

0

6

0

5

12000

0

2000

0

10

155,000|

0

0

10

2000

2.00

1200000

0

1.000

21,000

11000

15,669,000|

2000

|00

10020

000

1,000

1100

1,101,000[

00

תקצים | >

4

100

2,0

1

41

64,411|

ו

11

11

14

22006

0

1.09

1

12

22

14,732,173|

27

מו

46

3

2009

18

932,966|

15,665,138 =

7,433,352|

52

כמ

עמוד 29. מתוך 52

מינהל חינוך

811000|-

0

1

2

20000

20000

1000

811000| 53|

104

100 |77

811000| 0

1900

1

ב

5

66

2000

2000

2000

200

0 |

11100]

0

811000| 251

1-5

01

1000

27 0

110 ו

הצעת תקציב 2025 בת ים

0 |811000 | משכורות כוללות מינהל חינוך

שכר סה"כ

אירוח וכבוד מינהל חינוך

הוצאות משרדיות מינהל

חינוך

מחשבים וציוד נלווה

תחזוקת מחשבים

פרוייקטים מיוחדים וחינוך

אישי

התוכנית הלאומית לילדים בס

רישום במערכת החינוך

עבודות קבלניות אח' -

תחזוקת מבני חינוך

הצטיידות

הוצאות שונות מינהל חינוך

פרויקט ניצנים

משרד החינוך - מותנה

קורונה

אחזקת גני ילדים

פרויקט ניצנים שיפוי תפוס

בגין סייעות

תוכניות חינוכיות עירוניות

פיתוח הון אנושי הדרכה

והשתלמויות

תכניות ויוזמות לימודיות

פעולות סה"כ

| מינהל חינוך סה"כ

תחזוקת בתי ספר

תחזוקת מבני חינוך

ניקיון מוסדות חינוך

חומרי ניקוי מוסדות חינוך

רכישת צבעים לטובת

צבעית מוסדות חינוך

החלפת חול בגני ילדים

פעולות סה"כ

משכורות כוללות תחזוקת

בתי ספר

שכר סה"כ

| תחזוקת בתי ספר סה"כ

מנהל חינוך קדם יסודי

משכורות כוללות מנהל חינוך

קדם יסודי

שכר סה"כ

|511 [812100] כיבוד לצוות גני הילדים

+

]

8

8

0

8

0

17

7

17

6

6,840,000[

0

2000

1.000

20,000

22,000

200

00

2000

0.00

200000

12000

10

0

00

2,000

100000

000

10

(000

35,457,000|

200000

0

0.000

10

200000

10

000

0

15,930,000|

0

10

120,000[

|

88

8

0

8

0

16

16

16

6

6,696,000[

0

12000

1,000

2000

10.,0(0

22,000

0

200000

0.00

20000

1.000

0

0

10

2,000

0.00

00

10

2.000

33,712,000|

00

000

0.00

0

0

10

000

020

14,263,000[

0

10

120,000|

.023--

| 5,775,685 ו

5

1

2,277

23

2,005

222009

2.008

1.000

2

5

2,|9

17

0

169

0

33

1.08

|00

2,257

| - 27,926,832|

008

77

2.5

0

0

0

00

20

| | 13,009,590|

12

12

[0 ן

עמוד 30 מתוך 52

;וצאו הצעת תקציב 2025 בת ים

תקציב

2004

2024

הדרכה והשתלמויות לגיל רך

1 |812100 | פיתוח הון אנושי 10 11000 |

. פעולות סה"כ 0 220000 0 220000 0

| מנהל חינוך קדם יסודי סה"כ |[ 6 |1,448,000 | 6 |1,399,000 [1,143,262 |

גני ילדים - גיל חובה

משכורות כוללות גני ילדים -

0 | 812200 | גיל חובה 5 |45,027,000 5 |42,048,000 2("

: שכר סה"כ 5 45,027,000 5 42,048,000 3(|,2+

1 |812200 | חשמל גני ילדים - גיל חובה 0 0 1,077

2 | 812200 | מים גני ילדים - גיל חובה 1,000 00 9,

1 | הכשרת תומכות חינוך 20 ס0,. 0

הוצאות משרדיות גני ילדים -

0 | 812200 | גיל חובה 12,000 2,000 9

0 |812200 | חומרים מותנה בהכנסה 22000 20000 4

3 812200 | רכישת ציוד לגני ילדים 110020 1,000 22,3

2 |812200 | יום חינוך ארוך - מותנה 220000 1000 220004

3 | 812200 | עוזרות לגננות ומלווים -חב 0,000 00, 2,000

הדרכות לגני לידה עד 3-

0 |812200 | מותנה 2,000 00,> 0

0 פעולות סה"כ 0 0 0 00| 26

| גני ילדים - גיל חובה סה"כ | 275 |50,474,000 | | 275 |46,047,000 | |44,832,937 |

סייעות פדגוגיות בגני ילדים

: משכורות כוללות סייעות

0 | 812220 | פדגוגיות בגני ילדים 8 |1,096,000 5 |780,000 201

0 | 812250 | סייעות מחליפות 5 1,000 7 52,000 0

שכר סה"כ 3 1840000 2 166000 21

| סייעות פדגוגיות בגני ילדים סה"כ | 13 |1,840,000 | 12 |1,661,000 | 812,971 |

| גננות עודפות תת חובה

0 |812300 | גננות עודפות תת חובה [20,112,000 - | [19,779,000 | |23,576,653 - |

פעולות סה"כ 0 20112000 0 190779000 23

| גנניות עודפות תת חובה סה"כ | 0 |20,112000 | | 0 |19,779000 | |23,576653 | |

הזנה בגנים

0 הזנת בוקר בגנים מותנה-

‎ " 0‏ הוצאה 0 0 0

8 פעולות סה"כ 0 1212000 0 1,4240000 0

| הזנו: בגנים סה"כ | 0 |1212/0000 | - 0 1424000 [0 |

| מעון חלמית

0 |812420 | משכורות כוללות מעון חלמית| 9 |1,761,000 |[ 39 |1,668,000 [1,570,133 |

שכר סה"כ 9 1076000 9 1668000 13

| מעון חלמית סה"כ | 9 |1,761,000 |[ 9 |1,668,000 |1,570,133 |

, עמוד 31 מתוך 52

הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים

2 /

קציב". 0 ה 204-058 2004

מינהל יסודי

0 813100 | יסודי 5 |1,280,000 ‎ [][‏ 5 |1,193,000 [1,172,704 |

2 שכר סה"כ 5 10 5 10 1,4

| 511 | 813100 ] כיבוד לצוות יסודי | 3 | [140,000 [0 |

/ פעולות סה"כ 0 11000 0 110 0

| מינהל יסודי סה"כ | 5 |1,420000 | 5 |1,333.000 |1,172,704 |

בתי ספר יסודיים

ו משכורות כוללות בתי ספר

0 | 813200 | יסודיים 9 |40,231,000 1 |29,299,000 214

שכר סה"כ 9 5 40,231,000 1 29,2990000 2,144

1 !813200 | חשמל בתי ספר יסודיים 20 0 269

2 |813200 | מים בתי ספר יסודיים 2.000 00| 03

! חומרים מותנה בהכנסה בתי

1 |813200 | ספר יסודיים 000 00 6

; ליווי חשבונאי לבתי ספר

1 | 813200 | ומנהל חינוך 00| 1,000 09|

2 | 813200 | שי לתלמידים 20.00 2,000 109

הוצאות גפן יסודי - קיזוז

4 | 813200 | משרד החינוך 20 200 0

5 | 813200 | סל מדע מותנה הוצאה 220000 20000 0

קיטנות בחופש הגדול-מותנה

6 | 813200 | בתי ספר יסודיים 2,000 1,000 2571

השת' בשרותי חינוך מנהל

7 | 813200 | מותנה בתי ספר יסודיים 2000 2,000 4,

סל קליטה לעולים מותנה

0 | 813200 | בתי ספר יסודיים 2,00 10 11

הוצאות שוטפות לבתי ספר

0 | 813200 | יסודיים 200 200 15

3 | 813201 | הוצאות גפן רעיוניי - יסודי 1000 0 0

העשרה למחוננים מותנה

1 | 813400 | הכנסה בתי ספר יסודיים 20.0 220.0 203

פעולות סה"כ 0 000 0 2200 0

| בתי ספר יסודיים סה"כ | 279 |63,276,000 | | 201 |53,459,000 | |37,061,493 | |

חינוך חרדי

0 | 813220 | משכורות כוללות חינוך חרדי 6 |1,598,000 ‎ [‏ 6 |1,4250000 |1,322,100 |

שכר סה"כ 6 1000 6 10 10

פעולות תרבות והעשרה

0 | 8813220 | חינוך חרדי 10 1.00 14

0 | 813220 | שי לתלמידים חינוך חרדי 1,000 100 22

3 | 813220 | ציוד לימודי חינוך חרדי 0.0020 000 8

- פעולות סה"כ 0 20,000 0 2.000 2,44

חינוך חרדי סה"כ | 6 |1,874,000 ‎ [‏ 6 |1,701,000 | 1,567,444 |

בתי"ס יסודיים מיוחדים

משכורות כוללות בתי'ס

0 | 813300 |יסודיים מיוחדים 6 |54,121,000 1 |42,929,000 3

עמוד 32 מתוך 52

הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים

משרות ‏ תקציב

/. . 24 2024

שכר סה"כ 6 54,121,000 1 | 42,929000

העשרה בחופשות מותנה

הכנסה בתי"ס יסודיים

0 |813300 | מיוחדים 00 00|

הזנה מסגרות חינוך מיוחד

1 | 813300 | מותנה 200 0

הוצאות שונות יעד בתי'ס

2 | 813300 | יסודיים מיוחדים 2000 2,000

3 | 813300 | סבסוד תל'ן חנ'מ 000 0

אגרות תלמידי חוץ בתי'ס

1| 813300 יסודיים ומיוחדים 00 100

. פעולות סה"כ 0 7,680000 0 6,266,000

בהי" יסודיים מיוחדים סה"כ | 346 |61,801,000 | | 291 |49,193,000

שיר:תי חינוך קהילתיים

קרן קרב למעורבות חברתית

1 |813600 | מותנה 20 2,000

3 |813600 | פעילות העשרה ומורשת 2000 20,000

מועדונית-מותנה הכנסה

0 | 813600 | שירותי חינוך קהילתיים 220.00 5.00

תכנית מיל'ת מותנה שירותי

2 | 813600 | חינוך קהילתיים 0 0

תגבורים לימודיים שירותי

4 | 813600 | חינוך קהילתיים 1,000 000

חווה חקלאית שירותי חינוך

]780 !813700 | קהילתיים 1,000 1,000

\ מרכז לחינוך ימי שירותי

.1 | 813700 | חינוך קהילתיים 000 100

| מרכז לחינוך ימי מותנה

הכנסה שירותי חינוך

2 |813700 | קהילתיים 0 00

6 פעולות סה"כ 0 2834000 0 20693000

שירוּתִי חינוך קהילתיים סה"כ | 0 |2,834,000 | 0 | 2,693,000

מינהל על יסודי

] משכורות כוללות מינהל על

|110 .0 ו|יסודי 6 0 6 |1,157,000

4 שכר סה"כ 6 0 6 10

[511 ]815100 | כיבוד לצוות על יסודי | [100,000 | |100,000

פעולות סה"כ 0 00| 0 00|

[ משכורות כוללות מינהל על

]0 :815200 יסודי 3 |76,927,000 9 |69,896,000

9 שכר סה"כ 3 0 76,927,000 9 0 69,8960000

מינהל על יסודי סה"כ | 359 |78,187,000 | | 335 |71,153,000

בתי"ס על יסודיים

1 | 815200 | חשמל בתי'ס על יסודיים 00 0

2 | 815200 | מים בתי'ס על יסודיים 22,000 220.00

133

22.00

16

121

0

+4

1

| 47,654,084[

180

2,020

866

20.05

108

0

122

3

24

| 2,523,264|

17

17

| 4

0

"5

5

| - 68,329,192|

13

24

עמוד 33 מתוך 52

היגאות הצעת תקציב 2025 בת ים יש

/

<

תקצום

24 204

2 |815200 | יסודיים 1,000 22000 20,099

חומרים מותנה הכנסה

1 | 815200 | בתי'ס על יסודיים 00| 00| 0

. הוצאות לטובת הגדלת רמת

4 | השירות 10 1020 2209

0 | 815200 | לבורנטים 0.00 2000 0

שאילת מורים בת"ס על

1 ו'יסודיים ס200.0 2200000 3,.

ן שי לכיתות י'ב בת"ס על

1 |815200 | יסודיים 000 200 08|,.

02 | מגמות בבתי'ס על יסודיים 1000 10 :)

תגבור לבגרות לימודי יהדות

8152003 | מותנה בתי'ס על יסודיים 1000 00 0

הוצאות גפן על יסודי תוספת

4 815200 | רשותית 0+ 0, ךָ 0

5 | 815200 | הוצאות גפן - בעלויות 0, 1 0, 1 0

תגבור לבחינות בגרות בתי'ס

6 | על יסודיים 1000 1000 200000

9 | 815200 | חינוך טכנולוגי ומדיה סס 20|.,0 סכ 20|.,0 7

סל קליטה לעולים מותנה

0 |815200 | הכנסה בתי'ס על יסודיים 20000 20000 09

6 הוצאות שוטפות לבתי ספר

0 |815200 | בתי'ס על יסודיים 1200 22000 001

| הוצאות גפן על יסודי משרד

3 ! 815201 | החינוך 50 00 0

9 פעולות סה"כ 0 100843000 0 11,528,000 3

| בתי"0 על יסודיים סה"כ | 0 |10,843,000 | | 0 |11,528,000 - |3,827,183 |

חינוך אישי על יסודי

0 | 815210 | משכורות כוללות [0 | [0 [12,787- |

2 שכר סה"כ 0 0 0 0 7

4 | 815210 | חינוך אישי 0 100 0

5 |815210 | מרכז עתיד שונות 0 2000 10

: פעולות סה"כ 0 0 0 1|000 0 ו

| חינוך אישי על יסודי סה"כ 00 ‎ [‏ 0 |150,0000 [11,218- |

ישי.בות תיכוניות

1 | 815400 | חשמל ישיבות תיכוניות 100 100 104

0 |815400 | ישיבת אדרת 1.000 1.000 200|004

0 פעולות סה"כ 0 00| 0 00| 08(+

| ישיכות תיכוניות סה"כ | 0 |609,000 | 0 [604,000 |421,648 |

בתי ספר טכנולוגיים

השתתפות בבת"ס - רשת

1 |815500 | אורט 0 1000 0

2 |815500 | תיגבור לימודים רשת דרכ'א 0.000 200000 0

פעולות סה"כ 0 000 0 000 0

עמוד 34 מתוך 52

הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים

תקצום

ציםי / ו 2024

| בי ספר טכנולוגיים סה"כ 22.00

מכללה

0 00 |[ משכורות כוללות מכללה 1 |1,975,000 |[ 11 |1,965,000 |1,985,367 | |

ער שכר סה"כ 11| 1975000 11| 1965000 17

1 | 816600 | אירוח וכבוד מכללה 1000 12,000 2,006

0 | 816600 | הוצאות פרסום מכללה 0 0 220

מרצים קתדרה עממית

1 |816600 | מכללה 20000 220000 0

0 | 816600 | הוצאות כלליות מכללה 200 וו 21,55

4 פעולות סה"כ 0 020 0 00| 02|

| מכללה סה"כ | 11 |2,334,000 | 11 |2,3240000 | 2,235,419 |

חשאל

1 816700 | חשמל מכללה [38,000 ] |20,000 |35,370 |

פעולות סה"כ 0 00| 0 20000 200

| חשמל סה"כ |[ 0 |38,000 | 0 |20,000 |35,370 |

אבטחת מוסדות חינוך

שמירה ואבטחת מוסדות

1 |817100 | חינוך 0 0 1

זֶּ אחזקת מערכות התראה

2722 וגילוי אש מוסדות חינוך 2,0 2,020 2.03

3 |817100 | בדיקות בטיחות 11000 0 0

0 פעולות סה"כ 0 100 0 10 4,

אבטחת מוסדות חינוך סה"כ | 0 |13,220,000 | | 0 |10,889,000 | |8,496.134 |

מרכזיה פדגוגית

| משכורות כוללות מרכזיה

0 | 817220 | פדגוגית 3 2000 3 2,020 1.08

שכר סה"כ 3 2,000 3 1,020 18

|[ הוצאות שונות מרכזיה

0 | 817220 | פדגוגית 11000 11000 12

. פסג'ה-מותנה מרכזיה

1 | 817220 | פדגוגית 0,000 020 0

1 פעולות סה"כ 0 00| 0 00| 112

| מרכזיה פדגוגית סה"כ | 3 |6050000 | 3 |5480000 |491,960 |

שירוית פסיכולוגי חנוכי

- משכורות כוללות שירות

0 | 817300 | פסיכולוגי חנוכי 7 |7,477,000 7 |6,725,000 9

שכר סה"כ 27 0 217 020 9

1 | 817300 | חשמל שירות פסיכולוגי חנוכי 1000 2000 2000

| ריהוט ואחזקתו שירות

0 | 817300 | פסיכולוגי חנוכי 00| 20| 15

אירוח וכבוד שירות פסיכולוגי

1 | 817300 | חנוכי 12,000 1000 1,000

עמוד 35 מתוך 52

השתלמויות - מותנה הכנסה

0 | שירות פסיכולוגי חנוכי

ספרות מקצועית ועתונות

2 |817300 | שירות פסיכולוגי חנוכי

הוצאות משרדיות שירות

0 | 817300 | פסיכולוגי חנוכי

5 הדרכה שירות פסיכולוגי

1 | 817300 | חנוכי

הוצאות שונות שירות

2 |817300 | פסיכולוגי חנוכי

פעולות סה"כ

| שירות פסיכולוגי חנוכי סה"כ |

המרכז הטיפולי "לב"

מרכז טיפולי המרכז הטיפולי

3 |817300 |'לב

פעולות סה"כ

| המרכז הטיפולי "לב" סה"כ |

ביטוח תלמידים בבתי"ס

00 817520 | ביטוח תלמידים בבתי'ס

5 פעולות סה"כ

| ביטומ תלמידים בבתי"ס סה"כ |

רווחה חינוכית

משכורות כוללות רווחה

0 |ו*חינוכית

שכר סה"כ

0 | 817600 | רווחה חינוכית - מותנה

ו

6 | 817910 | בדיקות קרינה

/ פעולות סה"כ

| רווחה חינוכית סה"כ

שירותי חינוך קהילתיים

משכורות כוללות שירותי

0 !817700 | חינוך קהילתיים

/ שכר סה"כ

| שירותי חינוך קהילתיים סה"כ |

הסעות

0 | 817800 | ניהול הסעות בתי ספר

2 | 817800 | הסעות בבתי ספר וגני ילדים

8003 | הסעות בבתי'ס עי'ס-כרטיסיו

4 | 817800 | הסעות חווה חקלאית

5 | 817800 | הסעות מרכז ימי

6 |817800 | הסעות במימון עירוני

פעולות סה"כ

משרות

2005

0

217

--ן

1

11

1

0

תקציב

2005

|00

1000

0

1.000

000

22,000

7,809,000

10

10

15,000|

1,419,000|[

100

1,419,000|

9.000

|00

1.000

000

00

1,980,000|

2,700

2,020

2,202,000

000

2,000

1000

20000

200000

10

2,000

]

הצעת תקציב 2025 בת ים

משרות

2004

0

7

=

1

1

1

תקציב

2004

1,000

1000

5.00

000

000

200|000

,932,000[

10

10

15,000|

1,227,000|

10

1,227,000|

0

10

0.000

0

00

1,687,000[

0

100

1,913,000|

0.000

10

1000

220000

20000

1000

2.000

2

5

2,151

15

1

19

| 6,207,058 |

16

16

| 14,156[|

| 1,292,804[

14

| 1,292,804[

15

15

20

0

0

| 1,314,685|

8

18

| 1,744,388 |

|03

16

2.08

10

000

205

11

עמוד 36 מתוך 52

. ו

הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים ₪8

עי משרות תקציב | ' ביצוע

תקציבל | לו 5 204 2024 203

| הסעות סה"כ 2200 200 1001

4

דמי שיכפול

/ מכללה-פרויקטים לימודיים

0 | 817900 | מותנה הוצאה 20000 200000 0

1 | 817900 | דמי שכפול - מותנה 2000 2000 2

2 |817900 | שכירות מזנון מותנה - הוצאה 00 2000 0

3 | 817900 | הוצאות גפן רשותי 0 0 3

גפן קיזוז השתתפות

4 | 817900 | מ.החינוך 0 0 3

פעולות סה"כ 0 00| 0 000 78 ,2

| דמי שיכפול סה"כ | 0 |644,000 | 0 |6440000 | 9,042,448 |

שירותים נוספים בחינוך

0 | 817910 | מרכז לגיל הרך 220000 2200000 2200000

1 |817910 | בחירה מבוקרת-מותנה 0 0 5,100

3 |817910 | פרויקטים מותני הכנסה 200 200 2207

4 | 817910 | תוכנית מסלולים 00 00| 20007

5 |817910 | שיקום שכונות מותנה 200.00 200.00 2200

פעולות סה"כ 0 00| 0 00| 174

| שירותים נוספים בחינוך סה"כ |[ 0 |3,570,000 | 0 |3,570,000 |1,851,674 [

הנחלת הלשון ותהילה

משכורות כוללות הנחלת

0 | 818100 | הלשון ותהילה 2 |356,000 2 |337,000 220005

שכר סה"כ 2 00 2 22.00 22005

| הנחלת הלשון ותהילה סה"כ | 2 |356.000 | 2 |337,000 272,605 |

פרק 81 - חינוך סה"כ

334,140,456 = 3630209000 1244 - 000

פרק 82 - תרבות =

תשלומים

2111 |821000 | חשמל מינהל תרבות וספורט [36,000 ] [0 [0 |

פעולות סה"כ 0 200 0 0 0

| תשלומים סה"כ | 0 |36,000 | [0 ]

מינהל תרבות נוער וספורט

משכורות כוללות מינהל

0 |821000 | תרבות נוער וספורט 7 10 7 100 16

שכר סה"כ 1 100 7 100 6, 1

אירוח וכבוד מינהל תרבות

1 |821000 | נוער וספורט 0000 00 6

הוצאות משרדיות מינהל

0 | 821000 | תרבות נוער וספורט 00| 00| 3

0 | 821000 | ניקיון במוסדות תרבות -חב' 200 11.00 1,074

1 |821000 | תחזוקת מבני תרבות 2000 12200 6,

עמוד 37 מתוך 52

הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים

9

משרות

2024

משרות תקציב. 4 5

ו1/ 2005

תקציב

2024

. שם סעי

הוצאות שונות מינהל תרבות

0 |821000 | נוער וספורט 20.00 2000 14

פעולות סה"כ 0 1.020 0 5,000 23

משכורות כוללות מינהל

0 | 821001 | תרבות נוער וספורט 6 0 7 0 8 1

משכורות כוללות מינהל

0 |821002 | תרבות נוער וספורט 3 00| 3 00| 1

משכורות כוללות מינהל

0 |821003 | תרבות נוער וספורט 2 29200 2 10,000 33

שכר סה"כ 11 0 12 0 21

| מינהל תרבות נוער וספורט סה"כ |[ 18 |5,237,000 | 19 |5,324,000 | 4,800,231 |

פעולות תרבות

0 |822010 | פרסום תרבות כללי 00 0.00 22004

1 | שימור תרבות יהודית יידיש 0020 1,020 10

2 |822010 | אקום - פעולות תרבות 220000 220000 222,211

0 | 822075 | מרכז צעירים - קהילה גאה 2000 20000 0

מרכז צעירים אירועים

1 | 822075

[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]