זימון לישיבת מועצה 17.20 ליום 7.1.25
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול דיונים נגיש הוא הגרסה המלאה.
עיריית בת-ים
האגף המוניציפאלי
ה' טבת, תשפ"ה
5 ינואר, 2025
לכבוד
איגב
הריני מתכבדת להזמינך לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 17.20, שתתקיים ביום ג',
בתאריך 7.1.25, בשעה 18:15, בחדר ישיבות בבניין העירייה.
סדר היום:
1. אישור הצעת התקציב לשנת 2025.
מנהלת האגף המוניציפאלי
הכנסות הצעת תקציב 2025 בת ים
פרק 11 - ארנונות =
ארנונה
0 !111000 | ארנונה כללית 00" 00 29574
0 |111000 | ארנונה פיגורים 1000 0 1,3'
0 | 113000 | הנחות מימון 500.00 0.00 06
0 | 116000 | הנחות סוציאליות בארנונה 0 0 0, 97
ארנונה סה"כ 2000 0 14
פרק 11 - ארנונות סה"כ 0 510,418500 | 463,009,744
פרק 12 - אגרות
אגרות
| 290 |121000 | תעודות ואישורים 200000 200000 22006
0 | 122000 | אגרת רשיונות לשלטים 00 0 ו
2 !122000 | פרסום חוצות 12,000 2,000 222,000
אגרות סה"כ 0 00 5
פרק 12 - אגרות סה"כ 0 0 5
פרק 19 - מענקים כלליים
מעיקים
0 | 191000 | מענק כללי לאיזון 10 0+ 1.4
0 !194000 | מענק צמצום פערים בין רשויות 5,0 0 10
0 | 195000 | עצמיות אחרות 100 10 0
0 | 195000 | מענק פנסיה צוברת 0 0000 20
1 |196000 | מענק נתב'ג 0 1,0 0
3 | 196000 | מענק עבור צוערים 220,000 220000 220,|9
4 | 196000 | מענק תמרוץ בניה 0 10 10
5 | 196000 | מענקים מבקר פנים 20000 200000 220.00
0 | 196100 | מענקים שיפוי ארנונה מ.הפנים 0 0 4
0 |196150 | משרד הכלכלה והתעשייה ש.ארנונה 0 0 0
1 | 196300 | מענק משרד הפנים חופים שוטף 000 7,000 0.00
מענקים סה"כ 10 10 7,
מי יו יח
0 ]210000 | מענקים משרד להגנת סביבה פסולת 0 22000 0
מענקים סה"כ 0 220.00 0
תברואה
0 |212300 | רשיונות לעסקים 0,000 0000 92014
0 |212400 | הכנסות ממיחזור 0.00 0, 1 7
1 |214200 | פקוח וטרינרי 00, 0 5,106
0 |214300 | מלחמה בכלבת וחיסונים 20,020 ס20.0 1:7
תברואה סה"כ 000 2,0 12
עמוד 1 מתוך 52
הכנסות
- יי
11
| א
100
220
200
100
פרק 23 - תכנון ובניין עיר סה"כ
פרק 24 - נכסים ציבוריים
נכסים ציבוריים. / /
00
101
101
200
00
פרק 22 - שמירה ובטחוך
חרבות ברזל
220000
220008
אגרות בגין שרותים הנדסיים
20000
22000
22000
220000
220000
20000
220000
220000
220000
הצעת תקציב 2025 בת ים
חרבות ברזל - שיפוי משרד הפנים
חרבות ברזל - שיפוי משרד הביטחון
חרבות ברזל סה"כ
הכנסות משרד השיכון
אגרות שרותים הנדסיים
אגרת רשיונות בניה
היטל השבחה
אגרות בגין שרותים הנדסיים סה"כ
דמי שמוש במדרכה
השתתפות בעלים כבישים ומדרכות מותנה
תאגיד המים עבור שירותי מוקד והנדסה
אגרת טיפול שטחים פרטיים פתוחים - מותנה
דמי שימוש בנכסים-חב' חוף
נכסים ציבוריים סה"כ
חופי רחצה
0 | 247200 | זכיונות כסאות נח
חופי רחצה סה"כ
| אירועים אחרים
1
12
21093
100
1
פרק 25 - חגיג
2020000
2020000
200000
2020000
2020000
אירועים שונים-מותנה
אירועי תרבות תמיכת סלע א ו ב
הכנסות מדוכנים
אירועים ממשלה-מותנה
אירועי תרבות תמיכת סלע א ו ב - ממשלה
אירועים אחרים סה"כ
5 -
0
20.00
0
0.00
00
0
20.00
100
000
020
00
2,000
0.000
1000
0
0
00
0
0
2,000
100
200
0
0.00
220000
0
165000
00.00
0
00
0
0
200,0
0
1.00
0
0
00
10000
1000
0
0.00
00
0
0
0
0
00
0
00.00
20000
0
1840000 | 9
2
0
0
0
10
|03
1
12
2.006
2
2
09
0
000
1.2
0
(01
2.007
2.007
18
8
0
0
0
27
5
5
עמוד 2 מתוך 52
|,
הכנסות
תקציבר. ', .
פרק 26 - שירותים עירוניים שונים
שרותים עירוניים שונים
0 |262000 | חוק חופש המידע
0 | 269010 | הכנסות משנים קודמות
0 |269010 | מכירת טפסי מכרזים
0 |269010 | הכנסות שונות
0 |269020 | בחירות השת' ממשלה
0 | 269100 | הכנסות מזכיונות
שרותים עירוניים שונים סה"כ
0 | קנסות פיקוח עירוני
0 | פיקוח עירוני הורביץ
פיקוח עירוני סה"כ
בית משפט עירוני
1 |282000 | הכנסות באמצעות בית משפט עירוני
4 | 282000 | החזר הוצאות משפט מח' הכנסות
בית משפט עירוני סה"כ
פרק 28 - פיקוח עירוני סה"כ
פרק 31 - חינוך
חינוך
0 | 311000 | השתתפות תפוס עלות חשמל ניצנים
0 |311000 | חומרים מותנה ממשלה חינוך
1 | 311000 | פרויקט ניצנים חינוך
2 | 311000 | התוכנית הלאומית לילדים בחינוך
| חינוך סה"כ
גנ"י חובה
1 | 312200 | אגרת חינוך- מלאכה
2 | 312200 | הכנסות יום חינוך ארוך
1 | 312200 | ע. לגננות השתתפות ממשלה
2 | 312200 | סייעות יום חינוך ארוך ומילת
3 | 312200 | חומרים גני ילדים- מותנה ממשלה
4 | 312200 | הדרכות לגני לידה עד 3- מותנה
5 |312200 | הכשרת תומכות חינוך
גנ"י חובה סה"כ
גנ"י תת חובה
2 |312300 | שכ'ל תת חובה-השת' ממשלה
גנ"י תת חובה סה"כ
הזנה בגנים
0 [312400 | שכ'ל מעונות
603000 =
הצעת תקציב 2025 בת ים
12000
200000
0.000
200000
0
0.000
000
0
20
20
10
22000
10
40335000 =
200000
1,000
10
10
2.020
0
200
10
2000
200000
000
0
10
2.000
20
12000
20.00
0,000
200000
10
1,000
2,790
|00
0
220
2,020
0
22000
0
200000
1000
0
00
200
0
11000
0
200
220000
2,000
200.00
100
20
2,000
0
7
|19
6
000
13
0
0
18
18
12
16
18
17
20,003
100
7
0
0
+7
7
114
-5
003
16
9,055
000
0
0
1.09
20
220
| -1,064[
עמוד 3 מתוך 52
הכנסות הצעת תקציב 2025 בת ים
0 | 312400 | הזנת בוקר בגנים - מותנה -הכנסה 0, 1 10
הזנה בגנים סה"כ 0+ 0 64
בת'"ס יסודיים
0 | 313200 | הכנסות גפן יסודי-.השתתפות בתי ספר 00| 7,020 0
0 |313200 | השאלת ספרים בתי'ס יסודיים 0 0 0020
1 | 313200 | שרתים השת' ממשלה בתי'ס יסודיים 2,0 2,0 4+
2 |313200 | מזכירות השת' ממשלה בת"ס יסודיים 10 100 15
3 | אשכול פייס השת' ממשלה בתי'ס יסודיים 00 00| 08
4 | 313200 | מימון חופשות חינוך מיוחד 0, 1 10 1,989
6 | 313200 | קיטנות בחופש הגדול-מותנה בת"ס יסודיים 20 20 2,3
7 | 313200 | סל קליטה לעולה בתי'ס יסודיים 2,000 1000 13
8 |313200 | מועדוניות משפחתיות-ממשלה בתי'ס יסודיים 1.000 2,000 20,
9 | 313200 | סל מדע - מותנה הכנסה 200000 200000 2,6
0 | 313201 | חומרים יסודי - מותנה ממשלה 0 0 2,000
1 | 313201 | הכנסות גפן רעיוניי - יסודי 0 100 0
בתי"ס יסודיים סה"כ 220 2220 107
בתי"ס מיוחדים
0 | 313300 | הזנה מסגרות חינוך מיוחד מותנה 2,000 10 9, 1
1; 313300 | סייעות השת' ממשלה בתי'ס מיוחדים 0 1,000 8
בת:''ס מיוחדים סה"כ 0 0 7, 44
חינוך משלים
0 | 313400 | חוגי העשרה למחוננים חינוך משלים 1,000 20 10
1 |313600 | חינוך משלים בבתי'ס-קרן קרב 0, 1 0, 1 %5, 1
3 | תכנית מיל'ת 0 0 207
0 313800 | החזר מ. החינוך עבור חופשות 0, 1 10 2,008
0 | 314000 | חטיבת ביניים חינוך משלים 0 00 3
חינוך משלים סה"כ 0 0, 7 4
בת" 0 על יסודיים
6 | 315200 | החזר הוצאות שכר חינוך רשתות 0 0 5
0 | 315200 | הכנסות גפן על יסודי - בתי ספר 200.00 220000 0
1 |315200 | הכנסות גפן בעלויות - בתי ספר 22000 100020 0
1 | 315200 | מרכז מצויינות קסטרו על יסודיים 0 0 4
1 | 315200 | שכר לימוד עי'ס השת' ממשלה על יסודיים 00 0, 47 66
2 !315200 | קרן השתלמות למורים על יסודיים 2,0(0 2,000 2,970
3 | 315200 | תיגבור לימודי יהדות - מותנה על יסודיים 1000 00 20008
4 !315200 | פעולות טיפוח השת' ממשלה על יסודיים 1000 000 5
5] 315200 | מענקים שונים על יסודיים 1,000 000 2
6 | 315200 | דמי שתיה למורים על יסודיים 1,000 22000 1007
7 | 315200 | רכב מנהלי על יסודיים 2,000 2,0 1,01
9 |315200 | סל קליטה לעולה על יסודיים 20,000 20,000 1,|1
0 | 315201 | חומרים על יסודי - מותנה ממשלה 0 0 100
1. 1 | הכנסות גפן - על יסודי משרד החינוך 20 00 0
בתי"ס על יסודיים סה"כ 80" 0 0,
אוניברסיטאות
0 ]316200 | אוניברסיטה פתוחה 000 ]6,000 [6,515 |
עמוד 4 מתוך 52
הכנסות הצעת תקציב 2025 בת ים >
020
| אוגיברסיטאות סה"כ 000 5
מכל'ת בת ים
0 |316600 | קתדרה עממית מכללת בת ים 0, 1 1,0 4, 1
0 | 316660 | תיכוניה ערב-שכ'ל מתלמידים מכללת בת ים 1000 1,000 100
מכל'לת בת ים סה"כ 0 0 4
שמירה מוסדות חינוך
0 |317100 | אגרת שמירה מוסדות חינוך 0 0 2-
0 |317100 | השת' מוסדות בשמירה מוסדות חינוך 00 000 8
2 |317100 | קב'טים השת' ממשלה שמירה מוסדות חינוך 00| 200 014
שמירה מוסדות חינוך סה"כ 00 0 1,890
המרכז הטיפולי
0 |317200 | פסג'ה -מותנה ממשלה המרכז הטיפולי 000 0,000 4
0 |317300 | שירות פסיכולוגי משלים המרכז הטיפולי 20000 20000 220
1 | שירותי שפ'מ 0 0 86
0 |317300 | שפ'י -השת' ממשלה המרכז הטיפולי 'לב 0 ,2 2,0 9,0
1 !317300 | השתלמויות מותנה 1000 1,000 22003
המרכז הטיפולי סה"כ 0 ,2 0 0
אגרות ביטוח
0 | 317510 | אגרת ביטוח 0 00 1+
0 | 317520 | אגרת ביטוח יסודי אגרות חינוך 0 0 1000
אגרות ביטוח סה"כ 80 100 11
רוחה חינוכית
0 | 317600 | רווחה חינוכית-השתת' ממשלה 0.000 0.000 04|
רווחה חינוכית סה"כ 1.00 [יוניי ו 2.4
שרותים נוספים בחינוך
0 | קבסי'ם -השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך 20.00 000 7,007
0 | הסעות-השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך 0 0 088
מלווים בהסעות-השת' ממשלה שרותים נוספים
1 | 317800 | בחינוך 0ץ 2,0 75
0 |317900 | אג' תל' חוץ מרשויות-חינוך שרותים נוספים בחינוך | 1,653,000 0, 1 17
1 |317900 | שכירות מזנון מותנה - הכנסה 0000 2,0 0
0 | 317900 | מכללה פרויקטים לימודיים מותנה - הכנסה 20000 20000 0
1 | 317900 | דמי שכפול 2000 20000 2,.09
4 317900 | ניהול עצמי - שרותים נוספים בחינוך 0 0, 7 3 7
6 ]317900 | חינוך ימי מותנה - שרותים נוספים בחינוך 10 00 11
7 | 317900 | פרויקטים מותני הכנסה - שרותים נוספים בחינוך |2,500,000 200 22.07
8 | 317900 | שיקום שכונות מותנה מינהל חינוך ס[100.0 200.00 222006
9 | הכנסות גפן רשותי 0,ך1 10 33
9 | 317910 | הכנסות גפן רעיוני 0 0 2, 7
שרותים נוספים בחינוך סה"כ 0 200 2,646
השכלת מבוגרים
0 | 318010 | שכ'ל תהילה והנחלת הלשון השכלת מבוגרים 0 0 1.0
0 | שכ'ל תיכוניה השכלת מבוגרים 0 0 9
עמוד 5 מתוך 52
הכנסות הצעת תקציב 2025 בת ים
| השכלת מבוגרים סה"כ
פרק 31 - חינוך סה"כ
פרק 32 - תרבות >
0 [322010 | תרבות מותנה ממשלה תרבות
תרבות סה"כ
ספריות
1 |323010 | אירועים בספריות-מותנה ספריות
ספריּת סה"כ
קונסרבטוריון
1 | 325100 | קונסרבטוריון יחידות לימוד קונסרבטוריון
קונסרבטוריון סה"כ
| מויאונים
1 | 326200 | תערוכות ופעולות -מותנה מוזיאונים
0 | 326200 | השת' ממשלה במוזיאונים
מוזיאונים סה"כ
תו"בית תורנית
0 | 327000 | תרבות תורנית הוצאה מקבילה
1 | 327000 | פעילות קהילתית בשכונות מותנה
0 | 327000 | תרבות תורנית מותנה ממשלה תרבות תורנית
תרבות תורנית סה"כ
מוקדי הפעלת נוער
1 |328202 | להקות יצוגיות מותנה מוקדי הפעלת נוער
4 |328202 | אשכול פיס הוצאה מקבילה מוקדי הפעלת נוער
5 |328202 | פעילות תרבות מותנית מוקדי הפעלת נוער
1 | 328202 | נוער מותנה ממשלה מוקדי הפעלת נוער
0 |328202 | משרדי ממשלה אחרים מוקדי הפעלת נוער
מוקדי הפעלת נוער סה"כ
פעילות בקהילה
0 |328228 | זהות בונה קהילה - מותנה
פעילות בקהילה סה"כ
פעולות ספורט
2 | 329300 | ספורט מותנה הכנסות עצמיות פעולות ספורט
1 | 329300 | ספורט מותנה ממשלה פעולות ספורט
פעולות ספורט סה"כ
פרק 32 - תרבות סה"כ
2
10
00
12000
200
20000
20.00
200000
220000
1,000
00.00
|00
200.00
20.00
00
20,000
000
00
2,000
2,000
100,000
2.00
200000
0.000
10.00
4647000 =
תקציב
2004
0
0
0
200
1200
20000
20.00
200000
ס0.0
20000
00.00
0.000
20000
ס2000
0.00
20000
|00
2.00
2,000
2,000
)=(
200000
0.00
100.00
0
2.55
25
11
111
כס|סש
2,009
200007
1.6
20000
0
20.09
20,009
0
22206
0
17
0
2003
כס|פ
|00
20.03
5.013
0
עמוד 6 מתוך 52
הכנסות
200
11
3
4
55
22
18
055
09
1
122
12
13
155
16
11
3
|44
55
1016
|08
21200
011
100
11
120
1
מינהל רווחה
200
200
2200
22000
22000
מינהל רווחה ס
צרכים מיוחדים
22000
22000
220000
22000
צרכים מיוחדים
הדךרְכת משפחות
22000
2220000
22000
220000
220000
22000
2000
20000
20000
20000
222000
212000
2220000
2000
0000
22000
שרותים לזקן -
20000
20000
הצעת תקציב 2025 בת ים
רב נכויות מינהל רווחה
שכר עובדי לשכות מינהל רווחה
פעולות אירגוניות מינהל רווחה
בטחון עובדים
פעולות ותוכניות רווחה - עוגן
ה"כ
משפחות במצוקה בקהילה צרכים מיוחדים
משפחות במצוקה בקהילה צרכים מיוחדים
מסגרות ארציות לדרי רחוב צרכים מיוחדים
טיפול בדרי רחוב צרכים מיוחדים
סה"כ
הכנסות מיעוץ נשואין הדרכת משפחות
השתתפות פונים במרכז לאלימות הדרכת משפחות
מרכזי קשר
שירותים בקהילה ש'חא
מרכזי טיפול באלימות הדרכת משפחות
תוכנית למניעת אלימות הדרכת משפחות
הדרכת משפחות סה"כ
פעולות קהילתיות
משפחות וילדים בקהילה
מועדונית משותפת פעולות קהילתיות
משפחות אומנה פעולות קהילתיות
תוכנית לאומית ילד ונוער פעולות קהילתיות
יצירת קשר הורים ילדים פעולות קהילתיות
טיפול בפגיעות מינית פעולות קהילתיות
פעולות קהילתיות סה"כ
אחזקת ילדים בפנימיות
השתת' הורים ילד פנימיה
ילדים בפנימיות
אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ
אחזקת ילדים במעונות יום
השתת' הורים מועדונית
ילדים במעונות יום
אחזקת ילדים במעונות יום סה"כ
מוסדי
טיפול בקשיש השתת' קרובים
קשישים במעונות
שרותים לזקן - מוסדי סה"כ
|00
0
200000
21,000
000
2.00
1,000
1.000
100
2000
10
0.000
2000
1.000
22000
2200000
22000
200.00
100
1000
0
22,000
1,000
22,0(0
|00
0000
10
1.0
11000
2,000
20
0
0
10
00
200
20000
1.00
1000
2000
12,00(0
20,000
100
22000
200
2.00
2000
|00
22000
10
200
0
00
1200
0
1,00
0
2200
1,020
1000
000
10
0.000
2,000
2,090
20
0
10
|00
46
20008
171
10
115
0
20007
15
203
5
005
|20
09
2008
11
200008
086
756
22,007
175
0.006
3
2,009
1,.6
1233
12
15
2,074
21
2,5
2, 2
12
14
עמוד 7 מתוך 52
הכנסות
120
1
220
ו
2
5
4
5
|106
7
9
120
02
5
3
5
(20
01
21220
4
616
1200
118
12
קציבי
שרותים לזקן -
סידור אנשים ע
שרו/:ים לזקן - קהילתי
2000
2000
2200
2000
220000
2000
220000
2000
2000
200
22000
200
22000
סידור אנשים ע
הצעת תקציב 2025 בת ים
השתתפות צרכים מיוחדים לקשיש
טפול בקשישים בקהילה
מועדונים לקשישים
שירותים לניצולי שואה
הזדקנות מיטבית בקהילה
קהילתי סה"כ
ם מוגבלות במוסדות
אוטיסטים השתתפות קרובים
מעון ממשלתי -משרד הרווחה
סידור במעונות - משרד הרווחה
החזקת אוטיסטים במסגרות
טיפול בהורים וילדים
מסגרות יום ותעסוקה לבוגרים
הסעות לאוטיסטים
נופשונים וקיטנות
22000
000
מועדונית לילדים אוטיסטים
ם מוגבלות במוסדות סה"כ
סידור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום
|345200
אנשים עם מוגבלות השתת' קרובים
אנשים עם מוגבלות במעון טיפולי-ממשלה
4
שרותים לאדם
2000
120000
20000
20000
220010
20
20000
1
מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות ומע"ש סה"כ
10
20000
2000
7"
טיפול בעיוור בקהילה סה"כ
22000
220000
220000
מעון יום אימוני - משרד הרווחה
סידור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום סה"כ
שרותים לאדם עם מוגבלות - קהילתי
20(|1|2
נופשונים מש'ה ושקום
משפחות אומנה לאדם עם מוגבלות מש'ה
מועדונים חברתיים לאדם עם מוגבלות מש'ה
משפחות אומנה לשיקום
השת' הורים בהסעות למרכז יום
הסעות למרכז יום לאדם עם מוגבלות
עם מוגבלות - קהילתי סה"כ
מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות ומע"ש
השתת' קרובים במע'ש
אנשים עם מוגבלות במע'ש מחוץ לעיר
טיפול בעיוור בקהילה
הדרכת עיוור ובני ביתו
תוכנית תמיכה בקהילה
תוכניות צבא
נכיבי - שיקום במוסדות
נכים השתתפות קרובים
נכים בפנמיות
נכים במשפחות אומנה
1000
1000
22000
00
200
0
0.00(
00
2,000
10
2000
2,000
0000
1.000
200000
0
2200000
,,0
1000
000
00
000
1,000
000
1000
[יי
0
2.000
0
20
1.000
200000
00
2.000
20,000
0
20000
5,000
1000
220000
0
2,000
000
2,000
1.000
2,700
0
2000
0
|00
20000
2,000
1000
100.00
20
1000
0
0.00
000
0000
|00
2000
0000
22,000
1,000
00
0
200
20000
0000
2.000
222000
00
200000
/
0
1
109
2.004
+7
17
0.008
22,1
5
212
8
0:1
17
1
9,006
55
"6
|03
2,12
0
2,465
22209
15
0
288
5
215
0-07
224
58
17
2,9
202066
7
2
22004
8
20009
עמוד 8 מתוך 52
הכנסות
הצעת תקציב 2025 בת ים
4
0 | מ. ממשלתי שקום נכים 1000 1000 1144
5 | 346500 | מרכז יום לנכים קשים 10 0+ 7
6 | 346500 | נכים קשים בקהילה 200020 10 155
7 | 346500 | מעון יום שיקומי 0 ,2 200 20
8 | 346500 | חלופה למעון יום שיקומי 10 10 14
נכים - שיקום במוסדות סה"כ 110 000 11
נכים - אחזקה במסגרות יום
1 |346600 | מסגרות יום לילד המוגבל 200000 200000 200,033
נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ 200.00 20000 20003
נכים.- טיפול בקהילה
1 | 346700 | שקום נכים בקהילה 1,000 200 3,
2 | 346700 | הסעות נכים לתעסוקה 1,000 22,000 7
3 |346700 | הסעות מעון יום שיקומי 22.00 20000 2,006
4 | 346700 | ליווי מעון שיקומי 00| 1000 1006
5 | תוכניות לילדים חריגים 200000 020 72
7 | 346700 | קהילה תומכת לנכים 20000 1000 107
8 | 346700 | מועדון חברתי לבוגרים 20000 200000 221
נכים - טיפול בקהילה סה"כ 2,090 000 12
נכים - שיקום במפעלי תעסוקה
1 346800 | תעסוקה נתמכת לנכים 220000 200.00 1.4
2 |346800 | תעסוקה מוגנת למוגבלים 10 100 11
933 | 346800 | מרכזי אבחון ושקום 1000 000 2
נכיני - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ 00 0 17
חבו,רות רחוב ונוער במצוקה
0 | 347100 | נוער מתמכר 2000 20000 0
0 | 347100 | השת' מ.חינוך רונין 200000 200000 09|
0 | 347100 | נוער וצעירים חוץ ביתי 000 0 2
|31 0 | פגיעות מיניות בגירים 10,020 200.00 22002
2 | טפול בנוער ובצעירים 0 20000 20,008
3 |347100 | נוער חרדי מנותק 2020000 1200 0
4 | 347100 | נוצץ שירותים בקהילה 0, 1 0, 1 10
5 |347100 | טיפול בשורדות זנות 1.000 1100000 21.00
7 | בית חם לנערות 0 0 20009
8 | 347100 | מקלטים לנשים מוכות 0, 1 0,,ך1 1,589
9 | תוכנית קהילתית עדי 0 0 2,1
2 | יתד תוכנית לאומית נוער וצעירים 7.020 10 0,777
חבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ 000 0 7
חסות נוער
2 |347200 | מעונות חסות ממשלתית 2000 2,000 1
חסוּת נוער סה"כ 00, 2.000 1(
סמים
0 |347300 | השתתפות פונים סמים 2,000 2,000 22,020
6 | 347300 | התמכרות חוץ ביתי אלכוהול 1.000 0 201
7 !347300 | התמכרות מבוגרים אלכוהול 200000 22000 2007
עמוד 9 מתוך 52
הכנסות הצעת תקציב 2025 בת ים
1
שם סע
00 0 | השתת' אגודה לשקום האסיר
סמים סה"כ
פעילות קהילתית בשכונות
1 |347400 | מפתן
0 | 348200 | קהילה מותנה
1 | 348200 | עבודה קהילתית
2 | 348200 | טיפול באובדן ושכול
3 | 348200 | בתי משפט קהילתיים
4 | 348200 | מרכז עוצמה
5 | 348200 | תוכניות חומש ליוצאי אתיופיה
0 | 348200 | פעילות לקהילה הגאה מותנה
0 | 348300 | פעולות התנדבות
פעילות קהילתית בשכונות סה"כ
שיקום שכונות
1 | 348500 | שיקום שכונות-ממשלה
שיקום שכונות סה"כ
שרותים לעולים
2 ]349010 ילדים בפנמיות עולים
שרוונים לעולים סה"כ
"
ה
פרק 36 - קליטת עליה
קליטה =
0 |369010 | השתתפות בפעולות קליטה
0 | 369010 | השתתפות ממשלה בקליטה בקהילה
1 | 369010 | מוקד קליטה -מותנה ממשלה
1 | 369020 | הכנסות ממכירת כרטיסים
קליטה סה"כ
אולפני עולים
0 | 369020 | הכנסות מעולים
0 | 369020 | השתתפות הסוכנות באולפנים
אולפני עולים סה"כ
פרק 36 - קליטת עליה סה"כ
| 379000 | איכות סביבה-מותנה
0 | יכות הסביבה
איכות הסביבה סה"כ
פרק 37 - איכות סביבה סה"כ
6
.וע
0
2000
|00
00
2000020
2000
1000
20.00
2220000
000
200000
200000
0
200
,00
10
10
10
1.0020
|00
2000020
200000
10
.,0(0
2000020
20000
12000
000
7,000
/
12000
00
000
1000
200
1000
20000
|00
220.00
200000
2000
0
2,000
2,00
20000020
20.00
0
0000
7.00
20000
20000
0
0.00
200000
20000
0
12000
000
0.000
ו
0
12
2,000
5
15
2,007
11
22005
2
20002
0
17
14
20002
20,002
2008
20,008
115
200|..06
12
0
0
8מ(8
100
077
17
1992245 |
עמוד 10 מתוך 52
הכנסות הצעת תקציב 2025 בת ים
| אגהות מים
1 |413100 | אגרת מים 1.00 1,000 12
2 |413100 | אגרת אחזקת מד מים 000 000 3
אגרות מים סהּ"כ 10 11000 155
מים .
0 [413200 | מוני מים 00| 00 1,008
מים סה"כ 00| 00| 1,008
הכנסות אחרות ממים
0 | 413300 | אגרת ניתוקי מים-קבלן 00| 00| 5
1 |413300 | אגרת אכיפה מינהלית ארנונה 20.0 200.0 04
הכנסות אחרות ממים סה"כ 22.00 22000020 1.|,|9,
תאגיד המים
0 | 413400 | החזר שכר עובדי עירייה בתאגיד המים 10 10 186
3 | 413400 | דיבידנד מתאגיד המים 2,700 22000 0
תאגיד המים סה"כ יי 0 66
0
בכסים
1 | 433000 | שכר דירה מנכסי עירייה 00 0 2
2 |433000 | שכ'ד מגדל הים 00| 0, 1 55
3 | 433000 | שכר דירה שטחי התארגנות 1.00 10 0, 1
4 | 433000 | גגות סולאריים 20 2,000 113
5 | 433000 | שיפוי מנתע בגין עבודות במרחב הציבורי 2,700 20 0
0 |433100 | פרויקטים מניבים 0 20,000 0
1 |433100 | שכ'ד מסוף דן 1,000 0 0
.2 | 433100 | חדר כושר 0, 1 0 0
| נכטיים סה"כ 10 10 9,
פרק 3 - נכסים סה"כ 0 0 - 14694000 19
ור
פרק 44 - תחבורה
רשות החניה
0 | 443200 | עמודי חניה לנכים 1.0020 1.000 2,000
3 !443200 | תווי חניה אזורים 0000 0.00 12..,|00
4 | 443200 | הפעלת חניונים 0 220 0
5 | 443200 | שירותי חניה סלולרי 10 0 17
7 | 443200 | דוחות חניה - הורוביץ 0 1 10 169
8 | 443200 | גרירת רכבים נטושים 0000 0000 0
רשות החניה סה"כ 2,0 2200 7, 27
פרק 44 - תחבורה סה"פ, . מ 300
ם |
מפעל הביוב |
עמוד 11 מתוך 52
הכנסות הצעת תקציב 2025 בת ים ₪3
שם סש
20 0 | אגרת ביוב 2,000 0,000 14
מפעל הביוב סה"כ 2,000 00 114
פרק 7 - מפעל הביוב סה"כ וש 0,> 00| 114
פרק 51 - ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
ריבית והחזר הוצאות ₪
1 |511000 | ריבית והפרשי הצמדה 20 20000 1,, 37
0 |513000 | החזר הוצאות שנים קודמות 00 10 8
0 |513100 | תקבולים ממשלתיים לשנים קודמות 0 0 4, 1
ריבית והחזר הוצאות סה"כ 200 220 2,933
פרק 1 - ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ 00 2.00 3
59 - החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
זר מקרנות והכנסות מיוחדות
0 !599000 | הכנסות מותנות מענקים 0 1100 0
1 | 599000 | הכנסות לכיסוי גרעון מצטבר 0 10 0
0 | 599200 | תקבולים בלתי רגילים 0 0 2,989
1 | 599200 | השתתפות בפנסיה 20 2,000 23
0 | 599200 | קרן ארנונה 10 0 0
0 | 599900 | הלוואות לאיזון תקציב 0 0 00
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ 0 2,0 3(
פרק 59 - החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ 2.000 2,0 3+
עמוד 12 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים
= משרות | תקציב = = משהות
2025 5
| שם סעיף. >
תקציב
2004
כמ
פרק 61 - מינהל כללי
הנהלה ומועצה
משכורות כוללות הנהלה
0 | 611000 | ומועצה 4 100 4
שכר סה"כ 4 0 4
1 |611000 | אירוח וכבוד הנהלה ומועצה 20,000
ו רכישת מתנות הנהלה
4 |611000 |ומועצה 00
1 |611000 | השתלמויות הנהלה ומועצה 2000
הוצאות כלליות הנהלה
0 |611000 | ומועצה 0.00
: פעולות סה"כ 0 2.000 0
| הנהלה ומועצה סה"כ |[ 4 |3,678000 3
מבקר הרשות
משכורות כוללות מבקר
0 | 612000 | הרשות 5 0,ךָ 5
שכר סה"כ 3 10 5
0 612000 | השתלמויות וכנסים 20000
1 |612000 | רכש וציוד 1000
| הוצאות פרסום והדפסות
0 |612000 | מבקר הרשות 12,000
יי הוצאות משרדיות מבקר
0 |612000 | הרשות 00
עבודות ע'י גורמי חוץ
|782 | 612000 | מבקרת הרשות 200.00
פעולות סה"כ 0 1.000 0
| מבקר הרשות סה"כ | 5 |1,502,000 |
לשכת מנכל
0 |613000 | משכורות כוללות לשכת מנכל | 8 |3.318.000 תה
שכר סה"כ 8 00| 8
1 |613000 | ארוח וכיבוד לשכת מנכל 20000
0 | 613000 | הוצאות שונות לשכת מנכל 00|
1 |613000 | צילום מסמכים לשכת מנכל 100
ו עבודות גורמי חוץ ופעולות
2 |613000 | במיקוד לשכת מנכ'ל 10.00
- פעולות סה"כ 0 10 0
| לשכת מנכל סה"כ | 8 |4,387,000 ה
מזכירות
110 131001 | משכורות כוללות מזכירות 21 [5,494,000 | 21
: שכר סה"כ 211 0 211
| מזכירות סה"כ | 21 |5,494,000 21%
0
0
0,020
0
20000
000
2.000
3,697,000|
0
10
2000
|00
1000
000
10
1.000
1,354,000|
2,851,000|
2.00
20000
10
1000
0.000
10
3,870,000|
5,163,000[
0
5,163,000[|
28
8
008
1.000
0
201
1109
| 3,130,357[
9
19
0
0
13
2009
0.07
79
| 1,223,468 |
| 2,407,043|
2,3
14
2,006
0
מל
49
[2,947,693 -- |
| 4,839,499
99
| 4,839,499|
עמוד 13 מתוך 52
הו.:אות הצעת תקציב 2025 בת ים 6%
תקציב '
24 4 .- 0 :
הסרה ויחסי ציבור
משכורות כוללות הסברה
0 |614000 ויחסי ציבור 3 22000 3 200.00 7
שכר סה"כ 3 2000 3 0|.0 77
1 | 614000 | ארוח וכבוד 2,000 2,000 3
2 |614000 | ספרות מקצועית ועתונות 2000 200 0
0 |614000 | הוצאות פרסום והסברה 20 100 166
0 | 614000 | עבודות קבלניות דוברות 220000 5,000 :1
הוצאות שונות הסברה ויחסי
1 | 614000 | ציבור 2,000 12,000 209
2 | 614000 | יועצים דוברות 1000 1000 9
פעולות סה"כ 0 10 0 10 141
| הסברה ויחסי ציבור סה"כ | 3 |2,592,000 | 3 |2,333,000 | 1,896,988 ]
משאבי אנוש
| משכורות כוללות משאבי
0 | 615000 | אנוש 4 |3,864,000 4 |3,482,000 0
: שכר סה"כ 4 3,864,000 4 3,482,000 00
1 | 615000 | אירוח כיבוד משאבי אנוש 2,000 2000 1199
4 | 615000 | הוצאות שונות משאבי אנוש 20000 2000 20008
ספרות מקצועית ועתונות
2 | 615000 | משאבי אנוש 12,000 2,000 0
0 | 615000 | הוצאות פרסום משאבי אנוש 110,000 1000 000
: הוצאות כלליות שונות -
0 |615000 | משאבי אנוש 10 10 2
אגודות מקצועיות ושונות
1 |615000 | משאבי אנוש 0, 1 0 10
2 | 615000 | שעון נוכחות משאבי אנוש 200 200 13
3 | 615000 | רווחת העובד משאבי אנוש 200.0 0.00 8
השמה אבחון עובדים
4 | משאבי אנוש 20.00 2000 1,555
השתלמויות עובדים משאבי
1 |616000 | אנוש 0.020 1.000 220000
רווחת עובד לספורט משאבי
1 | 616000 | אנוש 00 00| 00|
פעולות סה"כ 0 0 0 0 220
| משאבי אנוש סה"כ | 14 |8,162,000 | 14 |7,553,000 |6,428,959 ]
יעוץ משפטי
0 | 617000 | משכורות כוללות יעוץ משפטי 5 |3,738,000 5 |3.450,000 8
תוס' שלא נכלל בשכר יעוץ
0 | משפטי 0 0 106
שכר סה"כ 5 3,738,000 5 3,450,000 4
1 | 617000 | אירוח וכבוד יעוץ משפטי 1,000 5,000 220
ספרות מקצועית ועתונות
2 |617000 | יעוץ משפטי 000 5,000 00
: הוצאות משרדיות יעוץ
0 |617000 | משפטי 00 000 2,017
עמוד 14 מתוך 52
לאו הצעת תקציב 2025 בת ים
| שם סעיף' ;
הוצאות ופעולות משפטיות
1 | 617000 | יעוץ משפטי
ו יעוץ משפטי לשילטון מקומי
0 | 617000 | ודיני עבודה
פעולות סה"כ
| יעוץ משפטי סה"כ |
מונ'ציפלי
אירוח וכבוד וועדות ומועצה
1 | 618000 | מוניציפלי
0 | 618000 | פרסום מכרזים מוניציפלי
צילום הקלטות ותמלול
0 | 618000 | מוניציפלי
1 | 618000 | ניהול מכרזים מוניציפלי
0 | 618000 | שליחויות מוניציפלי
פעולות סה"כ
| מוניציפלי סה"כ |
6
בחירות ברשות המקומית
משכורות כוללות בחירות
0 |619000 | ברשות המקומית
שכר סה"כ
הוצאות שונות - בחירות
]80 | 619000 | ברשות המקומית
פעולות סה"כ
| בחירות ברשות המקומית סה"כ |
פרק/62 - מינהל כספים
לשכת גזבר 0
1-0 1 משכורות כוללות לשכת גזבר
שכר סה"כ
1 | 621100 | אירוח וכבוד לשכת גזבר
| ספרות מקצועית ועתונות
|522 | 621100 | לשכת גזבר
0 | 621100 | הוצ' משרדיות לשכת גזבר
יועצים תכנון ובקרה לשכת
0 |621100 | גזבר
1 |621100 | הוצאות שונות לשכת גזבר
פעולות סה"כ
|לשכת גזבר סה"כ |
| תשלומים
1 משכורות כוללות
0 |621110 | התקשרויות ערבויות וספקים
שכר סה"כ
--
תי
0
22000
2,000
6,512,000[
0.00
1000
00
000
1000
12,000
825,000[
0
3,058,000[
0
2000
1000
1000
0
1,000
00
3,962,000[
0.000
"|00
=
4
0
10
2,000
6,281,000[
0.00
1000
000
2,000
1000
|00
774,000[
2,000
2,000
20,000
2000
2,387,000|
3,412,000 70
2,739,000[
2,000
2000
1000
1000
000
1000
000
3,576,000[
1.00
000
28
12
2,009
208
| 5,460,302[
1.08
15
6
211
1
0
| 652,560|
55|
מחד
26
16
| 281 ,541|
| 2,867,656 |
2,.,6
8
0
7
1
104
|09
| 3,698,035|
יי
55
עמוד 15 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים צש
משדות | תקציב.
ה ה 1 5 8 4
תשלום לחברת 'ברינקס 20000 12
פעולות סה"כ 0 20000 0 20000 102
| תשלומים סה"כ | 5 |920,000 | 5 |885,000 | 885,477 |
תקציבים
0 ]621200 | משכורות כוללות תקציבים 5 |1,301,000 | 5 |1,216,000 | 1,213,871 |
/ שכר סה"כ 5 | 1,301,000 5 | 1,216000 11
| 781 | 621200 הוצאות שונות תקציבים | | [10,000 | [10,000 |542 |
פעולות סה"כ 0 100 0 1.000 12
| תקציבים סה"כ | 5 |1,311,000 | 5 |1,226000 |1,214,413 |
הנוו"'ח מרכזית
משכורות כוללות הנה'ח
0 |621300 | מרכזית 6 |1,246,000 6 |1,141,000 2
שכר סה"כ 6 | 10246000 6 | 101410000 12
- העסקת יועצים הנה'ח
0 |621300 | מרכזית 10 10 100
0 |621300 | הוצאות שונות הנה'ח מרכזית 00 0 15
1 ; 621300 | שרותי מידע בנקאיים 2,000 000 00
פעולות סה"כ 0 31000 0 28000 15
| הנה"ח מרכזית סה"כ |[ 6 |1,277,000 |[ 6 |1,169,000 | 1,122,957 |
חשבים יחידתיים
| משכורות כוללות חשבים
110 21400 יחידתיים 9 20 9 2,0 28
שכר סה"כ 9 2,000 9 2,000 208
| חשג'ים יחידתיים סה"כ | 9 |2,437,000 | 9 |2,289,000 |2,270,888 |
יחידת השכר
משכורות כוללות יחידת
0 |621500 | השכר 7 |1,907,000 7 0 3
! שכר סה"כ 7 10 7 10 13
| יחיית השכר סה"כ | 7 |1,907,000 | 7 |1,666,000 |1,431,943 |
הכנסות
0 |621600 | משכורות כוללות הכנסות 7 |8,814,000 |[ 46 |8,121,000 |7,901,760 |
שכר סה"כ 17 0 46 10 0
1 0 ;ירוח וכבוד הכנסות 20000 20000 16
00 [621600 הוצאות משרדיות הכנסות 1000 100 108
1 !621600 | אגרות בתי משפט 00| 0,000 22204
1 | | הפצת שוברי ארנונה 10 110,000 15
0 |621600 | הוצאות ועדת ערר 2,000 0 156
1 | 621600 | הוצאות שונות 22000 22000 2015
2 | 621600 | חקירה איתור ושמירה 00 020 1,006
4)] 621600 | אכיפת גבית ארנונה 0, 1 0, 1 2.008
עמוד 16 מתוך 52
= שם סעיף =
גבית פיגורים על בסיס
0 הצלחה
הוצאות משפטיות לגביית
ארנונה
מוקד מידע טלפוני
פעולות סה"כ
5
06
07
22000
2000
| הכנסות סה"כ
רישוי עסקים
משכורות כוללות רישוי
עסקים
שכר סה"כ
כיבוד רישוי עסקים
הוצאות משרדיות רישוי
עסקים
הדפסת מסמכים רישוי
עסקים
סקר שילוט
פעולות סה"כ
| רישגי עסקים סה"כ
623200 | 0
623200| 1
623200| 0
1
1
22000
220000
אחזקת היכל התרבות
00 0 אחזקת היכל התרבות
פעולות סה"כ
| אחזקת היכל התרבות סה"כ
פרק 62 - מינהל כספים סה"כ
פרק 63 - הוצאות מי
הוצאות מימון
0 | 631000
0 | 632000
0 | 632000
0 | 632000
עמלות והוצ' בנק אחרות
ריבית משיכות יתר וספקים
תשלומים למס הכנסה
הנחות מימון
פעולות סה"כ
| הוצאות מימון סה"כ
פרק 63 - הוצאות מימון סה">,,,,
פרק 4 ל
פרעון מלוות
649071| 1
תשלומים ע'ח קרן תברואה
תשלומים ע'ח ריבית
תברואה
תשלומים ע'ח הצמדה
תברואה
649071 | 2
649071| 3
משרות
2005
0
1
11
0
₪
0
תקציב "
5.
20,00
20,000
0.000
0
12,508,000|
2,020
(000
2000
5,000
1000
2000
2000
2,404,000|
650,000
00
650,000[
2
2.000
2.000
1000
0.000
,0
3,290,000|
0
1.000
1000
0
הצעת תקציב 2025 בת ים
משרות
224
46
1
11
0
0
תקציב
2004
0.0020
20000
2.000
0
11,745,000[|
2,000
2,000
2000
5,000
1000
1000
110
2,274,000[
650,000[
0
650,000|
| 0
20
120.00
000
0.000
20
3,014,000|
1000
10000
12000
2000
'.,3
200,008
|05
2,588
| - 10,518,058|
2-55
25
10
1
6
0
7
| 2,063,912|
| 650,000|
0000
| 650,000|
21
26
3
0000
66
2.5
| 2,910,675|
5
20009
4
23
עמוד 17 מתוך 52
8
3
1
2
3
1
2
33
1
2
1
2
3
1
2
|03
2
3
1
2
03
1
2
.|08
1
2
3
קציבי.
גי
00
100
23
133
3
04
4
04
06
6
6
[1
201
01
002
002
2
649084
ן649084
4
55
55
5
1
1
1
1
003
649093, 3
0
72
0007
08
08
08
009
009
09
הצעת תקציב 2025 בת ים
שם סעיף..
תשלומים ע'ח קרן בטחון
תשלומים ע'ח ריבית בטחון
תשלומים ע'ח הצמדה בטחון
תשלומים ע'ח קרן ת.ב.ע
תשלומים ע'ח רבית ת.ב.ע
תשלומים ע'ח הצמדה ת.ב.ע
תשל" ע'ח קרן נכסים צבוריי
תשל' ע'ח ריבית נכסים צבור
תשל' ע'ח הצמדה נכסים
צבור
תשלום ע'ח קרן שרותים
שונים
תש' ע'ח ריבית שרותים
שונים
תש' ע'ח הצמדה שרותים
שונים
תשלומים ע'ח קרן חינוך
תשלומים ע'ח ריבית חינוך
תשלומים ע'ח הצמדה חינוך
תשלומים ע'ח קרן תרבות
תשלומים ע'ח ריבית תרבות
תשלומים ע'ח הצמדה תרבות
תשלומים ע'ח קרן רווחה
תשלומים ע'ח ריבית רווחה
תשלומים ע'ח הצמדה רווחה
תשלומים ע'ח קרן דת
תשלומים ע'ח ריבית דת
תשלומים ע'ח הצמדה דת
תשלומים ע'ח קרן מים
תשלומים ע'ח ריבית מים
תשלומים ע'ח הצמדה מים
תשלומים ע'ח קרן משרדי
הרשות
תשלומים ע'ח ריבית
מ.הרשות
תשלומים ע'ח הצמדה
מ.הרשות
תשלומים ע'ח קרן ביוב
תשלומים ע'ח ריבית ביוב
תשלומים ע'ח הצמדה ביוב
תשלומים ע'ח קרן רכב
תשלומים ע'ח ריבית רכב
תשלומים ע'ח הצמדה רכב
תשלומים ע'ח קרן שונים
תשלומים ע'ח ריבית שונים
תשלומים ע'ח הצמדה שונים
22
100
1000
2000
2,000
000
1000
20000
2000
0
0000
0.000
100
000
10
20000
0
1,000
0
200
000
1000
200
0
0
0
00
2.00
1000
10
1,000
000
0
0
0
100
0
0000
| משרות
2024
תקציב
2004
000
1000
1000
1000
00
200
000
2000
00
20000
100
000
0.00
000
200
7.000
1.000
0
2000
1,000
200
2000
1000
2000
0
0
0
0.00
2,00
10
0.0020
200
000
0
0
0
0
000
00
00
206
1
224
8
1.08
200008
107
2005
22,020
11
1208
|01
112
1
22007
2008
74
007
4
11
55
15
29
2,006
158
109
1
1.9
18
07
1,009
1,055
100
21
206
100
3
220009
עמוד 18 מתוך 52
הונאות הצעת תקציב 2025 בת ים
כמ
תקציב בצוע
[תקצי ה 092 20234 203
תשלומים ע'ח קרן פתוח
1 -- במעבר 1000 0 133
| תשלומים ע'ח ריבית פתוח
02| במ 100 1000 12
0 תשלומים ע'ח הצמדה פתוח
3 649100| במ 22000 20000 10
3 פעולות סה"כ 0 230210000 0 22,9930000 222
| פרעון מלוות סה"כ [ 0 |23,210,000 | | 0 |22,993,000 | |21,827,792 - |
פרק 64 0 23210000 | 0 2299300006 2.22
מנו:ל שיפור פני העיר
משכורות כוללות מנהל
0 | 711000 | שיפור פני העיר 5 |5,075,000 5 |4,294,000 4
שכר סה"כ 5 5,075,000 15| 4,294,000 4+
אירוח וכבוד מנהל שיפור פני
1 |711000| העיר 1000 1000 1206
הוצאות משרדיות מנהל
0 |711000 | שיפור פני העיר 1000 1000 14
בקרת קבלנים והתקשרויות
0 |711000 | מנהל שיפור פני העיר 200000 10020 20000
הוצאות שונות מנהל שיפור
0001 |פני העיר 10 10 2008
פעולות סה"כ 0 2870000 0 1170000 8
| מנהל שיפור פני העיר סה"כ | 15 |5,362,000 | 15 |4,411,000 |4,165,452 |
הנוקלת שירותי נקיון
2 משכורות כוללות הנהלת
0 0 || שירותי נקיון 9 |2,142,000 9 |1,874,000 76
שכר סה"כ 9 | 2,1420000 9 1,8740000 16
| הנהלת שירותי נקיון סה"כ | 9 |2,142,000 | 9 |1,874,000 | 1,952,876 |
ניקוי רחובות
= כלים מכשירים וציוד ניקוי
0 |712200| רחובות 000 000 20,074
טאוט רחובות -קבלני ניקוי
1 | 712200 | רחובות 2.000 2,000 4
פעולות סה"כ 0 2.000 0 2200 18
| ניקוי רחובות סה"כ | 0 |24,430,000 | | 0 |22,005000 | |19,060,458 | |
אסוף ובעור אשפה
/ משכורות כוללות איסוף
0 | 712300 | ובעור אשפה 0 |14,676,000 0 |13,699,000 1
2 שכר סה"כ 70| 14,676000 0 13,6990000 11
000 חומרים איסוף ובעור אשפה 20.00 20,000 1166
כלים מכשירים וציוד איסוף
4 |712300 | ובעור אשפה 1.000 יי 122
עמוד 19 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים
משוות תקציב \/ == | משרות תקצים
225 5 2024 2024
שם סעיף
, | פינמי אשפה-קבלני איסוף
1 ]712300 | ובעור אשפה 10 0 3
2 | 712300 | מיחזור איסוף ובעור אשפה 0 2,,(0 199
4 | 712300 | פינוי אשפה-מנופים 20 0 1
0 |712300 | השתת' באגוד ערים תברואה 220 2200 10
/ פעולות סה"כ 0 1.0000 0 ו 21
| אסוף ובעור אשפה סה"כ | 70 |61,923,000 | | 70 |53,814000 | |50,609,122 | |
שרות וטרינרי
0 משכורות כוללות שרות
0 | 714000 | וטרינרי 6 0 6 0 8
שכר סה"כ 6 | 16320000 6 | 1,441,000 18
1 | 714000 | חשמל שירות וטרינרי 2000 0 0
1 |714000 | כיבוד לשירות הוטרינרי 2,000 12,000 0
0 |714000 | פעילות השרות הוטרינרי 000 0000 2207
1 |714000 | חיסונים וטיפול בכלבים 200000 200000 100
2 |714000 | עיקור וסירוס 1000 1000 5.03
3 |714000| טיפול בחתולי רחוב 1,000 1.00 2000
פעולות סה"כ 0 00| 0 00| 220
| שרות וטרינרי סה"כ | 6 |2,346,000 |[ 6 |2,062,000 | 1,770,597 |
תבר:אה מונעת
משכורות כוללות תברואה
0 |715000 | מונעת 0 0 1
כ שכר סה"כ 0 0 0 0 1-
0 | 715000 | חומרים 0 0 203
0 | 715000 | קבלן הדברה תברואה מונעת 10,000 0.0020( >
/ פעולות סה"כ 0 000 0 1.000 12
| תברואה מונעת סה"כ | 0 |470,000 | 0 |470,000 422,142 |
פרק 2- שמירה וביטחון
מינו:ל שמירה ובטחון
משכורות כוללות מינהל
0 |721000 | שמירה ובטחון 1 |2,716,000 1 |2,680,000 26
: שכר סה"כ 1 20716000 1 2,6800000 06|
1 |721000 | כיבוד מינהל שמירה ובטחון 00 1,000 17
0 | 721000 | כלים מכשירים וציוד 000 000 1
הוצאות שונות מינהל שמירה
)780 :721000 | ובטחון 5,000 00 12
מערכות התראה במוסדות
1 |721000 | עירוניים 1.000 1.000 00
2 |721000 | אגרת רישיון לנשק 2000 220000 0
פעולות סה"כ 0 20,000 0 200.00 1.000
| מינהל שמירה ובטחון סה"כ | 21 |2,979,000 [ 21 |2,941,000 | 2,255,306 |
עמוד 20 מתוך 52
הוצזות הצעת תקציב 2025 בת ים
משוות - תקציב | משרות תקציםב
. 2075 20217 2004
משמר אזרחי
כיבוד שמירה וביטחון
1 |722100 | ומתנדבי משא'ז 20000 20000 17
0 |722100 | הוצאות שונות משמר אזרחי 100 00 2020
י הוצאות שונות משמר
1 |722100 | השכונה 0 000 8
3 |722100 | אבטחת אתרי בנייה 0 2000 0
פעולות סה"כ 0 00 0 10 0
| משמר אזרחי סה"כ |[ 0 |1,789,000 | 0 |1,805000 |570,590 |
שמירה ובטחון
3 |722200 | שמירה במוסדות עירוניים |1,740,000 | |1,880,000 | 1,257,933 |
פעולות סה"כ 0 10740000 0| 1,880,000 13
| שמירה ובטחון סה"כ |[ 0 |1,740,000 | 0 |1,880.000 [1,257,933 |
שיטור
0 722200 | שיטור עירוני [68,000 | [64,000 79,320 |
פעולות סה"כ 0 00| 0 00| 20|
| שיטור סה"כ [ 0 |68.000 | 0 |64,000 | 79,320 |
0 |723000 | תחזוקת מקלטי הג'א 1000 0ך1 7
1 ]723000 | חשמל הג'א 00| 000 21
0 ה( הוצאות פרסום הג'א ה 2,000 2.000
0 | 723000 | מימון הוצאות משותפות-הג'א 00 00 0
0 |723000 | מרכז הפעלה הג'א 1,000 100 7
השתתפות בתקציב הג'א
0 | 723000 | ארצי 000 22000 2,009
3 | 723000 | רכש אמצעים לחירום הג'א 112,000 12000 0
פעולות סה"כ 0 1680000 0 166000 13
| הג"א סה"כ |[ 0 |1,680,000 |[ 0 |1,669,000 | 1,341,633 |
כיבוי אש
1 | 724000 | טיפול במערכות כיבוי אש 2,000 2,000 002
אגוד ערים כבאות-הוצאות
0 |724000 | שונות 120,000 0.000 20,005
פעולות סה"כ 0 5410000 0 5410000 7
| כיבוי אש סה"כ | 0 |541.000 | 0 |541,000 |405,817 |
מל"וו פס"ח
0 /משכורות כוללות מל'ח פס'ח 3 |734,000 [ 3 [710,000 [695,314 |
- שכר סה"כ 3 7340000 3 710,000 4
1 | 726000 | מל'ח כיבוד 12000 100 2
781 | 726000 | מל'ח 2,000 5,000 2,077
. פעולות סה"כ 0 0( 0 00| 9
|מל"ף פס"ח סה"כ |[ 3 |785,000 |[ 3 |761,000 | 731,203 |
עמוד 21 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים
משרות תקציב\ ' משרות תקציב
-205 25 2024 2004
פרק 72 - שמירה וביטחון סה"כ -- 1 4 | 9,661,000 3
פרק 73 - תכנון ובניין עיר -
משרד מהנדס הרשות
: משכורות כוללות משרד
0 |731000 | מהנדס הרשות 1 |13,285,000 1 |12,897,000 20
% שכר סה"כ 1 10 1 10 90
4 |731000 | ניקיון מבנה הנדסה 5200 100 100
1 |731000 | אירוח וכיבוד מהנדס הרשות 200 200 14
הוצאות משרדיות מהנדס
0 |731000 | הרשות 2000 200 11
0 | 731000 | אחזקה ותיקונים אגף הנדסה 0.000 0.000 1,11
1 |731000 | שמירת מבנה הנדסה 10 1,000 100
הוצאות שונות משרד מהנדס
0 | 731000 | הרשות 000 2,000 227
פעולות סה"כ 0 1.00 0 200 22|,4
| משרד מהנדס הרשות סה"כ | 51 |13,782000 | | 51 |13,423,000 | |9,667,084 |
תכנון עיר ופיתוח
5 משכורות כוללות תכנון עיר
0 | 732000 | ופיתוח 0 |2,738,000 0 |2,449,000 106
שכר סה"כ 10 2,|000 10 2,000 2,066
דמי שכירות רכב ליסינג
5 |732000 | הנדסה 00 20000 15
1 |732000 | חשמל 00 000 0
0 | 732000 | ביטוח 20000 20000 22006
3 | 732000 | השתתפות עצמית 2,000 0000 0
אירוח וכיבוד חטיבת פיתוח
1 | 732000 | ותשתיות 2000 2000 107
0 | 732000 | השתלמויות וספרות מקצועית 1000 11000 10
0 |732000 | תקשורת 2,000 2,020 0
0 |732000 | הוצאות פרסום 20000 200000 20022
! הוצאות משרדיות חטיבת
0 | 732000 | פיתוח ותשתיות 10 1000 5
1 ]732000 | הוצאות שונות ועדת משנה 2,0 200 02|
0 | 732000 | מחשוב הוועדה המקומית 100 20.00 05|
העתקות אור הדפסות
0 | 732000 | וסריקות מסמכים 200000 20000 11155
1 | 732000 | ייעוץ וליווי משפטי 0 10 33
ייעוץ תכנון ובקרה תכנון עיר
0 | 732000 | ופיתוח 0.00 7,000 6+
1 | 732000 | יועצים לוועדה המקומית 0, 1 10 17
2 |732000 | שמאות ומדידות 1,000 1.000 8
3 | 732000 | עבודות קבלניות ועדה 0, 1 10 7
עמוד 22 מתוך 52
732000| 4
732000| 5
732000 | 0
732000 | 1
2,0|3
732000] 930|
732100| 0
732100| 1
732100| 0
7"%"00
732100 0
732100 | 561 |
732100| 2
732100| 1
732100| 2
7 "(0
00 |00
733000| 0
733000| 0
733000 | 1
733000[ 2
733000 | 83
733000] 3
0 |64
הצעת תקציב 2025 בת ים
| שם סעיף
תאום תשתיות תכנון יעוץ
ובקרה
ניהול ופיקוח פרויקטים
לתשתיות ובינוי
קשרי קהילה ושיתוף תושבים
הוצאות שונות חטיבת פיתוח
ותשתיות
שיפור השירות לתושב
ציוד יסודי
פעולות סה"כ
תכנון עיר ופיתוח סה"כ
התחדשות עירונית
משכורות כוללות מינהלת
התחדשות עירונית
שכר סה"כ
התחדשות עירונית
השתלמות וכנסים מקצועיים
התחדשות עירונית טלפוניה
ואינטרנט
התחדשות עירונית פעילות
הסברתית
התחדשות עירונית ציוד
משרדי
התחדשות עירונית מכונת
צילום
התחדשות עירונית הוצאות
שונות ק'ק
התחדשות עירונית הצטיידות
התחדשות עירונית מערכות
מידע
התחדשות עירונית- יועצים
ופרויקטים
התחדשות עירונית אחזקת
משרד
פעולות סה"כ
החחדשות עירונית סה"כ
רישיו: ופקוח על הבניה
משכורות כוללות רישוי
ופקוח על הבניה
שכר סה"כ
עבודות קבלניות פיקוח ורישוי
עבודות קבלניות צווי הריסה
סקר עבירות בנייה
תצ'א ופיענוח סקר עבירות
תכנון שוטף
תכנון מפורט לביצוע
|
0
10
0
7
3
3
2025
20
7 ,0
0.00
2.000
000
20000
2000
25,801,000|
2,000
22000
2000
12000
0.00
0
0
12000
000
120,000
220000
200000
|00
2,882,000|
10
0
00
00
|00
000
220000
200000
24
0
10
0
7
13
3
תקציב
2024
000
1,000
20.0(0
2.000
000
20000
2.000
23,519,000[|
0
100
20000
00
00
0
|00
2000
20.00
0
220000
2000
0
2,465,000|
10
000
0, 1
0,ךָ
10
000
00
ס(0|0
9
19
2, "79
,|9
20,002
164
06
1-8
| == .13,851,544[
10
10
2,206
0
55
207
2,007
2,222
0
2.16
מ
1
|2,115,651 |
21
2,111
07
13
22,066
207
1,09
0
עמוד 23 מתוך 52
היָצאות הצעת תקציב 2025 בת ים 6%
ו 24-85 244
פעולות סה"כ 0 20 0 20 72
| רישוי ופקוח על הבניה סה"כ | 13 |7,599,000 | 13 |7,127,000 | 3,517,073 |
פרק 13 - תכנון ובניין עיר סה"כ | 1 000 1 46,534,000 . 2-3 ב
פרק 74 - נכסים ציבוריים
ריש;י ופקוח על הבניה
10| 0 |משכורות כוללות נכסים [0 | [0 |840- |
6 שכר סה"כ 0 0 0( 0 0-
| רישוי ופקוח על הבניה סה"כ | 0 [0 | 0 [0 |840- |
ו
תוזוקת מבני עירייה
0 [741000 | עבודות קבלניות נכסים ]258,000 | [258,000 |216,191 |
פעולות סה"כ 0 00| 0 20,000 211
| תתזוקת מבני עירייה סה"כ |[ 0 |258,000 | 0 |258,000 [216,191 |
דרכים ומדרכות
41 20001 כיבוד ליחידות אחזקה 1000 100 11
-)] חומרים ושונות דרכים
0 |742000 | ומדרכות 100020 200.00 220,002
. עבודות קבלניות - דרכים
1 |742000 | ומדרכות 50.00 0.00 22,|1
/ עבודות קבלניות בעלים
2 | כבישים ומדרכות מותנה 11000 10.00 0
0 | 742000 | תחזוקת תחנות הסעה 1000 1000 11
פעולות סה"כ 0 10 0 10 4
| דרים ומדרכות סה"כ | 0 |1,438,000 | 0 |1,238,000 |1,233,084 |
תאורת רחובות
משכורות כוללות תאורת
0 | רחובות 5 10 5 0, 1 8, 1
שכר סה"כ 5 0, 1 5 10 88 1
0 [743000 | חומרים תאורת רחובות 2,000 100 5
1 |743000 | תחזוקת מאור רחובות 0, 1 0, 1 164
3 | 743000 | סקר אנרגיה 0 1000 1200
1 \ חשמל לפעולות 0 0 69
0 | 743000 | בקרת חשבונות חשמל וטלפון 070 0000 00
פעולות סה"כ 0 0 0 2,000 2.00
| תאווית רחובות סה"כ | 5 |4,784000 | 5 |3,850,000 | 3,927,926 |
תחזוקת רמזורים
1 ה חשמל לפעולות |120,000 | [89,000 |106,641 |
פעולות סה"כ 0 110000 0 1|00 11
| תהזוקת רמזורים סה"כ | 0 |120,000 | 0 |89,000 |106,641 |
עמוד 24 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים
תמָרורים
0 | 744400 | חומרים לתמרורים וסימון
פעולות סה"כ
| תמרורים סה"כ |
תשתיות ניקוז
0 | 745000 | טיפול בהצפות וקולטנים
1 |745000 | אחזקה וטיפול תחנות מי קיץ
00 |745000 רשות ניקוז ירקון
ּ. פעולות סה"כ
| תשתיות ניקוז סה"כ |
אחזקת גנים ציבוריים
משכורות כוללות אחזקת
70 | גנים ציבוריים
שכר סה"כ
101 חשמל אחזקת גנים ציבוריים
0 |746110 | חומרים אחזקת גנים ציבוריים
4 | 746110 | כלים וציוד לעבודות גינון
2 |746110| אחזקת גנים
עבודות קבלניות מיוחדות
3 |746110| מוס'ח
: עבודות קבלניות - גינון
4 | 746110 | מוס'ח
5 | 746110 | עבודות קבלניות פיקוח גינון
עבודות קבלניות גינות אחר
6 |746110| צהריים
2 | 746110 | מים לגינון ציבורי
83 |פירחי עונה
5 |746110| אחזקת מתקני משחקים
אחזקת גנים שטחים פרטיים
0 ]746200 | פתוחים - מותנה
פעולות סה"כ
| אחזקת גנים ציבוריים סה"כ |
גנים ונוף
110 | 746120 | משכורות כוללות גנים ונוף
שכר סה"כ
|750; 746300 | תחזוקת מזרקות |
פעולות סה"כ
| גנים'ונוף סה"כ |
חופי רחצה
יוו [747200 | משכורות כוללות חופי רחצה
שכר סה"כ
|420 | 747200 | תיקונים ותחזוקה חופי רחצה |
ב
==
16
46
25,000[
2000
25,000[
220000
200000
10
10
1,531,000[
200
2000
10,000
0.00
200000
10
1.000
100000
000
0
2,020
0.0(
00
0
10
19,196,000|
24,000[
2,000
19,000|
1000
43,000[
18,852,000[
11000
89,000|
|
|
)=(
]-
|43
43
25,000|
2,000
25,000|
20,000
10
2,000
10
1,344,000[
10
100
2,000
00
2000
|00
1.000
200020
,0
0
2,000
.0(0
200
0
10
17,334,000|
153,000|
10
19,000]
1,000
172,000|
16,214,000[
+0
89,000|
| 14,575
15
| 14,575|
20008
0
4
1,412
| 1,157,642[
17
17
|,04]12
04
2,066
7 ,1
|33
6
99
200.03
09
,2
2.007
0.006
188
| - 17,426,795[
154,065|
15
1 0[
0
| 154,065|
| - 15,347,207[
17
| 75,917|
עמוד 25 מתוך 52
הוצאות
|
112
1
20
20
3
4
55
6
5ע
100
100
00
00
100
10
10
10
10
הצעת תקציב 2025 בת ים
שמ 0
חשמל חופי רחצה
מים חופי רחצה
כיבוד חופי רחצה
חומרים חופי רחצה
ציוד הצלה
העסקת שוטרים
נקיון החוף
עבודות קבלניות אחרות -
חופי רחצה
עזרה ראשונה
פעולות סה"כ
| חופי רחצה סה"כ
110
0
0
1
.0
0000
10000
0000
10000
10000
תחזוקת מבנים ציבוריים
משכורות כוללות תחזוקת
מבנים ציבוריים
שכר סה"כ
חומרים ושונות לתחזוקת
מבנים
כלים ומכשירים
עבודות קבלניות
תחזוקת אמפיתאטרון
פעולות סה"כ
| תחזוקת מבנים ציבוריים סה"כ
206
7
208
09
1
יום העצמאות.
1 |751000 | הוצאות ארועי יום העצמאות
55
2000
2000
2000
2000
2000
752000| +
2000
"ב
ת, מבצעים וארועים
פעולות סה"כ
|יום העצמאות סה"כ
אירועים אחרים
אירועים שונים-מותנה
ממשלה
שוטרים לאירועים
שמירה ואבטחה באירועים
אירועים שונים
אירועים שונים-מותנה
ארועים לילדים עם צרכים
מיוחדים
אירועי תרבות תמיכת סלע א
וב
פעולות סה"כ
אירועים אחרים סה"כ
]
|
0
46
16
16
0
16
5
0
0
0
0
2.00
0.00
00
22000
0
90.00
00
1000
0,ן
10
30,057,000|
1.000
10
9.000
12000
0
1000
110
4,157,000[
1,500 ,000[
10
1,500,000|
2000
2000000
ס0.0
00|
0
1.000
200000
00
7,645,000|
|
2000
1.00
000
0.00
22000
0.000
7 0
000
10
10,758,000 0
26,972,000| 3
3,565,000| 6
3,565000 6
0000
12000
0
1000
11000 0
3,681,000| 6
1,300,000[
1300000 0
1,300,000| 0
0.00
200000
2000020
0
0
1000
200000
0 0
7,445,000| 0
4
%
2002
0,9
22
686
0
0.09
46
1
04
5
| 23,411,643|
2
2
09
10
52.8
1099
11
| 3,644,403|
5
| 1,296,144[
14
| 1,296,144[
0
16
20.1
90
175
10
4
5
| 7,042,795 |
עמוד 26 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים 6%
₪
משוות
2025
תקציב = משרות | תקצים.
205 4. 2004
0 |754000 | קשרי חוץ [250,000 ] [250,000 |250,719 ₪
₪ פעולות סה"כ 0 250000 0 2500000 209
| קשרים בינלאומיים סה"כ |[ 0 |250,000 |[ 0 |250,000 [250,719 |
פרק 75 - חגיגות, מבצעים וארועים סה"כ 0 9395000 | 0 8995000 | 8,589,658
פרק 16 - שירותים עירוניים שונים.
מוקד עירוני -
0 ]761000 | משכורות כוללות מוקד עירוני | 36 |8,835,000 | 33 |7,680,000 [7,347,272 - - ]|
שכר סה"כ 6 8,835,000 33 0 22
1 | 761000 | אירוח וכיבוד מוקד עירוני 200020 2000 2,055
0 | 761000 | הוצאות משרדיות מוקד עירוני 000 0(, 19
כלים מכשירים וציוד מוקד
0 | 761000 | עירוני 1,000 100 183
0 | 761000 | עבודות קבלניות מוקד עירוני 00 0,020 2,0
1 |761000 | אינטרנט עירוני מוקד עירוני 1000 1000 2,055
1 |761000 | הוצאות שונות 1000 20000 2000
0 |762000 | תחזוקת עיר קתקל 0 0 21
פעולות סה"כ 0 1000 0 10 112
| מוקד עירוני סה"כ | 36 |8,985,000 |[ 33 |7,841,000 |7,462,774 |
יחידת השירות
שיפור שירות עירוני מוקד
2 |761000 | עירוני 2000 20000 220004
פעולות סה"כ 0 00| 0 22000 224
| יחידת השירות סה"כ |[ 0 |380,000 | 0 |370,000 |228,354 |
תרבות הדיור ושיכון
משכורות כוללות תרבות
0 | 764000 | הדיור ושיכון 2 1000 2 220000 23
שכר סה"כ 2 00| 2 00| 3,|,
הוצאות שונות תרבות הדיור
1 | 764000 | ושיכון 1,000 1,000 06
פעולות סה"כ 0 10000 0 140000 156
| תו בות הדיור ושיכון סה"כ | 2 |408000 | 2 |378,000 |376,229 |
מועצת נשים
יום האישה העצמה נשית
2 | 765000 | ומאבק באלימות 10 00 11
3 | 765000 | הוצאות שונות מועצת נשים 2000 2000 13
1 |765000 | מבצעי התרמה 00 00 0
פעולות סה"כ 0 11|00 0 00| 4
| מועצת נשים סה"כ | 0 |189.000 |[ 0 |590000 |51,914
עמוד 27 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים ₪8
1 תקציב \
קציב | | - 4 20244
השתתפות במרכז שלטון מקומי
0 765000 | השת' במרכז שלטון מקומי [342,000 | [342,000 |332,300 |
פעולות סה"כ 0 2200 0 00| 22200
| השתתפות במרכז שלטון מקומי סה"כ | 0 |342,000 | 0 |342,000 |332,300 |
ועד עובדים
0 ]766000 | משכורות כוללות ועד עובדים | 2 | |575,000 [ 2 |561,000 | 543,282 |
שכר סה"כ 2 2,000 2 00 222
1 | 766000 | חשמל ועד עובדים 1.000 0 0
4 |766000 | ועד עובדים 10 100 1, 1
0 |766000 | אחזקת משרדי ועד עובדים 20000 20000 5,122
: פעולות סה"כ 0 100 0 10 2, 1
| ועד עובדים סה"כ | 2 |1,933,000 | 2 |1,831,000 |1,759,844 |
ביטוחים
1 767000 | ביטוחי העירייה כללי 0 0 8
5 |767000 | השתתפות צד ג' 0, 0 56
[ יעוץ משפטי בתחום ביטוח
0 | 767000 | ונזיקין והוצאות שונות 22000 10.00 00
: פעולות סה"כ 0 110 0 110 114
| ביטוחים סה"כ | 0 |13,244,000 | | - 0 |13,090000 | |11,330,664 | |
שירותי מחשוב
משכורות כוללות שירותי
0 | מחשוב 0 |2,948,000 9 20 2.3
שכר סה"כ 10 2000 9 2,000 23
0 | 769100 | הדפסת שוברי תשלום 220000 220000 11000
1 ,769100 | כיבוד שירותי מחשוב 00| 20| 1204
1 | 769100 | שירות תמיכה טכנית 10,000 220000 2077
2 |769100 | שרותי מחשב חיצוני 2,0 0, 29
3 | 769100 | אבטחת סייבר 20.00 2000 17
]740 | 769100 | חומרים וציוד מחשוב 2000000 2000000 200009
1 0 | תחזוקת ציוד ותוכנה 2,090 2,000 2,164
0 | 769100 | הוצאות שונות שירותי מחשוב 20000 2000 21.12
1 0 | שירותי יעוץ אבטחת מידע 100 1000 20009
הוצאות שונות פרויקט
782 | 769100 | מחשוב נת'צ 2000 1,000 0
9 פעולות סה"כ 0 000 0 0 0 >
שירותי מחשוב סה"כ | 10 |9,515,000 [ 9 |9,309,000 |8,371,133 |
פרק 76 - שירותים עירוניים שונים סה"כ = 20 00 46 33,220,000 3 |,-
פרק 77 - פיתוח כלכלי.
|פיחוח אסטרטגי -
1 |771000 | חשמל תיירות |2,000 [2,000 [2,510 |
עמוד 28 מתוך 52
הוצאות
000
771000]
7710002
הצעת תקציב 2025 בת ים
כיבוד תכנון אסטרטגי ופיתוח
עבודות קבלניות וייעוץ
פיתוח אסטרטגי
הוצאות שונות תכנון
אסטרטגי ופיתוח
הנגשת השירות תכנון
אסטרטגי ופיתוח
פעולות סה"כ
| פיתוח אסטרטגי סה"כ
פרק 77 - פיתוח כלכלי סה"כ =
פרק 78 - פיקוח
000 0
781000| 1
781000| 5
000
781000 | 0
781000 | 0
| פקוח על חוקי עזר
עירוני
משכורות כוללות פיקוח על
חוקי עזר
שכר סה"כ
1
0000
| בית משפט עיר
782000| 0
782000| 560
1
2
000
000
| בית משפט עיר
פרק 78 - פיק
פרק 81 - חינוך
|785 |817900|
חשמל פיקוח על חוקי עזר
ארוח וכבוד פיקוח על חוקי
עזר
הסמכת פקחים
הוצאות משרדיות פיקוח על
חוקי עזר
כלים מכשירים וציוד פיקוח
על חוקי עזר
הוצאות שונות פיקוח על
חוקי עזר
פעולות סה"כ
| פקוח על חוקי עזר סה"כ
וני
משכורות כוללות בית משפט
עירוני
שכר סה"כ
הוצאות משרדיות בית
משפט עירוני
הוצאות שונות בית משפט
ושכר שופטים
הוצל'פ קניית שרותים ממוסד
פעולות סה"כ
וני סה"כ
הוצאות גפן רעיוני
פעולות סה"כ
00
2.000
00
10
355000 0
355,000| 0
19,324,000| 6
19,324,000 6
1000
2000
200000
00
1.000
27,000
125000 0
19,449,000| 6
9,000 5
000 5
1,000
2,000
1,000
499000 0
1,450,000| 5
9,000
4
0
0
6
6
0
6
0
5
12000
0
2000
0
10
155,000|
0
0
10
2000
2.00
1200000
0
1.000
21,000
11000
15,669,000|
2000
|00
10020
000
1,000
1100
1,101,000[
00
תקצים | >
4
100
2,0
1
41
64,411|
ו
11
11
14
22006
0
1.09
1
12
22
14,732,173|
27
מו
46
3
2009
18
932,966|
15,665,138 =
7,433,352|
52
כמ
עמוד 29. מתוך 52
מינהל חינוך
811000|-
0
1
2
20000
20000
1000
811000| 53|
104
100 |77
811000| 0
1900
1
ב
5
66
2000
2000
2000
200
0 |
11100]
0
811000| 251
1-5
01
1000
27 0
110 ו
הצעת תקציב 2025 בת ים
0 |811000 | משכורות כוללות מינהל חינוך
שכר סה"כ
אירוח וכבוד מינהל חינוך
הוצאות משרדיות מינהל
חינוך
מחשבים וציוד נלווה
תחזוקת מחשבים
פרוייקטים מיוחדים וחינוך
אישי
התוכנית הלאומית לילדים בס
רישום במערכת החינוך
עבודות קבלניות אח' -
תחזוקת מבני חינוך
הצטיידות
הוצאות שונות מינהל חינוך
פרויקט ניצנים
משרד החינוך - מותנה
קורונה
אחזקת גני ילדים
פרויקט ניצנים שיפוי תפוס
בגין סייעות
תוכניות חינוכיות עירוניות
פיתוח הון אנושי הדרכה
והשתלמויות
תכניות ויוזמות לימודיות
פעולות סה"כ
| מינהל חינוך סה"כ
תחזוקת בתי ספר
תחזוקת מבני חינוך
ניקיון מוסדות חינוך
חומרי ניקוי מוסדות חינוך
רכישת צבעים לטובת
צבעית מוסדות חינוך
החלפת חול בגני ילדים
פעולות סה"כ
משכורות כוללות תחזוקת
בתי ספר
שכר סה"כ
| תחזוקת בתי ספר סה"כ
מנהל חינוך קדם יסודי
משכורות כוללות מנהל חינוך
קדם יסודי
שכר סה"כ
|511 [812100] כיבוד לצוות גני הילדים
₪
+
]
8
8
0
8
0
17
7
17
6
6,840,000[
0
2000
1.000
20,000
22,000
200
00
2000
0.00
200000
12000
10
0
00
2,000
100000
000
10
(000
35,457,000|
200000
0
0.000
10
200000
10
000
0
15,930,000|
0
10
120,000[
|
88
8
0
8
0
16
16
16
6
6,696,000[
0
12000
1,000
2000
10.,0(0
22,000
0
200000
0.00
20000
1.000
0
0
10
2,000
0.00
00
10
2.000
33,712,000|
00
000
0.00
0
0
10
000
020
14,263,000[
0
10
120,000|
.023--
| 5,775,685 ו
5
1
2,277
23
2,005
222009
2.008
1.000
2
5
2,|9
17
0
169
0
33
1.08
|00
2,257
| - 27,926,832|
008
77
2.5
0
0
0
00
20
| | 13,009,590|
12
12
[0 ן
עמוד 30 מתוך 52
;וצאו הצעת תקציב 2025 בת ים
תקציב
2004
2024
הדרכה והשתלמויות לגיל רך
1 |812100 | פיתוח הון אנושי 10 11000 |
. פעולות סה"כ 0 220000 0 220000 0
| מנהל חינוך קדם יסודי סה"כ |[ 6 |1,448,000 | 6 |1,399,000 [1,143,262 |
גני ילדים - גיל חובה
משכורות כוללות גני ילדים -
0 | 812200 | גיל חובה 5 |45,027,000 5 |42,048,000 2("
: שכר סה"כ 5 45,027,000 5 42,048,000 3(|,2+
1 |812200 | חשמל גני ילדים - גיל חובה 0 0 1,077
2 | 812200 | מים גני ילדים - גיל חובה 1,000 00 9,
1 | הכשרת תומכות חינוך 20 ס0,. 0
הוצאות משרדיות גני ילדים -
0 | 812200 | גיל חובה 12,000 2,000 9
0 |812200 | חומרים מותנה בהכנסה 22000 20000 4
3 812200 | רכישת ציוד לגני ילדים 110020 1,000 22,3
2 |812200 | יום חינוך ארוך - מותנה 220000 1000 220004
3 | 812200 | עוזרות לגננות ומלווים -חב 0,000 00, 2,000
הדרכות לגני לידה עד 3-
0 |812200 | מותנה 2,000 00,> 0
0 פעולות סה"כ 0 0 0 00| 26
| גני ילדים - גיל חובה סה"כ | 275 |50,474,000 | | 275 |46,047,000 | |44,832,937 |
סייעות פדגוגיות בגני ילדים
: משכורות כוללות סייעות
0 | 812220 | פדגוגיות בגני ילדים 8 |1,096,000 5 |780,000 201
0 | 812250 | סייעות מחליפות 5 1,000 7 52,000 0
שכר סה"כ 3 1840000 2 166000 21
| סייעות פדגוגיות בגני ילדים סה"כ | 13 |1,840,000 | 12 |1,661,000 | 812,971 |
| גננות עודפות תת חובה
0 |812300 | גננות עודפות תת חובה [20,112,000 - | [19,779,000 | |23,576,653 - |
פעולות סה"כ 0 20112000 0 190779000 23
| גנניות עודפות תת חובה סה"כ | 0 |20,112000 | | 0 |19,779000 | |23,576653 | |
הזנה בגנים
0 הזנת בוקר בגנים מותנה-
" 0 הוצאה 0 0 0
8 פעולות סה"כ 0 1212000 0 1,4240000 0
| הזנו: בגנים סה"כ | 0 |1212/0000 | - 0 1424000 [0 |
| מעון חלמית
0 |812420 | משכורות כוללות מעון חלמית| 9 |1,761,000 |[ 39 |1,668,000 [1,570,133 |
שכר סה"כ 9 1076000 9 1668000 13
| מעון חלמית סה"כ | 9 |1,761,000 |[ 9 |1,668,000 |1,570,133 |
, עמוד 31 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים
2 /
קציב". 0 ה 204-058 2004
מינהל יסודי
0 813100 | יסודי 5 |1,280,000 [][ 5 |1,193,000 [1,172,704 |
2 שכר סה"כ 5 10 5 10 1,4
| 511 | 813100 ] כיבוד לצוות יסודי | 3 | [140,000 [0 |
/ פעולות סה"כ 0 11000 0 110 0
| מינהל יסודי סה"כ | 5 |1,420000 | 5 |1,333.000 |1,172,704 |
בתי ספר יסודיים
ו משכורות כוללות בתי ספר
0 | 813200 | יסודיים 9 |40,231,000 1 |29,299,000 214
שכר סה"כ 9 5 40,231,000 1 29,2990000 2,144
1 !813200 | חשמל בתי ספר יסודיים 20 0 269
2 |813200 | מים בתי ספר יסודיים 2.000 00| 03
! חומרים מותנה בהכנסה בתי
1 |813200 | ספר יסודיים 000 00 6
; ליווי חשבונאי לבתי ספר
1 | 813200 | ומנהל חינוך 00| 1,000 09|
2 | 813200 | שי לתלמידים 20.00 2,000 109
הוצאות גפן יסודי - קיזוז
4 | 813200 | משרד החינוך 20 200 0
5 | 813200 | סל מדע מותנה הוצאה 220000 20000 0
קיטנות בחופש הגדול-מותנה
6 | 813200 | בתי ספר יסודיים 2,000 1,000 2571
השת' בשרותי חינוך מנהל
7 | 813200 | מותנה בתי ספר יסודיים 2000 2,000 4,
סל קליטה לעולים מותנה
0 | 813200 | בתי ספר יסודיים 2,00 10 11
הוצאות שוטפות לבתי ספר
0 | 813200 | יסודיים 200 200 15
3 | 813201 | הוצאות גפן רעיוניי - יסודי 1000 0 0
העשרה למחוננים מותנה
1 | 813400 | הכנסה בתי ספר יסודיים 20.0 220.0 203
פעולות סה"כ 0 000 0 2200 0
| בתי ספר יסודיים סה"כ | 279 |63,276,000 | | 201 |53,459,000 | |37,061,493 | |
חינוך חרדי
0 | 813220 | משכורות כוללות חינוך חרדי 6 |1,598,000 [ 6 |1,4250000 |1,322,100 |
שכר סה"כ 6 1000 6 10 10
פעולות תרבות והעשרה
0 | 8813220 | חינוך חרדי 10 1.00 14
0 | 813220 | שי לתלמידים חינוך חרדי 1,000 100 22
3 | 813220 | ציוד לימודי חינוך חרדי 0.0020 000 8
- פעולות סה"כ 0 20,000 0 2.000 2,44
חינוך חרדי סה"כ | 6 |1,874,000 [ 6 |1,701,000 | 1,567,444 |
בתי"ס יסודיים מיוחדים
משכורות כוללות בתי'ס
0 | 813300 |יסודיים מיוחדים 6 |54,121,000 1 |42,929,000 3
עמוד 32 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים
משרות תקציב
/. . 24 2024
שכר סה"כ 6 54,121,000 1 | 42,929000
העשרה בחופשות מותנה
הכנסה בתי"ס יסודיים
0 |813300 | מיוחדים 00 00|
הזנה מסגרות חינוך מיוחד
1 | 813300 | מותנה 200 0
הוצאות שונות יעד בתי'ס
2 | 813300 | יסודיים מיוחדים 2000 2,000
3 | 813300 | סבסוד תל'ן חנ'מ 000 0
אגרות תלמידי חוץ בתי'ס
1| 813300 יסודיים ומיוחדים 00 100
. פעולות סה"כ 0 7,680000 0 6,266,000
בהי" יסודיים מיוחדים סה"כ | 346 |61,801,000 | | 291 |49,193,000
שיר:תי חינוך קהילתיים
קרן קרב למעורבות חברתית
1 |813600 | מותנה 20 2,000
3 |813600 | פעילות העשרה ומורשת 2000 20,000
מועדונית-מותנה הכנסה
0 | 813600 | שירותי חינוך קהילתיים 220.00 5.00
תכנית מיל'ת מותנה שירותי
2 | 813600 | חינוך קהילתיים 0 0
תגבורים לימודיים שירותי
4 | 813600 | חינוך קהילתיים 1,000 000
חווה חקלאית שירותי חינוך
]780 !813700 | קהילתיים 1,000 1,000
\ מרכז לחינוך ימי שירותי
.1 | 813700 | חינוך קהילתיים 000 100
| מרכז לחינוך ימי מותנה
הכנסה שירותי חינוך
2 |813700 | קהילתיים 0 00
6 פעולות סה"כ 0 2834000 0 20693000
שירוּתִי חינוך קהילתיים סה"כ | 0 |2,834,000 | 0 | 2,693,000
מינהל על יסודי
] משכורות כוללות מינהל על
|110 .0 ו|יסודי 6 0 6 |1,157,000
4 שכר סה"כ 6 0 6 10
[511 ]815100 | כיבוד לצוות על יסודי | [100,000 | |100,000
פעולות סה"כ 0 00| 0 00|
[ משכורות כוללות מינהל על
]0 :815200 יסודי 3 |76,927,000 9 |69,896,000
9 שכר סה"כ 3 0 76,927,000 9 0 69,8960000
מינהל על יסודי סה"כ | 359 |78,187,000 | | 335 |71,153,000
בתי"ס על יסודיים
1 | 815200 | חשמל בתי'ס על יסודיים 00 0
2 | 815200 | מים בתי'ס על יסודיים 22,000 220.00
133
22.00
16
121
0
+4
1
| 47,654,084[
180
2,020
866
20.05
108
0
122
3
24
| 2,523,264|
17
17
| 4
0
"5
5
| - 68,329,192|
13
24
עמוד 33 מתוך 52
היגאות הצעת תקציב 2025 בת ים יש
/
<
תקצום
24 204
2 |815200 | יסודיים 1,000 22000 20,099
חומרים מותנה הכנסה
1 | 815200 | בתי'ס על יסודיים 00| 00| 0
. הוצאות לטובת הגדלת רמת
4 | השירות 10 1020 2209
0 | 815200 | לבורנטים 0.00 2000 0
שאילת מורים בת"ס על
1 ו'יסודיים ס200.0 2200000 3,.
ן שי לכיתות י'ב בת"ס על
1 |815200 | יסודיים 000 200 08|,.
02 | מגמות בבתי'ס על יסודיים 1000 10 :)
תגבור לבגרות לימודי יהדות
8152003 | מותנה בתי'ס על יסודיים 1000 00 0
הוצאות גפן על יסודי תוספת
4 815200 | רשותית 0+ 0, ךָ 0
5 | 815200 | הוצאות גפן - בעלויות 0, 1 0, 1 0
תגבור לבחינות בגרות בתי'ס
6 | על יסודיים 1000 1000 200000
9 | 815200 | חינוך טכנולוגי ומדיה סס 20|.,0 סכ 20|.,0 7
סל קליטה לעולים מותנה
0 |815200 | הכנסה בתי'ס על יסודיים 20000 20000 09
6 הוצאות שוטפות לבתי ספר
0 |815200 | בתי'ס על יסודיים 1200 22000 001
| הוצאות גפן על יסודי משרד
3 ! 815201 | החינוך 50 00 0
9 פעולות סה"כ 0 100843000 0 11,528,000 3
| בתי"0 על יסודיים סה"כ | 0 |10,843,000 | | 0 |11,528,000 - |3,827,183 |
חינוך אישי על יסודי
0 | 815210 | משכורות כוללות [0 | [0 [12,787- |
2 שכר סה"כ 0 0 0 0 7
4 | 815210 | חינוך אישי 0 100 0
5 |815210 | מרכז עתיד שונות 0 2000 10
: פעולות סה"כ 0 0 0 1|000 0 ו
| חינוך אישי על יסודי סה"כ 00 [ 0 |150,0000 [11,218- |
ישי.בות תיכוניות
1 | 815400 | חשמל ישיבות תיכוניות 100 100 104
0 |815400 | ישיבת אדרת 1.000 1.000 200|004
0 פעולות סה"כ 0 00| 0 00| 08(+
| ישיכות תיכוניות סה"כ | 0 |609,000 | 0 [604,000 |421,648 |
בתי ספר טכנולוגיים
השתתפות בבת"ס - רשת
1 |815500 | אורט 0 1000 0
2 |815500 | תיגבור לימודים רשת דרכ'א 0.000 200000 0
פעולות סה"כ 0 000 0 000 0
עמוד 34 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים
תקצום
ציםי / ו 2024
| בי ספר טכנולוגיים סה"כ 22.00
מכללה
0 00 |[ משכורות כוללות מכללה 1 |1,975,000 |[ 11 |1,965,000 |1,985,367 | |
ער שכר סה"כ 11| 1975000 11| 1965000 17
1 | 816600 | אירוח וכבוד מכללה 1000 12,000 2,006
0 | 816600 | הוצאות פרסום מכללה 0 0 220
מרצים קתדרה עממית
1 |816600 | מכללה 20000 220000 0
0 | 816600 | הוצאות כלליות מכללה 200 וו 21,55
4 פעולות סה"כ 0 020 0 00| 02|
| מכללה סה"כ | 11 |2,334,000 | 11 |2,3240000 | 2,235,419 |
חשאל
1 816700 | חשמל מכללה [38,000 ] |20,000 |35,370 |
פעולות סה"כ 0 00| 0 20000 200
| חשמל סה"כ |[ 0 |38,000 | 0 |20,000 |35,370 |
אבטחת מוסדות חינוך
שמירה ואבטחת מוסדות
1 |817100 | חינוך 0 0 1
זֶּ אחזקת מערכות התראה
2722 וגילוי אש מוסדות חינוך 2,0 2,020 2.03
3 |817100 | בדיקות בטיחות 11000 0 0
0 פעולות סה"כ 0 100 0 10 4,
אבטחת מוסדות חינוך סה"כ | 0 |13,220,000 | | 0 |10,889,000 | |8,496.134 |
מרכזיה פדגוגית
| משכורות כוללות מרכזיה
0 | 817220 | פדגוגית 3 2000 3 2,020 1.08
שכר סה"כ 3 2,000 3 1,020 18
|[ הוצאות שונות מרכזיה
0 | 817220 | פדגוגית 11000 11000 12
. פסג'ה-מותנה מרכזיה
1 | 817220 | פדגוגית 0,000 020 0
1 פעולות סה"כ 0 00| 0 00| 112
| מרכזיה פדגוגית סה"כ | 3 |6050000 | 3 |5480000 |491,960 |
שירוית פסיכולוגי חנוכי
- משכורות כוללות שירות
0 | 817300 | פסיכולוגי חנוכי 7 |7,477,000 7 |6,725,000 9
שכר סה"כ 27 0 217 020 9
1 | 817300 | חשמל שירות פסיכולוגי חנוכי 1000 2000 2000
| ריהוט ואחזקתו שירות
0 | 817300 | פסיכולוגי חנוכי 00| 20| 15
אירוח וכבוד שירות פסיכולוגי
1 | 817300 | חנוכי 12,000 1000 1,000
עמוד 35 מתוך 52
השתלמויות - מותנה הכנסה
0 | שירות פסיכולוגי חנוכי
ספרות מקצועית ועתונות
2 |817300 | שירות פסיכולוגי חנוכי
הוצאות משרדיות שירות
0 | 817300 | פסיכולוגי חנוכי
5 הדרכה שירות פסיכולוגי
1 | 817300 | חנוכי
הוצאות שונות שירות
2 |817300 | פסיכולוגי חנוכי
פעולות סה"כ
| שירות פסיכולוגי חנוכי סה"כ |
המרכז הטיפולי "לב"
מרכז טיפולי המרכז הטיפולי
3 |817300 |'לב
פעולות סה"כ
| המרכז הטיפולי "לב" סה"כ |
ביטוח תלמידים בבתי"ס
00 817520 | ביטוח תלמידים בבתי'ס
5 פעולות סה"כ
| ביטומ תלמידים בבתי"ס סה"כ |
רווחה חינוכית
משכורות כוללות רווחה
0 |ו*חינוכית
שכר סה"כ
0 | 817600 | רווחה חינוכית - מותנה
ו
6 | 817910 | בדיקות קרינה
/ פעולות סה"כ
| רווחה חינוכית סה"כ
שירותי חינוך קהילתיים
משכורות כוללות שירותי
0 !817700 | חינוך קהילתיים
/ שכר סה"כ
| שירותי חינוך קהילתיים סה"כ |
הסעות
0 | 817800 | ניהול הסעות בתי ספר
2 | 817800 | הסעות בבתי ספר וגני ילדים
8003 | הסעות בבתי'ס עי'ס-כרטיסיו
4 | 817800 | הסעות חווה חקלאית
5 | 817800 | הסעות מרכז ימי
6 |817800 | הסעות במימון עירוני
פעולות סה"כ
משרות
2005
0
217
--ן
1
11
1
0
תקציב
2005
|00
1000
0
1.000
000
22,000
7,809,000
10
10
15,000|
1,419,000|[
100
1,419,000|
9.000
|00
1.000
000
00
1,980,000|
2,700
2,020
2,202,000
000
2,000
1000
20000
200000
10
2,000
]
הצעת תקציב 2025 בת ים
משרות
2004
0
7
=
1
1
1
תקציב
2004
1,000
1000
5.00
000
000
200|000
,932,000[
10
10
15,000|
1,227,000|
10
1,227,000|
0
10
0.000
0
00
1,687,000[
0
100
1,913,000|
0.000
10
1000
220000
20000
1000
2.000
2
5
2,151
15
1
19
| 6,207,058 |
16
16
| 14,156[|
| 1,292,804[
14
| 1,292,804[
15
15
20
0
0
| 1,314,685|
8
18
| 1,744,388 |
|03
16
2.08
10
000
205
11
עמוד 36 מתוך 52
. ו
הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים ₪8
עי משרות תקציב | ' ביצוע
תקציבל | לו 5 204 2024 203
| הסעות סה"כ 2200 200 1001
4
דמי שיכפול
/ מכללה-פרויקטים לימודיים
0 | 817900 | מותנה הוצאה 20000 200000 0
1 | 817900 | דמי שכפול - מותנה 2000 2000 2
2 |817900 | שכירות מזנון מותנה - הוצאה 00 2000 0
3 | 817900 | הוצאות גפן רשותי 0 0 3
גפן קיזוז השתתפות
4 | 817900 | מ.החינוך 0 0 3
פעולות סה"כ 0 00| 0 000 78 ,2
| דמי שיכפול סה"כ | 0 |644,000 | 0 |6440000 | 9,042,448 |
שירותים נוספים בחינוך
0 | 817910 | מרכז לגיל הרך 220000 2200000 2200000
1 |817910 | בחירה מבוקרת-מותנה 0 0 5,100
3 |817910 | פרויקטים מותני הכנסה 200 200 2207
4 | 817910 | תוכנית מסלולים 00 00| 20007
5 |817910 | שיקום שכונות מותנה 200.00 200.00 2200
פעולות סה"כ 0 00| 0 00| 174
| שירותים נוספים בחינוך סה"כ |[ 0 |3,570,000 | 0 |3,570,000 |1,851,674 [
הנחלת הלשון ותהילה
משכורות כוללות הנחלת
0 | 818100 | הלשון ותהילה 2 |356,000 2 |337,000 220005
שכר סה"כ 2 00 2 22.00 22005
| הנחלת הלשון ותהילה סה"כ | 2 |356.000 | 2 |337,000 272,605 |
פרק 81 - חינוך סה"כ
334,140,456 = 3630209000 1244 - 000
פרק 82 - תרבות =
תשלומים
2111 |821000 | חשמל מינהל תרבות וספורט [36,000 ] [0 [0 |
פעולות סה"כ 0 200 0 0 0
| תשלומים סה"כ | 0 |36,000 | [0 ]
מינהל תרבות נוער וספורט
משכורות כוללות מינהל
0 |821000 | תרבות נוער וספורט 7 10 7 100 16
שכר סה"כ 1 100 7 100 6, 1
אירוח וכבוד מינהל תרבות
1 |821000 | נוער וספורט 0000 00 6
הוצאות משרדיות מינהל
0 | 821000 | תרבות נוער וספורט 00| 00| 3
0 | 821000 | ניקיון במוסדות תרבות -חב' 200 11.00 1,074
1 |821000 | תחזוקת מבני תרבות 2000 12200 6,
עמוד 37 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים
9
משרות
2024
משרות תקציב. 4 5
ו1/ 2005
תקציב
2024
. שם סעי
הוצאות שונות מינהל תרבות
0 |821000 | נוער וספורט 20.00 2000 14
פעולות סה"כ 0 1.020 0 5,000 23
משכורות כוללות מינהל
0 | 821001 | תרבות נוער וספורט 6 0 7 0 8 1
משכורות כוללות מינהל
0 |821002 | תרבות נוער וספורט 3 00| 3 00| 1
משכורות כוללות מינהל
0 |821003 | תרבות נוער וספורט 2 29200 2 10,000 33
שכר סה"כ 11 0 12 0 21
| מינהל תרבות נוער וספורט סה"כ |[ 18 |5,237,000 | 19 |5,324,000 | 4,800,231 |
פעולות תרבות
0 |822010 | פרסום תרבות כללי 00 0.00 22004
1 | שימור תרבות יהודית יידיש 0020 1,020 10
2 |822010 | אקום - פעולות תרבות 220000 220000 222,211
0 | 822075 | מרכז צעירים - קהילה גאה 2000 20000 0
מרכז צעירים אירועים
1 | 822075
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]