זימון לישיבת מועצה 17.20 ליום 8.1.25
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול דיונים נגיש הוא הגרסה המלאה.
עיריית בת-ים
ה' טבת, תשפ"ה
5 ינואר, 2025
לכבוד
א.ג.נ.,
הריני מתכבדת להזמינך לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 17.20, שתתקיים ביום ד',
בתאריך 8.1.25, בשעה 18:45, בחדר ישיבות בבניין העירייה.
סדר היום:
1. אישור הצעת התקציב לשנת 2025.
הכנסות
הצעת תקציב 2025 בת ים
9
ביצוע
2003
פרק ו - ארנונות.
כ ל ה .בא שבד -שא ית 7
ארנונה
1100
0 |111000
10
0 |116000
ארנונה סה"כ
ארנונה כללית
ארנונה פיגורים
הנחות מימון
הנחות סוציאליות בארנונה
פרק ו - ארנונות סה"כ
פרק 12 - אגרות..
אגרות
121000| 0
122000| 0
2 !122000
אגרות סה"כ
תעודות ואישורים
אגרת רשיונות לשלטים
פרסום חוצות
פרק 2 - אגרות סה"כ
-י ו 0
פרק 19 - - מענקים כלליים
| מע קים.
0 |191000
0 |194000
0 |195000
0 | 195000
1 | 196000
3 |196000
4 | 196000
5 |196000
0 |196100
0 | 150
1 |196300
מענקים סה"כ
ו - 0
מענק כללי לאיזון
מענק צמצום פערים בין רשויות
עצמיות אחרות
מענק פנסיה צוברת
מענק נתב'ג
מענק עבור צוערים
מענק תמרוץ בניה
מענקים מבקר פנים
מענקים שיפוי ארנונה מ.הפנים
משרד הכלכלה והתעשייה ש.ארנונה
מענק משרד הפנים חופים שוטף
פריז 19 - מענקים כלליים סה"כ
פרק 21 - תברואה
מע קים
0 !210000 | מענקים משרד להגנת סביבה פסולת
מענקים סה"כ
תברואה
0 |212300
0 | 212400
1 |214200
0 |214300
תברואה סה"כ
רשיונות לעסקים
הכנסות ממיחזור
פקוח וטרינרי
מלחמה בכלבת וחיסונים
00
0
20000
0
200
0
ו
200000
0
200
0
0
1.000
10
2,000
0
10
2.00
80
220000
0
0
0.00
10
שב
כ|ס
0.000
0.00
00
50.00
00
,00
00
0.000
0
"0
20000
0
0,0
00
00
000
70
10
0,000
1,000
220000
0
2200000
0
0
1,000
1 [
00
2000
22000
0.000
10
00
0.00
20
(14
4483
|06
1
'.",74
"0
463,009,744 |
22206
,|,|09
2000
5
5
הררפ
4
10
0
100
0
99
10
22,000
|24
0
0.00
17
7
ו
כש|ס
2,4
7
5,006
(,.|06
2
עמוד 1 מתוך 52
הכנסות
| \תקציבי
הצעת תקציב 2025 בת ים
9
ביצוע
1%
א 55 1
פרק ו - תברואה. סה"פ | -- 8 0
פרק בב - שמירה ובטחון, 2 0 הכר
חרבות ברזל
1 |229000 | חרבות ברזל - שיפוי משרד הפנים 0.00
1 | 229888 | חרבות ברזל - שיפוי משרד הביטחון 0
חרבות ברזל סה"כ 0.00
פרק 1 - שמירה ובטחון סה"כ. ו 00 ,00 /
פרק 33 - תכנון ובניין עיר 2 יי /
אגרות. בגין שרותים הנדסיים "
0 | 232000 | הכנסות משרד השיכון 0
0 |233100 | אגרות שרותים הנדסיים 0.020
0 |233100 | אגרת רשיונות בניה 0
0 |233100 | היטל השבחה 00|
אגרות בגין שרותים הנדסיים סה"כ 0"
פרק 23 - תכנון ובניין עיר סה"ט,,- ו 000
פרק 34 - נכסים ציבוריים - ב ו 5
נכסים ציבוריים : :
0 |242000 | דמי שמוש במדרכה 1,000
1 |242000 | השתתפות בעלים כבישים ומדרכות מותנה 00
1 |245000 | תאגיד המים עבור שירותי מוקד והנדסה 1000
0 | 246200 | אגרת טיפול שטחים פרטיים פתוחים - מותנה 0
0 |247300 |דמי שימוש בנכסים-חב' חוף 0
נכסים ציבוריים סה"כ 100
חיפי רחצה
0 |247200 | זכיונות כסאות נח 10
חופי רחצה סה"כ 10
פרק 4 - נכסים ציבוריים סה"כ 5 : 20
פרק 25 - חגיגות, מבצעים וארועים
אירועים אחרים ₪
1 | 252000 | אירועים שונים-מותנה 0
2 | 252000 | אירועי תרבות תמיכת סלע א ו ב 200
3 | 252000 | הכנסות מדוכנים 10
0 |252000 | אירועים ממשלה-מותנה 0.00
1 |252000 | אירועי תרבות תמיכת סלע א ו ב- ממשלה 20000
אירועים אחרים סה"כ 0
פרק 25 - תגיגות, מבצעים וַרועים סה"כ, | 140000
0
-- ו
0.00
0
00
10
0
00.00
10
ו
00
"0
00
0.000
1.000
0
0.00
00
0
0
2360000
ו
0
1,000
0
0.00
220000
0
2
ושי
0
0
0
10
4
"1.3
1
12
2.006
122
2
פ-20
0
000
12
0
(|11
7
2,007
8
ה ה רות
8
0
0
0
27
5
עמוד 2 מתוך 52
הכנסות הצעת תקציב 2025 בת ים
כמ
ביצוע
(1%/
תקציבי
פרק: 16 - שירותים עירוניים. שונים,,
שרותים עירוניים שונים
0 | 262000 | חוק חופש המידע 1200 1,000 59|
0 | 269010 | הכנסות משנים קודמות 200000 0.00 6
0 |269010 | מכירת טפסי מכרזים 000 000 1.000
0 |269010 | הכנסות שונות 200000 200000 13
0 | 269020 | בחירות השת' ממשלה 0 10 0
0 | 269100 | הכנסות מזכיונות 000 0.00 0
שרותים עירוניים שונים סה"כ 00| 0 ,2 18
פרק 26 - שירותים עירוניים שונים סה"כ | 20 1 200 - 18
פרק 8 - פיקוח עירוני .
ו - ו האב עה הו משטוטרעי יי
פיקוח עירוני
0 | 281000 | קנסות פיקוח עירוני 0 0 2,012
1 |281000 | פיקוח עירוני הורביץ 20 200 6
פיקיח עירוני סה"כ 2,890 0 ,2 1,868
בית משפט עירוני
1 | 282000 | הכנסות באמצעות בית משפט עירוני 0 10 7+
4 |282000 | החזר הוצאות משפט מח' הכנסות 22000 22000 200,008
בית משפט עירוני סה"כ 0 10 10
פרק 28 - פיקוח עירוני סה"כ . 0 00| 10335000 39317337 -
פרק 4 - חינוך , ב
חינוך.
0 | 311000 | השתתפות תפוס עלות חשמל ניצנים 20000 200000 0
0 | 311000 | חומרים מותנה ממשלה חינוך 1000 1,000 0
1 | 311000 |פרויקט ניצנים חינוך 10 0 17
2 |311000 | התוכנית הלאומית לילדים בחינוך 00 0 17
| חיווך סה"כ 2000 2.000 114
גנ"י חובה
1 |312200 | אגרת חינוך- מלאכה 0 0 5-
2 | 312200 | הכנסות יום חינוך ארוך 20000 1000 003
1 |312200 | ע. לגננות השתתפות ממשלה 10 0 16
2 | 312200 | סייעות יום חינוך ארוך ומילת 2.00 100 2005
3 |312200 | חומרים גני ילדים- מותנה ממשלה 20000 20,000 000
4 | 312200 | הדרכות לגני לידה עד 3- מותנה 0.00 5,000 0
5 | 312200 | הכשרת תומכות חינוך 10 200000 0
גנ"י חובה סה"כ 1100 100 199
גנ"י תת חובה
2 |312300 | שכ'ל תת חובה-השת' ממשלה 20 0, 27 20
גנ"י תת חובה סה"כ 200 270 20
הזנה בגנים
312400| 0 שכ'ל מעונות 0 [0 [1,064- |
עמוד 3 מתוך 52
2000
בת'"ס יסודיים
0 |313200
0 |313200
1 | 313200
2 |313200
23|
4 | 313200
6 |313200
7 |313200
8 |313200
9 |313200
1220
1 |313201
בחי"ס יסודיים
0
0
חינו- משלים
|313400|420
1 |313600
33|
0
0 |314000
חינוך משלים ס.
בת" 0 על יסודי
ל >
0 | 315200
1 |315200
1 |315200
1,201
122
3 |315200
4 !315200
5
6 |315200
7 | 315200
9 315200
00| 315201
בתי"ס מיוחדים
הצעת תקציב 2025 בת ים
הזנת בוקר בגנים - מותנה
הזנה בגנים סה"כ
הכנסות גפן יסודי-.השתתפות בתי ספר
השאלת ספרים בתי'ס יסודיים
שרתים השת' ממשלה בתי'ס יסודיים
מזכירות השת' ממשלה בתי'ס יסודיים
אשכול פייס השת' ממשלה בת""ס יסודיים
מימון חופשות חינוך מיוחד
קיטנות בחופש הגדול-מותנה בתי'ס יסודיים
סל קליטה לעולה בתי'ס יסודיים
מועדוניות משפחתיות-ממשלה בתי'ס יסודיים
סל מדע - מותנה הכנסה
חומרים יסודי - מותנה ממשלה
הכנסות גפן רעיוניי - יסודי
סה"כ
הזנה מסגרות חינוך מיוחד מותנה
סייעות השת' ממשלה בתי'ס מיוחדים
"0 מיוחדים סה"כ
חוג' העשרה למחוננים חינוך משלים
חינוך משלים בבתי'ס-קרן קרב
תכנית מיל'ת
החזר מ. החינוך עבור חופשות
חטיבת ביניים חינוך משלים
ה"כ
החזר הוצאות שכר חינוך רשתות
הכנסות גפן על יסודי - בתי ספר
הכנסות גפן בעלויות - בתי ספר
מרכז מצויינות קסטרו על יסודיים
שכר לימוד ע"ס השת' ממשלה על יסודיים
קרן השתלמות למורים על יסודיים
תיגבור לימודי יהדות - מותנה על יסודיים
פעולות טיפוח השת' ממשלה על יסודיים
מענקים שונים על יסודיים
דמי שתיה למורים על יסודיים
רכב מנהלי על יסודיים
סל קליטה לעולה על יסודיים
חומרים על יסודי - מותנה ממשלה
272.1
אוניברסיטאות
0 |1316200
הכנסות גפן - על יסודי משרד החינוך
בתי"ס על יסודיים סה"כ
אוניברסיטה פתוחה
0
0.000
0
1.00
0
000
00
210.00
2,000
10,000
2000
0
0
2,700
2,000
000
2,0
00
00
0
0
00
0
0
100.00
220000
0
0
2,000
1.00
00
22,00
1,000
1,00
2000
0
0
0
000
2
0
0
1.000
0
10
100
2.000
00
10
1000
000
20000
0
00
220
0
00
0
00.00
0
0
0,ך
000
0
0
22000
1,000
0
7000
270
00
1000
200
220000
2,000
200
0
000
,0
6,000[
כ
5,000
4
5
18
199
2,003
3
1.20
006
2,000
0
17
9
008
017
00
5
7
|08
3
4
55
0
0
4
06
2,070
20,008
05
2
1007
1.1
1,221
200
0
60
] 6,515[
עמוד 4 מתוך 52
הכנסות
| אוניברסיט
410
110
120
210
122
100
120
11
100
21
120
120
ובי
מכל'ת בת ים
20000
20000
200
200
200
המרכז הטיפולי
00
000
000
200
2000
אגרות ביטוח
0
00
אות סה"כ
הצעת תקציב 2025 בת ים
קתדרה עממית מכללת בת ים
תיכוניה ערב-שכ'ל מתלמידים מכללת בת ים
מכללת בת ים סה"כ
שמירה מוסדות חינוך
אגרת שמירה מוסדות חינוך
השת' מוסדות בשמירה מוסדות חינוך
קב'טים השת' ממשלה שמירה מוסדות חינוך
שמירה מוסדות חינוך סה"כ
פסג'ה -מותנה ממשלה המרכז הטיפולי
שירות פסיכולוגי משלים המרכז הטיפולי
שירותי שפ'מ
שפ'י -השת' ממשלה המרכז הטיפולי 'לב
השתלמויות מותנה
המרכז הטיפולי סה"כ
אגרת ביטוח
אגרת ביטוח יסודי אגרות חינוך
אגרות ביטוח סה"כ
רזוחה חינוכית
0 | 317600 | רווחה חינוכית-השתת' ממשלה
רווווה חינוכית סה"כ
100
121
1
141
00
21
6
07
06
109
9
[י:
120
0
4
00
000
000
2000
000
2000
2000
2000
000
000
20000
00
0
השכלת מבוגרים
200
000
שרותים נוספים בחינוך
קבסי'ם -השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך
הסעות-השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך
מלווים בהסעות-השת' ממשלה שרותים נוספים
בחינוך
אג' תל' חוץ מרשויות-חינוך שרותים נוספים בחינוך
שכירות מזנון מותנה - הכנסה
מכללה פרויקטים לימודיים מותנה - הכנסה
דמי שכפול
ניהול עצמי - שרותים נוספים בחינוך
חינוך ימי מותנה - שרותים נוספים בחינוך
פרויקטים מותני הכנסה - שרותים נוספים בחינוך
שיקום שכונות מותנה מינהל חינוך
הכנסות גפן רשותי
הכנסות גפן רעיוני
שרותים נוספים בחינוך סה"כ
שכ'ל תהילה והנחלת הלשון השכלת מבוגרים
שכ'ל תיכוניה השכלת מבוגרים
0
00
100
0
0
100
0
0.000
200000
0
0
1000
0
0
0
0
1.020
10000
20000
00
10
00
00
2000
2000
0
10
2,670
20.00
0
0
0
000
0
00
0
0
0
100.00
0
000
200000
0
00
1.000
0
00
0
0
10.00
00
7,000
00
0
10
00
2000000
2000
0
1000
200
200.00
0
0
2,700
)=1=(
9
5
4
10
14
-2
1,008
1.014
10
4
20007
6
0
20003
|00
1
1000
1
04
4
7,007
8
75
1
0
0
2.09
73
11
2207
22006
3
2
6
0
9
עמוד 5 מתוך 52
הכנסות הצעת תקציב 2025 בת ים
םי
=תקציבי \\ 2
| השכלת מבוגרים סה"כ 9
פרק 31 - חינוך סה"כ == = 260,706000 245,206,000 > 235083,776
פרק 32 - תרבות .. .
תרבות
0 |322010 | תרבות מותנה ממשלה תרבות 0 00 215
תרבות סה"כ 0 0 2,5
ספריות
1 [323010 | אירועים בספריות-מותנה ספריות 12000 2000 11
| ספריות סה"כ 2,000 22,000 11
| קונסרבטוריון
1 |325100 | קונסרבטוריון יחידות לימוד קונסרבטוריון 00000 100000 0
קונסרבטוריון סה"כ 2000 0.000 0
|מוויאונים
1 | 326200 | תערוכות ופעולות -מותנה מוזיאונים 200000 200000 12,009
20 | 326200 | השת' ממשלה במוזיאונים 20000 0,000 2200007
מוזיאונים סה"כ 1.00 200.0 6
| תובית תורנית
0 | 327000 | תרבות תורנית הוצאה מקבילה 0.020 0.000 20000
1 |327000 | פעילות קהילתית בשכונות מותנה 000 0,000 0
0 |327000 | תרבות תורנית מותנה ממשלה תרבות תורנית 100020 100.0 209
תרגות תורנית סה"כ 1.00 200.00 20,009
מוקדי הפעלת נוער
1 |328202 | להקות יצוגיות מותנה מוקדי הפעלת נוער 00 0,020 0
4 |328202 | אשכול פיס הוצאה מקבילה מוקדי הפעלת נוער 20000 20,000 20,006
5 !328202 | פעילות תרבות מותנית מוקדי הפעלת נוער 1000 00 0
1 |328202 | נוער מותנה ממשלה מוקדי הפעלת נוער 2.00 5000 7
0 | 328202 | משרדי ממשלה אחרים מוקדי הפעלת נוער 2000 2000 0
מוקדי הפעלת נוער סה"כ 12,000 12.,00 2.003
| פעילות בקהילה
0 |328228 | זהות בונה קהילה - מותנה 1,000 0 0
פעילות בקהילה סה"כ 1200000 0 0
פעולות ספורט
2 | 329300 | ספורט מותנה הכנסות עצמיות פעולות ספורט 200000 200000 0,020
1 | 329300 | ספורט מותנה ממשלה פעולות ספורט 0.0 0.00 3,
פעולות ספורט סה"כ 0.00 ס1.,0 1.003
פרק 32 - תרבות סה"כ : 0+ 00| / 7
עמוד 6 מתוך 52
הכנסות הצעת תקציב 2025 בת ים
9
| תקציבי
פרק 34 - רווחה. ...., ו
מינהל רווחה "
0 |341000 | רב נכויות מינהל רווחה 1.0020 00 10.00
1 |341000 | שכר עובדי לשכות מינהל רווחה 0 200 6
3 | 341000 | פעולות אירגוניות מינהל רווחה 200000 200000 20008
4 | 341000 | בטחון עובדים וו 1.000 1.01
5 | 341000 | פעולות ותוכניות רווחה - עוגן 1000 1000 10
מינהל רווחה סה"כ 2.000 2,000 115
צרכים מיוחדים
2 | 342200 | משפחות במצוקה בקהילה צרכים מיוחדים 1000 1,000 0
1 | 342200 | משפחות במצוקה בקהילה צרכים מיוחדים 10 20,000 2007
5 | 342200 | מסגרות ארציות לדרי רחוב צרכים מיוחדים 0 0 5
9 |342200 | טיפול בדרי רחוב צרכים מיוחדים 000 20020 2003
צרכים מיוחדים סה"כ 0 20 25
הדרְכת משפחות
1 |342400 | הכנסות מיעוץ נשואין הדרכת משפחות 1.000 1.000 2.005
2 |342400 | השתתפות פונים במרכז לאלימות הדרכת משפחות | 25,000 20,000 10
2 |342400 | מרכזי קשר 1000 100 ו
3 | 342400 | שירותים בקהילה ש'חא 100 220000 2,003
5 |342400 | מרכזי טיפול באלימות הדרכת משפחות 200000 10 1 ך1
6 | 342400 | תוכנית למניעת אלימות הדרכת משפחות 200 2,000 20,008
הדרכת משפחות סה"כ 220.00 10 1066
פעולות קהילתיות
1 | 343500 | משפחות וילדים בקהילה 0 0 1 1,756
3 | 343500 | מועדונית משותפת פעולות קהילתיות 100 5200 2207
4 | 343500 | משפחות אומנה פעולות קהילתיות 10 10 15
5 | 343500 | תוכנית לאומית ילד ונוער פעולות קהילתיות 1,000 2,000 10006
6 | 343500 | יצירת קשר הורים ילדים פעולות קהילתיות 100 0 3
8 | 343500 | טיפול בפגיעות מינית פעולות קהילתיות 2100 100 12,009
פעולות קהילתיות סה"כ 0 00 6
אחזקת ילדים בפנימיות
0 | 343800 | השתת' הורים ילד פנימיה 0 1000 13
1 | 343800 | ילדים בפנימיות 0 0 12
אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ 100 10 15
אחזקת ילדים במעונות יום
0 | 343900 | השתת' הורים מועדונית 11000 10,000 1.,|4
1 | 343900 | ילדים במעונות יום 2,700 200 21
אחזקת ילדים במעונות יום סה"כ 2,100 2,090 2,5
שרותים לזקן - מוסדי
0 | 344300 | טיפול בקשיש השתת' קרובים 0, 1 20 2 ,2
|931 | 344300 | קשישים במעונות 160 10 12
שרותים לזקן - מוסדי סה"כ 10 10 14
עמוד 7 מתוך 52
הכ:סות הצעת תקציב 2025 בת ים
2
שרי זים לזקן - קהילתי
0): | 344400 | השתתפות צרכים מיוחדים לקשיש
1 |344400 | טפול בקשישים בקהילה
4 | 344400 | מועדונים לקשישים
5 344400 | שירותים לניצולי שואה
7 | 344400 | הזדקנות מיטבית בקהילה
שרותים לזקן - קהילתי סה"כ
סידור אנשים עם מוגבלות במוסדות
0 אוטיסטים השתתפות קרובים
1 |345100 | מעון ממשלתי -משרד הרווחה
2 |345100 | סידור במעונות - משרד הרווחה
03 | החזקת אוטיסטים במסגרות
4 | 345100 | טיפול בהורים וילדים
5 |345100 | מסגרות יום ותעסוקה לבוגרים
6 |345100 | הסעות לאוטיסטים
7 | 345100 | נופשונים וקיטנות
9 | 345100 | מועדונית לילדים אוטיסטים
סיור אנשים עם מוגבלות במוסדות סה"כ
סידור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום
0 | 345200 | אנשים עם מוגבלות השתת' קרובים
|933 | 345200 | מעון יום אימוני - משרד הרווחה
סידור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום סה"כ
| שרותים לאדם עם מוגבלות - קהילתי
2 345300 | נופשונים מש'ה ושקום
5 [345300 | משפחות אומנה לשיקום
0 |345310 | השת' הורים בהסעות למרכז יום
1 |345310 | הסעות למרכז יום לאדם עם מוגבלות
| שרותים לאדם עם מוגבלות - קהילתי סה"כ
| מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות ומע"ש
0 |345400 | השתת' קרובים במע'ש
מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות ומע"ש סה"כ
| טיפיל בעיוור בקהילה
4 | 346300 | הדרכת עיוור ובני ביתו
6 | 346300 | תוכנית תמיכה בקהילה
7;, 346300 | תוכניות צבא
טיפול בעיוור בקהילה סה"כ
נכיכי - שיקום במוסדות
0 |346500 | נכים השתתפות קרובים
1 |346500 | נכים בפנמיות
12 |346500 | נכים במשפחות אומנה
2 |345200 | אנשים עם מוגבלות במעון טיפולי-ממשלה
3 |345300 | משפחות אומנה לאדם עם מוגבלות מש'ה
4 345300 | מועדונים חברתיים לאדם עם מוגבלות מש'ה
1 | אנשים עם מוגבלות במע'ש מחוץ לעיר
1.000
1000
220000
0
2,000
0
0.0(0
00
20
10
2000
2.00
2000
1000
2200000
00
20.00
0
1.000
00
0.00
1.000
1000
000
+0
1,000
0
2000
10
200
10020
20000
000
1,000
2.000
0
2000
00
1-00
007
000
2000
0
020
000
2,000
0
2,000
0
200
2,000
20,000
1
100,000
2000
1000
0
0.00
000
000
00
0.00
1.00
2200
1000
0
0
2,020
200000
0,000
20,000
220000
0
20000
1
19
2.04
17
17
28
22,
05
212
8
1
17
1
9,006
0,005
"56
1,003
2,702
10
1,465
2009
5
0
3
05
1.05
|77
4
13
1.77
29
200076
7.07
.2
2.04
8
200.09
עמוד 8 מתוך 52
הכנסות הצעת תקציב 2025 בת ים
ו
3 | 346500 | מ. ממשלתי שקום נכים
5 | 346500 | מרכז יום לנכים קשים
6 |346500 | נכים קשים בקהילה
7 | 346500 | מעון יום שיקומי
| 838 | 346500 | חלופה למעון יום שיקומי
נכים - שיקום במוסדות סה"כ
נכים - אחזקה במסגרות יום
1 |346600 | מסגרות יום לילד המוגבל
נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ
נכים - טיפול בקהילה
1 |346700 | שקום נכים בקהילה
2 | 346700 | הסעות נכים לתעסוקה
3 | 346700 | הסעות מעון יום שיקומי
34 | 346700 | ליווי מעון שיקומי
5 !346700 | תוכניות לילדים חריגים
7 | 346700 | קהילה תומכת לנכים
8 | 346700 | מועדון חברתי לבוגרים
נכים - טיפול בקהילה סה"כ
נכים - שיקום במפעלי תעסוקה
1 !346800 | תעסוקה נתמכת לנכים
2 |346800 | תעסוקה מוגנת למוגבלים
3 | 346800 | מרכזי אבחון ושקום
| נכיני - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ
חבו,רות רחוב ונוער במצוקה
0 |347100 | נוער מתמכר
0 | 347100 | השת' מ.חינוך רונין
0 | 347100 | נוער וצעירים חוץ ביתי
1 | 347100 | פגיעות מיניות בגירים
2 | טפול בנוער ובצעירים
3 |347100 | נוער חרדי מנותק
4 | 347100 | נוצץ שירותים בקהילה
5 ]347100 | טיפול בשורדות זנות
7 | 347100 | בית חם לנערות
8 ]347100 | מקלטים לנשים מוכות
0098 | תוכנית קהילתית עדי
12 |\|יתד תוכנית לאומית נוער וצעירים
חבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ
חסות נוער
2 |347200 | מעונות חסות ממשלתית
חסות נוער סה"כ
סמים
0 | 347300 | השתתפות פונים סמים
6 | 347300 | התמכרות חוץ ביתי אלכוהול
7 !347300 | התמכרות מבוגרים אלכוהול
|
1000
0
10,000
1.000
1000
0
200,000
200,020
000
00
1,000
0.000
2000000
2000
200000
2,000
22000
00
11,000
00
20000
2000000
2.00
|00
0
220000
100
000
0
10
0
000
0
0000
0000
0.00
1.000
2000
|
10
10
100
2000
1000
00
220000
200000
00
000
000
400
00
100
22000
0
100.00
00
020
0
2000
220000
0
220000
220000
00
00
1,000
0
0
0
0
1,000
2000
2,000
00
000
22000
9
114
7
5
20
14
11
20,003
20,003
|23
7
06
1,06
12
07
211
2
,|4
1
2
17
0
2,009
2
20,002
20,008
0
0
1,000
20009
9
2,1
|07
7
1
|01
1,020
201
207
עמוד 9 מתוך 52
הכנסות הצעת תקציב 2025 בת ים
כ
קציבי- ו 2 /
0 | השתת' אגודה לשקום האסיר 000 2000 12
סמים סה"כ 00 000 2.,0
פעילות קהילתית בשכונות
1 |347400 | מפתן 00| 00| 155
0 | 348200 | קהילה מותנה 200000 1.000 5+
1 | 348200 | עבודה קהילתית 200 [ייו: > 1,007
2 | 348200 | טיפול באובדן ושכול 100 1000 11
3 |348200 | בתי משפט קהילתיים 20000 200 205
4 |348200 | מרכז עוצמה 22000 2000 2
5 | 348200 | תוכניות חומש ליוצאי אתיופיה 000 2,00 200|]2
0 |348200 | פעילות לקהילה הגאה מותנה 2200000 20000 0
0 | 348300 | פעולות התנדבות 200020 2000 1,007
פעי'ות קהילתית בשכונות סה"כ 0 0 4 ,1
שיקום שכונות
1 |348500 | שיקום שכונות-ממשלה 00 2000 20022
שיקום שכונות סה"כ 2,000 2,000 20,072
שרותים לעולים
2 ]349010 | ילדים בפנמיות עולים 10 20000 20.08
שרותים לעולים סה"כ 1000 20,000 2,008
פרק 34 - רווחה סה"כ. 100 0 115
ההא תתיועם, ו
פרק 36 - קליטת עליה. >
0 |369010 | השתתפות בפעולות קליטה 1.0020 0,000 100.06
0 |369010 | השתתפות ממשלה בקליטה בקהילה 0.000 0.000 412
1 |369010 | מוקד קליטה -מותנה ממשלה 20000 200000 0
)421 | 369020 |הכנסות ממכירת כרטיסים 10,000 100020 0
קליטה סה"כ 0 0 8
אולפני עולים
0 |369020 | הכנסות מעולים 0.00 0,000 10
0 |369020 | השתתפות הסוכנות באולפנים 20000 20000 007
אולפני עולים סה"כ 200000 20000 117
פרק 36 - קליטת עליה סה"כ,,,, = 100 5
איכית הסביבה
0 | 379000 | איכות סביבה-מותנה 200020 200020 0
0 |379000 | איכות הסביבה 000 1000 0
איכות הסביבה סה"כ 7.000 000 0
פרק 37 - איבות סביבה מהוב., - . ...> שו 4
עמוד 10 מתוך 52
הכנסות הצעת תקציב 2025 בת ים
כ
+ 2 מים -- טאו ב 8 א רזע
אגרות םד
1 |413100 | אגרת מים 000 000 12
2 |413100 | אגרת אחזקת מד מים 1000 0020 23
אגרות מים סה"כ 1.000 1.000 156
מים .
0 [413200 | מוני מים 000 00 1.008
מים סה"כ 00| 00| 1,008
הכנסות אחרות ממים
0 |413300 | אגרת ניתוקי מים-קבלן 00 5,000 55
1 |413300 | אגרת אכיפה מינהלית ארנונה ס120.0 120.0 04|
הכנסות אחרות ממים סה"כ 10020 22,020 99|
תאגיד המים
0 | 413400 | החזר שכר עובדי עירייה בתאגיד המים 0 0 46
3 | 413400 | דיבידנד מתאגיד המים 0 270 0
תאגיד המים סה"כ 00 2.000 6
פרק 41 - מים סה"כ
ד ור
28 2,000 30000
פרק 43 - נכסים
6 רדת הדע הדל השונ שק יאר המקטא
נכסים
1 |433000 | שכר דירה מנכסי עירייה 0 0 2
2 | 433000 | שכ'ד מגדל הים 1.00 00 255
3 | 433000 | שכר דירה שטחי התארגנות 00| יו 0,,ך
4 | 433000 | גגות סולאריים 200 2000 13
5 | 433000 | שיפוי מנתע בגין עבודות במרחב הציבורי 10 1,000 0
0 |433100 | פרויקטים מניבים 0 0.00 0
1 | 433100 | שכ'ד מסוף דן 00 0 0
|642 | 433100| חדר כושר 0 0 0
נכי'ם סה"כ 10 10 9,
פרק 3 - נכסים סה"כ -10 0 לבב ל
ו ו
פרק 44 - תחבורה
רש:ת החניה
0 | 443200 | עמודי חניה לנכים 1000 1.000 200
3 !443200 |תווי חניה אזורים 0.000 0.00 200
4 | 443200 | הפעלת חניונים 0 20 0
5 | 443200 | שירותי חניה סלולרי 0 10 7
7 | 443200 | דוחות חניה - הורוביץ 0 0 89
8 | 443200 | גרירת רכבים נטושים 0,000 0,000 0
רשות החניה סה"כ 5,020 80 27
פרק 4 - תחבורה סה"כ. 0 0 200 2,077
| מפעל הביוב |
עמוד 11 מתוך 52
הכנסות הצעת תקציב 2025 בת ים
2
0 ]470000 ] אגרת ביוב 14
מפעל הביוב סה"כ 1,020 020 14
פרק 47 - מפעל הביוב סה"כ ב 2 000 / 000 4 6
פרק, 1 - ריבית והחזר הוצאות משנים. קודמות
ריבית והחזר הוצאות.
1 !511000 | ריבית והפרשי הצמדה 00 200 771
0 |513000 | החזר הוצאות שנים קודמות 0 180 08|
0 ]513100 | תקבולים ממשלתיים לשנים קודמות 0 0 4, 1
ריבית והחזר הוצאות סה"כ 2,960 2200 33\,,
פרק 4 - ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ 0 0( 2,333
פרק 59 - - החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
| החזר מקרנות ו והכנסות מיוחדות "7
0 !599000 | הכנסות מותנות מענקים 0 00| 0
1 |599000 | הכנסות לכיסוי גרעון מצטבר 0 100 0
0 |599200 | תקבולים בלתי רגילים 0 0 09
1 |599200 | השתתפות בפנסיה 20 200 23
0 |599200 | קרן ארנונה 10 0 0
0 | 599900 | הלוואות לאיזון תקציב 0 0 100
ההזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ 0(0, 20 מ
פרק 9 - החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ 0 20 3+
1,096,245,705 .1,201,424,500 60
עמוד 12 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים
כמ
| משרות יְ : תקציב
22 8 2024
שם סעיף. 5
/
פרק 61 - מינהל כללי
הנלה ומועצה
משכורות כוללות הנהלה
0 |611000 | ומועצה 4 0 4 10 8
שכר סה"כ 4 0 4 0 8
1 |611000 | אירוח וכבוד הנהלה ומועצה 200 20020 1.08
רכישת מתנות הנהלה
4 |611000 | ומועצה 00 0 100
1 |611000 | השתלמויות הנהלה ומועצה 2000 200020 0
הוצאות כלליות הנהלה
0 |611000 |ומועצה 0.00 00 2001
\ פעולות סה"כ 0 2,000 0 2,000 19
| הנהלה ומועצה סה"כ [ 4 |3,678,000 | 4 |3,697,000 | 3,130,357 |
מבי;ר הרשות
משכורות כוללות מבקר
0 |612000 | הרשות 5 |1,162,000 5 |1,164,000 99
שכר סה"כ 5 10 5 10 19
0 |612000 | השתלמויות וכנסים 20000 200000 0
1 |612000 | רכש וציוד 000 000 0
הוצאות פרסום והדפסות
0 |612000 | מבקר הרשות 1000 2000 13
[ הוצאות משרדיות מבקר
0 |612000 | הרשות 000 00 2009
עבודות ע'י גורמי חוץ
|782 | 612000 | מבקרת הרשות 20.00 1000 017
ל פעולות סה"כ 0 2,000 0 00| 09
| מבקר הרשות סה"כ | 5 |1,502,000 |[ 5 |1,354,000 | 1,223,468 |
לשכת מנכל
0 |613000 | משכורות כוללות לשכת מנכל| 8 |3,318,000 [ 8 |2,851,000 |2,407,043 |
שכר סה"כ 8 000 8 2,000 3
1 | 613000 | ארוח וכיבוד לשכת מנכל 20000 2000 104
0 |613000 | הוצאות שונות לשכת מנכל 00| 1,000 22,006
1 ]613000 |צילום מסמכים לשכת מנכל 100 1000 0
1 עבודות גורמי חוץ ופעולות
2 |613000 | במיקוד לשכת מנכ'ל 10,000 10000 09|
פעולות סה"כ 0 10 0 10 9
| לשכת מנכל סה"כ |[ 8 |4,387,000 | 8 |3,870,000 |2,947,693 ]
מזכירות
0 |613100 | משכורות כוללות מזכירות 1 |5,494,000 [ 21 |5,163,000 [|4,839,499 |
שכר סה"כ 211 0 11 90 9+
| מזכירות סה"כ | 21 |5,494,000 | 21 |5,163,000 | 4,839,499 |
עמוד 13 מתוך 52
הו.:אות הצעת תקציב 2025 בת ים
= משרות תקציב := = משרות תקציב
205 5 4 2024
משכורות כוללות הסברה
0 |614000| ויחסי ציבור 3 |935,000 3 |909,000 07|
שכר סה"כ 3 2,000 3 1.00 77|
1 |614000 | ארוח וכבוד 12000 1000 3
2 |614000 | ספרות מקצועית ועתונות 200 2000 0
0 |614000 | הוצאות פרסום והסברה 00 00, 6
0 |614000 | עבודות קבלניות דוברות 02000 10,000 [ :|
הוצאות שונות הסברה ויחסי
1 | 614000 | ציבור 1000 1000 209
2 | 614000 | יועצים דוברות 1.000 020 9
פעולות סה"כ 0 10 0 0, 1 1, 1
| הסברה ויחסי ציבור סה"כ | 3 |2,592,000 | 3. |2,333,000 | 1,896,988 |
משאבי אנוש
משכורות כוללות משאבי
0 |615000 | אנוש 4 |3,864,000 4 |3,482,000 1,000
שכר סה"כ 14 0 14 000 0
1 | 615000 | אירוח כיבוד משאבי אנוש 200 5,000 10909
4 |615000 | הוצאות שונות משאבי אנוש 200000 20,000 20008
ספרות מקצועית ועתונות
2 |615000 | משאבי אנוש 1,000 1000 0
0 |615000 | הוצאות פרסום משאבי אנוש 00 1.000 100020
הוצאות כלליות שונות -
0 |615000 | משאבי אנוש 0 1.000 12
אגודות מקצועיות ושונות
1 |615000 | משאבי אנוש 0 0 0, 1
2 | 615000 | שעון נוכחות משאבי אנוש 20.00 12000 13
3 !615000 | רווחת העובד משאבי אנוש 100.0 10000 3
השמה אבחון עובדים
4 |615000 | משאבי אנוש 20000 20.00 :6
השתלמויות עובדים משאבי
1 |616000 | אנוש 0,00 00| 220000
רווחת עובד לספורט משאבי
1 |616000 | אנוש 00| [ייו) 0.00
2 פעולות סה"כ 0 000 0 000 20
| משאבי אנוש סה"כ | 14 |8,162,000 | 14 |7,553,000 | 6,428,959 |
יעוץ משפטי
0 |617000 | משכורות כוללות יעוץ משפטי 5 |3,738,000 5 |3.450,000 8
תוס' שלא נכלל בשכר יעוץ
0 |617000 | משפטי 0 0 06
שכר סה"כ 15 00 15 0 4
1 |617000 | אירוח וכבוד יעוץ משפטי 1000 1000 220
ספרות מקצועית ועתונות
2 |617000 | יעוץ משפטי 1000 1,000 100
הוצאות משרדיות יעוץ
0 ]617000 | משפטי 1020 1,000 107
עמוד 14 מתוך 52
הו:אות הצעת תקציב 2025 בת ים
2
/ 2 משרות
ו
תקצים
205
משחות
2025
תקציב
2024
הוצאות ופעולות משפטיות
1 |617000 | יעוץ משפטי 0, ך1 10 2, 1
יעוץ משפטי לשילטון מקומי
0 | 617000 | ודיני עבודה 920(0 0,,ך 22,.9
פעולות סה"כ 0 20 0 20 28
|יעוץ משפטי סה"כ [ 15 |6,512,000 | 15 |6,281,000 [5,460,302 |
מוניציפלי
. אירוח וכבוד וועדות ומועצה
1 | 618000 | מוניציפלי 020 0.00 1.08
0 | 618000 | פרסום מכרזים מוניציפלי 1,000 1.000 1.005
צילום הקלטות ותמלול
0 | 618000 | מוניציפלי 00 00 06|,
1 | 618000 | ניהול מכרזים מוניציפלי 2.000 00| 11
0 | 618000 | שליחויות מוניציפלי 1.000 1,000 :א
פעולות סה"כ 0 2000 0 0,000 0
| מוניציפלי סה"כ | 0 |8250000 | 0 |774.000 |652,560 |
בחירות ברשות המקומית
משכורות כוללות בחירות
0 |619000 | ברשות המקומית 0 2,(0 195
שכר סה"כ 0 0 0 2,0 15
הוצאות שונות - בחירות
|780 | 619000 | ברשות המקומית 0 202,000 16
, פעולות סה"כ 0 0 0 20000 116
| בחירות ברשות המקומית סה"כ | 0 |0 |06 |2,387,000 |541, 21 שן
פרק 61 - מינהל כללי סה"פ. . 0 = 70 331520000 76 330412000 8
פרק 62 - מינהל כספים
לשכת גזבר
0 | 621100 | משכורות כוללות לשכת גזבר| 7 |3.058.000 |[ 7 |2,739,000 [2,867,656 - |
וע שכר סה"כ 7 000 7 2,0 26
1 |621100 | אירוח וכבוד לשכת גזבר 2,000 2000 18
ספרות מקצועית ועתונות
|522 |621100| לשכת גזבר 100 1000 0
0 | 621100 | הוצ' משרדיות לשכת גזבר 1000 1000 1107
יועצים תכנון ובקרה לשכת
0: |621100|גזבר 1000 7,000 11|
1 |100 1 הוצאות שונות לשכת גזבר 11000 11000 104
פעולות סה"כ 0 20|0(0 0 00| 9,
| לשכ גזבר סה"כ |[ 7 |3,962,000 | 7 |3,576,000 |3,698,035 ]
תשלומים
ב משכורות כוללות
110 |10 1 התקשרויות ערבויות וספקים 5 (20.,0 5 1.00 5,
שכר סה"כ 5 200.00 5 00 55
עמוד 15 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים
0 שם סעיף- >
0 |621110 | תשלום לחברת 'ברינקס
פעולות סה"כ
| תשלומים סה"כ |
תקציבים
0 |621200 | משכורות כוללות תקציבים
. שכר סה"כ
[781 [621200 | הוצאות שונות תקציבים | |
פעולות סה"כ
| תקציבים סה"כ |
הנוו"ח מרכזית
משכורות כוללות הנה'ח
0 |1300 | מרכזית
שכר סה"כ
ַ העסקת יועצים הנה'ח
0 |621300 | מרכזית
0 |621300 | הוצאות שונות הנה'ח מרכזית
1 | 621300 | שרותי מידע בנקאיים
פעולות סה"כ
| הנוח מרכזית סה"כ 1
| חשבים יחידתיים
] משכורות כוללות חשבים
110 21400 יחידתיים
שכר סה"כ
| חשג'ים יחידתיים סה"כ |
יחיהת השכר
משכורות כוללות יחידת
0 |621500 | השכר
שכר סה"כ
יחיז'ית השכר סה"כ |
| הכנסות
0 | 621600 | משכורות כוללות הכנסות
שכר סה"כ
1 621600 | אירוח וכבוד הכנסות
0 |621600 | הוצאות משרדיות הכנסות
1 621600 | אגרות בתי משפט
751 ]621600 | הפצת שוברי ארנונה
0 | 621600 | הוצאות ועדת ערר
1 |621600 | הוצאות שונות
2 |621600 | חקירה איתור ושמירה
4 | אכיפת גבית ארנונה
= משרות
ו
=[ תת
-1
17
17
|
ו
20000
2000
920,000[
1,301,000[
10
10,000[
100
11000[
0
10
10
0
1000
2,000
1,277,000]
2.000
2,000
2,437,000[
0
1 ,0
1,907,000]
4000[
000
20000
10
000
10
00
2000
0
0
תקציםיי ה
025
משרות
4
ות
ת)| תי
4
שש
2
ש|פי
4 |
46
46
20000
2000
885.000|
1,216,000]
10
10,000[
1000
1,226,000|
10
10
10
00
000
200
1,169,000|
20
2,000
2,279,000|
0
1 ,0
1,666,000|
1,21,000[
00
20000
10
000
10
000
2000
000
10
תקציב
204
ביצוע
3
12
12
| 885,477 |
| 1,213,871 |
11
1 542|
12
| 1,214,413|
2
12
1,000
15
000
135
| 1,122,957 |
276
8
| 2,270,888|
143
1 ,3
| 1,431,943|
| 7,901,760|
0
16
1108
2204
5
16
2005
2.06
8
עמוד 16 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים
2
משרות תקציב משרות תקצוב ביצוע
שם סעיף \?
ל 205 5 204 2024 23
: גבית פיגורים על בסיס
5 |621600 | הצלחה 000 000 3
הוצאות משפטיות לגביית
6 |621600 | ארנונה 20000 20000 20003
7 | 621600 | מוקד מידע טלפוני 1.00 ס(כ200|0 2055
פעולות סה"כ 0 3.6940000 0 3,624000 258
| הכנסות סה"כ |[ 47 |12,508,000 | | 46 |11,745,000 | |10,518,058 | |
רישוי עסקים
משכורות כוללות רישוי
0 |623200 | עסקים 1 |2,362,000 1 |2,134,000 25
שכר סה"כ 1 20362000 11| 2,134,000 25
1 |623200 | כיבוד רישוי עסקים 2,000 200 10
הוצאות משרדיות רישוי
0 |623200 | עסקים 000 00 11
הדפסת מסמכים רישוי
1 | 623200 | עסקים 1000 1000 1206
1 |623200 | סקר שילוט 2,000 1000 0
פעולות סה"כ 0 2,000 0 11000 1,077
| רישוי עסקים סה"כ | 11 |2,404,000 |[ 11 |2,274,000 |2,063,912 |
אחזקת היכל התרבות
0 |624000| אחזקת היכל התרבות [650,000 | [650,000 [650,000 |
פעולות סה"כ 0 000 0 00| 0000
| אחזקת היכל התרבות סה"כ | 0 |650,000 | 0 |650,000 [650,000 ]
פרק 62 - מינהל כספים סה"כ. . . 97| 2776000 6 254800000 21
פרק 63 - הוצאות מימון
הוצאות מימון
0 |631000 | עמלות והוצ' בנק אחרות 20 2,000 2,6
0 | 632000 | ריבית משיכות יתר וספקים 1.000 10000 33
0 |632000 | תשלומים למס הכנסה 1.000 1.000 10
0 | 632000 | הנחות מימון 00|0(0 00| 06|
פעולות סה"כ 0 000 0 00 25
| הוצאות מימון סה"כ | 0 |3,290,000 | 0 |3,014000 |2,910,675 |
פרק 63 - הוצאות מימון סה"כ 0 00 0 0 2.55
הרהה וו ילרטאית
1 | 649071 | תשלומים ע'ח קרן תברואה 100 1,000 200.09
תשלומים ע'ח ריבית
2 | 649071 | תברואה 100 1000 4
תשלומים ע'ח הצמדה
3 | 649071 | תברואה 000 11000 203
עמוד 17 מתוך 52
3
1
1:2
1
2
3
1
22
3
41
(2
33
ו
3
(1
02
3
1
2
393
02
יי :|
וי
033
3
3
4
4
04
6
649076|
06
1
21
21
002
002
002
649084
649084,
04
55
55
5
71
1
1
3
003
בו
|
92
207
1008
08
108
009
299
09
הצעת תקציב 2025 בת ים
2
שם סעיף/ < =
תשלומים ע'ח קרן בטחון
תשלומים ע'ח ריבית בטחון
תשלומים ע'ח הצמדה בטחון
תשלומים ע'ח קרן ת.ב.ע
תשלומים ע'ח רבית ת.ב.ע
תשלומים ע'ח הצמדה ת.ב.ע
תשל' ע'ח קרן נכסים צבוריי
תשל" ע'ח ריבית נכסים צבור
תשל' ע'ח הצמדה נכסים
צבור
תשלום ע'ח קרן שרותים
שונים
תש' ע'ח ריבית שרותים
שונים
תש' ע'ח הצמדה שרותים
שונים
תשלומים ע'ח קרן חינוך
תשלומים ע'ח ריבית חינוך
תשלומים ע'ח הצמדה חינוך
תשלומים ע'ח קרן תרבות
תשלומים ע'ח ריבית תרבות
תשלומים ע'ח הצמדה תרבות
תשלומים ע'ח קרן רווחה
תשלומים ע'ח ריבית רווחה
תשלומים ע'ח הצמדה רווחה
תשלומים ע'ח קרן דת
תשלומים ע'ח ריבית דת
תשלומים ע'ח הצמדה דת
תשלומים ע'ח קרן מים
תשלומים ע'ח ריבית מים
תשלומים ע'ח הצמדה מים
תשלומים ע'ח קרן משרדי
הרשות
תשלומים ע'ח ריבית
מ.הרשות
תשלומים ע'ח הצמדה
מ.הרשות
תשלומים ע'ח קרן ביוב
תשלומים ע'ח ריבית ביוב
תשלומים ע'ח הצמדה ביוב
תשלומים ע'ח קרן רכב
תשלומים ע'ח ריבית רכב
תשלומים ע'ח הצמדה רכב
תשלומים ע'ח קרן שונים
תשלומים ע'ח ריבית שונים
תשלומים ע'ח הצמדה שונים
= משרות
2
1000
1000
1.020
2000
[י
000
1000
2000
2200
0
000
0.000
100
000
1100
2000
0
1,000
0
2000
2000
1000
2000
0
0
0
7.000
51,000
1000
1,000
1.000
1000
0
0
0
10
0
100
תקציב =
| 2025
2024
תקציב
2024
1000
2000
1000
11.00
000
2,000
7.000
1000
1000
22000
100
000
0.000
000
200
7.000
1000
0
1000
10000
2000
2000
100
2000
0
0
0
0.000
2100
10
000
200
1000
0
0
0
0
0
|00
1
22.74
8
1.008
220008
1077
20005
2,120
11
1208
,|1
112
1
22007
12008
14
17
4
11
15
165
209
06
158
409
1
,|9
108
7
:1:1
[א:
10
21
206
00
3
2,09
עמוד 18 מתוך 52
ות הצעת תקציב 2025 בת ים
0
משרות תקציב. .== = = משרות 7 ביצוע
ו 2024 23
תשלומים ע'ח קרן פתוח
1 ו במעבר 1000 0 133
| תשלומים ע'ח ריבית פתוח
2 ;649100 | במ 1.000 120020 12
, תשלומים ע'ח הצמדה פתוח
3 |649100 במ 2000 22000 20
ה פעולות סה"כ 0 | 23210000 0 22993000 22
| פרעון מלוות סה"כ | 0 |23210000 | [ - 0 |22,993,000 | |21,827792 - |
פרק 64 - פרעון מלוות סה"כ 0 20 0 00 5 22 2
שי הדח ו וחמ 0884000068 גאח : די ל השפ מעמט אס הרה המ החפ ד הל לש הכ,ה-- -שת ה הב םי ררל
פרק 1 תברואה.
מנו;ל שיפור פני העיר
| משכורות כוללות מנהל
0 |711000 | שיפור פני העיר 5 |5,075,000 5 |4,294,000 14
שכר סה"כ 15 0 15 0 14
אירוח וכבוד מנהל שיפור פני
1 |711000| העיר 2000 112000 16
הוצאות משרדיות מנהל
0 |711000 | שיפור פני העיר 2000 2000 194
בקרת קבלנים והתקשרויות
0 |711000 | מנהל שיפור פני העיר 200000 1000020 20000
הוצאות שונות מנהל שיפור
1 | 711000 | פני העיר 11000 100 008
פעולות סה"כ 0 2,000 0 10 8
מנהל שיפור פני העיר סה"כ | 15 |5,362,000 | 15 |4,411,000 |4,165,452 [
הנהלת שירותי נקיון
משכורות כוללות הנהלת
0 712100 | שירותי נקיון 9 2,000 9 10 6
שע\ שכר סה"כ 9 2,000 9 10 176
| הנולת שירותי נקיון סה"כ | 9 |2,142000 | 9 |1,8740000 |1,952,876 |
ניקוי רחובות
ּ/ | כלים מכשירים וציוד ניקוי
0 |712200 רחובות 0(0,. 00 20,074
| טאוט רחובות -קבלני ניקוי
1 |712200 רחובות 220 2000 4
פעולות סה"כ 0 00 0 200 18
| ניקוי רחובות סה"כ | 0 |24,430,000 | | 0 |22,005,000 | |19,060,458 | |
אסוך ובעור אשפה
: משכורות כוללות איסוף
0 | ובעור אשפה 0 |14,676,000 0 |13,699,000 111
ו שכר סה"כ 170 10 20 10 1
0 | 712300 | חומרים איסוף ובעור אשפה 2000 2,000 16
כלים מכשירים וציוד איסוף
4 | 712300 | ובעור אשפה 000 0 92
עמוד 19 מתוך 52
|אסוף ובעור אשפה סה"כ |
1+
11
0
ו
12
714000| 0
3
פינוי אשפה-קבלני איסוף
2000
0000
2000
2000
שרות וטרינרי
000
000
0000
000
0000
000
| שרות וטרינרי סה"כ ]
תבריאה מונעת
הצעת תקציב 2025 בת ים
שם סעיף
ובעור אשפה
מיחזור איסוף ובעור אשפה
פינוי אשפה-מנופים
השתת' באגוד ערים תברואה
פעולות סה"כ
משכורות כוללות שרות
וטרינרי
שכר סה"כ
חשמל שירות וטרינרי
כיבוד לשירות הוטרינרי
פעילות השרות הוטרינרי
חיסונים וטיפול בכלבים
עיקור וסירוס
טיפול בחתולי רחוב
פעולות סה"כ
משכורות כוללות תברואה
0 |715000| מונעת
2 שכר סה"כ
0 | 715000 | חומרים
0 |715000 | קבלן הדברה תברואה מונעת
: פעולות סה"כ
| תברואה מונעת סה"כ |
פרק 71 - תברואה סה"כ
פרק 72 - שמירה וביטחון
10
1
210
00
1
2
מינו:ל שמירה ובטחון
0000
000
20000
000
000
000
משכורות כוללות מינהל
שמירה ובטחון
שכר סה"כ
כיבוד מינהל שמירה ובטחון
כלים מכשירים וציוד
הוצאות שונות מינהל שמירה
ובטחון
מערכות התראה במוסדות
עירוניים
אגרת רישיון לנשק
פעולות סה"כ
| מינהל שמירה ובטחון סה"כ ]
משרות
2025
0
10
|
ש|סי
100
21
11
0
21
| תקציב ו
10
000
0
2,000
+0
61,923,000|
0
1 ,0
000
1000
000
20,000
11000
10
000
2,346,000|
0
0
0
1.000
000
470,000|
"0
חפה וה סטרא תשהרהה, אוהה החט חתפל - הר מו
2000
2,000
1,000
1,000
2,000
1000
2,000
2000
2,979,000[
)<:
קציב ביצוע
משרות
224 2024 203
0 3
2,000 19
000 1
2,000 10
0 40115000 1
|[ 70 |53,814,000 = |50,609,122 - |
6 |1,441,000 8
6 | 1441000 18
0 0
1000 0
1.000 7,
200000 1.00
1,000 88
1.000 0
0 6210000 30
|[ 6 |2,062000 | 1,770,597 |
0 1
00 1
0 203
000 009
0 470000 2
| 0 |470,000 |422,142 0
0 84636000 7נ -
1 |2,680,000 206
1 206800000 26
1000 107
000: ד
0 12
000( 100
220000 0
0 2.000 11,000
| 21 |2,941,000 | 2,255,306 ]
עמוד 20 מתוך 52
הוזות הצעת תקציב 2025 בת ים
0
1 משרות תקציב. ")= משרות תקצוב
ו 2055 2005 20000 204
משמר אזרחי
כיבוד שמירה וביטחון
1 !722100 | ומתנדבי משא'ז 20000 20000 107
0 | 722100 | הוצאות שונות משמר אזרחי 10 1,000 200
. הוצאות שונות משמר
1 |722100 | השכונה 10 00 3
3 |722100 | אבטחת אתרי בנייה 0 200 0
פעולות סה"כ 0 10789000 0 1805000 0
| משמר אזרחי סה"כ | 0 |1,789,000 | 0 |1,805,000 |570,590 |
שמירה ובטחון
3 |722200 | שמירה במוסדות עירוניים [1,740,000 ]ו ]1000 |1,257,933 |
פעולות סה"כ 0 10740000 0 1880000 13
| שמירה ובטחון סה"כ [ 0 |1740000 | |[ 6 |1,8800000 [1.257,933 |
| שיטור
0 722200 | שיטור עירוני |8,000 1 [64,000 [79,320 ]
פעולות סה"כ 0 0 0 2,000 20
| שיטור סה"כ | 0 |68,000 | 0 |64,000 |79,320 |
הג"א
[420 | 723000 | תחזוקת מקלטי הג'א 1000 0" 1.77
1 |723000 | חשמל הג'א 000 1.000 201
]550 | 723000 | הוצאות פרסום הג'א 1.00 1,000 2000
0 | 723000 | מימון הוצאות משותפות-הג'א 00 00 0
0 |723000 | מרכז הפעלה הג'א 1000 100 77
השתתפות בתקציב הג'א
0 |723000 | ארצי 2000 1,000 2,019
3 |723000 | רכש אמצעים לחירום הג'א 000( 000 0
2 פעולות סה"כ 0 10 0 10 13
| הג"א סה"כ | 0 |1,680,000 | 30 |1,669,000 |1,341,633 |
| כיכוי אש
1 |724000 | טיפול במערכות כיבוי אש 1.000 1.000 2,002
אגוד ערים כבאות-הוצאות
01 |724000| שונות 10,000 10000 20005
9 פעולות סה"כ 0 541000 0 541000 7
| כיבוי אש סה"כ | 0 |541,000 | 0 |541,000 [405,817 |
| מל" פס"ח
0 | משכורות כוללות מל'ח פס'ח 3 |734,000 | 3 |710,000 |695,314 |
שכר סה"כ 3 734000 3 7100000 4
1 | 726000 | מל'ח כיבוד 000 1000 2
81 | 726000 | מל'ח 1,000 5,000 17|
פעולות סה"כ 0 1,000 0 00 [ א
| מל" ה פס"ח סה"כ [ 3 |785,000 |[ 3 |761,000 [731,203 1
עמוד 21 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים
כ
משרות = תקצוב
2025 2005
משוות
2024
תקציב
2024
שם סעיף
פרק 72 - שמירה וביטחון סה"כ 24 0 2 24 0 3
חר ה ה מנ ולקה הרומהש 4 תת וטחות, ה 5 הו
פרק 73 - תכנון ובניין עיר
משרד מהנדס הרשות
משכורות כוללות משרד
0 |731000 | מהנדס הרשות 1 |13,285,000 1 |12,897,000 0
שכר סה"כ 1 13,2850000 1 12,897,000 10
4 | 731000 | ניקיון מבנה הנדסה 1200 00 100
1 |731000 | אירוח וכיבוד מהנדס הרשות 200 2,000 164
הוצאות משרדיות מהנדס
0 |731000 | הרשות 2,000 22.00 11
0 | 731000 | אחזקה ותיקונים אגף הנדסה 0.000 0.00 1,118
1 |731000 | שמירת מבנה הנדסה 1.000 10 100
הוצאות שונות משרד מהנדס
0 |731000 | הרשות 00 900 2207
פעולות סה"כ 0 1,000 0 200 ו
| משרד מהנדס הרשות סה"כ |[ 51 |13,782,000 | | 51 |13,423,000 | 9,667,084| --[
תכנון עיר ופיתוח
/ משכורות כוללות תכנון עיר
0 |732000 | ופיתוח 0 |2,738,000 0 |2,449,000 26
שכר סה"כ 10 200 10 2,000 6
דמי שכירות רכב ליסינג
5 |732000 | הנדסה 000 100 15
1 |732000 | חשמל 000 7,000 0
0 | 732000 | ביטוח 200000 200000 220006
3 |732000 | השתתפות עצמית 0.00 00 0
אירוח וכיבוד חטיבת פיתוח
1 |732000 | ותשתיות 20000 20000 11007
0 |732000 | השתלמויות וספרות מקצועית 000 100 10
0 |732000 | תקשורת 020 00 0
0 |732000 | הוצאות פרסום 2000000 200000 20,022
הוצאות משרדיות חטיבת
0 | 732000 | פיתוח ותשתיות 2000 2.000 5
1 732000 | הוצאות שונות ועדת משנה 200 200 2
0 | 732000 | מחשוב הוועדה המקומית 0 100.0(0 05|
העתקות אור הדפסות
0 |732000 | וסריקות מסמכים 200000 200000 115
1 |732000 | ייעוץ וליווי משפטי 0+ 0+ 3.
ייעוץ תכנון ובקרה תכנון עיר
0 | 732000 | ופיתוח 1.00 7,000 6+
1 | 732000 | יועצים לוועדה המקומית 10 0 7, 1
2 |732000 | שמאות ומדידות 00 00| 2.08
3 | 732000 | עבודות קבלניות ועדה 0 0 7
עמוד 22 מתוך 52
הוצאות
732000 | 4
732000 | 5
73200 |00
732000| 1
08
732000]930[
732100| 0
ו
1 |732100
732100| 40
732100] 550[
0
732100 1
732100| 2
2100
732100 752|
200 20
732100|780|
733000| 0
0 ]733000
1 ]733000
[52/ [733000
3 | 733000
כ
[784 ]| 733000
הצעת תקציב 2025 בת ים
שם סעיף
תאום תשתיות תכנון יעוץ
ובקרה
ניהול ופיקוח פרויקטים
לתשתיות ובינוי
קשרי קהילה ושיתוף תושבים
הוצאות שונות חטיבת פיתוח
ותשתיות
שיפור השירות לתושב
ציוד יסודי
פעולות סה"כ
| תכגון עיר ופיתוח סה"כ
התחדשות עירונית
משכורות כוללות מינהלת
התחדשות עירונית
שכר סה"כ
התחדשות עירונית
השתלמות וכנסים מקצועיים
התחדשות עירונית טלפוניה
ואינטרנט
התחדשות עירונית פעילות
הסברתית
התחדשות עירונית ציוד
משרדי
התחדשות עירונית מכונת
צילום
התחדשות עירונית הוצאות
שונות ק'ק
התחדשות עירונית הצטיידות
התחדשות עירונית מערכות
מידע
התחדשות עירונית- יועצים
ופרויקטים
התחדשות עירונית אחזקת
משרד
פעולות סה"כ
החוודשות עירונית סה"כ
ריוי! ופקוח על הבניה
משכורות כוללות רישוי
ופקוח על הבניה
שכר סה"כ
עבודות קבלניות פיקוח ורישוי
עבודות קבלניות צווי הריסה
סקר עבירות בנייה
תצ'א ופיענוח סקר עבירות
תכנון שוטף
תכנון מפורט לביצוע
\המשחות
22
]
]
0
10
0
ד
13
3
תקציב
20251
20
00
000
2.000
000
220000
200
25,801,000|
220000
2000
200
12000
0.00
0
0
2000
00
20000
ו
20000
00
2,882,000|
10
0
00
0
2.00
1,000
20000
200,000
4
"| משרות
0
10 ][
13
13
תקצוב
204
00
0
0000
2.000
0
220000
2.000
2,519,000[
0
10
200000
00
000
0
00
12000
000
0
200
2000
0
2,465,000|
10
00
0
1 ,0
1000
1.000
00
0.0020
9
ביצוע
1%
199
2,009
9
20002
104
6
8
| = .13,851,544|
10
10
2,006
0
5
2007
2,007
2,222
0
2,66
107
1
| .2,115,651[
21
21
0
13
22,006
207
1,009
0
עמוד 23 מתוך 52
פעולות סה"כ
רישוי ופקוח על הבניה סה"כ
פרק 3. - תכנון ובניין עיר סה"כ
581 מ-מקוכה תטבח טבממ ו רמל ל ות א
פרק 134 - נכסים ציבוריים.
ו
| רישוי ופקוח על הבניה
[110 | 741000 | משכורות כוללות נכסים
שכר סה"כ
| רישוי ופקוח על הבניה סה"כ
=
תחזוקת מבני עירייה
0 |741000 | עבודות קבלניות נכסים
= פעולות סה"כ
| תתזוקת מבני עירייה סה"כ
דרכים ומדרכות
1 742000 | כיבוד ליחידות אחזקה
[ חומרים ושונות דרכים
0 |742000 |ומדרכות
: עבודות קבלניות - דרכים
1 | 742000 | ומדרכות
עבודות קבלניות בעלים
2 |742000 | כבישים ומדרכות מותנה
|780 | 742000 | תחזוקת תחנות הסעה
פעולות סה"כ
| דרוים ומדרכות סה"כ
תאורת רחובות
משכורות כוללות תאורת
0 | 743000 | רחובות
שכר סה"כ
01 !743000 | חומרים תאורת רחובות
1 |743000 | תחזוקת מאור רחובות
|53? | 743000 | סקר אנרגיה
1 חשמל לפעולות
0 | 743000 | בקרת חשבונות חשמל וטלפון
פעולות סה"כ
| תאוית רחובות סה"כ
תחזוקת רמזורים
1 744100 | חשמל לפעולות
פעולות סה"כ
| תחזוקת רמזורים סה"כ
|
משרות
205
0
13
31
כ
ש|ס
]=(
שת
=ש|ש
- [
025.
000
7,599,000|
000
ו
258,000|
2000
258,000|
1000
|00
0.00
1000
2.000
10
1,438,000|
100
10
2000
10
0
0
2.000
0
4,784,000|
12,000[
11000
120,000|
הצעת תקציב 2025 בת ים
/ משרות
2
0
13
]-(
-(
-(
שת
=
41
תקציב
2004
000
7,127,000|
46,534,000
2000]
2.000
258,000[
000
100000
0,000
100
2.000
1 ,0
1,238,000|
00
10
10
00
1,000
0
|00
|00
3,850,000|
89,000[
1,000
89,000 |
מ
12
| 3,517,073]
|23
1 40
0
| -840|
| 216,191[
21
| 216,191|
11
20002
כ
0
11
1 ,4
] 1,233,084|
18
18
5
4
1000
9
000
2008
| 3,927,926|
| 106,641|
11
| 106,641[
עמוד 24 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים
2025
205
+ = משרות
ו
תקצוב
204
תמרורים
0 | 744400 | חומרים לתמרורים וסימון
פעולות סה"כ
| תמרורים סה"כ |
תשתיות ניקוז
0 |745000 | טיפול בהצפות וקולטנים
1 745000 | אחזקה וטיפול תחנות מי קיץ
0 | 745000 | רשות ניקוז ירקון
פעולות סה"כ
| תשתיות ניקוז סה"כ |
אחזקת גנים ציבוריים
משכורות כוללות אחזקת
0 |746110 | גנים ציבוריים
שכר סה"כ
[431 0 | חשמל אחזקת גנים ציבוריים
0 | 746110 | חומרים אחזקת גנים ציבוריים
4 | 746110 | כלים וציוד לעבודות גינון
2 |746110| אחזקת גנים
עבודות קבלניות מיוחדות
3 |746110| מוס'ח
. עבודות קבלניות - גינון
4 |746110 | מוס'ח
5 |746110 | עבודות קבלניות פיקוח גינון
עבודות קבלניות גינות אחר
6 | צהריים
2 | 746110 מים לגינון ציבורי
|783 | 746110 | פירחי עונה
5 | 746110 | אחזקת מתקני משחקים
אחזקת גנים שטחים פרטיים
0 |746200 | פתוחים - מותנה
-(
ג פעולות סה"כ
| אחזקת גנים ציבוריים סה"כ |
גנינ ונוף
=
10 ]746120 | משכורות כוללות גנים ונוף
שכר סה"כ
[750] 0 |תחזוקת מזרקות ]
פעולות סה"כ
| גנים ונוף סה"כ |
חופי רחצה
]-
|110 | 747200 | משכורות כוללות חופי רחצה
, שכר סה"כ
420 [747200 | תיקונים ותחזוקה חופי רחצה |
46
46
25,000[
2000
25,000]
20000
200000
0
10
1,531,000]
2000
2000
100
000
20000
0
10.00
100000
0.000
10
1,0
0.000
000
0
10
19,196,000|
24,000|
2000
19,000[
100
43,000[
18,852,000|
10
89,000[
5ש|ש
ש|סס
ב
43
43
25,000|
2,000
25,000|
2200000
1000
2.000
10
1,344,000 |
0
0
1,000
0.00
2000
1.00
1,000
10000
00
10
10
0.00
00
0
10
17,334,000|
1000
100
1000]
100
172,000|
16,214,000|
10
89,000[
14,575|
115
14,575|
20008
110
7-4
1,412
1,157,642|
7
17
1.0122
4
2.006
1
,3
6
19
100.33
09
1,002
20,007
1.006
18
17,426,795|
|154,065
מו
[0
0
154,065|
15,347,267 |
107
75,917[
עמוד 25 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים
)
תקציב : משרות = תקצוב -
4 2024 2023
משחות
5 255 0
יב
1 |747200 | חשמל חופי רחצה 200 20,020 20002
2 |747200 |מים חופי רחצה 00| 00 ו
1 |747200 | כיבוד חופי רחצה 0000 00 222
0 | 747200 | חומרים חופי רחצה 2200 00020 06|
0 |747200 |ציוד הצלה 0 22000 0
3 |747200 | העסקת שוטרים 0.00 0.00 09|
4 |747200 | נקיון החוף 10 0 7 6
עבודות קבלניות אחרות -
5 |747200 | חופי רחצה 1000 1000 11
6 |747200 | עזרה ראשונה 0 0 14
פעולות סה"כ 0 10 0 0 5
| חופי רחצה סה"כ | 46 |30,0570000 | | 43 |26,972000 | |23,411643 - |
תחזוקת מבנים ציבוריים
משכורות כוללות תחזוקת
0 |749000 | מבנים ציבוריים 6 |4,041,000 6 |3,565,000 2
שכר סה"כ 16 0 16 0 2
חומרים ושונות לתחזוקת
0 | מבנים 200 20000 009
0 |749100 | כלים ומכשירים 2000 12000 1,000
0 |749100 | עבודות קבלניות 0 0 2,003
1 | תחזוקת אמפיתאטרון 0+ 11000 19
פעולות סה"כ 0 116000 0 116000 111
| תחזוקת מבנים ציבוריים סה"כ | 16 |4,157,000 | 16 |3,681,000 ]3,644,403 |
פרק 74 - נכסים ציבוריים סה"כ. 5 755 ו כ 13 00 25
פרק 75 - חגיגות, מבצעים וארועים
יום העצמאות
1 |751000 | הוצאות ארועי יום העצמאות [1,500,000 | |1,300,000 [1,296,144 |
פעולות סה"כ 0 0 0 10 4, 1
|יום העצמאות סה"כ | 0 |1,500,000 | 0 |1,300,000 [1,296,144 |
אירוונים אחרים
אירועים שונים-מותנה
5 |752000 | ממשלה 00.00 0.00 0
6 |752000 | שוטרים לאירועים 20000 200000 66
7 | 752000 | שמירה ואבטחה באירועים 0.000 10000 20.1
8 | 752000 | אירועים שונים 0 0 0
9 |752000 | אירועים שונים-מותנה 0 0 5
ארועים לילדים עם צרכים
0 | 752000 | מיוחדים 1,000 1000 10
אירועי תרבות תמיכת סלע א
1 |752000|ו ב 20000 20000 44|
,: פעולות סה"כ 0 0 0 0 5
אירועים אחרים סה"כ [ 0 |7,645000 |[ 0 |7,445,000 | 7,042,795 |
עמוד 26 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים -
משרות תקציב משרות תקציב ביצוע
שם סעיף
מקציבי 2025 5 24 204 2023
קשרים בינלאומיים
0 |754000 | קשרי חוץ [250,000 1 |250,000 [250,719 |
פעולות סה"כ 0 2000 0 20,000 2,9
|קשרים בינלאומיים סה"כ ] 0 |250000 | 0 |250,000 |250,719 |
פרק 5- חגיגות, מבצעים וארועים סה"כ = 0 995000 0 ₪ 995000 8
פרק 76 - שירותים עירוניים שונים |
מוקד עירוני
0 ]761000 | משכורות כוללות מוקד עירוני | 36 |8,835,000 | 33 |7,680,000 ]7947272 וו
שכר סה"כ 6 8,835,000 3 7,680,000 22
1 | 761000 | אירוח וכיבוד מוקד עירוני 2000 20000 2,055
0 | 761000 | הוצאות משרדיות מוקד עירוני 2000 00 0
כלים מכשירים וציוד מוקד
0 | 761000 | עירוני 0+ 000 13
0 | 761000 | עבודות קבלניות מוקד עירוני 00| 000 0
1 |761000 | אינטרנט עירוני מוקד עירוני 1000 1000 2055
1 | 761000 | הוצאות שונות 1.000 20000 2000
0 | 762000 | תחזוקת עיר קתקל 0 0 21
פעולות סה"כ 0 100 0 1000 12
| מוקד עירוני סה"כ | 36 |8,985,000 |[ 33 |7,841,000 |7,462,774 |
יחידת השירות
שיפור שירות עירוני מוקד !
2 | 761000 | עירוני 100020 20000 220004
פעולות סה"כ 0 00| 0 20000 224
| יחידת השירות סה"כ | 0 |380,000 | 0 |370,000 228,354 |
תרבות הדיור ושיכון
משכורות כוללות תרבות
0 | 764000 | הדיור ושיכון 2 1,000 2 22.00 3
שכר סה"כ 2 1,000 2 00| 3
הוצאות שונות תרבות הדיור
1 | 764000 | ושיכון 1000 1000 1506
פעולות סה"כ 0 4000 0 2000 166
| תו בות הדיור ושיכון סה"כ | 2 |408000 | 2 |378,000 |376,229 ו
מועצת נשים
יום האישה העצמה נשית
2 |765000 | ומאבק באלימות 1.000 00 1
3 | 765000 | הוצאות שונות מועצת נשים 20020 2000 13
1 |765000 | מבצעי התרמה 00| 00| 0
פעולות סה"כ 0 110 0 59000 4
| מועצת נשים סה"כ | 0 |189.000 |[ 0 |59.000 [51,914 |
עמוד 27 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים -
\ משרות תקציב + משרות תקציב ביצוע
223 2004 22-58 2005
השתתפות במרכז שלטון מקומי
0 [765000 | השת' במרכז שלטון מקומי [342,000 | [342,000 |332,300 |
בושו פעולות סה"כ 0 2,000 0 000 200
השותתפות במרכז שלטון מקומי סה"כ - | 0 |342,000 | 0 |342,000 |332,300 ]
ועד עובדים
0 |766000 | משכורות כוללות ועד עובדים | 2 |575.000 |[ 2 |561,000 |543,282 |
שכר סה"כ 2 000 2 7 12|
1 |766000 | חשמל ועד עובדים 11,000 0 0
4 | 766000 | ועד עובדים 10 0 11
0 | 766000 | אחזקת משרדי ועד עובדים 2000 200020 2,122
פעולות סה"כ 0 10 0 0, 1 12
| ועד עובדים סה"כ | 2 |1,933,000 | 2 |1,831,000 |1,759,844 |
ביטוחים
1 767000 | ביטוחי העירייה כללי 0 0 8
5 |767000 | השתתפות צד ג' 0, 7 0 66
[ יעוץ משפטי בתחום ביטוח
0 | 767000 | ונזיקין והוצאות שונות 12000 20,000 1,000
פעולות סה"כ 0 0 0 110 14
| ביטוחים סה"כ ]0 |13,244.000 | | 0 13,0900000| |11.330,664 ]|
| שירותי מחשוב
משכורות כוללות שירותי
0 || מחשוב 0 |2,948,000 9 20 283
שכר סה"כ 10 2,000 9 20 23
|470, |769100 | הדפסת שוברי תשלום 220000 220000 00|
1 00 | כיבוד שירותי מחשוב 00| 00| 204
1 | 769100 | שירות תמיכה טכנית 20,020 220000 207
2 |769100 | שרותי מחשב חיצוני 0 0 2,009
3 |769100| אבטחת סייבר 20000 10.00 11007
0 | 769100 | חומרים וציוד מחשוב 200000 200000 200009
1 0 0 | תחזוקת ציוד ותוכנה 2,000 2,000 22,064
0 |769100 | הוצאות שונות שירותי מחשובי 2000 200 1.12
,1; | 769100 | שירותי יעוץ אבטחת מידע 200 000 20009
הוצאות שונות פרויקט
82 | 769100 | מחשוב נת'צ 21,000 21,000 0
0% פעולות סה"כ 0 0 0 0 0
| שירותי מחשוב סה"כ |[ 10 |9,515,0000 | 9 |9,309.000 [8,371,133 |
פרק 76 - שירותים עירוניים שונים סה"כ 20 0 י 46 00 213 2991
פריץ 77 - פיתוח כלכלי
פיוזוח אסטרטגי
1 |771000 | חשמל תיירות |[2,000 | [2,000 [2,510 |
עמוד 28 מתוך 52
משהות
2024
0
0
0
הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים
כ 0
כיבוד תכנון אסטרטגי ופיתוח 2000
עבודות קבלניות וייעוץ
0 | 771000 | פיתוח אסטרטגי 2000000
! הוצאות שונות תכנון
1 | אסטרטגי ופיתוח 0.00
הנגשת השירות תכנון
12 | אסטרטגי ופיתוח 0.00
5 פעולות סה"כ 0 3550000
| פיתוח אסטרטגי סה"כ | 0 |355000
פרק 77 - פיתוח כלכלי סה"ב ....... 0
פרק 18 - פיקוח עירוני. .
| פקוח על חוקי עזר
משכורות כוללות פיקוח על
0 ;781000| חוקי עזר 6 |19,324,000
לטוה שכר סה"כ 6 19,324.000
1 |781000 | חשמל פיקוח על חוקי עזר 12000
ארוח וכבוד פיקוח על חוקי
1 |781000| עזר 20000
0 ]781000 | הסמכת פקחים 20000
הוצאות משרדיות פיקוח על
0 | 781000 | חוקי עזר 00
- כלים מכשירים וציוד פיקוח
0 |781000| על חוקי עזר 000
הוצאות שונות פיקוח על
|81? |781000] חוקי עזר 1,000
פעולות סה"כ 0 1000
| פקוח על חוקי עזר סה"כ | 76 |19,449,000
בי משפט עירוני
משכורות כוללות בית משפט
0 |782000| עירוני 5 |951,000
₪ שכר סה"כ 5 000
הוצאות משרדיות בית
0 |782000 | משפט עירוני 100
הוצאות שונות בית משפט
1 | 782000 | ושכר שופטים 100
2 | 782000 | הוצל'פ קניית שרותים ממוסד 1,000
, פעולות סה"כ 0 000
בית משפט עירוני סה"כ | 5 |1,450,000
פרק 78 - פיקוח עירוני סה"כ 0 2000
הפר 1 - חינוך
|785 | 817900 | הוצאות גפן רעיוני | [0
פעולות סה"כ 0 0
|
6
6
0
6
0
5
71
תקצוב
204
0
0.000
1000
00
155,000|
0
00
0
1000
1.000
2000
0
1.00
2,000
1100
15,669,000|
10.00
2,000
1,000
2,000
1,000
110
1,101,000|
0
4
0
יוה
,(0
1
2,111
64,411|
1
11
111
04
21,006
0
9
21
2
2
14,732,173|
27
27
ו
128
2009
178
932,966|
38
7,433,352|
72
תרטשמ
.ו
עמוד 29. מתוך 52
מינהל חינוך
811000| 1
0
1
2
000
000
000
113
000
4
811000| 7
811000| 0
11000 |00
8110001781]
3
55
1:
000
000
7
1
1000
00
44
65
000
100
000
0
5
7
0
|
812100| 0
| מינהל חינוך סה"כ
הצעת תקציב 2025 בת ים
שם סעוף
[110 ]811000 | משכורות כוללות מינהל חינוך
שכר סה"כ
אירוח וכבוד מינהל חינוך
הוצאות משרדיות מינהל
חינוך
מחשבים וציוד נלווה
תחזוקת מחשבים
פרוייקטים מיוחדים וחינוך
אישי
התוכנית הלאומית לילדים בס
רישום במערכת החינוך
עבודות קבלניות אח' -
תחזוקת מבני חינוך
הצטיידות
הוצאות שונות מינהל חינוך
פרויקט ניצנים
משרד החינוך - מותנה
קורונה
אחזקת גני ילדים
פרויקט ניצנים שיפוי תפוס
בגין סייעות
תוכניות חינוכיות עירוניות
פיתוח הון אנושי הדרכה
והשתלמויות
תכניות ויוזמות לימודיות
פעולות סה"כ
תחזוקת בתי ספר
תחזוקת מבני חינוך
ניקיון מוסדות חינוך
חומרי ניקוי מוסדות חינוך
רכישת צבעים לטובת
צבעית מוסדות חינוך
החלפת חול בגני ילדים
פעולות סה"כ
משכורות כוללות תחזוקת
בתי ספר
שכר סה"ב
| תחזוקת בתי ספר סה"כ
מנהל חינוך קדם יסודי
משכורות כוללות מנהל חינוך
קדם יסודי
שכר סה"כ
|511 | 812100 | כיבוד לצוות גני הילדים
1
/
|
משוות
2005
| תקציב
ב /1/
6,840,000| 8
28
0
8
0
7
17
17
6
0
12,000
1000
2.000
12000
2000
0
20000
10.00
10,000
120020
0
0
10
200
000
000
10
2000
35,457,000|
100000
0
1.000
0
9.00
10
000
0
15,930,000|
0,ן
0, 1
[120,000
|
|
|
משהות
204
8
8
0
8
0
16
16
16
6
6,696,000[
0
12000
1,000
2.00
0.000
2.000
00
20.00
|00
20000
1000
0
0
0
20
2.00
5,000
10
2.000
33,712,000|
0
10
0.000
0
0
10
100
0
14,263,000|
0
10
120,000[
9
ביצוע
1%
| 5,775,685 |
5
1
1,217
3
5,055
222009
2,108
1,000
2
5
21,|9
1177
0
1,969
0
3
1.8
|00
2,147
| - 27,926,832[|
5.08
7
2.5
0
0
0
0
0
| | 13,009,590[
2
12
0
עמוד 30 מתוך 52
קוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים
כמ
ביצוע
5%
| משרות תקציב
ו 1
תקציב
2004
משרות
24
שם סעיף
הדרכה והשתלמויות לגיל רך
1 | 812100 | פיתוח הון אנושי 10 1.000 |
. פעולות סה"כ 0 220000 0 2200000 0
| מנהל חינוך קדם יסודי סה"כ |[ 6 |1,448000 | 6 |1,399,000 |1,143,262 ]
גני ילדים - גיל חובה
משכורות כוללות גני ילדים -
0 |812200 | גיל חובה 5 |45,027,000 5 |42,048,000 (.
שכר סה"כ 5 45,027,000 5 42,048,000 12
1 | 812200 | חשמל גני ילדים - גיל חובה 0 0, 1 07|
2 | 812200 | מים גני ילדים - גיל חובה 1,000 00 09,
1 | הכשרת תומכות חינוך 2,000 00 0
הוצאות משרדיות גני ילדים -
0 |812200 | גיל חובה 2,000 1,000 9
0 | 812200 | חומרים מותנה בהכנסה 220,000 220,000 24
3 |812200 | רכישת ציוד לגני ילדים 1100 1000 43
2 | 812200 |יום חינוך ארוך - מותנה 220000 00| 120004
3 | 812200 | עוזרות לגננות ומלווים -חב 000 2,020 ו
הדרכות לגני לידה עד 9-
0 | 812200 | מותנה 00 9,000 0
. פעולות סה"כ 0 0 0 00| 276
| גני ילדים - גיל חובה סה"כ | 275 |50,474,000 | | 275 |46,047,000 | |44,832,937 - |
סייעות פדגוגיות בגני ילדים
משכורות כוללות סייעות
0 | 812220 | פדגוגיות בגני ילדים 8 |1,096,000 5 |780,000 201
0 |812250 | סייעות מחליפות 5 000 7 1,000 0
3 שכר סה"כ 3| 1,8400000 2 166000 1
| סייעות פדגוגיות בגני ילדים סה"כ | 13 |1,8400000 | 12 |1,661,000 |812,971 |
| גננות עודפות תת חובה
0 |812300 | גננות עודפות תת חובה [20,112,000 | | [19,779,000 | |23,576.653 - |
פעולות סה"כ 0 | 200112000 0| 1907790000 23
| גננות עודפות תת חובה סה"כ [ 0 |20,112000 | |[ - 0 |19,779,000 | |23,576,653 = |
הזנה בגנים
: הזנת בוקר בגנים מותנה-
00 הוצאה 0 0 0
"ץ פעולות סה"כ 0 1212000 0 | 1,424.00 0
| הזנו: בגנים סה"כ |[ 00 |1212000 |[ -0 |1424.0000 [0 ן
| מעון חלמית
0 |812420 | משכורות כוללות מעון חלמית] 9 |1,761.000 [] 9 |1,668.000 1,570,133 |
שכר סה"כ 9 160 9 10 3 1
| מעון חלמית סה"כ |[ 9 |1761,000 | 9 |1,668.000 |1,570,133 |
עמוד 31 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים -
; שם סעיף - משרות תקציב תקצוב ביצוע
| תקציבי 2005 2025 2024 203
מינהל יסודי
0 |813100 |יסודי 5 |1,280,000 [] 5 |1,193.000 [1,172,704 |
: שכר סה"ב 5 0, 1 5 10 1,434
| 511 | 813100 | כיבוד לצוות יסודי | [140,000 ] |140,000 ₪ ]
פעולות סה"כ 0 | 1400000 0 | 140,000 0
| מינהל יסודי סה"כ | 5 |1,4200000 |[ 5 |1,333,000 |1,172,704 |
בתי ספר יסודיים
משכורות כוללות בתי ספר
0 |813200 | יסודיים 9 |40,231,000 1 |29,299,000 214
שכר סה"כ 9 40,231,000 1 29,299,000 2,14
1 !813200 | חשמל בתי ספר יסודיים 0 1,000 269
2 |813200 | מים בתי ספר יסודיים 00| 0.000 103
חומרים מותנה בהכנסה בתי
1 | 813200 | ספר יסודיים 000 000 6
; ליווי חשבונאי לבתי ספר
1 | 813200 | ומנהל חינוך 00 1000 09|
2 | 813200 | שי לתלמידים 00| 200 09
הוצאות גפן יסודי - קיזוז
4 |813200 | משרד החינוך 20 200 0
5 |813200 | סל מדע מותנה הוצאה 200000 200000 0
קיטנות בחופש הגדול-מותנה
6 | 813200 | בתי ספר יסודיים 2,|,00 00 2.1
השת' בשרותי חינוך מנהל
7 | 813200 | מותנה בתי ספר יסודיים 2,000 2,000 4,
סל קליטה לעולים מותנה
0 |813200 | בתי ספר יסודיים 000 100 1
הוצאות שוטפות לבתי ספר
0 | 813200 | יסודיים 2000 2000 15
|783 | 813201 | הוצאות גפן רעיוני - יסודי 1000 10 0
העשרה למחוננים מותנה
1 | 813400 | הכנסה בתי ספר יסודיים 200.0 220.00 103
פעולות סה"כ 0 2.00 0 00 00
| בת' ספר יסודיים סה"כ | 279 |63,276,000 | | 201 |53,459,000 | |37,061,493 - |
חינוך חרדי
0 ]813220 | משכורות כוללות חינוך חרדי | 6 |1,598,000 |[ 6 |1,425,000 מו |
שכר סה"כ 6 10 6 10 10
פעולות תרבות והעשרה
0 | 813220 | חינוך חרדי 00 10 14
0 | 813220 | שי לתלמידים חינוך חרדי 1,000 1.00 2
3 |813220 | ציוד לימודי חינוך חרדי 0.00 00 18
1 פעולות סה"כ 0 2.00 0 2.000 44|(
| חינוך חרדי סה"כ | 6 |1,876,000 |[ 6 |1,701,000 [1,567,444 |
בתי"ס יסודיים מיוחדים
משכורות כוללות בתי'ס
0 |813300 | יסודיים מיוחדים 6 |54,121,000 1 |42,929,000 13
עמוד 32 מתוך 52
הוויאות
הצעת תקציב 2025 בת ים
= משרות
2005
5
תקצים :
2
ביצוע
2023
813300| 0
יי
12
3
0000
0000
813300| 1
| בת:"ס יסודיים
שיר/תי חינוך ק
1
83
0000
000
ו
813600 | 2
813600 | 4
(400
מ |
1
00 |
שכר סה"כ
העשרה בחופשות מותנה
הכנסה בתי'ס יסודיים
מיוחדים
הזנה מסגרות חינוך מיוחד
מותנה
הוצאות שונות יעד בתי'ס
יסודיים מיוחדים
סבסוד תל'ן חנ'מ
אגרות תלמידי חוץ בתי'ס
יסודיים ומיוחדים
פעולות סה"כ
מיוחדים סה"כ
הילתיים
קרן קרב למעורבות חברתית
מותנה
פעילות העשרה ומורשת
מועדונית-מותנה הכנסה
שירותי חינוך קהילתיים
תכנית מיל'ת מותנה שירותי
חינוך קהילתיים
תגבורים לימודיים שירותי
חינוך קהילתיים
חווה חקלאית שירותי חינוך
קהילתיים
מרכז לחינוך ימי שירותי
חינוך קהילתיים
מרכז לחינוך ימי מותנה
הכנסה שירותי חינוך
13700 |12
| שירותי חינוך ק
מינהל על יסודי
ו
|110 !815100
קהילתיים
פעולות סה"כ
הילתיים סה"כ
משכורות כוללות מינהל על
יסודי
שכר סה"כ
|511 |815100 | כיבוד לצוות על יסודי
פעולות סה"כ
משכורות כוללות מינהל על
יסודי
|
815200: :10[
מיו הל על יסודי
815200|431|
שכר סה"כ
סה"כ
בוי"ס על יסודיים
חשמל בתי'ס על יסודיים
815200| 2
מים בתי'ס על יסודיים
[
1166
00
400
20
2,000
1.000
0
0 0
61,801,000| 6
20
20000
2.00
0
00
1,000
10
10
2000
2,834,000|
-(
1,160,000| 6
1,160.00 | 6
100
100000 0
76,927,000| 3
76.9270000 3
78,187,000| 9
00
2,000
5 משרות תקצוב
2024 2004
1 42,929,000
1000
10
20,000
0
00
0 0
49,193,000| 291 |
200
20.00
10,000
0
1000
1,000
00
0
2,000
2,693,000|
ש|ם
--
6 |1,157,000
6 | 11570000
ו [100,000
0 100000
69,896,000| 9
69,896000 9
71,153,000| 335 |
0
220.00
13
12,000
6
121
0
4
1
| = .47,654,084|
100
2,0
6
255
18
0
12
3
24
| 2,523,264 |
17
1 ,7
| 0[
0
5
5
| | 68,329,192[|
1,343
4
עמוד 33 מתוך 52
הי יאות הצעת תקציב 2025 בת ים
2
204 2024 5 2015
שם סעוף 1
דמי שתיה למורים בתי'ס על
2 |815200 | יסודיים 1.0000 220000 2009
| חומרים מותנה הכנסה
1 | 815200 | בתי'ס על יסודיים 5,000 00 0
הוצאות לטובת הגדלת רמת
4 | 815200 | השירות 1.020 1.000 122,09
0 | 815200 | לבורנטים 0.00 20,000 0
שאילת מורים בתי'ס על
1 ו יסודיים ס100.0 120000 2.3
שי לכיתות "ב בתי'ס על
1 | 815200 | יסודיים 000 1,000 008
42 | מגמות בבתי'ס על יסודיים 110 100 1
תגבור לבגרות לימודי יהדות
783 0 | מותנה בתי'ס על יסודיים 1.000 |66,000 0
הוצאות גפן על יסודי תוספת
4 | רשותית 0 0 ך 0
5 | 815200 | הוצאות גפן - בעלויות 0 10 0
תגבור לבחינות בגרות בתי'ס
6 | על יסודיים 000 000 200000
9 | 815200 | חינוך טכנולוגי ומדיה ס[1200|0 200.0 9,077
סל קליטה לעולים מותנה
0 |815200 | הכנסה בתי'ס על יסודיים 2000 2000 2009
₪ הוצאות שוטפות לבתי ספר
]70 | 815200 | בתי'ס על יסודיים 1,000 200 20
[ הוצאות גפן על יסודי משרד
3 815201 | החינוך 10 0 0
פעולות סה"כ 0 1008430000 0 11,5280000 3
| בהי" על יסודיים סה"כ | 0 |10,843,000 | | - 0 |11,528,000 = |3,827,183 |
חינוך אישי על יסודי
0 |[815210 | משכורות כוללות [0 ] ₪ [12,787- |
/" שכר סה"כ 0 00 7
4, |815210 | חינוך אישי 0 100 0
5 |815210 | מרכז עתיד שונות 0 200 10
פעולות סה"כ 0 0 0 10 10
| חיגור אישי על יסודי סה"כ | וע ב | 0 |150,000 ]11,218 |
ישי.-ות תיכוניות
431 | 815400 | חשמל ישיבות תיכוניות 1000 0 14
0 | 815400 | ישיבת אדרת 1.000 0.000 20,004
- פעולות סה"כ 0 00| 0 000 2,58+
| ישיכות תיכוניות סה"כ | 0 |609.000 |[ 0 |604.000 |421,648 ]
בת' ספר טכנולוגיים
השתתפות בבתי'ס - רשת
1 |815500 | אורט 0 1020 0
2 | 815500 | תיגבור לימודים רשת דרכ'א 0.00 2000000 0
פעולות סה"כ 0 0.00 0 2.00 0
עמוד 34 מתוך 52
צאות הצעת תקציב 2025 בת ים
םי
== משרות תקצים ?= | משרות תקציב
205 5 2024
1.000
מכל'לה
110 [816600 | משכורות כוללות מכללה 1 |1,975.000 ] 11 |1.965,000 | 1,985,367 |
שכר סה"כ 11| 1975000 11| 10965000 17
1 |816600 | אירוח וכבוד מכללה 1,000 1,000 2,006
0 | 816600 | הוצאות פרסום מכללה 0 0 20
מרצים קתדרה עממית
1 |816600 | מכללה 20000 20000 100
|780 0 | הוצאות כלליות מכללה 100 00, 1455
: פעולות סה"כ 0 359000 0 359000 2.02
| מכללה סה"כ | 11 |2,334,000 | 11 |2,324,000 | 2,235,419 |
חשול
1 |816700 | חשמל מכללה [38,000 ] [20,000 |35,370 |
פעולות סה"כ 0 00 0 20000 0
| חשמל סה"כ | 0 |38,000 | 0 |20.000 |35,370 |
אבטחת מוסדות חינוך
שמירה ואבטחת מוסדות
1 |817100 | חינוך 0 0 1
1 אחזקת מערכות התראה
02 וגילוי אש מוסדות חינוך 2000 200 203
3 |817100 | בדיקות בטיחות 1000 0 0
1 פעולות סה"כ 0 0 0 0 4
| אבטוחת מוסדות חינוך סה"כ | 0 |13,220,0000 | | 0 |10,889,000 | |8,496/134 |
מרכזיה פדגוגית
משכורות כוללות מרכזיה
0 817220 | פדגוגית 3 |542,000 3 |485,000 1.8
שכר סה"כ 3 2,000 3 00 1.08
הוצאות שונות מרכזיה
0 | 817220 | פדגוגית 000 000 112
פסג'ה-מותנה מרכזיה
1; |817220 | פדגוגית 0,000 0,000 0
7 פעולות סה"כ 0 63000 0 63,000 12
| מרגזיה פדגוגית סה"כ |[ 3 |605000 | 3 |548000 |491,960 |
שירות פסיכולוגי חנוכי
משכורות כוללות שירות
0 | 817300 | פסיכולוגי חנוכי 7 |7,477,000 7 |6,725,000 9
שכר סה"כ 17 0 17 0 9
1 | 817300 | חשמל שירות פסיכולוגי חנוכי 1.00 20.00 2000
ריהוט ואחזקתו שירות
0:.: | 817300 | פסיכולוגי חנוכי 20| 00| 105
אירוח וכבוד שירות פסיכולוגי
1 | 817300 | חנוכי 100 1000 100
עמוד 35 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים
)
משרות תקציב משוות תקציב
שם סעוף
2024 2024 2005 2005
השתלמויות - מותנה הכנסה
1 | 817300 | שירות פסיכולוגי חנוכי 00 0 022
ספרות מקצועית ועתונות
2 | 817300 | שירות פסיכולוגי חנוכי 000 1000 65|
הוצאות משרדיות שירות
0 | 817300 | פסיכולוגי חנוכי 00| 00| 2411
/ הדרכה שירות פסיכולוגי
1 |817300 | חנוכי 1.00 00| 1056
הוצאות שונות שירות
2 | 817300 | פסיכולוגי חנוכי 00 00 1+
פעולות סה"כ 0 2,000 0 20000 19
| שירות פסיכולוגי חנוכי סה"כ | 27 |7,809,000 | 27 |6,932,000 |6,207,058 |
המורכז הטיפולי "לב"
מרכז טיפולי המרכז הטיפולי
3 |817300|'לב 10 10 106
פעולות סה"כ 0 10 0 10 16
| המרכז הטיפולי "לב" סה"כ | 0 |15000 | 0 |15,000 |14,156 |
ביטוח תלמידים בבתי"ס
0 |817520 | ביטוח תלמידים בבת"'ס | 1000 | 1,227,000 |1,292,804 1
6 פעולות סה"כ 0 10 0 1,,0 1,434
| ביטו תלמידים בבתי"ס סה"כ | 0 |1,419,000 1 0 |1,227,000 |1,292,804 ]
רוחה חינוכית
משכורות כוללות רווחה
|110 | 817600 | חינוכית 7 |990,000 6 |1,207,000 5
שכר סה"כ 7 20000 6 0, 1 1,465
0 | 817600 | רווחה חינוכית - מותנה 1,000 100020 20000
6 |817910 | בדיקות קרינה 00 0 0
פעולות סה"כ 0 (2"0|0 0 1.020 0
| רווחה חינוכית סה"כ |[ 7 |1,980000 |[ 36 |1,687,000 |1,314,685 |
שירותי חינוך קהילתיים
משכורות כוללות שירותי
0 |817700 | חינוך קהילתיים 1 |2,202,000 1 |1,913,000 8
שכר סה"כ 11 00 11 10 18
שירותי חינוך קהילתיים סה"כ | 11 |2,202,000 | 11 |1,913,000 | 1,744,388 |
הסעות
0 |817800 | ניהול הסעות בתי ספר 0000 0.0020 3
2 |817800 | הסעות בבתי ספר וגני ילדים 20,000 10 6 1
3 | הסעות בבתי'ס ע''ס-כרטיסיו 1000 1000 18
4 | 817800 | הסעות חווה חקלאית 2200000 2000 1000
5 | 817800 | הסעות מרכז ימי 20,000 220,000 10
6 |817800 | הסעות במימון עירוני 1000 1000 [ו:]
פעולות סה"כ 0 22000 0 200 1
עמוד 36 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2025 בת ים
9
ביצוע
2023
: משרות תקצב *"
2025 205
משרות ו =
2024 2034
| הסעית סה"כ 2,000 11
/
דמי שיכפול
מכללה-פרויקטים לימודיים
0 | | מותנה הוצאה 20000 20000 0
1 |817900 | דמי שכפול - מותנה 2000 20,00 2
2 | 817900 | שכירות מזנון מותנה - הוצאה 00 00 0
3 | 817900 | הוצאות גפן רשותי 0 0 3
גפן קיזוז השתתפות
4 | 817900 | מ.החינוך 0 0 3
פעולות סה"כ 0 000 0 000 98
| דמי שיכפול סה"כ | 0 |644,000 |[ 0 |644,000 |9,042,448 |
שירותים נוספים בחינוך
0 |817910 | מרכז לגיל הרך 220020 2200000 22000000
1 | חירה מבוקרת-מותנה 0 0 1,100
3 | 817910 | פרויקטים מותני הכנסה 200 2,000 927
4 | 817910 | תוכנית מסלולים 00 00 207
5 |817910 | שיקום שכונות מותנה 100020 100.00 22000
פעולות סה"כ 0 00 0 000 14
| שירותים נוספים בחינוך סה"כ 1 0 |3,5700000 |[ 0 |3,570,000 |1,851,674 [
| הנחלת הלשון ותהילה
משכורות כוללות הנחלת
0 |818100 | הלשון ותהילה 2 1000 2 2.000 2|005
שכר סה"כ 2 00 2 2,000 205
| הנח
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]