פרוטוקול מליאת מועצה מס' 843
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול דיונים נגיש הוא הגרסה המלאה.
בס"ך
לשכת סנכ"לית המועצה
כייא שבת תשפייה
75
פרוטוקול מליאת מועצה מט' 843/25 שהתקיימה ב- 23/02/2025
בשעה 17:00 במועצה אזורית מרחבים
משתתפים:
שי חג'יגי, ראש המועצה
ארמי פרג'י, ס. ראש המועצה
שמעון פרץ, גובר המועצה
קורבשי צביקה, פטיש
אילנית אסיף ,ניר עקיבא
מלכה ציון, קלחיס
נגאדי יואב, פעמי תשייו
אסי יונה, אשבול
יעקב כהן, מסלול
נעדרו:
אילנה ברקת, מנכיילית מועצה
עמוס ארלקי, ניר משה
*וני דמרי, גילת
ברוך גנוט, תפרת
צדוק בורה, בטחה
נושאים לסדר היום:
1. לאישור פרוטוקול מליאה 842/24.
2 לדיון ואישור ספר התקציב לשנת 2025.
דיון +
1. לאישור פרוטוקול מליאה 842/24.
החלטה:
חברי המליאה מאשרים פה אחד
2 לדיון ואישור ספר התקציב לשנת 2025.
החלטה:
חברי המליאה מאשרים פה אחד
2 מאשרים
/
/
4 שמעון פכ\
4
7
רחביה עומסי, פדויים
אהרוני שבתאי, מבועיס
יהושוע קריביאן, תלמי בילייו
איציק בן לולו, שדה צבי
נועס מדר, שבי דרוס
שקחגיבי
ראש המועצה
"א
מועצה אזורית מרהבים | צומת גילת | ד. נ. הנגב | מיקוד 8510300 = .סוס הזוצ 8ח6 זסרח עששצעצ
טל. 08-9929411 | פקס. 08-9929416 | | סוס וספ 05 | וס ורס רופאה חמ
מועצה אזודית -,
בדררדרביבד
הבית שלי
אשבול
אשל הנשיא
בטחה :
גילת
מבועים
מחנה יפה ,
מסלול
ניר משה
ניר עקיבא
עלה נגב
פדויים
פטיש '
פעמי תש"ז
קלחים
רנן :
שבי דרום <
שדה צבו 5
תלסי ביל"
תפרה
כשכת מנכ"לית המועצה
הנדון: הזמנה למליאת מועצה 843/25
הנכס מוומניס לישיבת מליאה מס' 843/25, שתתקיים ביוס ראשון כיי
5 בשעה 17:00 בחדר הישיבות במועצה.
נושאיס לסדר היום:
1 לאישור פרוטוקול מליאה 842/25.
2 לדיון ואישור ספר התקציב לשנת 2025.
בברכה,
צר
מנכיילית המועצה
מועצה אזורית מרחבים . צוסת גילת ד נ. הנגב | מיקוד 8510300
- מועצה אזורית
וו =
כי שבט תשפייה
8 פברואר 2025
הבית שלי
ה שבט התשפנייה
אשבול
אשל הנשיא
בטחה
גילת
מבועים
מהנה יפה
מסכול
ניר משה
ניר עקיבא
עלה נגב
פדויים
פטיש
פעסי תש"ז
קלחים
רנן
שבי דרום
שדה צבי
תלמי ביני
תפרה
.וס חחווע רוס שטעאעצ
טל. 08-9929411 פקס. 08-9929416 |1.סזס 056 .סוס בחור וס ררופ חפ וו
0
כנשכת מנכ"לית המועצה כיו) כו תשפייה
5
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 842/25 שהתקיימה ב- 29/01/2025
בשעה 18:00 במועצה אזורית מרחבים
משתתפים :
שי חגיגי, ראש המועצה עמוס ארלקי, ניר משה
ארמי פרגי, ס. ראש המועצה רחביה עומסי, פדויים
אילנה ברקת, מנכיילית מועצה קורבשי צביקה, פטיש
שמעון פרצ, גובר המועצה מלכה ציון, קלחיס
נגאדי יואב, פעמי תשייו אחרוני שבתאי, מבועיס
אסי יונה, אשבול יהושוע קריביאן, תלמי בילייו
יעקב כהן, מסלול איציק בן לולו, שדה צבי
נעדרו:
אילנית אסיף ,ניר עקיבא
יוני דמרי, גילת
ברוך גנוט, תפרח
צדוק בורה, בטחה
נועס מדר, שבי דרום
נושאים לטדר היום:
41
2
.10
1
2
לאישור פרוטוקול מליאה 841.26.
לאישור פתיחת תבייר יישיפור המוכנות לחירוס 2024י/ בסך 69,000 ₪ ממשרד הפניס.
לאישור פתיחת תבייר ייחוסן נפשי לעובדי ומתנדבי מרחביסיי על סך 555,540 ₪ .
6 ₪ מתקציב הביטוח הלאומי ו 55,554 ₪ מהק.ע.פ.
לאישור פתיחת תבייר יישדרוג מבניס בפני רעידות אדמהי-ביייס נחלים על סך
0 ₪ ממשרד התינוך
לאישור הקטנת תבייר מס' 442 בסך 34,400 ₪. מהק.ע.פ וביטול התבייר.
לאישור סגירת תבייר מסי 293 יי שדרוג ותחווקהיי בסך 202,630 ₪.
לאישור הצעת תקציב לשנת 2025: מ. אשבול
לאישור עבודה נוספת ליוסף דניאל כהן מבקר המועצה 50% משרה במועצת ירוחם.
לאישור הסכס בין המועצה האזורית מרחביס לחברה הכלכלית לפיתוח מרחביס ובנותיה
בעיימ- התכייל תבצע ותנהל את פרויקט הקמת מתקן ביוגוּ בשטחי קולחי הנגב.
לאישור פתיחת תבייר יימבנה תנועת נוער מבועיס" בסך 1,844,375 ₪ ממשרד החינוך.
לאישור עבודה נוספת לעובדת אילנית הילי חקשור תומכת חינוך בגניס במועצה (עובדת
בהיקף 85% משרה) בתפקיד מטייב לאחר שעות העבודה.
לאישור עדכון תקציב 2024 בסך 197,470 ₪ .ועדכון כייא לשנת 2024 .
מועצה אזורית מרחבים צוקת גילת ד.נ. הנגב מיקוד 8510300 |.וס ההושהר 6 ושר שצעצע
טל. 08-9929411 פקס. 08-9929416 = .סוס וו 5 סוס ווה רפ
שעצה אזורית
7
הבית שלי
אשבול
אשל הנשיא
בטהחה
גילת
מבועים
מהנה יפה
מסלול
ניר סשה
ניר עקיבא
עלה נגב
פדויים
פטיש
פעמי תש"ז
קלחים
רנן
שבי דרום
שדה צבי
תלמי ביל"ו
תפרה
0
9. לאישור הסכס בין המועצה האזורית מרחביס לחברה הכלכלית לפיתוח מרחבים ובנותיה
בעיימ- החכייל תבצע ותנהל את פרויקט הקמת מתקן ביוגו בשטחי קולחי הנגב.
החלטה:
חברי המליאה מאשרים פה אחד
כלשכת מנכ"לית המועצה
0. לאישור פתיחת תבייר יימבנה תנועת נוער מבועיסיי בסך 1,844,375 ₪ מהמינהל לפיתות
משרד החינוך.
החלטת:
חברי המליאה מאשרים פה אחד
1 לאישור עבודה נוספת לעובדת אילנית הילי חקשור תומכת חינוך בגניס במועצה (עובדת
בהיקף 85% משרה) בתפקיד מטייב לאחר שעות העבודה.
החלטת:
חברי המליאה מאשרים פה אחד
2. לאישור עדכון תקציב 2024 בסך 197,470 אלשייח.
ועדכון כייא לשנת 2024 .
החלטת:
חברי המליאה מאשרים פה אחד
תוספות לטדר תיום :
3. בהסתמך על המפורט ברצייב, ניכר כי עריכת מכרו נוסף לחקמת מערכת 01/1 לא תביא
תועלת. לפיכך, מאשריס להתקשר בהטכס עס חברת דגינו, ללא מכרו, לצורך הקמת
מערכת 08.1 למועצה.
החלטת:
חברי המליאה מאשרים פה אחז
4. לאישור תוספת לתבייר מס' 1154, בניית מגרש שחבק במושב מסלול, בסך של 250,000 ₪
משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
החלטה:
חברי המליאה מאשרים פה אהד
5. לאישור תוספת לתבייר מס' 305, תבייר תכנון בסך של 500,000 ₪ , מהק.ע.פ.
ההלטה:
חברי המליאה מאשריט פה אחד
6. לאישור פתיחת תבייר תיקון כבישיס ומדרכות (בטיחות) עייס 400,000 ₪ מהק.ע.פ.
החלטה:
חברי המליאה מאשריס פה אחד
- מאשרים
גצ"
/ 7
/
0 //
שמעון פרצ /, , ל חי
גובר המועצה | //, ראש המועצה
\ 27
- שי
מועצה אזורית מרהחבים צוסת גילת ד נ הנגב מיקוד 8510300 | וס וסרה אצ
טל. 08-9929011 פקס. 08-9929416 .חס וו 0586 1 .סיס הור ווה רהו
מועצה אזורית.
|
הבית שלי
אשבול
אשל הנשיא
בטהה
גילת
מבועים
מחנה יפה
מסלול
ניר סשה
ניר עקיבא
עלה נגכב
פדויים
פטיש
פעסי תש"ז
קלחים
רנן
שבי דרום
שדה צבי
תלסי ביל"ו
תפרה
מועצה אזודית י
המועצה האזורית
| מרחבים ,2
הבית שלי
2
המועצה האזורית מרחבים
גזברות- אגף תקציבים
הצעת תקציב לשנת 2025
ינבואר 2025
₪
ס"ד
נזברות המועצה
לכבוד:
שי חג'ג'
ראש המועצה
אני גאה להציג בפניכם את תקציב המועצה לשנת 2025, תקציב אשר גובש מתוך
ראייה ארוכת טווח, אחריות כלכלית ומחויבות עמוקה לפיתוה היישובים ושיפור
איכות החיים של כל אחד ואחת מכם.
למרות האתגרים הכלכליים הניצבים בפני מדינת ישראל, לרבות הגירעון התקציבי
המשמעותי, פעלתי בנחישות על מנת לבנות תקציב מאוזן, אחראי וחזוני. תקציב זה
משקף את מחויבותנו להמשך פיתוה התשתיות, שדרוג השירותים לתושב, חיזוק
מערכות החינוך, הרווחה והקהילה, תוך שמירה על איזון פיננסי והמשך השאיפה
לעצמאות כלכלית.
במסגרת תהליך העבודה על התקציב, הושקעו מאמצים רבים באיתור מקזרות
הכנסה גוספים, ייעול הוצאות והתאמת סדרי העדיפויות לצרכים האמיתיים של
תושבי המועצה. אני מאמין כי השקעות נכוגות חיום יובילו אותנו למחר יציב
ומשגשג יותר.
אני מודה לכל השותפים לעשייה- צוותי המועצה, הנהגת היישובים והתושבים, אשר
תרמו מעצמם להליך החשוב של בניית תקציב המבטא את הצרכים והשאיפות של
הקהילה כולה.
בברכה,
שמעון פרץ
גזבר המועצה
מועצה אזורית מרחבים | צוסת בילת |
טל. 08-9929439/0 | פקס. 08-8505949
0 | 00.1 .התוש 8ת6 זסרח שש
הח 6 חסרוח 5 | .חַזס .רתוה 26 הס
= עצה אזורית.
נזררוביבו
2
פרהכים
הבית שלי
אשבול *
אשל הנשיא 9
בטחה <
בילת
מבועים *
מחנה יפה
מסלול 5
ביר משה *
ניר עקיבא :
עכה נגב
פדויים :
פטיש *
0
פעמי תש"ז
קלחים *
רנ 5
שבי דרום
שדה צבו 3
תכמי ביניץ 5
תפרחה 35
מועפה אזורית מרהבים
הצעת תקציב לשבת 2025
באלש"ת
תקציב מקוררי הצעת תקציב
204 2005
הכנסות
ארנונה כללות 0 א 00
ארנונה מ.הבטחון ש.ק - ךב 3 22,000
ארנונה משטחים משותפים 0 ר)/ 000
הנחות בארנונה 2,000 9 15
הנחות מימון בארנונה 1410 15
עצמיות חינוף 52 2,006
עצמיות רווחה 8 64
יתר עצמיות 006 112
היטל ביוב 45 100
תקבולים ממשרד החינוך 1כ 25
תקבולים ממשרד הרווחה 14 14
תקבולים ממשרדים אהרים 3 6
מענק כללי לאיזון 15 199
מענקים מיועדים 1108 64
מענק קרן לצמצום פערים 1 109
תקבולים אחרים ח"פ 2427 06>
העברה מקרנות הרשות 4 -
סה"כ הכנסות 14 2.5
הוצאות ..תתתתתתתתת--
שכר כללר 39 5
פעולות כלליות 2,008 =
הנחות מארנובה 2,000 5
שכר עובדי חינוך 1.20 5
פעולות חינוך 8 0
שכר עובדי רווחה 5+ 0
פעולות רווחה 18 13
פרעון מלוות 5 4
פרעון מלוות ביוב 17 15
הוצאות מימוך 29 22
הנחות מימוך 140 15
הוצאות חד פעמיות 115 21
העברה לקרן לעבודות פיתוח - 10
פה"כ הוצאות 2115
עודף/ (גרעון) מו -
תק בו
מספר - ושם הפרק
1. מיטים ומענקים
1. ארגונות
2. אגרות
5. השתת' כללית של מוסדות
9. מענקים
2. שירותים מקומיים
1 תברואה
2 שמירה ובטחון
3 תכנון ובניין העיר
4 נכסים ציבוריים
5 חגיגות, מבצעים וארועים
6 שירותים שונים והשתתפוי
7 פיתוח כלכלי
9 שרותים חקלאיים
3 | שירותים ממלסתיים
1. חיכוך
2 תרבות
3. בריאות
4. רווחה
5 דת
7. איכות הסביבה
4. מפעלים ושונים
1. מים
3 נכסים
4. תחבורה
6 חשמל
7 מפעל הביוב
5. תקבולים לא רגילים
תקבולים לא רגילים
סה"כ כללר
סה"כ תשלומים
סה"כ תקבולים
(גרעון)עודף
מועצה אזורית מרחבים
הצעת התקציב לשנת 2025
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב
לים
תקצים
2004
120
164
14
14
הצעת תקצים
2005
0
כ כל 0
וי
=
0 פס מ
₪ ₪0 -ך
7. תכנון
. מנהל כללי
. מנן
הל כספי
ן מלוות
שירותים מקומיים
תכנון וכני
טרותים חקלאיים
שירותים ממלכתיים
1
0
ושונים
סה"כ כללי
הצעת תקציב
2005
3
7
07
4
243
28
9
15
הבהלה
יו"ר וסגן
מבקר
מזכירות
גזברות
גבייה
תברואה
וטרינר
וטרינר-מ.פסדים
שיטור עירוני
הג"א
הנדסה
טכנית
חשמל
פקח רב תכליתי
גינון
מנהל חינוך
מנהל גנ"י
גב"ר
מעונות יום
י.מרהבים
י.נחלים
י.מבועים
בי"ס שבי דרום
בי"ס רוטמן א.הנשיא
הדסים בנות
סייעות
רכזת חינוך מיוחד
מסגרות קיץ-קייטנת בי"ס
תיכון מרחבים
מרכז מדעים
שמירה ובטחון
שפ"י
מועדוניות
קב"ס
מתי"א
ספריה
מתנס
מגהל רווחה
מרכז הורים
מ.נכסים(מחסן)
מ.תחבורה
נהגים
ביוב
פנסיה
סה"
מועפה אזורית מרבחבים
תקן כ"א לשנת 2025 באלש"
מחלקה
000
200
2000
000
2000
2000
000
1000
20
22000
000
000
000
1200
70
00
00
12000
12200
2000
11220
1220
220
1200
10
10
100
11
112000
1
00
100
1000
10
100
100
22000
22000
000
₪
000
20000
22000
22000
22200
-
ה
תקן משרות
לשגת 2025
1.0
20
10
5
1.0
20
1.0
5
02
ו
5
25
25
20
10
0(
40
20
2.0
140
20.0
0(
20.0
1.0
220
8
20
4
1.
012
0
40
0
8
268
20
5
6
1.0
20
18
1-0
2.0
10
140
10
11.6
תקציב לשנת 2025
באלש"ח
100
10
20
10
100
57
2068
5
88
20
10
100
020
229
100
0
10
00
תו
100
20
10
0
ו
(
5
(2,0
205
240
10
1-00
55
20
21200
2100
20
20
00
4560
100
107
20
5
5
10
2,
הצעת תקציב 2025 תקבולים
בלחיי רגלליםו, 6,506 , 2%
מפעללם, 6,182 , 5%
--
לם, 97,671
מיטים ומענקלם, 105,598 ,
0 שרותים מקומייט, 3,958 ,
2%
בלתי רגילים ₪ מפעלים שרותים ממלכתיים ₪ שרותים מקומיים ₪ מיסים ומענקים ₪4
הצעת תקציב 2025- תשלומים
מפעלים, 6,421 , 3% 13
בלתי רגילים, 42,491 , 20% ₪
הנהלה כללית(כולל פרע"מ ₪
ומימון), 15,311 , 7%
ה שרותים ממלכתיים, 130,845 , ב
שרותים מקומיים, 22,697 , ₪ , 0
10% 0%
שרותים מקומיים ₪ הנהלה כללית(כולל פרע"מ ומימון) ₪
מפעלים ₪ שרותים ממלכתיים ב
רלתי רגיליח 3]
מ.א מדחבים - הנה"ה שנת כספים 2025
תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025
הצעת תקציב לשנה 2025
(תצעה לשינת 2025)
1.הצעת תקציב: 2 3 עד פרק : 999999 5 ספרות לפרק: 5 / |
2 מבנה הדות: שבירה לפי פרק 4.עד סעיף: 999 מיון לפי: כרטיס הנהייח |
ן[ [ [
סעיף שם סעיף תקציב מקורל 2024 | הצעת תקציב
תקציב | 2005 | |
| \ \ ו
0 | ארנונה כללית | 50000000 | 58,000,000 ן [ ן
1 | ארונה מ.הבטתון ש.ק | | 230000000 = | | |
|
| סהייכ 1.11100 |50,000,000 | |81,000000 = | ן | ן
| סהייכ 1.1110 | 50,000,000 | 81,000,000 | | | | |
| סהייכ 1 ארונה כללית | 50,000/000 | 81,000,000 | | | | |
0 | תנתות מימון | 840,000 | 855,000 | |
0 | הנחות לצכאים | 00 | 185,000,> | |
| סהייכ 1.11 ארנונות |56,040,000 | 85,6400000| | | | |
10 | מענק כללי לאיוון | 12/785,000 | 089,000 15 | | | |
0, | מענק מיוחד-מיועד | 28,000 000 |
6 | מענק בתירות ברשויות | 120,000 | | \ ן
| סהייכ 1.19200 | 188,000 000 ן | | |
| סהייכ 1.1920 | 168,000 000 | | |
סה'יכ 1.192 מענקים חד 00 | 30,000 | | ן
פעמיים | \ | | | ן
0 | מענקים אתרים-צועריס | 230,000 |
1 | קרן לצמצום פערים | 5,761,000 000
| סהייכ 1.19600 | 5,761,000 | 5,839,000 | | |
| סהייכ 1.1960 | 761,000 | 5,339,000 | | |
| סה'יכ 1.196 מענקים אתרים = | 5/76,000 | 5,839,000 | |
| סהייכ 1.19 מענקים כלליים = | 18,694,000 | 19,958,000 | | | |
| סחייכ 1.1 מיסיים ומענק כללי | 72,734,000 | 105,598,000 | |
0, | איסוף וביעור אשפה | 310,000 | 120,000 | | |
0 | אגרת רשיונות לעסק 00 | 12,000 | | | |
10 | פלקות על עסקים-ניטור שפכל. | 180,000 | 220,000 | | | |
תעשייה | | | |
| סהייכ 1.213 פיקות תברואל | 232,000 | | |
0 | ש.וטרינרי-השתי מוסדות | 0 | 365,000 |
06 | שרות וטרינרי -השתי בשרות? | 100,000 | 000 | | |
| וטרינריה | | | | | |
| סהייכ 1.214 שרות וטרינרי |%36,000 | 545,000 | ן
| סהייכ 1.21 תברואה | 939,000 | 97,000? | |
0 | שמירה בטתונית-ממשרד | %0,000 | 00000
| החינוך |
0 ,שמירה בטחונית-משרדים | 100,000 00 |
| אחרים |
מס' הדוה: 2547 דףפו
מ.א מדחבים - הנה"ה
הצטת תקציב לשנת 2025
1.הצעת תקציב: 2
2 מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
ס[|-
1,000
מענק לכיסוי הוצ' לשעת חרום
כיסוי הוצי לשעת חרוס-משרדי | 15,000
ממשלה אחרים |
| סהייכ 1.22900 | 15,000
| סהייכ 1.2290 00
סהייכ 1.229 כיסוי הוצאות | |15,000
| לשעת חירום
| סהייכ 1.22 שמירה ובטחון | 155,000
0 | אגרת מכרזים | 30,000
0 | אגרת רשיונות בניה
0 |
0 | הכנסות מפיקות ואכיפה
סחייכ 1.233 רישוי ופיקות על | 1,580,000
הבניה |
| סהייכ 1.23 תכנון ובניין עיר = | 1,610,000
80 | בטיחות בדרכים-משרד | 20,000
התחבורה |
0 | הכנסות שונות לבריכות |
0 | בריכות שחיה-שכייד | 170,000
| סחייכ 1.24730 | 170,000
| סהייכ 1.2473 | 170,000
| סהייכ 1.247 חופים ,בריכות | |170,000
ומרחצאות |
| סהייכ 1.24 נכטים ציבוריים = |190,000
|
| 1.269000.490 | הכנסות שונות | 180,000
| 1.269000.492 | הכנסות שונות-מתביעות |1,000
3 | הכנסות מעמלת גביית | 200,000
מוניצפלי |
| 1.269000.494 | הכנסות בגקן הוצאות אכלפה | | 10,000
| 1.269000.495 | הכנסות אישורי תושב | 90,000
| 1.269000.496 הכנסות שונות-דמי שימוש | 301,000
בחנית |
0 | הכ.שונות-החזר מביטות | 50000
| 1.269000.790 | הכנסות שונות | 235,000
| ממוסדות-מהחטיבה |
| לחתיישבות
| 1.269000.990 | הכנסות שונות-ממשרדל |
| ממשלה
| סהייכ 1.26900 | 1,097,000
מס' הדוח: 2547
3 פרק: 999999
4.עד סעיף: 999
טעיף שם סעיף תקציב מקורי 2026
תקציב
| טהייכ 1.22200 | 140,000
| טהייכ 1.2220 | 140,000
| סהייכ 1.222 שמירה בטחונית | 140,000
הצעת תקצ?
2005
125,000 |
99,000 |
99,000 |
99000 |
3
4
]=|
5
]-(
00 |
00 |
21,000 |
1,001,000 |
|
16,000 |
20,000 |
36000 |
200,000 |
336,000 |
336,000 |
336,000 |
356,000 |
יב
(הצעת לטינות 2025)
|
\
|
ו
5 ספרות לפרס: 5
שנת כספים 2025
תאריך הדפסה 35 :09 04.02.2025
מיון לפי: כרטיס הנהייח
ד29
מ.א מרחבים - הנה"ח
הצעה תקציב לשנת 2025
| סהייכ 1.269 הכנסות שונות 0
סה'יכ 1.26 שירותים עירוניים | 1,097,000
שוניס
0 | ילט ותלירות-מ.ממשלה 000
60 | תכנון אסטרטגי-מ.הפנים
סהייכ 1.271 עידוד קייט | 100,000
ותיירות |
| סהייכ 1.27 פיתוח כלכלי 00
| סהייכ 2 שרותים מקומיים 10
0 | מנחל תלנוך-הכנסות שונות | |10,000
0 | תכנלות חינוכיות -ממפעל 2.000
| הפייס
| סהייכ 1.31100 000
| סהייכ 1.3110 | 260,000
| סהייכ 1.311 מנחל התינוך 2.000
0 | גנל ילדים- שכליימ מהורלם 000
0 | גניזי-מ.החינוך שכליימ 00
1 | גנייי-מ.החינוך שונות | 0000
| 1.312200.922 | גנייי-עוורות ג.יוחייא אופק | |4500000
0 | גנייי חצריס מ.החינוך ]70,000
| סהייכ 1.31220 0
| סהייכ 1.3122 0
0 | מעונות לוס-מ.החינוך ב
0 | ;גנל מועדון (צהרונים)-חשתי | |900,000
מתושבים
0 | גנל מועדון- מ.החינוך 000
| סהייכ 1.31250
| סהייכ 1.3125
| סהייכ 1.312 חינוך קדם יסודי | 18,190,000
| 1.313200.922 | תכנית נלצנים בלייס-מ.החינור 000
3 | מ.התינוך-תוכנית גפן 0.000
|סחייכ 1.31320 000
1 | .מרתבים-הזּנה | 150,000
60 | ל.מרחבים-מ.התוך שרת.מזכ. 500,000
2, | ל.מרחבים-מ.התינוך שונות 2000
106 | י.מרחביס-תוכנית גפן 10.00
| מ.התזנוך
מס' חדות: 2547
(הצעה לשנת 2025)
1.הצעת תקציב: 2 3 עד פרק : 999999
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק 4.עד סעיף: 999
סעיף שם טעיף תקציב מקורי 2026 |
תקציב
|
| | סתייכ 1.2690 0
1,230,000 |
1,230,000 |
100,000 |
35
3,858,000 |
15,000 |
0
15,000 |
15,000]
|00
00
00 |
320,000 |
886,000 |
(000
900,000 |
|
660/00 |
000
0000
10,000
300,000 |
00
"000
000
00
5 ספרות לפרס: 5
שנת כספים 2025
תאריך הדפסה 35 :09 04.02.2025
מיון לפי: כרטיס הנהייח
דף 59
מא מרהבים - הנה"ה
1 הצעת תקציב: 2
2.מבנה הדות: שבירה לפי פרק
סעיף
תקציב
| טהייכ 1.31321
1 | ל נחלים-הונה
| סהייכ 1.31322
90 | י.מבועים- שונות
1 | ל מבועים-הצנה
| סהייכ 1.31323
שרת.מוכ.
מ.התינוך
| טהייכ 1.31324
| | סהייכ 1.3132
ורשויות
שונות
| מוסדות
| 1.313310.920 | ביייס לחיימ רוטמן
א.-מ.התינוך
| סה"כ 1.31331
| | סהייכ 1.3133
0 | סל תרבות-גבייה
|
| ח.מיוחד
| סהייכ 1.31350
| שרת.מצכ.
| סהייכ 1.31351
| סחייכ 1.3135
ס|ָ
| 1.313600.920
מס' הדוח: 2547
שם סעלף תקציב
0 | ל.נחלים- מ.התינוך שרת.מצכ.
2 | ל נחלים-מ.החינוך שונות
6 | ל.נחלים-תוכנית גפן מ.התינוך
0 | ,מבועים- מ.החעוך שרת.מצכ.
2 | .מבועיס-מ.התינוך שונות
6 | . מבועיס-תוכנית גפן מ.החינוך
0 | כפר דרוס- מ.התינוך
| 1.313240.922 | כפר דרוס- מ.החינוך שונות
6 | כפר דרום-תוכנית גפן
| 1.313300.430 | אגרות חינוך-השתי מוסדות
0 | ביייס לחייח רוטמן-הכנסות.
0 | בלייס לחיימ רוטמן -חשת!
0 | הדסים בנים-שרתים מצכירים
2 | הדסים בנים-מ.התינוך
| 1.313500.923 | חדסים-מ.החינוך ליווי הסעות
0 | הדסים בנות-אגרת שכליימ
0 | הדסים בנות-מ.החינוך
2 | הדסים בנות-מ.התינוך שונות
סייעות חיימ-השתי מוסדות
טייעות חינוך מלוחד-מ.ההינוך | 7,300,000
הצעת תקציב לעונת
(הצעה לשנת 2025)
3 עד פרק : 999999
6.עד סעיף: 999
|
מקורי 2026 | תצעת: תקציב |
| 2
5
| |
| 42,000
0 | 150,000 |
5000 | 400,000
000( | 5,000 |
0 | 425,000 |
|1,010,000 | 980,000 |
000 |
2000 20000 |
0,000 2.000 |
00 0 |
2000 9,000" |
| 1,986,000 | 1,972,000
0.000 000
000 1000 |
|330,000 000 |
| |
|638,000 | 758,000
| 5,506,000
| 750,000 000 |
| |
| 8,000 000 |
| 30,000 2.000 |
| 2,900,000 00 |
|
| 2,936,000 |
| 3,686,000 0
2.000 | 55,000 |
0.000 | 520,000
2.000 | 00
ו |
0 | 580,000 |
00 | 1,120,000 |
| 5,000 | 2,000 |
000 0.000
000 000
|380,000 1.000 |
|1,600,000 | 8,000 |
| 25,000
1.000
2005
5 ספרות לפרק: 5
שנה כסשים 2025
תאריך הדפסה 35 :09 04.02.2025
מיון לפי: כרטיס הנהייח
דף 4
מ.א מרחבים - הנה"ה
1 הצעת תקציב: 2
2 מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
סעיף שם סעיף תקציב
תקציב
| סה"כ 1.31360
|סה'ייכ 1.3136
0 | חווה חקלאלת עדל
| נגב-מ.התלנוך
1 | חווה הקלאית עדי
נגב-מ.התינוך שונות
| סה'יכ 1.31370
|סהייכ 1.3137
| 1.313800.620 | מסגרות קיץ-קייטנת ביייס
| גבייה מהורים
| 1.313800.921 | מסגרות חינוכיות
ו בחופשה-מ.התינוך
|
| סהייכ 1.31380
|סה'יכ 1.3138
| סהייכ 1.313 חינוך יסודי
|
0 | קרלת החינוך-הכנסות שונות
0 | מ.מרחבים-שכליימ מוסדו
| 1.315720.490 | מ.מרחבים-שונות
1 | פרוייקטים
במ.מרחביס-ממפעל הפייס
| 1.315720.920 | מ.מרחבים-הינוך תמיכה
| 1 | מ. מרחבים-חינוך שכלמ
| 1.315720.922 | מ.מרחבים-תינוך שונות
| 1.315720.923 | מ.מרתביט-סל תלמיד
6% | מ. מרתבים-קרן השתלמות
5 | מ,מרחבים-תגמול עוייה
| ת.אלשי
6 | מ. מרחבים-תוכנית גפן
מ.התינוך
9 | מקיף מרתבים-תמיכות
מ.התינוך
| סהייכ 1.31572
| סהייכ 1.3157
0 | מרכצ מדעים ת.פייס-מ.החינוך
0 | מ.מדעים-משרד המדע תרבות
וספורט
| סה'יכ 1.31580
| סהייכ 1.3158
| סחייכ 1.315 חינוך על יסודי
0 | מילגות לסטודנטים-השוני
| מוסדות
0 | שמירה ובטתון-מ.חינוך
1, | קבטליים-מ.התינוך
0, | שמירה במוסדות-ממשטרת
| ישראל
מס' הדות: 2547
3 עד פרק : 999999
4.עד סעלף: 999
הצעת תקציב לשנת 2025
(הצעה לטינת 2025)
5 ספרות לפר: 5
| מקורי 2026 | הצעת תקציב |
|
| |
| | 2028 | |
|
| 7,300,000 | 9,825,000 |
| 7,300,000 | 8,825,000 |
0 | 250,000
|
| 00" 300 | |
|
1 1
270,000 | 280,000
| 270,000 | 280,000 ן |
| 80,000 | 80,000 ] |
| |
| 1,600,000 | 1,760,000 | |
| |
|1,660,000 0
| 1,660,000 | 1,880,000 |
| 20,300,000
1.000
000" |
| 70/000
| 0
80000 |
00
0 |
0 |
00 |
000
| 1,200,000 |
| 50,000 0 |
| |
| 19,500,000 000
| 19,500,000 | 20,364,000 |
| 600,000 000 |
| 70,000 |
| |
|670,000 | 510,000
| 670,000 00 |
| 20,170,000 | 20,95%,000
| |
| 40,000 |
| 120/00 5.00 |
| 00 0 |
טנת כספים 2025
תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025
מיון לפי: כרטיס הנהייח
דף 5
ב.א מרחבים - הנה"ה
1 הצעת תקצ'
2.מבנה הדות:
000
1,000
20
1,000
11,20
[],/[-|00
[00
0
00
0
ָ,0
1,000
00
0
יב:2
שנת בספים 2025
תאריך הדפסה 35 :09 04.02.2025
הצעת תקציב לשנה 2025
.עד פרק : 999999
3
שבירה לפי פרק 6.עד סעיף: 999
| סהייכ 1.31710
| סהייכ 1.3171
שפייי-הכנסות שונות
שפייי-השתתפות מוסדות
שפייי-מ.התינוך
| סהייכ 1.31730
המרכז לגיל הרך-הכנטות
שונות
המרכז לגיל הרך-מ.התינוך
| סהייכ 1.31731
|טהייכ 1.3173
בטוח תלמידים-התזּר מביהייס
ק.קרב- שרותי חינוך
מועדוניות- שונות
| מועדוניות-מ.התינוך
| סהייכ 1.31761
ר.חינוכית-מ.החינוך
שיקום שכונות-מ.התינוך
שיקוס שכונות-משרד השיכון
| סהייכ 1.31763
תכנית לאומית 360-השתי
מוסדות
תוכנית לאומית 360 (שמלד)
מ.החינוך
| סה'יכ 1.31764
| סה'יכ 1.3176
0 | קבסייים-מ.התינוך
0, , הסעי תלמידים-מוסדות
0 | השעי תלמידים-מ.חינוך
| סהייכ 1.31780
0 | הסעי תלמידים
| ח.מלוחד-מ.חינוך
| סהייכ 1.3178
0 | מתל'יא-מ. ההינוך
0 | מציייני נגב-מחרשות לפיתוה
הנגב
0 | סל מדע-משרד המדע והתרבות
| סהייכ 1.3179
| סהייכ 1.317 שירותים נוספים
לבתיס וגנים
| סהייכ 1.31 חינוך
מס' הדוה: 2547
1,910,000 |
1,910,000 |
(000
(000
0
1,358,000 |
2,000
5.000
80,000 |
1,638,000 |
|00
5|000
00
000
511,000 |
00
(000
91,000 |
9:00
00
478,000 |
1,600,000 |
0
00
00000 |
5,135,000 |
ס00
8,685,000 |
2.000
845,000 |
73,993,000 |
(הצעה לשנת 2025)
5.ספרות לפרק: 5
מיון לפי: כרטיס הנהייח
| | | | 2,190,000 |
/
₪
=
5
ב
0
ד 6
ב.א מרחבים - הנה"ה טנת כספים 2025
תאריך הדפסה 35 :09 08.02.2025
הצעת תקציב כשנת 2025
(הצעה לשגת 2025)
1 הצעת תקציב: 2 3.עד פרק : 999999 5 ספרות לפרק: 5
2 מבנה הדוח: שבירה לפי פרק 4 עד סעיף: 999 מיון לפי: כרטיס הנהייה
סעיף שם סעיף תקציב מקורי 2026 | הצעת תקציב | |
תקציב | 2025 | | |
| ו
1 \ 1 5
060 | תרבות-השתתי מוסדות 1.000 | 230,000 ן ן
0 | תרבות-משרד 000 | 60,000 | |
החינוך-תכ. להבה | |
1 | תרבות ממ.החינוך-פע.תרבות | 125,000 | |
| ונוער | |
0 | תרבות-ממשרד הבריאות 00 | |
0, | תרבות-משרד לשוויון תברת: | 240,000 | 240000
1 | תרבות-משרד המדע והתרבות | 175,000 | 30000
| 1.322000.992 | תרבות-מהמשרד לבטתון פנים | 180,000 | 50,000
3 תרבות-מהמשרד לפיתות הנגב | 00
והגליל |
86 | תרבות-ממשרד השיכון 00 | 53,000 |
6 | תרבות-ממשרד התקלאות | 52,000 | 56,000 | | |
| | סחייכ 1.32200 |1,018,000 |
|
| | סהייכ 1.3220 | 1,018,000 | |
| | סהייכ 1.322 פעולות תרבות = |1,018,000 | 1,155,000 | |
0 | ספריות-הכנסות שונות | 1,000 | 1,000 |
0 | ספרלות-משרד החינוך | 000
| סהייכ 1.32300 |1,000 | 9,000 ן | |
| | סהייכ 1.3230 | 1,000 000 | |
| סהייכ 1.323 ספריות עירוניות | 1,000
060 | מתנייס-השתתי מוסדות | 1,000,000
מ.הפייט | |
0 | מוסיקה-משרד התינוך |16000 |
0 | תרבות תורנית-מ.התינוך 20,000 |
0 | קידום נוער-מ.החינוך 000 |
96 | ספורט-הכנסות שונות 1,000 |
| 1.329300.790 | ספורט-הכנסות ממוסדות 0.000 |
0 | ספורט-משרד המדע התרבות | 170,000 000 |
|
ן וספורט \ | | \
|
|
| סהייכ 1.32930 |238,000 | 188,000 | |
| סהייכ 1.3293 | 238,000 | 188,000 | ן
| | סהייכ 1.329 ספורטי |238,000 |188,000 | |
|
| | סהייכ 1.32 תרבות | 2,897,000 | 3,124,000
| 1.332200.760 | מרפאות-השת' שרותי בריאות | 000( 5,000 | |
| 1.341000.790 | מנהל רווחה-חשתי מוסדות = | | 30,000 |
| 1.341000.930 | שכר עובדי לשכות 20 00 |
1 |צוותל חוסן וחירום-מ.הרווחה. | 50,000 00 \ |
| | סהייכ 1.34100 | 2,190,000 | 2,660,000 | | |
| | סהייכ 1.3410 | 2,190,000 200 |
| סהייכ 1.341 מנהל רווחה 0 | |
0 | צרכי מיוחדיס למשפחה | 300,000 | 45,000. [
0 | הדרכת משפתות צעירות | 260,000 000
מט' הדוח: 2947 דףפד
מ.א מרחבים - הנה"ת
הצעת תקציב לעענת 2025
, (הצעה לשנת 2025)
1.הצעת תקציב: 2 3 עד פרק : 999999
2.מבנה הדות: שבירה לפי פרק 4.עד סעיף: 999
[
טעיף | שם טעיף תקציב מקורי 2026 | הצעת תקציב
תקציב | 2005
| סהייכ 1.342 רווחת הפרט 5.000 | 375,000
והמשפחה |
0 | פעולות קהללתיות לילד 000 000 |
0 | מועדונלות משותפות 000 00
| טהייכ 1.34350 | 1,036,000 | 1,350,000
0 | מ.חורים וילדים מ.הרוותה | |368,000 |
| סהייכ 1.3435 | 1,806,000 | 1,350,000
0 | ילְדִים בפנימיות-מהורים 1.000 |3,000
0 | אחצ' ילדים בפנלמיות 20 | 2,250,000
| סהייכ 1.34380 | 2,030,000 | 2,255,000
| סהייכ 1.3438 | 2,030,000 | 2,255,000
0 | מ.יום-משרד הרווהה | 270,000 | 320,000
סחייכ 1.343 שרותים לילד 0 | 125,000,%
ולנוער |
0 | טפול אישי באקן 5.000 | 440,000 |
0 | מסגרות יום לוּקן 2000 | 310,000 |
| טהייכ 6 שירותים לוּקן | | 785,000 | 750,000
0 | סדור מפגריס במוסדות 0 0 |
0 | סביבה תומכת-מ הרווחה 2000
| | סחייכ 1.3851 2,315,000 00 |
0 | מפגרים במעונות-נופשונים 1000 2000
וקייטנות |
0 | מפגרים במעונות אמונל 000" | 305000 |
| סהייכ 1.34520 |501,000 | 307,000
| סהייכ 1.3652 | 301,000 | 307,000 |
0 | הבראת אקייים-הכנסות ]3,000 00 |
0 | שרותים תומכים למפגר | 310,000 000 |
1 | מתייס-שרותים תומכיס למפגר | 000 000
|
| סהייכ 1.34530 | 653,000 | 873,000
| סהייכ 1.3653 |653,000 | 875,000 |
| | סהייכ 5 שירותים למפגר | 3,669,000
| 1.346300.930 | דמי לווי לעיוור 0 |
| 1.346500.930 | מעון ממשלתי שקום 5.000 |
| 1.346600.490 | תעסוקה מוגנת |
| למוגבל-עצמיות |
| 1.346600.930 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 95,000 |
מס' הדות: 2947
5 ספרות לפרק: 5
נטנת בספים 2025
תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025
מיון לפי: כרטיס הנהייח
דף 8
מ.א מרחבים - הנה"ח נטנת כספים 2025
תאריך הדפסה 09:35 06.02.2025
הצטעת תקציב לשנת 2025
(הצעה לשנת 2025)
1 הצעת תקציב: 2 3 עד פרק : 999999 5 ספרות לפרק: 5
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק 4 עד סעיף: 999 מיון לפי: כרטיס הנהיית
ז [ |
טעיף שם סעיף תקציב | מקורי 2026 | הצעת תקציב | |
תקציב | 2028 | |
| | |
| סה''כ 1.34660 | 95,000 | 109,000 | | |
| סהייכ 1.3466 | 95,000 | 109,000 | | | |
0 | הסעות נכים-השתי עצמית ]8,000 1,000 |
0 | הסעות נכלם |730,000 | 985,000 | | |
| סהייכ 1.36670 | 738,000 | 986,000 | |
30 | מועדון חברתי לבוגריס | 55,000 | 72,000 | | |
| סהייכ 1.3467 | 803,000 0 | | | |
0 | מפעל קרן מפעלי שיקום | 20,000 | 10,000 \ | ן
| סה'יכ 1.346 שירותי שיקום | |1,525,000 0 | | | |
| 1.347100.930 | שרותי תיקון 000 | 92,000 | |
0 | נוער חרדי מנותק 0.000 | 735,000 | |
| סהייכ 1.3471 935,000 | 827,000 ן | | |
0 | מעונות חסות |115,000 | 130,000 ] ן ן
0 | בדיקות למשתמשי סמיס | 20,000 | 10,000 | |
0 | מפתן ממשלתי | 20,000 | | |
| סהייכ 1.347 שירותי תקון | 1,090,000 000 | | | |
0 | מ.קהילתי הסעות-מ.רוותה | |150/000 | 132,006 | | |
1 ,| | מעברים פיתות קהילתי -משרד | 970,000 0000" |
| הרווחה | | | | |
סח'יכ 1.3482 | 1,120,000 0 | | |
| סהייכ 1.348 עבודה קהללתית | 1,120,000 | 1,032,000 | | | |
0 | צרכים מלוחדים לעולים | 1,000 ן | | |
| סהייכ 1.34 רווחה | 16,622,000 ן | |
| סהייכ 1.3 שרותים ממלכתיים | 91,577,000 | 671,000 97 ו |
0 אגרות מים אתרות | 55,000 1.000 ן |)
1, ה הכנסות מים משוכרים | 60,000 00 | |
| סהייכ 1.41320 | 15000 0 | | ן
סחייכ 1.4132 | 115,000 1100 | |
| סהייכ 1.413 משק המיס |115,000 | 115,000 | | | |
!סה'יכ 1.41 מפעלים | 115,000 0 ן | |
0, , משרדיט ועסקים-חשמל שכייד | 260,000 20000
| ודמי מפתת
0, | מבנה מלאכה | 48,000 000 |
ותעשיה(מהגבייה) : |
מס' הדוח: 2947 דף 9
מא מרחבים - הנה"ה
1.הצעת תקציב: 2
מס' הדוח: 2947
2.מבנה הדות: שבירה לפי פרק
| סהייכ 1.51300
| טהייכ 1.5130
| סהייכ 1.51 ריבית והחזר
הוצאות משנים קודמות
0. ,החצר תשלומי פנסיה
0 | הכנטות בלתי נצפות מראש
0 | הכנסות מקרן הארנונה
| טחייכ 1,59600
| סהייכ 1.5940
0. | הכנסות משטתים משותפים | | 3,350,000
00 העברה מקרן לעב.פיתות 6
| סה"כ 1.59 .
הצעת תקציב כשנת 2025
3 עד פרק : 999999
4.עד סעיף: 999
טעיף שם טעיף תקציב
תקציב
| סה'יכ 1.43 נכסים | 288,000
0 | מ.תתבורה-הכנסות שונות 000
| 1.442000.650 | תחבורה-שרות אוטובוסים 20000
| סהייכ 1.44 תחבורה | 26,000
|
0 | הכנסות מהשקעה במתקנל 00
סולארי
| 1/461000.690 חשמל-הכנסות מיצור חשמל. | 240,000
| סולארי
|
| סהייכ 1.46 תשמל | 577,000
0 | מנהל בלוב-הלטל ביוב 000
60 | אגרת בלוב 0
0. | התצר מהקרן לשיקוס מערכות | 300,000
ביוב |
| סהייכ 1.47200 | 2,950,000
| סהייכ 1.4720 | 2,950,000
| טהייכ 1.872 ביוב עירוני | 2,950,000
| סהייכ 1.47 מפעל הבלוב | 2,995,000
| סהייכ 1.4 מפעלים | 4,001,000
0, \ ריבית ודיבידנד 000
60 | החזר הוצי ש.ק-התזר מביטוה | 50,000
0 | תקבולים מהחזר הוצי ש.ק
80,000 |
130,000 |
130,000 |
| סהייכ 1.513 תקבולים מההצר | 130,000
| הוצאות משנים קודמות |
142,000
10
000 |
30,000 |
50,000 |
| סהייכ 1.594 הכנסות מיוחדות | 50,000
| ובלתי נצפות מראש
12,019,000 |
(הצעה לשנת 2025)
2005 |
338,000 |
| 12,000
ו
12,000 |
337,000 |
2.000 |
100,000 |
3,400,000 |
00
00
00
%,950,000 |
5,050,000 |
00
000
20,000 |
40,000 |
000
|00
50,000 |
מקורי 2026 | הצעת תקציב |
5.ספרות לפרק: 5
נטנת כספים 2025
תאריך הדפסה 35 :09 04.02.2025
מיון לפי: כרטיס הנהייח
דף 10
מ.א מרחבים - הנה"ה נטנת כספים 2025
תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025
הצעת תקציב לשנה 2025
(הצעה לשנת 2025)
1 הצעת תקציב: 2 3 עד פרק: 999999 5 ספרות לפרק: 5
2.מבנה הדות: שבירה לפי פרק 4.עד סעיף: 999 מיון לפי: כרטיס הנהייח
זּ ו[ ו
סעיף שם סעיף תקציב מקורי 2024 | הצעת תקציב | | |
תקצב | 2028 | | |
|
1 |
| |
| | | | |
סה'יכ 1.5 תקבולים בלתל 0 | 5,306,000 | | | |
רגילים | | | |
ס"כ הכנסות 0 217,765,000.00
מס' הדות: 2947 דף וד
ב
מ.א מרחבים - הנה"ת
1.הצעת תקציב: 2
2.מבנה הדות:
סעיף
תקציב
1.10
0
1
4
2
3
0
0
0
0
0
0
0
ס0..
1
13
0
10
0.10
0
1
22
3
0
00
0
0
0
0
1
1780 |
ו
1.1
2
,.086
5
1.613000.786 |
|
|
שבירה לפי פרק
שם טעיף תקציב
הנהלה-משכורת.
הנהלה-אשייל וכיבודים
הנהלה-כיבוד קל
הנהלה-רכישת מתנות
הנהלה-ספרים ועיתוניט
הנהלה-דמי חבר בארגונים
הנהלה-הוצי רכב
הנהלה-דואר וטלפון
הנהלה-פירסומים
הנהלה-הוצאות משרדיות
הנהלה-הסעות
הנהלה-הומרים
הנהלה-ציוד
הנחלה-הוצאות שונות
הנהלה-השתתי בארועים יוייר
הנהלה-השתתי בארועים סגן
הנהלה-מקדמה ה.עודפות
| סה'יכ 1.61100
| סהייכ 1.6110
| הנהלה-משכי לוייר וסגן
| המועצה
| סהייכ 1.611 הנהלה ומעוצה
מבקר הרשות-משכורת
מזּכירות-משכורת
מזכירות-כיבוד קל
מוּכירות-ספרים
מזכירות-דמי חבר בארגונים
מוכירות-הוצי רכב
מוכירות-דואר וטלפון
מזכירות-פירסומיס
מוּכירות-הוצי משרדיות
מוכירות-עיבוד נתוניס
מוּכירות-ציוד
מזכירות-פרוייקטור
מזכירות-חוצאות שונות
מוכירות-פעילות חברתית
לגיבוש
מזכירות-כנס ועדים
מזכירות-פיתות אירגוני
פרוייקטים קהילתיים
מעמד האישה-הוצי שונות
| סהייכ 1.61300
| סהייכ 1.6130
| סהייכ 1.613 מצכירות
| 1.614000.540 | י.ציבור-דואר וטלפון
1
0
0..
0. | ל.ציבור-אתזקת אתר
| יבציבור-דוברות
0 | .צלבור-הוצי שונות
1
ל.ציבור-פירסומיס
י.ציבור-כלים וציוד
סה'יכ 1.61400
מס' הדות: 2547
הצעה תקציב כשנת 2025
3 עד פרק : 999999
4.עד סעיף: 999
מקורי 2026
0
00
25,000 |
200000 |
000
00
3,000
000
1000
2,000
5,000
22000
20000
1000
000
(000
561,000 |
561,000]
2,088,000 |
2,000
10
|00
2,000
2,000
00
1000
0.000
2,000
(000
0.000
2000
2000
10000
308,000 |
(הצעה לטינת 2025)
הצעת תקציב
| 2005
+0
5,000 |
43,000 |
10,000 |
5,000 |
5,000 |
00
3/000|
3,000 |
1,000 |
|
10,000]
20,000 |
12,000 |
6,000 |
72,000 |
(000
0
2000
000
|
130,000 |
000
שנת כספים 2025
תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025
מיון לפי: כרטיס הנהיית
דף 129
מ.א מדחבים - הנה"ח
הצעת תקציב לשנה 2025
(הפעה לטינת 2025)
1.הצעת תקציב: 2 3 עד פרק : 999999 5 ספרות לפרק: 5
2 מבנה הדוח: שבירה לפי פרק 6 עד סעיף: 999
שעיף | שם טעיף תקציב מקורי 202 | הצעת תקציב |
תקציב | | 25
\ |
| סהייכ 1.6140 | 308,000 | 364,000
סהייכ 1.614 הסברה ולהסל | 1.000 | 346,000 |
| ציבור | | \
1 | השתלמויות-עמיתים 1.000 |170,000 |
1 | השתלמויות עובדים | 50,000 |65,000 ן
סהייכ 1.616 אוש והדרכה | 230,000 | |
1 | ש.משפטי-הוצי משפטיות | 150,000 | |
1. | ש. משפטי-עבי קבלו-שכר 000( | |
| סהייכ 1.61700 235,000 300 | |
| סהייכ 1.6170 |235,000 | 377,000 ן
| סהייכ 1.617 שרות משפטי | |235,000 500 |
1 | בהירות ברשות שכר מזכירל
| ועדת קלפל | |
0 | בחירות-הוצישונות. |7,000 | |
| סהייכ 1.61900 |162,000 |
| סהייכ 1.6190 | 162,000 |
| סהייכ 1.619 בחירות ברשויות | 162,000 | |
| מקומיות
| סהייכ 1.61 מינהל כללי | 6,927,000 0 | |
0. |גזברות-משכורת 0 | 1,100,000 ן
1 | גזברות-כיבוד קל |1,000 1000 |
1 | גזברות-השתלמולות |2,000 000 |
| 1.621100.522 | גאברות-ספרים ]2,000 2,000 |
1.3 | גזברות-המר חבר בארגוניס | 2,000 2000
80 |\ גדברות-הוצי רכב 000 00 | |
0 | גזברות-דואר וטלפון | 2,000 2,000 | |
0 | גזּברות-הוצי משרדיות | 2,000 | 2,000 | |
0. | גזברות-ציוד |10,000 100 |
0. | גזברות-עבי קבלניות | 000 |
0 | גזברות-הוצי שונות | 000,% 00|
| סהייכ 1.62110 | 1,235,000 0
| סהייכ 1.6211 | 1,235,000 |
0. | הנתייש-הוצי משרדיות |3,000 |
0. | הנת'יש-ציוד ואחוקה | 5,000 |
1, | הנהיית-עבי קבלן-שכר 9.000 | |
| 1.621300.780 | הנחייש-הוצאות שונות 1000 | |
|סהייכ 1.62130 | 1,007,000
| סהייכ 1.6213 | 1,007,000 0
| סהייכ 1.621 הגוברות
2 200 ו
מס' הדות: 2547
נטנת כספים 2025
תאריך הדפסה 35 :09 04.02.2025
מיון לפי: כרטיס הנהייח
דף 13
מ.א מרהבים - הנה"ה
1 הצעת תקציב: 2
2 מבנה הדות: שבירה לפי פרק
טסעיף
תקציב
שם סעיף תקציב
0 |גבילה-משכורת
0. | גבללה-דואר וטלפון
0 | גבליה-הוצאות משרדיות
0 | גבייה-עיבוד נתונים
0 | גבייה-הוצאות תביעה
1 | גבייה-יעו\ משפטי
0, |גבליה-צקוד
0 | גבייה-עבי קבלן
| סהייכ 1.62300
| סחייכ 1.6230
| סהייכ 1.623 גבייה
| סהייכ 1.62 מינחל כספי
0 | עמלות בנס
0 | רלבית משיכות יתר
0 | רלבית ב.לאומי מסייה
0 |\ רלבית פיגורים ספקים
0 | הנחות מימון בארנונה
| סהייכ 1.63200
| סהייכ 1.6320
| סהייכ 2 הוצאות מלמון
| סהייכ 1.63 הוצאות מימון
1 | פיימ-תשלומים עייח קרן
2, | פיימ-תשלומים עייח ריבית
3 | פיימ-תשלומים עייח הצמדה
| סהייכ 1.64910
| סהייכ 1.6491
| סהייכ 1.649 פרעון מלוות מ
| סהייכ 1.64 פרעון מלוות
| סהייכ 1.6 הנחלה כללית
0, ,| תברואה-משכורת
טנת כספים 2025
תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025
הצעת תקציב לשנה 2025
3
4
1
00
"0.000
1000
000
(000
(000
00
000
1,178,000 |
1,178,000 |
1,178,000 |
3,420,000 |
222,000 |
3000 |
2,000
2,000
440,000 |
400
567,000 |
447,000 |
569000 |
3,632,000 |
1,398,000 |
2000
| 5,055,000
5,055,000
וכר | 5,055,000
5,055,000 |
14,071,000 |
2.000
3 | תברואה-דמי חבר בארגונים
0 | תברואה-תחזוקת רכב
0 | תברואה-הוצאות משרדיות
0 | תברואה-חומרים
0000
1,000
1000
60 תברואה-כלים מכשירים וציוד | 10,000
0 | תברואה-עבי קבלן
0 | תברואה-הוצאות שונות
| סהייכ 1.71100
| סהייכ 1.7110
| סהייכ 1.711 מנהל תברואה
מס' הדוח: 2947
1000
1/000|
387,000 |
387,000 |
387,000 |
.עד פרק: 999999
.עד סעיף: 999
מקורי 2026
(הצעה לשנות 2025)
904,000 |
906,000 |
905,000 |
447,000 |
265,000 |
300
2,000 |
2000
0
2,000
2000
1,000 |
82,000 |
300
=
1
וע
| הצעת תקציב |
| 2025
|
|
|
|
5.ספרות לפרק: 5
מיון לפי: כרטיס הנהייח
דף 14
מ.א מרחבים - הנה"ת
1 הצעת תקציב: 2
2.מבנה חדות:
טעיף
תקציב
ס0|-
0
00|
3
0
00
0
0
1
0
0
0
0
00
0
10
סד
שבירה לפי פרק
שם סעיף תקציב
ניקוי רחובות-עביקבלן
איסוף אשפה-עבי קבלן
איסוף אשפה-רכישת ציוד
יסודי
| סהייכ 1.71230
| סהייכ 1.7123
| סהייכ 1.712 שירותי ניקיון
רישוי עסקים-דמי תבר
רישוי עסקים-ציוד משרדי
רישוי עסקים-ציוד ואתזקתו
רישוי עסקים-הוצ שונות
| סהייכ 1.71320
| סהייכ 1.7132
פיקות על עסקים-ניטור שפכל
תעשייה
פיקוח על עסקים-הוצאות
| ניהול
| סהייכ 1.71330
| סה'יכ 1.7133
| סהייכ 1.713 פיקות תברואל
ש. ויטרינרי- משכורת
| ש.ויטרינרי-עבי קבלנית
| ש. וטרינרי- אשכול נגב מערבל
| סהייכ 1.71400
| סהייכ 1.7160
| ש.וטרינרי-משכי מ.פסדים
עיקור חתולי רתוב-עבודה
| קבלנית
| סהייכ 1.714 שרות וטרינרל
ה.מזיקים-חומרים
| ה.מזיקים-עבי קבלן
| סה'יכ 1.71530
סהייכ 1.7153
סהייכ 1.715 תברואה מונעת
סהייכ 1.71 תברואה
| ש.בטהונית-אשייל וכיבוד
הצעת תקציב לשנת 2025
(הצעה לטינת 2025)
3 פרק : 999999
4.עד סעיף: 999
| מקורי 2006
475,000|
0 |
20,000 |
1
5,870,000 |
5,870,000 |
6,365,000 |
1,000 |
500|
5,000
500
7,000|
7,000[
000
9,000
155,000|
155,000 |
162,000|
336,000 |
15000 |
519,000 |
868,000 |
868,000]
87,000 |
160000 |
|
971,000 |
1000
640,000 |
650,000 |
550,000
650,000|
8,515,000 |
500
3 | שש בכוחוונית-דמל חבר בארגונים | 1,000
|00
מס' הדות:
| ש.בטחונית-טלפון ודואר
27
30,000 |
1
| הצעת תקציב
2025 |
0
0
| 20,000
ו
0
5,170,000 |
6,650,000 |
1,000 |
300|
3,000 |
12,000 |
0
0
179,500 |
345,000 |
00
536,000 |
0
0
88,000 |
10,000|
"+0
20000
5.ספרות לפרק: 5
טנת כספים 2025
תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025
מיון לפי: כרטיס הנהיית
דף 15
מ.א מרחבים - הנה"ה טשנת כספים 2025
תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025
הצעת תקציב לשנת 2025
- (תצעה לשנת 2025)
1.הצעת תקביב: 2 3 עד פרק: 999999 5 ספרות לפרק
2.מבנה הדות: שבירה לפי פרק 4.עד סעיף: 999 מיון לפי: כרטיס הנהיית
סעיף שם טעלף תקציב מקורי 2026 | הצעת תקציב | | |
תקציב 2005 |
| |
0 | ש.בטתונית-הוצי משרד 500 | 500 | |
0 | ש.בטתונלת-תחז' רכב 9.0.00 00 | |
0 | ש.בטתונלת -ציוד 10,000 200000 |
0 | ש.בטחונית-עבי קבלן | 230,000 20 |
0 | ש.בטתונית-הוצי שונות | 4,000 | 4,000 | |
|סהייכ 10 | 396,000 000 | |
| סהייכ 1.7220 |396,000 | 500,000 | | |
0. | שיטור עירוני משכורת |600,000 | 510,000 |
1 | שילטור עירוני אירות וכיבוד 000 | 3,000 |
0 | שיטור עירוני הוצאות 1000 1000
משרדיות | | |
0 | שיטור עירוני-חומרים 5,000 | |
0 | שיטור עירוני אחזקת רכב 000 0 ו
0 | שיטור עירוני ציוד ואחזקתו 00 0.000 | | |
0, | שיטורר עלרוני-הוצ' שונות 000 | 200000 | | |
| סהייכ 1.72210 | 939,000 | 739,000 | | | |
| סחיי 1.7221 |839,000 | 739,000 | | |
0 | משמר אצרתי-הוצי שונות | | 70,000 | | |
| סהייכ 1.722 שמירה בטחונית | 1,235,000
0 | הג''א-משכורת 130,000 | 130,000 | |
0 | הג'יא-ציוד ואחזקתו | 30,006 150,000 |
0 | הג''א-עב' קבלניות 30 20 |
|
0 | הג'יא-חוצי שונות 1000 |
0 | הגייא-השתתפות | 77,000 | 38,500 | |
| סהייכ 1.72300 | 589,000 | 393,500 | | | |
| סהייכ 1.7230 | 589,000 | 393,500 | | |
| סהייכ 1.723 הגא 00 | 393,500 | | |
0 | הוצאות לשעת הרום-שונות | 59,000 | | | |
| סהייכ 1.72 שמירה וביטחון = |1,824,000 | 1,971,500 | | | |
10 | מהנדס הרשות-משכורת 000( | 870,000 | | ו
3 | מהנדס הרשות-דמי חבר 100 | 1000 | |
0 ,| מהנדט הרשות-תחצוקת רכב | | 128,000 | 135,000 | | |
0, | מהנדט הרשות-דואר וטלפון | |2,000 2,000 | |
0 | מהנדס הרשות-הוצי משרדיות | 2,000 2,000 | | |
0 | מהנדס הרשות-כלים ציוד | 3,000 4000 | | |
0 | מהנדס הרשות-עבי קבלניות | 10,000 |
0 | מהנדס הרשות-הוצאות שונות | 1,000 000 | | |
| סהייכ 1.73100 | 927,000 | 1,014,000 | |
| סהייכ 1.7310 | 927,000 0 | | |
0 | מת. טכנית-משכורת | 512,000 | 850,000 | |
0 | מח.טכנית-אחצי רכב פרט? | | 36,000 000 |
0 | מח.טוכנית-הוצ תקשורת | 1000 | 500 | ".
0 | מת.טכנית-חומרים | 13,000 2,000
מס' הדוח: 2947 דף 16
מ.א מרחבים - הנה"ה טשנת כספים 2025
ו תאריך הדפסה 35 :09 04.02.2025
הצעת תקציב כשנת 2025
(תצעה לשנת 2025)
| 1.הצעת תסציב: 2 3 עד פרס: 999999 5 ספרות לפרק: 5
2.מבנה הדות: שבירה לפי פרק 6.עד טעיף: 999 מיון לפי: כרטיס הנהיית
| ן | | | ן
סעיף | | שם סעיף תקציב | מקורי 2026 | תצעת תקציב |
תקציב | | 5 | |
| | | |
0 | מח. טכנית-אחזוקת רכב 0000 | 82,000 | |
מסחרי | | |
60 | מח.טכנית-כלים ציוד 000|- | |
80 | מח.טכנית-הוצאות שונות 500 | | \
| סהייכ 1.73110 | 648,500 | 800,500 | | | |
| סהייכ 1.7311 | 668,500 | | | |
0 | מת.חשמל-משכורת | 320,000 | | |
0 | מח.תשמל-תתזוקת רכב 00 |
0 מת.חשמל-הוצי תקשורת 1000 | |
0. | מח. תשמל-חומריס 1-00 | |
60 | מת.תשמל-ציוד ואחזקתו 00 | |
| |
0 | מה.חשמל-עבי קבלן |
| סהייכ 1.73120 |401,000 | |
|סהייכ 1.7312 | 501,000 | |
| סהייכ 1.731 משרד מהנדס | |1,976,500 20 | | |
| חרשות | | | | |
0 | השתתפות בהוצי הועדה | 2300000 [
| לתכנון ובנילה | | |
60 | פקות רב תכליתי-שכר 2.000 | 150,000 |
0 | פלקות רב תכליתי-הוצי רכב = | 60,000
0 | פיקוח רב תכליתי-דואר וטלפון | 500
60. | פלקות רב תכליתי-עב קבלניות | 50,000- | |
0 |\ פיקות רב תכליתי-הוצי שונות | 10,000 500 \
| סחייכ 1.73320 | 300,500 | |
| | סהייכ 1.7332 | 300,500 |
סחייכ 1.733 רישוי ופיקות על - | 1,800,500 0מ10 ן | |
הבניה | | |
| סהייכ 1.73 תכנון ובניין עיר = | 3,577,000
1 | תאורת רחובות-חשמל | 90,000 | 88,000 ן |
0. || תאורת רחובות-חומרים 5,000 000 |
0, | תאורת רחובות-עבי קבלן 00 0
| סהייכ 1.74300 | 150,000 0 | | | |
| סהייכ 1.7430 | 150,000 | 158,000 | | |
| סהייכ 1.743 תאורות רתובות | 150,000 000 | [
1.20 | בטיחות בדרכים-תומרים | 9,000 000 | |
| 1.744000.750 | בטלחות בדרכים-עבי קבלן | 8,000 00 | | |
| 1.744000.780 | בטיחות בדרכים-שונות | 40,000 10,000 \ |
| סה'ייכ 1.74400 | 52,000 0
| סה"כ 1.7440 | 52,000 00 | ו
מט' הדוח: 2547 דף לד
ם.א מרחבים - הנה"ח
1.הצעת תקציב: 2
2.מבנה הדות: שבירה לפי פרק
הצעת תקציב לשנה 2025
3 עד פרק : 999999
4 סעיף: 999
סעיף שם סעיף תקציב מקורי 202%
תקציב
0 |גילנון-משכורת 0
307 | גלנון-מלם 1.000
0, | לנון-תומרים 0.000
0 | גלנון-תהזוקת רכב 000
0 | גלנון-מכשלרים וציוד 1.000
0 | גלנון-עבודות קבלניות 0.000"
0 | גלנון-הוצאות שונות 1000
| סהייכ 1.7600 | 1,801,000
| סהייכ 1.7460 | 1,801,000
0 | מתקני משחקים-תומרים 0.000
0 | מתקני משחקים-עבודות 000
קבלניות
| סהייכ 1.7640 | 70,000
| סהייכ 1.7664 | 70,000
| סהייכ 1.746 גניס ונטיעות | 1,871,000
0 | ב.שחלה-דואר וטלפון |1,000
| סחייכ % נכסים ציבוריים | | 2,074,000
0 | ת.עצמאות-הומרים | 16,000
0. | ת.עצמאות-עב' קבלניות | 2,000
| סהייכ 1.75100 |16,000
| סחייכ 1.7510 | 16,000
סחייכ 1.751 חגיגות יוס 000
העצמאות
10 | ת.וטכסים-הסעות קבלן |3,000
סהייכ 1.75 חגיגות, ,מבצעים | 000(
וארועים |
0 | מוקד עירוני-עב. קבלן | 36,000
0 | השתי אירגון המועצות | 58,000
0 | ועדים מקומיים-הוצי שונות = |200,000-
1 | ועדִים מקומיים-סל מוניצפלי | 3,000,000
2 | ועדים מקומיים-שרותים 400,000
אחרים |
3 | ועדים מקומיים-סיוע |
1,077 ועדים מקומיים-הסעות מתי | | 80,000
רכב |
| סהייכ 1.76600 0
| סהייכ 1.7660 | 3,280,000
| סה'יכ 1.766 ועדים מקומיים | 0
0 | בטות אלמנטרי לרשות | 1,000,000
0 | בטות אלמנטרי-התזר? תביעות | 170,000
מס' הדוח: 2547
(הצעה לשנת 2025)
5.ספרות לפרק: 5
הצעת תקביב |
2005
000
(000
1.000
000
1.000
500
| 70,000 |
| 1,607,000 |
| 1000
1,821,000 |
| 25,000 |
3
או
5
5
|-]
3,000|
] 28,000 |
000
200000
,000,000 |
350,000 |
/
| 00000 |
| 0
20000
נטנת כספים 2025
תאריך הדפסה 35 :09 04.02.2025
מיון לפי: כרטיס הנהיית
דף 18
מ.א מרחבים - הנה"ת
הצעת תקציב לשנה 2025
1.הצעת תקציב: 2 3 עד פרק : 999999
2.מבנה הדות: שבירה לפי פרק 4 עד סעלף: 999
טסעיף שם טעיף תקציב | מקורי 202%
תקציב | |
|
| סהייכ 1.76700 | 1,170,000
| סהייכ 1.7670 | 1,170,000
| סהייכ 1.767 בטוח אלמנטרי = | 1,170,000
לרשות |
| סה'יכ 1.76 שירותים עירונליט | 000
| שונים |
272 | פ.אשכול-מלם | 42000
0 | פ. אשכול-חומרים | 200000
0 | פ.אשכול-עב' קבלניות | 45,000
| סהייכ 1.77100 | 287,000
|
ן | סהייכ 1.7710 | 287,000
80 | קייט ותיירות-הוצאות שונות | | 185,000
1 | קייט ותיירות תמיכת 000
ממוסדות ומשרדי ממשלה
| סהייכ 1.77110 | 259,000
| סהייכ 1.7711 | 259,000
10 | תכנון אסטרטגי-משכורת | 270,000
1 |תכנון אסטרטגי-כיבוד קל | 5,000
0 | תכנון אסטרטגי-ציוד משרדל | 1,000
| 1.771200.720 | תכנון אסטרטגי-חומרים |300
0 | תכנון אסטרטגי-עב.קבלן
0. | תכנון אסטרטגי-שונות 500
| סה'יכ 1.77120 | 276,000
| סחייכ 1.7712 | 276,000
סחייכ 1.771 עידוד קייט 22000
| ותיירות
1.0 | אשכול נגב מערבי-הוצאות | 2.000
| שונות |
סחייכ 1.77 פיתות כלכלי | 882,000
0 | וועדה תקלאית-השתת! | 1.000
| בהוצאות |
0 | רשות ניקוז הבשור | 370,000
| סהייכ 1.79 שירותים חקלאיים | 550,000
| סהייכ 7 שרותים מקומיים | 21,993,000
10 | מ.תלנוך-משכורת | 1,380,000
| 1.811000.511 מ.חינוך-כיבוד קל | 10,000
3 | מ. חלנוך-דמי חבר בארגוניס 1,000
0 | מ.חינוך-הוצי רכב 000
0 | מ.חינוך-דואר וטלפון 000(
0, | מ.חינוך-הוצי משרדיות | 3,000
מס' הדוח: 2547
(הצעה לשנת 2025)
00
1,460,000 |
0
000
55,000 |
1,000 |
1.0000
22.00
0
000
1,000 |
87,000 |
3,000 |
3,000 |
5 ספרות לפרק: 5
נטנת כספים 2025
תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025
מיון לפי: כרטיס הנהיית
דף 19
ם.א מרחבים - הנה"ת
|1.הצעת תקציב: 2 3
| 2.מבנה הדות: שבירה לפי פרק 4
סעיף שם טעלף תקציב
| סהייכ 2 חינוך קדס יסוד
2. | תכנית ניצנים ביייס-עייל
- המתנס
3 | תוכנית גפן
מס' חהדוה: 2947
הצעת תקציב לשנת 2025
(הצעה לשנת 2025)
.עד פרק : 999999
.עד סעיף: 999
5 ספרות לפרק: 5
| מקורי 2024 | תצעת תקציב |
תקציב 8 |
|
0 | מ.חינוך-תומרים | 22,000 | 22,000 [
0 | מ.חלנוך-ציוד 00 | 1000 |
70 | מ.תינוך-עבודות קבלניות 20000 | 12,000 | |
0 | מ.תינוך-הוצ' שונות 1000 | 10000 | |
1. | מ.חלנוך-תוכנלות חינוכלות | 22000 |
2 | מ.חינוך-ארועים וטכסים | 50,000 | 30,000 |
| סהייכ 1.81100 | 1,929,000 | 2,006,000 |
| סהייכ 1.8110 | 1,929,000 | 2,008,000 |
| סהייכ 1.811 מנהל החינוך | 1,929,000 20 | |
0 | הנהלת גנייי-משכורת | 300,000 0.000 ן
0 \|(גמייו-משכורת 0 0 | |
1 | גמיו-חשמל 000 000 |
072 | \גניוי-מים 00| 1,000 |
3 | גנייל-חומרי נלקיון 1.000 00
1 | גנול -כיבוד קל 1000 000 |
0 | גמייי-דואר וטלפון 5000 50
0 |( \נייי-הוצי משרדיות 1000 | |
060 | גמייו-עיבוד נתונים 10000
0 | גנייי-הסעות קבלניות 000
0 | גמיל-חומרים 00
2 | גנייל-החזרי הוצ' עייי הגננות | | 150,000
060 | גנייי-מכשירים וציוד 000(
0 | גנייי-עבודות קבלניות 000 000
0 | גמייי-גננות ע.מדינה מ.התינוך | | 9,200,000 | 8,100,000
0 | גנייל-הוצי שונות 00 00
72 | גמייל-סילעות 00 2000
רפואלות(מ. החינוך)
7 | גנייי-הסעות מחי רכב 0.0000 0,000
0 | גנייל חצרים-גננות עובדות 0.000 500
מדינה
1 | גנייל-ה.חוצי גנייי חצרלם 00 2000
| סהייכ 1.81220 |18,162,000 | |18,787,000 |
| סחייכ 1.8122 0 | ]18787000
0 | מעונות יוס-משכורת |
0 | מעונות יום-עבי קבלניות | 50,000 |
0 | מעונות לום-הוצ' שונות | |
| סהייכ 1.81240 | 850,000 2,000 |
| סהייכ 1.8126 | 850,000 00
1 |(גנ מועדון-הזנה | 670,000 2.000
0 |( גנל מועדון-מכשירים וציוד 1.0000 0.000 |
0 | גנל מועדון מיליית-קניית שירות | 700,000 2.000 |
| סה'יכ 1.81250 | 1,850,000 0 |
| סהייכ 1.8125 | 1,450,000 | 1,130,000
ל |20,562,000 2.000 1
360,000 |
250,000 | 00
שנת כספים 2025
תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025
מיון לפי: כרטיס הנהייח
דף 20
מ.א מרחבים - הנה"ת
(הצעה לשינת 2025)
|
1 הצעת תקציב: 2 3 עד פרק: 999999
2.מבנה הדות: שבירה לפי פרק 4 עד סעיף: 999
סיעיף שם טעלף תקציב ן מקורי 2026 | הצעת תקציב
תקציב | 2028
| סהייכ 1.81320 |680,000 | 500,000
0 | .מרתבים-משכורת 0 | 2,520,000
0 | ל. מרחבלם-דואר וטלפון 2000 | 2/0000
0 | > מרחבים-חומרים 2,000 2,000
1 | .מרתבים-הצּנה 000 000(
60 | י.מרחבים-עבי קבלניות 1,000 | 8,000
0 | ל.מרחבים-הוצי שונות 1000 000(
3 | ל מרתבים-תוכנית גפן 000 0
| סהייכ 1.81321 | 2,432,000 0
0 | ל.נחלים-משכורת ו 000
60 | ל.נחלים-תומריס 000 | 2,000
1 | י.נחלים-הזנה 200000 20,000
0 | ל.נחלים-ציוד | 15,000 10
0 | ל.נחלים-עבי קבלניות | 250,000 | 280,000
0 | > נחלים-הוצי שונות 00 00
3 | ל. נחללם-תוכנית גפן 1.000 | 476,000
7 || .נחלים-הסעות מחי רכב | 2,000
| סהייכ 1.81322 | 1,975,000 | 2,806,000
0 | ל מבועים-משכורת | 2,300,000 | 3,850,000
1 | ל מבועים-חשמל | 180,000 | 235,000
7 | .מבועים-מים | 180,000 00
0 | י. מבועים-דואר וטלפון 2,000 | 2,000
0. | ל מבועים-חומרים 2,000 2,000
1 | מבועים-הזּנה | 350,000 000
060 | >.מבועים-ציוד 1000
0 | ל מבועים-עב' קבלניות 000 |40,000
0 | ל.מבועים-הוצי שונות 5.000 | 50,000
3 | מבועים-תוכנית גפן 0 | 1,021,000
| סחייכ 1.81323 | 5,131,000 0
0 | ביייס כפר דרום - משכורת |450,000 0
1 | ביייס כפר דרום-תשמל 200 22,000
0 | ביייס כפר דרום-דואר וטלפון = | 1,000 1,000
0 |\ביייס כפר דרום-עבי קבלן 000 |
0 ביייס כפר דרום-הוצאות שונות | 25,000 | 25,000
2. \ ביס כפר דרום-התצר הוצ! | 80,000
| המשמל ומים
3 | כפר דרום-תוכנית גפן 2.000 | 536,000
| סהייכ 1.81324 | 935,000 | 1,087,000
0 | תוכנית לאומית | 25,000 | 25,000
| למתשוב-תקשורת | |
| | סהייכ 1.8132 |10,178,000 00
| 1.813300.780 | בלייסי מיוחדים-אגייח תלמידי | 500,000 | 550000
חוצ |
0 | ביייס רוטמן-משכורת 0 0
3 | בייט רוטמן-חומרי ניקול 000 1.000
0 | ביייס רוטמן | 11,000 000
לת.מיוחד-א. הנשיא-דואר, טלפ |
| ו | |
10 | ביזיס רוטמן-הסעות | 10,000 | 10,000
| 1.813310.720 | ביייס רוטמן לחיימ
|
1
ב.הנשיא-חומרים
מס' הדוה: 2947
הצעה הקציב לשנת 2025
"000 70,000 |
5 ספרות לפרק: 5
ונת כספים 2025
תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025
מיון לפי: כרטיס הנהייח
מו
דף 21
מ.א מרחבים - הנה"ה
הצעה תקציב לשנת 2025
. (הצעה לשנת 2025)
1 הצעת תקציב: 2
3 עד פרק : 999999
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
4.עד סעיף: 999
5 ספרות לפרק :
א
טעיף שם סעיף תקציב מקורי 2026 | תצעת תקציב |
תקציב 25 |
|
060 | ביייס רוטמן לחיימ 000( 2.000
בא.הנש?א-ציוד ואחוקתו |
0 | ביייס רוטמן לתיימ 2.000 2.000 |
בא.הנשיא-ע.קבקו | |
0 | ביייס רוטמן לתיימ 000( 2000 |
בא.הנשיא-הוצי שונות | |
3 | ביייס רוטמן-תמיכה מרכיבי. | | 15,000 |10/000
ביטחון
| סחייכ 1.81331 3,776,000 0 | |
| סחייכ 1.8133 | 8,576,000 | 8,920,000 |
0 | סל תרבות-הוצ' שונות |280,000 | 130,000 |
1 | הדטים-חשמל 50000 000 |
07 | הדסים-מים 00 00 |
0 | הדסים-הוצי שונות 00 | 110/00 |
1 | הדטים-הוצאות עייי ביהייס | | 630,000 | 660,000
| סהייכ 1.81350 | 778,000 000
0 | הדסים בנות-משכורת שרתי. = |750,000 | 725,000 |
מוּכי | | |
0 | הדסים בנות-מכשירים וציוד | | | 100 | |
0 | הדסים בנות-עבי קבלניות | 6,000 | 000 |
0 | הדסיס בנות-הוצי שונות | 10,000 | 3,000 |
| סחייכ 1.81351 | 766,000 | 737,000 |
| סהייכ 1.8135 | 1,564,000 |
0 | סללעות הלנוך מלותד-משכורת | 6,350,000 0
1 סיועות חינוך מיוחד-קניית == | 25000000 | 3,700,000 |
שירות |
0 | תינוך מיוחד-הוצי שונות | 150000
0 | רכצת חינוך מיוחד | 200,000
| סהייכ 1.81360 | 9,065,000 | |
| סהייכ 1.8136 | 9,065,000 | |
0. | הצטילדות לתווה חקלאית עדי | 50,000
| נגב
0 ,| מסגרות קיף קייטנת ביייס | |%0,000 |
משכבי | |
0 | מסגרות קיצ-קייטנת בלייס 0.000 |
1 | מסגרות תינוכיות בחופשה 000 |
| סחייכ 1.81380 | 1,710,000 |
| סהייכ 1.8138 | 1,710,000 |
| סהייכ 1.813 תינוך יסודי | 27,603,000 |
1 | קרית התינוך-השמל | 230,000 |
7 קקרית החינוך-מים מ | |
0 | קרית תינוך-דואר וטלפון 2000 | |
0 | קרית החינוך-תומרים לבדק | | 200,000 | |
בק | |
0 ;:, קרלת התלנוך-שיפו מבנה | 0
| חנוך
מס' הדות: 2547
620000 |
|
שנת כספים 2025
תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025
מיון לפי: כרטיס הנהייח
ד229
מ.א מרהבים - הנה"ה שנת כספים 2025
תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025
הצעת תקציב לשנה 2025
(הצעה לשנת 2025)
1 הצעת תקציב: 2 3.עד פרק : 999999 5.ספרות לפרק: 5
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק 4.עד סעיף: 999 מיון לפי: כרטיס הנהייה
ן ן /
טעיף | | שם טעיף תקציב מקורי 2026 | תצעתת תקציב | |
תקצב | 5 ן
|
|
\
| סהייכ 1.81400 |1,317,000 | 1,640,000 | | | |
| סה'יכ 1.8140 | 1,517,000 | 1,660,000 | | |
| סהייכ 1.814 חטיבות ביניים = | 1,517,000 100 | | |
0 | מקיף מרחבים-משכורת | 1050000 0" |
3 | מקיף מרתחבים-דמי חבר | 2,000 2,000
בארגונים |
0 | מקיף מרחבים-הוצאות רכב | | 55,000 2,000
0 | מקיף מרחבים-דואר וטלפון = | 18,000 000 | |
0 | מקיף מרחבים-חומרים 1.000 | 5,000 | | |
0 | מקיף מרתבים-עבי קבלניות = |150,000 | 150,000 | | |
0 | מ. מרחבים-השאלת מורים 0 0 |
מהאגף | |
0 | מקיף מרחבים-הוצי שונות 2.000 | 200,000
2 | מקיף מרתבים-השת 2.00 | 250,000 |
בפרויקטים |
3 | מקיף מרתבים-תמיכה מרכיבל | | |
ביטהון | ו |
6 | מקיף מרחבים-תוכנית גפן = |1/300,000 ! |
7 | מקיף מרחבים-הסעות | 70,000 |
| סחיי 1.81572 | 19,315,000 | 20,8%1,000 | | | |
| סהייכ 1.8157 |19,315,000 |
0 | מרכצ מדעים ת.פייס-משכורת | 1,100,000 |
3 | מרכז מדעים-דמי חבר | |
בארגונים | |
0 | מרכצ מדעים ת.פויס-דואר 000 000 | |
| וטלפון |
0 | מרכז מדעים ת.פייס-חומרים | | 5,000 000 |
0 | מרכז מדעים ת.פייס-ציוד 1.0000 | 200 |
ואחזקה |
0 | מרכז מדעים-עבי קבלניות | 10,000 000 |
0 | מרכצ מדעים ת.פייס-הוצי | 10,000 | 8,000 | 1
שונות | |
2 | מרכצ מדעים-שבוע חלל 200000 | 60,000
0 | מרכצ מדעים ת.פייס-ציוד 00 000 | | |
יסודי |
| סחייכ 1.81580 | 1,235,000 0 | |
| סהייכ 1.8158 | 1,235,000 | 1,300,000 | | |
| סהייכ 1.815 חינוך על יסודי = | 20,550,000 | |
0 | פרוייקט פרייח -רכז 000( |
ס0. | פרוליקט פרזיח-הוצ' שונות 00 |
0 | פרןליקט פרייה-מלגות 5000 0 | |
| לסטודנטים | | |
| סה''כ 1.81680 | 121,000 | 160,000 | | | |
| סהייכ 1.8168 | 121,000 |
| סהייכ 1.816 תינוך גבוה | 121,000 00 | ן |
0 | שמירה ובטחון-משכורת
60 | שמירה ובטחון-ציוד
מס' הדוח: 2547 דף 23
מ.א מדהבים - הנה"ת
1 תצעת תקציב: 2
2 מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
הצעת תקציב לשנת 20235
(הצעה לשנת 2025)
3 פרק: 999999 5.ספרות לפרס: 5
6.עד סעיף: 999
ן ן
סעיף שם סעיף תקציב | מקורי 2006 | הצעת תקציב |
תקציב | | 2005 |
0. | שמירה ובטחון מוסיית-קבלן | |2,200,000 | 2,370,000
1 | שמירה ובטתון -קבלן | 30,000 |
| סהייכ 1.81710 | 2,670,000 | 2995000
| סהייכ 1.8171 | 2,670,000 | 2,995,000 |
0 | מרפייד-דואר וטלפון 1000 1000
10 | שפייי-משכורת 2000 2,000 |
3 | שפייי-חומרי נלקיון 000( 30000
1 | שפייי-כיבוד קל 1.000 | 10,000 |
1, | שפייי-השתלמויות 5000 | 20,000 |
0 | שפייי-דואר וטלפון 000 | 3,000
0 | שפייי-פירסומים 5,000 | 000
0, | שפייי-הוצי משרדיות 700 | 3,000
0 | שפייי-עיבוד נתונים 2,000 | |
0 | שפייי-תומרים 000 | 5,000
0 | שפייי-כלים וציוד 000( | 50,000
0 | שפייי-עב! קבלניות 000 000
0 | שפייי-הוצאות שונות 200000 | 3,000 |
| סהייכ 1.81730 | 2,656,000 | 2,692,006 |
3 | המרכז לגיל הרך-חומרל נלקוי | 8,000 | 9,000 |
1 | המרכצ לגיל הרך-כיבוד קל 9,000 | 8,000 |
0 | המרכז לגיל הרך-ציוד משרדי |8,000 | 11,000
0 | המרכג לגיל הרך-תומרים 000 | 9,000 |
0 | המרכצ לגיל הרך-ציוד ואתזקה | 16,000 00 |
0 | המרכצ לגיל הרך-עבודות 1,000 | 3,000 |
קבלניות |
060 ה המרכז לגיל הרך-הוצי שונות = |4,000 | 6,000
| סהייכ 1.81731 | 60,000 | 80,000 ן |
0 | תמיכה של חוסן נפשר | 1.000 |
| סהייכ 1.8173 | 2,714,000 | 2,872,000 | |
0 | ביטות תלמידים וגנייי 5.000 | 385,000 | 1
0 | קרן קרב-הוצ' עייי מ.התינוך | | 600,000 | 400,000 | |
0 | מועדוניות-משכורת 000(" | 440,000 | |
37 | מועדוניות-מים 00 | 5,000 | |
0 | מועדוניות-דואר וטלפון 000( | 50000 | |
0 | מועדוניות-הוצימשרדיו 000( | | |
0 | מועדוניות-חומרים 1.000 |
0 | מועדוניות-כלים וציוד 000 |
0 | מועדוניות-עביקבלן 00
0 | מועדונלות-הוצי אחרות 000( |
7 | מועדוניות-הטעות מתי רכב = |5,000
| סהייכ 1.81761 | 765,000 5000
0 ,רותה חינוכית | 300,000 2200000 |
0 | שיקום שכונות | 90,000 | 70,000 | |
0 | תוכנית לאומלת 360 (שמיד) = | 800,000 | 650,000 1 |
| סה"יכ 1.8176 | 2,335,000 0
0 | קבייס-משכורת 000 | 560,000
0 | קבייס -הוצי טלפון 000
0 | קבייס -הוצי שונות 00 200000
מס' הדוה: 2547
טנת בספים 2025
תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025
מיון לפי : כרטיס הנהיית
ד 2
מ.א מרחבים - הנה"ח
הצעת תקציב לשנה 2025
1 הצעת תקציב: 2 3 עד פרק : 999999
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק 4.עד סעיף: 999
[ :
סעיף | | שם שעיף תקציב | מקורי 2026
תקציב |
| סה'יכ 1.81770 | 895,000
| סהייכ 1.8177 395,000
0 | הסעות ילדים-הסעי קבלן | 00,000
27
7 | הסעות ילדים-הסעות מתי רכב | 5,078,000
| סהייכ 1.81780 | 7,778,000
0 | הסעות ילדים ח.מיוחד-הסעי | 000
ו
| קבלן
| סה"כ 1.8178 | 12,878,000
0 | מתיייא-משכורת 2000
3 | מתלי'א-חומרל נלקול 2,000
0 | מתיייא- דואר וטלפון 000(
0 מתלייא -הוצי משרדיות | 1000
60 | מתלייא - חומרים 2000
0 | מתיייא- כלים וצוד | 15000
0 | מתלייא- עבי קבלנית
0 | מתיייא- הוצי שונות | 00
ו
| סהייכ 1.81791 | 308,000
80 | מצןליני נגב-הוצי שונות | 265,000
0 | אמצ נתל הבשור 000
7 | אמ נחל הבשור-הסעות 000(
| סהייכ 1.81793 | 100000
0 | סל מדע-הוצ' שונות | 250,000
| סהייכ 1.8179 | 833,000
| סה'ייכ 1.817 שירותים נוספים | 22,286,000
| לבתיס וגנים |
| סהייכ 1.81 חינוך | 94,388,000
1 | פ.תרבות-חשמל | 75,000
0. | תרבות-דואר וטלפון 1000
0 /\ פ.תרבות-מדבייים בישובים 20000
0 /, פ.תרבות-הוצי שונות | 15,000
2 ,פ.תרבות עייי המתנייס 0000
464 | פ.תרבות-סלייע 0
| סה'יכ 1.82200 |1,916,000
| סהייכ 1.8220 | 5,000
| סהייכ 1.822 פעולות תרבות. | | 1,916,000
60 | ספריות-משכורת |360,000
3 | ספרלות-חומרי ניקיון | 2,000
2 | ספריות-ספרים
3 | ספריות-דמי חבר בארגונים
0, | ספריות-דואר וטלפון 000
0 ספריות-הוצאות משרדיות | |500
מס' הדוה: 2347
(הצעה לשנת 2025)
| הצעת תקציב
| 2025
|
331,000 |
531,000 |
.00,000 |
58,000 |
3
8(
8,458,000 |
3,800,000 |
250,000 |
10,000 |
10,000 |
000
360,000 |
2000
100
1,000
2.000
000
5.ספרות לפרק: 5
טנה כספים 2025
תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025
מיון לפי: כרטיס הנהייח
דף 25