פרוטוקול מליאת מועצה מס' 843

עיר
מרחבים
ועדה
אחר
קטגוריה
תאריך
23/02/2025
מקור
הקובץ המקורי באתר מרחבים
עותק שמור
עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש

זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול דיונים נגיש הוא הגרסה המלאה.

בס"ך

לשכת סנכ"לית המועצה

כייא שבת תשפייה

75

פרוטוקול מליאת מועצה מט' 843/25 שהתקיימה ב- 23/02/2025

בשעה 17:00 במועצה אזורית מרחבים

משתתפים:

שי חג'יגי, ראש המועצה

ארמי פרג'י, ס. ראש המועצה

שמעון פרץ, גובר המועצה

קורבשי צביקה, פטיש

אילנית אסיף ,ניר עקיבא

מלכה ציון, קלחיס

נגאדי יואב, פעמי תשייו

אסי יונה, אשבול

יעקב כהן, מסלול

נעדרו:

אילנה ברקת, מנכיילית מועצה

עמוס ארלקי, ניר משה

*וני דמרי, גילת

ברוך גנוט, תפרת

צדוק בורה, בטחה

נושאים לסדר היום:

1. לאישור פרוטוקול מליאה 842/24.

2 לדיון ואישור ספר התקציב לשנת 2025.

דיון +

1. לאישור פרוטוקול מליאה 842/24.

החלטה:

חברי המליאה מאשרים פה אחד

2 לדיון ואישור ספר התקציב לשנת 2025.

החלטה:

חברי המליאה מאשרים פה אחד

2 מאשרים

/

/

4 שמעון פכ\

4

7

רחביה עומסי, פדויים

אהרוני שבתאי, מבועיס

יהושוע קריביאן, תלמי בילייו

איציק בן לולו, שדה צבי

נועס מדר, שבי דרוס

שקחגיבי

ראש המועצה

מועצה אזורית מרהבים | צומת גילת | ד. נ. הנגב | מיקוד 8510300 = .סוס הזוצ 8ח6 זסרח עששצעצ

טל. 08-9929411 | פקס. 08-9929416 | | סוס וספ 05 | וס ורס רופאה חמ

מועצה אזודית -,

בדררדרביבד

הבית שלי

אשבול

אשל הנשיא

בטחה :

גילת

מבועים

מחנה יפה ,

מסלול

ניר משה

ניר עקיבא

עלה נגב

פדויים

פטיש '

פעמי תש"ז

קלחים

רנן :

שבי דרום <

שדה צבו 5

תלסי ביל"

תפרה

כשכת מנכ"לית המועצה

הנדון: הזמנה למליאת מועצה 843/25

הנכס מוומניס לישיבת מליאה מס' 843/25, שתתקיים ביוס ראשון כיי

5 בשעה 17:00 בחדר הישיבות במועצה.

נושאיס לסדר היום:

1 לאישור פרוטוקול מליאה 842/25.

2 לדיון ואישור ספר התקציב לשנת 2025.

בברכה,

צר

מנכיילית המועצה

מועצה אזורית מרחבים . צוסת גילת ד נ. הנגב | מיקוד 8510300

- מועצה אזורית

וו =

כי שבט תשפייה

8 פברואר 2025

הבית שלי

ה שבט התשפנייה

אשבול

אשל הנשיא

בטחה

גילת

מבועים

מהנה יפה

מסכול

ניר משה

ניר עקיבא

עלה נגב

פדויים

פטיש

פעסי תש"ז

קלחים

רנן

שבי דרום

שדה צבי

תלמי ביני

תפרה

.וס חחווע רוס שטעאעצ

טל. 08-9929411 פקס. 08-9929416 |1.סזס 056 .סוס בחור וס ררופ חפ וו

0

כנשכת מנכ"לית המועצה כיו) כו תשפייה

5

פרוטוקול מליאת מועצה מס' 842/25 שהתקיימה ב- 29/01/2025

בשעה 18:00 במועצה אזורית מרחבים

משתתפים :

שי חגיגי, ראש המועצה עמוס ארלקי, ניר משה

ארמי פרגי, ס. ראש המועצה רחביה עומסי, פדויים

אילנה ברקת, מנכיילית מועצה קורבשי צביקה, פטיש

שמעון פרצ, גובר המועצה מלכה ציון, קלחיס

נגאדי יואב, פעמי תשייו אחרוני שבתאי, מבועיס

אסי יונה, אשבול יהושוע קריביאן, תלמי בילייו

יעקב כהן, מסלול איציק בן לולו, שדה צבי

נעדרו:

אילנית אסיף ,ניר עקיבא

יוני דמרי, גילת

ברוך גנוט, תפרח

צדוק בורה, בטחה

נועס מדר, שבי דרום

נושאים לטדר היום:

41

2

.10

1

2

לאישור פרוטוקול מליאה 841.26.

לאישור פתיחת תבייר יישיפור המוכנות לחירוס 2024י/ בסך 69,000 ₪ ממשרד הפניס.

לאישור פתיחת תבייר ייחוסן נפשי לעובדי ומתנדבי מרחביסיי על סך 555,540 ₪ .

6 ₪ מתקציב הביטוח הלאומי ו 55,554 ₪ מהק.ע.פ.

לאישור פתיחת תבייר יישדרוג מבניס בפני רעידות אדמהי-ביייס נחלים על סך

0 ₪ ממשרד התינוך

לאישור הקטנת תבייר מס' 442 בסך 34,400 ₪. מהק.ע.פ וביטול התבייר.

לאישור סגירת תבייר מסי 293 יי שדרוג ותחווקהיי בסך 202,630 ₪.

לאישור הצעת תקציב לשנת 2025: מ. אשבול

לאישור עבודה נוספת ליוסף דניאל כהן מבקר המועצה 50% משרה במועצת ירוחם.

לאישור הסכס בין המועצה האזורית מרחביס לחברה הכלכלית לפיתוח מרחביס ובנותיה

בעיימ- התכייל תבצע ותנהל את פרויקט הקמת מתקן ביוגוּ בשטחי קולחי הנגב.

לאישור פתיחת תבייר יימבנה תנועת נוער מבועיס" בסך 1,844,375 ₪ ממשרד החינוך.

לאישור עבודה נוספת לעובדת אילנית הילי חקשור תומכת חינוך בגניס במועצה (עובדת

בהיקף 85% משרה) בתפקיד מטייב לאחר שעות העבודה.

לאישור עדכון תקציב 2024 בסך 197,470 ₪ .ועדכון כייא לשנת 2024 .

מועצה אזורית מרחבים צוקת גילת ד.נ. הנגב מיקוד 8510300 |.וס ההושהר 6 ושר שצעצע

טל. 08-9929411 פקס. 08-9929416 = .סוס וו 5 סוס ווה רפ

שעצה אזורית

7

הבית שלי

אשבול

אשל הנשיא

בטהחה

גילת

מבועים

מהנה יפה

מסלול

ניר סשה

ניר עקיבא

עלה נגב

פדויים

פטיש

פעמי תש"ז

קלחים

רנן

שבי דרום

שדה צבי

תלמי ביל"ו

תפרה

0

9. לאישור הסכס בין המועצה האזורית מרחביס לחברה הכלכלית לפיתוח מרחבים ובנותיה

בעיימ- החכייל תבצע ותנהל את פרויקט הקמת מתקן ביוגו בשטחי קולחי הנגב.

החלטה:

חברי המליאה מאשרים פה אחד

כלשכת מנכ"לית המועצה

0. לאישור פתיחת תבייר יימבנה תנועת נוער מבועיסיי בסך 1,844,375 ₪ מהמינהל לפיתות

משרד החינוך.

החלטת:

חברי המליאה מאשרים פה אחד

1 לאישור עבודה נוספת לעובדת אילנית הילי חקשור תומכת חינוך בגניס במועצה (עובדת

בהיקף 85% משרה) בתפקיד מטייב לאחר שעות העבודה.

החלטת:

חברי המליאה מאשרים פה אחד

2. לאישור עדכון תקציב 2024 בסך 197,470 אלשייח.

ועדכון כייא לשנת 2024 .

החלטת:

חברי המליאה מאשרים פה אחד

תוספות לטדר תיום :

3. בהסתמך על המפורט ברצייב, ניכר כי עריכת מכרו נוסף לחקמת מערכת 01/1 לא תביא

תועלת. לפיכך, מאשריס להתקשר בהטכס עס חברת דגינו, ללא מכרו, לצורך הקמת

מערכת 08.1 למועצה.

החלטת:

חברי המליאה מאשרים פה אחז

4. לאישור תוספת לתבייר מס' 1154, בניית מגרש שחבק במושב מסלול, בסך של 250,000 ₪

משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

החלטה:

חברי המליאה מאשרים פה אהד

5. לאישור תוספת לתבייר מס' 305, תבייר תכנון בסך של 500,000 ₪ , מהק.ע.פ.

ההלטה:

חברי המליאה מאשריט פה אחד

6. לאישור פתיחת תבייר תיקון כבישיס ומדרכות (בטיחות) עייס 400,000 ₪ מהק.ע.פ.

החלטה:

חברי המליאה מאשריס פה אחד

- מאשרים

גצ"

/ 7

/

0 //

שמעון פרצ ‏ /, , ל חי

גובר המועצה | //, ראש המועצה

\ 27

- שי

מועצה אזורית מרהחבים צוסת גילת ד נ הנגב מיקוד 8510300 | וס וסרה אצ

טל. 08-9929011 פקס. 08-9929416 .חס וו 0586 1 .סיס הור ווה רהו

מועצה אזורית.

|

הבית שלי

אשבול

אשל הנשיא

בטהה

גילת

מבועים

מחנה יפה

מסלול

ניר סשה

ניר עקיבא

עלה נגכב

פדויים

פטיש

פעסי תש"ז

קלחים

רנן

שבי דרום

שדה צבי

תלסי ביל"ו

תפרה

מועצה אזודית י

המועצה האזורית

| מרחבים ,2

הבית שלי

2

המועצה האזורית מרחבים

גזברות- אגף תקציבים

הצעת תקציב לשנת 2025

ינבואר 2025

ס"ד

נזברות המועצה

לכבוד:

שי חג'ג'

ראש המועצה

אני גאה להציג בפניכם את תקציב המועצה לשנת 2025, תקציב אשר גובש מתוך

ראייה ארוכת טווח, אחריות כלכלית ומחויבות עמוקה לפיתוה היישובים ושיפור

איכות החיים של כל אחד ואחת מכם.

למרות האתגרים הכלכליים הניצבים בפני מדינת ישראל, לרבות הגירעון התקציבי

המשמעותי, פעלתי בנחישות על מנת לבנות תקציב מאוזן, אחראי וחזוני. תקציב זה

משקף את מחויבותנו להמשך פיתוה התשתיות, שדרוג השירותים לתושב, חיזוק

מערכות החינוך, הרווחה והקהילה, תוך שמירה על איזון פיננסי והמשך השאיפה

לעצמאות כלכלית.

במסגרת תהליך העבודה על התקציב, הושקעו מאמצים רבים באיתור מקזרות

הכנסה גוספים, ייעול הוצאות והתאמת סדרי העדיפויות לצרכים האמיתיים של

תושבי המועצה. אני מאמין כי השקעות נכוגות חיום יובילו אותנו למחר יציב

ומשגשג יותר.

אני מודה לכל השותפים לעשייה- צוותי המועצה, הנהגת היישובים והתושבים, אשר

תרמו מעצמם להליך החשוב של בניית תקציב המבטא את הצרכים והשאיפות של

הקהילה כולה.

בברכה,

שמעון פרץ

גזבר המועצה

מועצה אזורית מרחבים | צוסת בילת |

טל. 08-9929439/0 | פקס. 08-8505949

0 | 00.1 .התוש 8ת6 זסרח שש

הח 6 חסרוח 5 | .חַזס .רתוה 26 הס

= עצה אזורית.

נזררוביבו

2

פרהכים

הבית שלי

אשבול *

אשל הנשיא 9

בטחה <

בילת

מבועים *

מחנה יפה

מסלול 5

ביר משה *

ניר עקיבא :

עכה נגב

פדויים :

פטיש *

0

פעמי תש"ז

קלחים *

רנ 5

שבי דרום

שדה צבו 3

תכמי ביניץ 5

תפרחה 35

מועפה אזורית מרהבים

הצעת תקציב לשבת 2025

באלש"ת

תקציב מקוררי הצעת תקציב

204 2005

הכנסות

ארנונה כללות 0 א 00

ארנונה מ.הבטחון ש.ק - ךב 3 22,000

ארנונה משטחים משותפים 0 ר)/ 000

הנחות בארנונה 2,000 9 15

הנחות מימון בארנונה 1410 15

עצמיות חינוף 52 2,006

עצמיות רווחה 8 64

יתר עצמיות 006 112

היטל ביוב 45 100

תקבולים ממשרד החינוך 1כ 25

תקבולים ממשרד הרווחה 14 14

תקבולים ממשרדים אהרים 3 6

מענק כללי לאיזון 15 199

מענקים מיועדים 1108 64

מענק קרן לצמצום פערים 1 109

תקבולים אחרים ח"פ 2427 06>

העברה מקרנות הרשות 4 -

סה"כ הכנסות 14 2.5

הוצאות ..תתתתתתתתת--

שכר כללר 39 5

פעולות כלליות 2,008 =

הנחות מארנובה 2,000 5

שכר עובדי חינוך 1.20 5

פעולות חינוך 8 0

שכר עובדי רווחה 5+ 0

פעולות רווחה 18 13

פרעון מלוות 5 4

פרעון מלוות ביוב 17 15

הוצאות מימוך 29 22

הנחות מימוך 140 15

הוצאות חד פעמיות 115 21

העברה לקרן לעבודות פיתוח - 10

פה"כ הוצאות 2115

עודף/ (גרעון) מו -

תק בו

מספר - ושם הפרק

1. מיטים ומענקים

1. ארגונות

2. אגרות

5. השתת' כללית של מוסדות

9. מענקים

2. שירותים מקומיים

1 תברואה

2 שמירה ובטחון

3 תכנון ובניין העיר

4 נכסים ציבוריים

5 חגיגות, מבצעים וארועים

6 שירותים שונים והשתתפוי

7 פיתוח כלכלי

9 שרותים חקלאיים

3 | שירותים ממלסתיים

1. חיכוך

2 תרבות

3. בריאות

4. רווחה

5 דת

7. איכות הסביבה

4. מפעלים ושונים

1. מים

3 נכסים

4. תחבורה

6 חשמל

7 מפעל הביוב

5. תקבולים לא רגילים

תקבולים לא רגילים

סה"כ כללר

סה"כ תשלומים

סה"כ תקבולים

(גרעון)עודף

מועצה אזורית מרחבים

הצעת התקציב לשנת 2025

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לים

תקצים

2004

120

164

14

14

הצעת תקצים

2005

0

כ כל 0

וי

=

0 פס מ

₪ ₪0 -ך

7. תכנון

. מנהל כללי

. מנן

הל כספי

ן מלוות

שירותים מקומיים

תכנון וכני

טרותים חקלאיים

שירותים ממלכתיים

1

0

ושונים

סה"כ כללי

הצעת תקציב

2005

3

7

07

4

243

28

9

15

הבהלה

יו"ר וסגן

מבקר

מזכירות

גזברות

גבייה

תברואה

וטרינר

וטרינר-מ.פסדים

שיטור עירוני

הג"א

הנדסה

טכנית

חשמל

פקח רב תכליתי

גינון

מנהל חינוך

מנהל גנ"י

גב"ר

מעונות יום

י.מרהבים

י.נחלים

י.מבועים

בי"ס שבי דרום

בי"ס רוטמן א.הנשיא

הדסים בנות

סייעות

רכזת חינוך מיוחד

מסגרות קיץ-קייטנת בי"ס

תיכון מרחבים

מרכז מדעים

שמירה ובטחון

שפ"י

מועדוניות

קב"ס

מתי"א

ספריה

מתנס

מגהל רווחה

מרכז הורים

מ.נכסים(מחסן)

מ.תחבורה

נהגים

ביוב

פנסיה

סה"

מועפה אזורית מרבחבים

תקן כ"א לשנת 2025 באלש"

מחלקה

000

200

2000

000

2000

2000

000

1000

20

22000

000

000

000

1200

70

00

00

12000

12200

2000

11220

1220

220

1200

10

10

100

11

112000

1

00

100

1000

10

100

100

22000

22000

000

000

20000

22000

22000

22200

-

ה

תקן משרות

לשגת 2025

1.0

20

10

5

1.0

20

1.0

5

02

ו

5

25

25

20

10

0(

40

20

2.0

140

20.0

0(

20.0

1.0

220

8

20

4

1.

012

0

40

0

8

268

20

5

6

1.0

20

18

1-0

2.0

10

140

10

11.6

תקציב לשנת 2025

באלש"ח

100

10

20

10

100

57

2068

5

88

20

10

100

020

229

100

0

10

00

תו

100

20

10

0

ו

(

5

(2,0

205

240

10

1-00

55

20

21200

2100

20

20

00

4560

100

107

20

5

5

10

2,

הצעת תקציב 2025 תקבולים

בלחיי רגלליםו, 6,506 , 2%

מפעללם, 6,182 , 5%

--

לם, 97,671

מיטים ומענקלם, 105,598 ,

0 שרותים מקומייט, 3,958 ,

2%

בלתי רגילים ₪ מפעלים שרותים ממלכתיים ₪ שרותים מקומיים ₪ מיסים ומענקים ₪4

הצעת תקציב 2025- תשלומים

מפעלים, 6,421 , 3% 13

בלתי רגילים, 42,491 , 20% ₪

הנהלה כללית(כולל פרע"מ ₪

ומימון), 15,311 , 7%

ה שרותים ממלכתיים, 130,845 , ב

שרותים מקומיים, 22,697 , ₪ , 0

10% 0%

שרותים מקומיים ₪ הנהלה כללית(כולל פרע"מ ומימון) ₪

מפעלים ₪ שרותים ממלכתיים ב

רלתי רגיליח 3]

מ.א מדחבים - הנה"ה שנת כספים 2025

תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025

הצעת תקציב לשנה 2025

(תצעה לשינת 2025)

1.הצעת תקציב: 2 3 עד פרק : 999999 5 ספרות לפרק: 5 / |

2 מבנה הדות: שבירה לפי פרק 4.עד סעיף: 999 מיון לפי: כרטיס הנהייח |

ן[ [ [

סעיף שם סעיף תקציב מקורל 2024 | הצעת תקציב

תקציב | 2005 | |

| \ \ ו

0 | ארנונה כללית | 50000000 | 58,000,000 ן [ ן

1 | ארונה מ.הבטתון ש.ק | | 230000000 = | | |

|

| סהייכ 1.11100 |50,000,000 | |81,000000 = | ן | ן

| סהייכ 1.1110 | 50,000,000 | 81,000,000 | | | | |

| סהייכ 1 ארונה כללית | 50,000/000 | 81,000,000 | | | | |

0 | תנתות מימון | 840,000 | 855,000 | |

0 | הנחות לצכאים | 00 | 185,000,> | |

| סהייכ 1.11 ארנונות |56,040,000 | ‎ 85,6400000|‏ | | | |

10 | מענק כללי לאיוון | 12/785,000 | 089,000 15 | | | |

0, | מענק מיוחד-מיועד | 28,000 000 |

6 | מענק בתירות ברשויות | 120,000 | | \ ן

| סהייכ 1.19200 | 188,000 000 ן | | |

| סהייכ 1.1920 | 168,000 000 | | |

סה'יכ 1.192 מענקים חד 00 | 30,000 | | ן

פעמיים | \ | | | ן

0 | מענקים אתרים-צועריס | 230,000 |

1 | קרן לצמצום פערים | 5,761,000 000

| סהייכ 1.19600 | 5,761,000 | 5,839,000 | | |

| סהייכ 1.1960 | 761,000 | 5,339,000 | | |

| סה'יכ 1.196 מענקים אתרים = | 5/76,000 | 5,839,000 | |

| סהייכ 1.19 מענקים כלליים = | 18,694,000 | 19,958,000 | | | |

| סחייכ 1.1 מיסיים ומענק כללי ‏ | 72,734,000 | 105,598,000 | |

0, | איסוף וביעור אשפה | 310,000 | 120,000 | | |

0 | אגרת רשיונות לעסק 00 | 12,000 | | | |

10 | פלקות על עסקים-ניטור שפכל. | 180,000 | 220,000 | | | |

תעשייה | | | |

| סהייכ 1.213 פיקות תברואל | 232,000 | | |

0 | ש.וטרינרי-השתי מוסדות | 0 | 365,000 |

06 | שרות וטרינרי -השתי בשרות? | 100,000 | 000 | | |

| וטרינריה | | | | | |

| סהייכ 1.214 שרות וטרינרי ‏ |%36,000 | 545,000 | ן

| סהייכ 1.21 תברואה | 939,000 | 97,000? | |

0 | שמירה בטתונית-ממשרד | %0,000 | 00000

| החינוך |

0 ,שמירה בטחונית-משרדים | 100,000 00 |

| אחרים |

מס' הדוה: 2547 דףפו

מ.א מדחבים - הנה"ה

הצטת תקציב לשנת 2025

1.הצעת תקציב: 2

2 מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

ס[|-

1,000

מענק לכיסוי הוצ' לשעת חרום

כיסוי הוצי לשעת חרוס-משרדי | 15,000

ממשלה אחרים |

| סהייכ 1.22900 | 15,000

| סהייכ 1.2290 00

סהייכ 1.229 כיסוי הוצאות | |15,000

| לשעת חירום

| סהייכ 1.22 שמירה ובטחון | 155,000

0 | אגרת מכרזים | 30,000

0 | אגרת רשיונות בניה

0 |

0 | הכנסות מפיקות ואכיפה

סחייכ 1.233 רישוי ופיקות על | 1,580,000

הבניה |

| סהייכ 1.23 תכנון ובניין עיר = | 1,610,000

80 | בטיחות בדרכים-משרד | 20,000

התחבורה |

0 | הכנסות שונות לבריכות |

0 | בריכות שחיה-שכייד | 170,000

| סחייכ 1.24730 | 170,000

| סהייכ 1.2473 | 170,000

| סהייכ 1.247 חופים ,בריכות | |170,000

ומרחצאות |

| סהייכ 1.24 נכטים ציבוריים = |190,000

|

| 1.269000.490 | הכנסות שונות | 180,000

| 1.269000.492 | הכנסות שונות-מתביעות |1,000

3 | הכנסות מעמלת גביית | 200,000

מוניצפלי |

| 1.269000.494 | הכנסות בגקן הוצאות אכלפה | | 10,000

| 1.269000.495 | הכנסות אישורי תושב | 90,000

| 1.269000.496 הכנסות שונות-דמי שימוש | 301,000

בחנית |

0 | הכ.שונות-החזר מביטות | 50000

| 1.269000.790 | הכנסות שונות | 235,000

| ממוסדות-מהחטיבה |

| לחתיישבות

| 1.269000.990 | הכנסות שונות-ממשרדל |

| ממשלה

| סהייכ 1.26900 | 1,097,000

מס' הדוח: 2547

3 פרק: 999999

4.עד סעיף: 999

טעיף שם סעיף תקציב מקורי 2026

תקציב

| טהייכ 1.22200 | 140,000

| טהייכ 1.2220 | 140,000

| סהייכ 1.222 שמירה בטחונית | 140,000

הצעת תקצ?

2005

125,000 |

99,000 |

99,000 |

99000 |

3

4

]=|

5

]-(

00 |

00 |

21,000 |

1,001,000 |

|

16,000 |

20,000 |

36000 |

200,000 |

336,000 |

336,000 |

336,000 |

356,000 |

יב

(הצעת לטינות 2025)

|

\

|

ו

5 ספרות לפרס: 5

שנת כספים 2025

תאריך הדפסה 35 :09 04.02.2025

מיון לפי: כרטיס הנהייח

ד29

מ.א מרחבים - הנה"ח

הצעה תקציב לשנת 2025

| סהייכ 1.269 הכנסות שונות 0

סה'יכ 1.26 שירותים עירוניים | 1,097,000

שוניס

0 | ילט ותלירות-מ.ממשלה 000

60 | תכנון אסטרטגי-מ.הפנים

סהייכ 1.271 עידוד קייט | 100,000

ותיירות |

| סהייכ 1.27 פיתוח כלכלי 00

| סהייכ 2 שרותים מקומיים 10

0 | מנחל תלנוך-הכנסות שונות | |10,000

0 | תכנלות חינוכיות -ממפעל 2.000

| הפייס

| סהייכ 1.31100 000

| סהייכ 1.3110 | 260,000

| סהייכ 1.311 מנחל התינוך 2.000

0 | גנל ילדים- שכליימ מהורלם 000

0 | גניזי-מ.החינוך שכליימ 00

1 | גנייי-מ.החינוך שונות | 0000

| 1.312200.922 | גנייי-עוורות ג.יוחייא אופק | |4500000

0 | גנייי חצריס מ.החינוך ]70,000

| סהייכ 1.31220 0

| סהייכ 1.3122 0

0 | מעונות לוס-מ.החינוך ב

0 | ;גנל מועדון (צהרונים)-חשתי | |900,000

מתושבים

0 | גנל מועדון- מ.החינוך 000

| סהייכ 1.31250

| סהייכ 1.3125

| סהייכ 1.312 חינוך קדם יסודי | 18,190,000

| 1.313200.922 | תכנית נלצנים בלייס-מ.החינור 000

3 | מ.התינוך-תוכנית גפן 0.000

|סחייכ 1.31320 000

1 | .מרתבים-הזּנה | 150,000

60 | ל.מרחבים-מ.התוך שרת.מזכ. 500,000

2, | ל.מרחבים-מ.התינוך שונות 2000

106 | י.מרחביס-תוכנית גפן 10.00

| מ.התזנוך

מס' חדות: 2547

(הצעה לשנת 2025)

1.הצעת תקציב: 2 3 עד פרק : 999999

2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק 4.עד סעיף: 999

סעיף שם טעיף תקציב מקורי 2026 |

תקציב

|

| | סתייכ 1.2690 0

1,230,000 |

1,230,000 |

100,000 |

35

3,858,000 |

15,000 |

0

15,000 |

15,000]

|00

00

00 |

320,000 |

886,000 |

(000

900,000 |

|

660/00 |

000

0000

10,000

300,000 |

00

"000

000

00

5 ספרות לפרס: 5

שנת כספים 2025

תאריך הדפסה 35 :09 04.02.2025

מיון לפי: כרטיס הנהייח

דף 59

מא מרהבים - הנה"ה

1 הצעת תקציב: 2

2.מבנה הדות: שבירה לפי פרק

סעיף

תקציב

| טהייכ 1.31321

1 | ל נחלים-הונה

| סהייכ 1.31322

90 | י.מבועים- שונות

1 | ל מבועים-הצנה

| סהייכ 1.31323

שרת.מוכ.

מ.התינוך

| טהייכ 1.31324

| | סהייכ 1.3132

ורשויות

שונות

| מוסדות

| 1.313310.920 | ביייס לחיימ רוטמן

א.-מ.התינוך

| סה"כ 1.31331

| | סהייכ 1.3133

0 | סל תרבות-גבייה

|

| ח.מיוחד

| סהייכ 1.31350

| שרת.מצכ.

| סהייכ 1.31351

| סחייכ 1.3135

ס|ָ

| 1.313600.920

מס' הדוח: 2547

שם סעלף תקציב

0 | ל.נחלים- מ.התינוך שרת.מצכ.

2 | ל נחלים-מ.החינוך שונות

6 | ל.נחלים-תוכנית גפן מ.התינוך

0 | ,מבועים- מ.החעוך שרת.מצכ.

2 | .מבועיס-מ.התינוך שונות

6 | . מבועיס-תוכנית גפן מ.החינוך

0 | כפר דרוס- מ.התינוך

| 1.313240.922 | כפר דרוס- מ.החינוך שונות

6 | כפר דרום-תוכנית גפן

| 1.313300.430 | אגרות חינוך-השתי מוסדות

0 | ביייס לחייח רוטמן-הכנסות.

0 | בלייס לחיימ רוטמן -חשת!

0 | הדסים בנים-שרתים מצכירים

2 | הדסים בנים-מ.התינוך

| 1.313500.923 | חדסים-מ.החינוך ליווי הסעות

0 | הדסים בנות-אגרת שכליימ

0 | הדסים בנות-מ.החינוך

2 | הדסים בנות-מ.התינוך שונות

סייעות חיימ-השתי מוסדות

טייעות חינוך מלוחד-מ.ההינוך | 7,300,000

הצעת תקציב לעונת

(הצעה לשנת 2025)

3 עד פרק : 999999

6.עד סעיף: 999

|

מקורי 2026 | תצעת: תקציב |

| 2

5

| |

| 42,000

0 | 150,000 |

5000 | 400,000

000( | 5,000 |

0 | 425,000 |

|1,010,000 | 980,000 |

000 |

2000 20000 |

0,000 2.000 |

00 0 |

2000 9,000" |

| 1,986,000 | 1,972,000

0.000 000

000 1000 |

|330,000 000 |

| |

|638,000 | 758,000

| 5,506,000

| 750,000 000 |

| |

| 8,000 000 |

| 30,000 2.000 |

| 2,900,000 00 |

|

| 2,936,000 |

| 3,686,000 0

2.000 | 55,000 |

0.000 | 520,000

2.000 | 00

ו |

0 | 580,000 |

00 | 1,120,000 |

| 5,000 | 2,000 |

000 0.000

000 000

|380,000 1.000 |

|1,600,000 | 8,000 |

| 25,000

1.000

2005

5 ספרות לפרק: 5

שנה כסשים 2025

תאריך הדפסה 35 :09 04.02.2025

מיון לפי: כרטיס הנהייח

דף 4

מ.א מרחבים - הנה"ה

1 הצעת תקציב: 2

2 מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

סעיף שם סעיף תקציב

תקציב

| סה"כ 1.31360

|סה'ייכ 1.3136

0 | חווה חקלאלת עדל

| נגב-מ.התלנוך

1 | חווה הקלאית עדי

נגב-מ.התינוך שונות

| סה'יכ 1.31370

|סהייכ 1.3137

| 1.313800.620 | מסגרות קיץ-קייטנת ביייס

| גבייה מהורים

| 1.313800.921 | מסגרות חינוכיות

ו בחופשה-מ.התינוך

|

| סהייכ 1.31380

|סה'יכ 1.3138

| סהייכ 1.313 חינוך יסודי

|

0 | קרלת החינוך-הכנסות שונות

0 | מ.מרחבים-שכליימ מוסדו

| 1.315720.490 | מ.מרחבים-שונות

1 | פרוייקטים

במ.מרחביס-ממפעל הפייס

| 1.315720.920 | מ.מרחבים-הינוך תמיכה

| 1 | מ. מרחבים-חינוך שכלמ

| 1.315720.922 | מ.מרחבים-תינוך שונות

| 1.315720.923 | מ.מרתביט-סל תלמיד

6% | מ. מרתבים-קרן השתלמות

5 | מ,מרחבים-תגמול עוייה

| ת.אלשי

6 | מ. מרחבים-תוכנית גפן

מ.התינוך

9 | מקיף מרתבים-תמיכות

מ.התינוך

| סהייכ 1.31572

| סהייכ 1.3157

0 | מרכצ מדעים ת.פייס-מ.החינוך

0 | מ.מדעים-משרד המדע תרבות

וספורט

| סה'יכ 1.31580

| סהייכ 1.3158

| סחייכ 1.315 חינוך על יסודי

0 | מילגות לסטודנטים-השוני

| מוסדות

0 | שמירה ובטתון-מ.חינוך

1, | קבטליים-מ.התינוך

0, | שמירה במוסדות-ממשטרת

| ישראל

מס' הדות: 2547

3 עד פרק : 999999

4.עד סעלף: 999

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעה לטינת 2025)

5 ספרות לפר: 5

| מקורי 2026 | הצעת תקציב |

|

| |

| | 2028 | |

|

| 7,300,000 | 9,825,000 |

| 7,300,000 | 8,825,000 |

0 | 250,000

|

| 00" 300 | |

|

1 1

270,000 | 280,000

| 270,000 | 280,000 ן |

| 80,000 | 80,000 ] |

| |

| 1,600,000 | 1,760,000 | |

| |

|1,660,000 0

| 1,660,000 | 1,880,000 |

| 20,300,000

1.000

000" |

| 70/000

| 0

80000 |

00

0 |

0 |

00 |

000

| 1,200,000 |

| 50,000 0 |

| |

| 19,500,000 000

| 19,500,000 | 20,364,000 |

| 600,000 000 |

| 70,000 |

| |

|670,000 | 510,000

| 670,000 00 |

| 20,170,000 | 20,95%,000

| |

| 40,000 |

| 120/00 5.00 |

| 00 0 |

טנת כספים 2025

תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025

מיון לפי: כרטיס הנהייח

דף 5

ב.א מרחבים - הנה"ה

1 הצעת תקצ'

2.מבנה הדות:

000

1,000

20

1,000

11,20

[],/[-|00

[00

0

00

0

ָ,0

1,000

00

0

יב:2

שנת בספים 2025

תאריך הדפסה 35 :09 04.02.2025

הצעת תקציב לשנה 2025

.עד פרק : 999999

3

שבירה לפי פרק 6.עד סעיף: 999

| סהייכ 1.31710

| סהייכ 1.3171

שפייי-הכנסות שונות

שפייי-השתתפות מוסדות

שפייי-מ.התינוך

| סהייכ 1.31730

המרכז לגיל הרך-הכנטות

שונות

המרכז לגיל הרך-מ.התינוך

| סהייכ 1.31731

|טהייכ 1.3173

בטוח תלמידים-התזּר מביהייס

ק.קרב- שרותי חינוך

מועדוניות- שונות

| מועדוניות-מ.התינוך

| סהייכ 1.31761

ר.חינוכית-מ.החינוך

שיקום שכונות-מ.התינוך

שיקוס שכונות-משרד השיכון

| סהייכ 1.31763

תכנית לאומית 360-השתי

מוסדות

תוכנית לאומית 360 (שמלד)

מ.החינוך

| סה'יכ 1.31764

| סה'יכ 1.3176

0 | קבסייים-מ.התינוך

0, , הסעי תלמידים-מוסדות

0 | השעי תלמידים-מ.חינוך

| סהייכ 1.31780

0 | הסעי תלמידים

| ח.מלוחד-מ.חינוך

| סהייכ 1.3178

0 | מתל'יא-מ. ההינוך

0 | מציייני נגב-מחרשות לפיתוה

הנגב

0 | סל מדע-משרד המדע והתרבות

| סהייכ 1.3179

| סהייכ 1.317 שירותים נוספים

לבתיס וגנים

| סהייכ 1.31 חינוך

מס' הדוה: 2547

1,910,000 |

1,910,000 |

(000

(000

0

1,358,000 |

2,000

5.000

80,000 |

1,638,000 |

|00

5|000

00

000

511,000 |

00

(000

91,000 |

9:00

00

478,000 |

1,600,000 |

0

00

00000 |

5,135,000 |

ס00

8,685,000 |

2.000

845,000 |

73,993,000 |

(הצעה לשנת 2025)

5.ספרות לפרק: 5

מיון לפי: כרטיס הנהייח

| | | | 2,190,000 |

/

=

5

ב

0

ד 6

ב.א מרחבים - הנה"ה טנת כספים 2025

תאריך הדפסה 35 :09 08.02.2025

הצעת תקציב כשנת 2025

(הצעה לשגת 2025)

1 הצעת תקציב: 2 3.עד פרק : 999999 5 ספרות לפרק: 5

2 מבנה הדוח: שבירה לפי פרק 4 עד סעיף: 999 מיון לפי: כרטיס הנהייה

סעיף שם סעיף תקציב מקורי 2026 | הצעת תקציב | |

תקציב | 2025 | | |

| ו

1 \ 1 5

060 | תרבות-השתתי מוסדות 1.000 | 230,000 ן ן

0 | תרבות-משרד 000 | 60,000 | |

החינוך-תכ. להבה | |

1 | תרבות ממ.החינוך-פע.תרבות ‏ | 125,000 | |

| ונוער | |

0 | תרבות-ממשרד הבריאות 00 | |

0, | תרבות-משרד לשוויון תברת: ‏ | 240,000 | 240000

1 | תרבות-משרד המדע והתרבות | 175,000 | 30000

| 1.322000.992 | תרבות-מהמשרד לבטתון פנים | 180,000 | 50,000

3 תרבות-מהמשרד לפיתות הנגב | 00

והגליל |

86 | תרבות-ממשרד השיכון 00 | 53,000 |

6 | תרבות-ממשרד התקלאות | 52,000 | 56,000 | | |

| | סחייכ 1.32200 |1,018,000 |

|

| | סהייכ 1.3220 | 1,018,000 | |

| | סהייכ 1.322 פעולות תרבות = |1,018,000 | 1,155,000 | |

0 | ספריות-הכנסות שונות | 1,000 | 1,000 |

0 | ספרלות-משרד החינוך | 000

| סהייכ 1.32300 |1,000 | 9,000 ן | |

| | סהייכ 1.3230 | 1,000 000 | |

| סהייכ 1.323 ספריות עירוניות | 1,000

060 | מתנייס-השתתי מוסדות | 1,000,000

מ.הפייט | |

0 | מוסיקה-משרד התינוך |16000 |

0 | תרבות תורנית-מ.התינוך 20,000 |

0 | קידום נוער-מ.החינוך 000 |

96 | ספורט-הכנסות שונות 1,000 |

| 1.329300.790 | ספורט-הכנסות ממוסדות 0.000 |

0 | ספורט-משרד המדע התרבות ‏ | 170,000 000 |

|

ן וספורט \ | | \

|

|

| סהייכ 1.32930 |238,000 | 188,000 | |

| סהייכ 1.3293 | 238,000 | 188,000 | ן

| | סהייכ 1.329 ספורטי |238,000 |188,000 | |

|

| | סהייכ 1.32 תרבות | 2,897,000 | 3,124,000

| 1.332200.760 | מרפאות-השת' שרותי בריאות | 000( 5,000 | |

| 1.341000.790 | מנהל רווחה-חשתי מוסדות = | | 30,000 |

| 1.341000.930 | שכר עובדי לשכות 20 00 |

1 |צוותל חוסן וחירום-מ.הרווחה. | 50,000 00 \ |

| | סהייכ 1.34100 | 2,190,000 | 2,660,000 | | |

| | סהייכ 1.3410 | 2,190,000 200 |

| סהייכ 1.341 מנהל רווחה 0 | |

0 | צרכי מיוחדיס למשפחה | 300,000 | 45,000. [

0 | הדרכת משפתות צעירות | 260,000 000

מט' הדוח: 2947 דףפד

מ.א מרחבים - הנה"ת

הצעת תקציב לעענת 2025

, (הצעה לשנת 2025)

1.הצעת תקציב: 2 3 עד פרק : 999999

2.מבנה הדות: שבירה לפי פרק 4.עד סעיף: 999

[

טעיף | שם טעיף תקציב מקורי 2026 | הצעת תקציב

תקציב | 2005

| סהייכ 1.342 רווחת הפרט 5.000 | 375,000

והמשפחה |

0 | פעולות קהללתיות לילד 000 000 |

0 | מועדונלות משותפות 000 00

| טהייכ 1.34350 | 1,036,000 | 1,350,000

0 | מ.חורים וילדים מ.הרוותה | |368,000 |

| סהייכ 1.3435 | 1,806,000 | 1,350,000

0 | ילְדִים בפנימיות-מהורים 1.000 |3,000

0 | אחצ' ילדים בפנלמיות 20 | 2,250,000

| סהייכ 1.34380 | 2,030,000 | 2,255,000

| סהייכ 1.3438 | 2,030,000 | 2,255,000

0 | מ.יום-משרד הרווהה | 270,000 | 320,000

סחייכ 1.343 שרותים לילד 0 | 125,000,%

ולנוער |

0 | טפול אישי באקן 5.000 | 440,000 |

0 | מסגרות יום לוּקן 2000 | 310,000 |

| טהייכ 6 שירותים לוּקן | | 785,000 | 750,000

0 | סדור מפגריס במוסדות 0 0 |

0 | סביבה תומכת-מ הרווחה 2000

| | סחייכ 1.3851 2,315,000 00 |

0 | מפגרים במעונות-נופשונים 1000 2000

וקייטנות |

0 | מפגרים במעונות אמונל 000" | 305000 |

| סהייכ 1.34520 |501,000 | 307,000

| סהייכ 1.3652 | 301,000 | 307,000 |

0 | הבראת אקייים-הכנסות ]3,000 00 |

0 | שרותים תומכים למפגר | 310,000 000 |

1 | מתייס-שרותים תומכיס למפגר | 000 000

|

| סהייכ 1.34530 | 653,000 | 873,000

| סהייכ 1.3653 |653,000 | 875,000 |

| | סהייכ 5 שירותים למפגר ‏ | 3,669,000

| 1.346300.930 | דמי לווי לעיוור 0 |

| 1.346500.930 | מעון ממשלתי שקום 5.000 |

| 1.346600.490 | תעסוקה מוגנת |

| למוגבל-עצמיות |

| 1.346600.930 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 95,000 |

מס' הדות: 2947

5 ספרות לפרק: 5

נטנת בספים 2025

תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025

מיון לפי: כרטיס הנהייח

דף 8

מ.א מרחבים - הנה"ח נטנת כספים 2025

תאריך הדפסה 09:35 06.02.2025

הצטעת תקציב לשנת 2025

(הצעה לשנת 2025)

1 הצעת תקציב: 2 3 עד פרק : 999999 5 ספרות לפרק: 5

2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק 4 עד סעיף: 999 מיון לפי: כרטיס הנהיית

ז [ |

טעיף שם סעיף תקציב | מקורי 2026 | הצעת תקציב | |

תקציב | 2028 | |

| | |

| סה''כ 1.34660 | 95,000 | 109,000 | | |

| סהייכ 1.3466 | 95,000 | 109,000 | | | |

0 | הסעות נכים-השתי עצמית ]8,000 1,000 |

0 | הסעות נכלם |730,000 | 985,000 | | |

| סהייכ 1.36670 | 738,000 | 986,000 | |

30 | מועדון חברתי לבוגריס | 55,000 | 72,000 | | |

| סהייכ 1.3467 | 803,000 0 | | | |

0 | מפעל קרן מפעלי שיקום | 20,000 | 10,000 \ | ן

| סה'יכ 1.346 שירותי שיקום | |1,525,000 0 | | | |

| 1.347100.930 | שרותי תיקון 000 | 92,000 | |

0 | נוער חרדי מנותק 0.000 | 735,000 | |

| סהייכ 1.3471 935,000 | 827,000 ן | | |

0 | מעונות חסות |115,000 | 130,000 ] ן ן

0 | בדיקות למשתמשי סמיס | 20,000 | 10,000 | |

0 | מפתן ממשלתי | 20,000 | | |

| סהייכ 1.347 שירותי תקון | 1,090,000 000 | | | |

0 | מ.קהילתי הסעות-מ.רוותה | |150/000 | 132,006 | | |

1 ,| | מעברים פיתות קהילתי -משרד | 970,000 0000" |

| הרווחה | | | | |

סח'יכ 1.3482 | 1,120,000 0 | | |

| סהייכ 1.348 עבודה קהללתית | 1,120,000 | 1,032,000 | | | |

0 | צרכים מלוחדים לעולים | 1,000 ן | | |

| סהייכ 1.34 רווחה | 16,622,000 ן | |

| סהייכ 1.3 שרותים ממלכתיים | 91,577,000 | 671,000 97 ו |

0 אגרות מים אתרות | 55,000 1.000 ן |)

1, ה הכנסות מים משוכרים | 60,000 00 | |

| סהייכ 1.41320 | 15000 0 | | ן

סחייכ 1.4132 | 115,000 1100 | |

| סהייכ 1.413 משק המיס |115,000 | 115,000 | | | |

!סה'יכ 1.41 מפעלים | 115,000 0 ן | |

0, , משרדיט ועסקים-חשמל שכייד | 260,000 20000

| ודמי מפתת

0, | מבנה מלאכה | 48,000 000 |

ותעשיה(מהגבייה) : |

מס' הדוח: 2947 דף 9

מא מרחבים - הנה"ה

1.הצעת תקציב: 2

מס' הדוח: 2947

2.מבנה הדות: שבירה לפי פרק

| סהייכ 1.51300

| טהייכ 1.5130

| סהייכ 1.51 ריבית והחזר

הוצאות משנים קודמות

0. ,החצר תשלומי פנסיה

0 | הכנטות בלתי נצפות מראש

0 | הכנסות מקרן הארנונה

| טחייכ 1,59600

| סהייכ 1.5940

0. | הכנסות משטתים משותפים | | 3,350,000

00 העברה מקרן לעב.פיתות 6

| סה"כ 1.59 .

הצעת תקציב כשנת 2025

3 עד פרק : 999999

4.עד סעיף: 999

טעיף שם טעיף תקציב

תקציב

| סה'יכ 1.43 נכסים | 288,000

0 | מ.תתבורה-הכנסות שונות 000

| 1.442000.650 | תחבורה-שרות אוטובוסים 20000

| סהייכ 1.44 תחבורה | 26,000

|

0 | הכנסות מהשקעה במתקנל 00

סולארי

| 1/461000.690 חשמל-הכנסות מיצור חשמל. | 240,000

| סולארי

|

| סהייכ 1.46 תשמל | 577,000

0 | מנהל בלוב-הלטל ביוב 000

60 | אגרת בלוב 0

0. | התצר מהקרן לשיקוס מערכות | 300,000

ביוב |

| סהייכ 1.47200 | 2,950,000

| סהייכ 1.4720 | 2,950,000

| טהייכ 1.872 ביוב עירוני | 2,950,000

| סהייכ 1.47 מפעל הבלוב | 2,995,000

| סהייכ 1.4 מפעלים | 4,001,000

0, \ ריבית ודיבידנד 000

60 | החזר הוצי ש.ק-התזר מביטוה | 50,000

0 | תקבולים מהחזר הוצי ש.ק

80,000 |

130,000 |

130,000 |

| סהייכ 1.513 תקבולים מההצר | 130,000

| הוצאות משנים קודמות |

142,000

10

000 |

30,000 |

50,000 |

| סהייכ 1.594 הכנסות מיוחדות | 50,000

| ובלתי נצפות מראש

12,019,000 |

(הצעה לשנת 2025)

2005 |

338,000 |

| 12,000

ו

12,000 |

337,000 |

2.000 |

100,000 |

3,400,000 |

00

00

00

%,950,000 |

5,050,000 |

00

000

20,000 |

40,000 |

000

|00

50,000 |

מקורי 2026 | הצעת תקציב |

5.ספרות לפרק: 5

נטנת כספים 2025

תאריך הדפסה 35 :09 04.02.2025

מיון לפי: כרטיס הנהייח

דף 10

מ.א מרחבים - הנה"ה נטנת כספים 2025

תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025

הצעת תקציב לשנה 2025

(הצעה לשנת 2025)

1 הצעת תקציב: 2 3 עד פרק: 999999 5 ספרות לפרק: 5

2.מבנה הדות: שבירה לפי פרק 4.עד סעיף: 999 מיון לפי: כרטיס הנהייח

זּ ו[ ו

סעיף שם סעיף תקציב מקורי 2024 | הצעת תקציב | | |

תקצב | 2028 | | |

|

1 |

| |

| | | | |

סה'יכ 1.5 תקבולים בלתל 0 | 5,306,000 | | | |

רגילים | | | |

ס"כ הכנסות 0 217,765,000.00

מס' הדות: 2947 דף וד

ב

מ.א מרחבים - הנה"ת

1.הצעת תקציב: 2

2.מבנה הדות:

סעיף

תקציב

1.10

0

1

4

2

3

0

0

0

0

0

0

0

ס0..

1

13

0

10

0.10

0

1

22

3

0

00

0

0

0

0

1

1780 |

ו

1.1

2

,.086

5

1.613000.786 |

|

|

שבירה לפי פרק

שם טעיף תקציב

הנהלה-משכורת.

הנהלה-אשייל וכיבודים

הנהלה-כיבוד קל

הנהלה-רכישת מתנות

הנהלה-ספרים ועיתוניט

הנהלה-דמי חבר בארגונים

הנהלה-הוצי רכב

הנהלה-דואר וטלפון

הנהלה-פירסומים

הנהלה-הוצאות משרדיות

הנהלה-הסעות

הנהלה-הומרים

הנהלה-ציוד

הנחלה-הוצאות שונות

הנהלה-השתתי בארועים יוייר

הנהלה-השתתי בארועים סגן

הנהלה-מקדמה ה.עודפות

| סה'יכ 1.61100

| סהייכ 1.6110

| הנהלה-משכי לוייר וסגן

| המועצה

| סהייכ 1.611 הנהלה ומעוצה

מבקר הרשות-משכורת

מזּכירות-משכורת

מזכירות-כיבוד קל

מוּכירות-ספרים

מזכירות-דמי חבר בארגונים

מוכירות-הוצי רכב

מוכירות-דואר וטלפון

מזכירות-פירסומיס

מוּכירות-הוצי משרדיות

מוכירות-עיבוד נתוניס

מוּכירות-ציוד

מזכירות-פרוייקטור

מזכירות-חוצאות שונות

מוכירות-פעילות חברתית

לגיבוש

מזכירות-כנס ועדים

מזכירות-פיתות אירגוני

פרוייקטים קהילתיים

מעמד האישה-הוצי שונות

| סהייכ 1.61300

| סהייכ 1.6130

| סהייכ 1.613 מצכירות

| 1.614000.540 | י.ציבור-דואר וטלפון

1

0

0..

0. | ל.ציבור-אתזקת אתר

| יבציבור-דוברות

0 | .צלבור-הוצי שונות

1

ל.ציבור-פירסומיס

י.ציבור-כלים וציוד

סה'יכ 1.61400

מס' הדות: 2547

הצעה תקציב כשנת 2025

3 עד פרק : 999999

4.עד סעיף: 999

מקורי 2026

0

00

25,000 |

200000 |

000

00

3,000

000

1000

2,000

5,000

22000

20000

1000

000

(000

561,000 |

561,000]

2,088,000 |

2,000

10

|00

2,000

2,000

00

1000

0.000

2,000

(000

0.000

2000

2000

10000

308,000 |

(הצעה לטינת 2025)

הצעת תקציב

| 2005

+0

5,000 |

43,000 |

10,000 |

5,000 |

5,000 |

00

3/000|

3,000 |

1,000 |

|

10,000]

20,000 |

12,000 |

6,000 |

72,000 |

(000

0

2000

000

|

130,000 |

000

שנת כספים 2025

תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025

מיון לפי: כרטיס הנהיית

דף 129

מ.א מדחבים - הנה"ח

הצעת תקציב לשנה 2025

(הפעה לטינת 2025)

1.הצעת תקציב: 2 3 עד פרק : 999999 5 ספרות לפרק: 5

2 מבנה הדוח: שבירה לפי פרק 6 עד סעיף: 999

שעיף | שם טעיף תקציב מקורי 202 | הצעת תקציב |

תקציב | | 25

\ |

| סהייכ 1.6140 | 308,000 | 364,000

סהייכ 1.614 הסברה ולהסל | 1.000 | 346,000 |

| ציבור | | \

1 | השתלמויות-עמיתים 1.000 |170,000 |

1 | השתלמויות עובדים | 50,000 |65,000 ן

סהייכ 1.616 אוש והדרכה | 230,000 | |

1 | ש.משפטי-הוצי משפטיות | 150,000 | |

1. | ש. משפטי-עבי קבלו-שכר 000( | |

| סהייכ 1.61700 235,000 300 | |

| סהייכ 1.6170 |235,000 | 377,000 ן

| סהייכ 1.617 שרות משפטי | |235,000 500 |

1 | בהירות ברשות שכר מזכירל

| ועדת קלפל | |

0 | בחירות-הוצישונות. |7,000 | |

| סהייכ 1.61900 |162,000 |

| סהייכ 1.6190 | 162,000 |

| סהייכ 1.619 בחירות ברשויות | 162,000 | |

| מקומיות

| סהייכ 1.61 מינהל כללי | 6,927,000 0 | |

0. |גזברות-משכורת 0 | 1,100,000 ן

1 | גזברות-כיבוד קל |1,000 1000 |

1 | גזברות-השתלמולות |2,000 000 |

| 1.621100.522 | גאברות-ספרים ]2,000 2,000 |

1.3 | גזברות-המר חבר בארגוניס | 2,000 2000

80 |\ גדברות-הוצי רכב 000 00 | |

0 | גזברות-דואר וטלפון | 2,000 2,000 | |

0 | גזּברות-הוצי משרדיות | 2,000 | 2,000 | |

0. | גזברות-ציוד |10,000 100 |

0. | גזברות-עבי קבלניות | 000 |

0 | גזברות-הוצי שונות | 000,% 00|

| סהייכ 1.62110 | 1,235,000 0

| סהייכ 1.6211 | 1,235,000 |

0. | הנתייש-הוצי משרדיות |3,000 |

0. | הנת'יש-ציוד ואחוקה | 5,000 |

1, | הנהיית-עבי קבלן-שכר 9.000 | |

| 1.621300.780 | הנחייש-הוצאות שונות 1000 | |

|סהייכ 1.62130 | 1,007,000

| סהייכ 1.6213 | 1,007,000 0

| סהייכ 1.621 הגוברות

2 200 ו

מס' הדות: 2547

נטנת כספים 2025

תאריך הדפסה 35 :09 04.02.2025

מיון לפי: כרטיס הנהייח

דף 13

מ.א מרהבים - הנה"ה

1 הצעת תקציב: 2

2 מבנה הדות: שבירה לפי פרק

טסעיף

תקציב

שם סעיף תקציב

0 |גבילה-משכורת

0. | גבללה-דואר וטלפון

0 | גבליה-הוצאות משרדיות

0 | גבייה-עיבוד נתונים

0 | גבייה-הוצאות תביעה

1 | גבייה-יעו\ משפטי

0, |גבליה-צקוד

0 | גבייה-עבי קבלן

| סהייכ 1.62300

| סחייכ 1.6230

| סהייכ 1.623 גבייה

| סהייכ 1.62 מינחל כספי

0 | עמלות בנס

0 | רלבית משיכות יתר

0 | רלבית ב.לאומי מסייה

0 |\ רלבית פיגורים ספקים

0 | הנחות מימון בארנונה

| סהייכ 1.63200

| סהייכ 1.6320

| סהייכ 2 הוצאות מלמון

| סהייכ 1.63 הוצאות מימון

1 | פיימ-תשלומים עייח קרן

2, | פיימ-תשלומים עייח ריבית

3 | פיימ-תשלומים עייח הצמדה

| סהייכ 1.64910

| סהייכ 1.6491

| סהייכ 1.649 פרעון מלוות מ

| סהייכ 1.64 פרעון מלוות

| סהייכ 1.6 הנחלה כללית

0, ,| תברואה-משכורת

טנת כספים 2025

תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025

הצעת תקציב לשנה 2025

3

4

1

00

"0.000

1000

000

(000

(000

00

000

1,178,000 |

1,178,000 |

1,178,000 |

3,420,000 |

222,000 |

3000 |

2,000

2,000

440,000 |

400

567,000 |

447,000 |

569000 |

3,632,000 |

1,398,000 |

2000

| 5,055,000

5,055,000

וכר | 5,055,000

5,055,000 |

14,071,000 |

2.000

3 | תברואה-דמי חבר בארגונים

0 | תברואה-תחזוקת רכב

0 | תברואה-הוצאות משרדיות

0 | תברואה-חומרים

0000

1,000

1000

60 תברואה-כלים מכשירים וציוד | 10,000

0 | תברואה-עבי קבלן

0 | תברואה-הוצאות שונות

| סהייכ 1.71100

| סהייכ 1.7110

| סהייכ 1.711 מנהל תברואה

מס' הדוח: 2947

1000

1/000|

387,000 |

387,000 |

387,000 |

.עד פרק: 999999

.עד סעיף: 999

מקורי 2026

(הצעה לשנות 2025)

904,000 |

906,000 |

905,000 |

447,000 |

265,000 |

300

2,000 |

2000

0

2,000

2000

1,000 |

82,000 |

300

=

1

וע

| הצעת תקציב |

| 2025

|

|

|

|

5.ספרות לפרק: 5

מיון לפי: כרטיס הנהייח

דף 14

מ.א מרחבים - הנה"ת

1 הצעת תקציב: 2

2.מבנה חדות:

טעיף

תקציב

ס0|-

0

00|

3

0

00

0

0

1

0

0

0

0

00

0

10

סד

שבירה לפי פרק

שם סעיף תקציב

ניקוי רחובות-עביקבלן

איסוף אשפה-עבי קבלן

איסוף אשפה-רכישת ציוד

יסודי

| סהייכ 1.71230

| סהייכ 1.7123

| סהייכ 1.712 שירותי ניקיון

רישוי עסקים-דמי תבר

רישוי עסקים-ציוד משרדי

רישוי עסקים-ציוד ואתזקתו

רישוי עסקים-הוצ שונות

| סהייכ 1.71320

| סהייכ 1.7132

פיקות על עסקים-ניטור שפכל

תעשייה

פיקוח על עסקים-הוצאות

| ניהול

| סהייכ 1.71330

| סה'יכ 1.7133

| סהייכ 1.713 פיקות תברואל

ש. ויטרינרי- משכורת

| ש.ויטרינרי-עבי קבלנית

| ש. וטרינרי- אשכול נגב מערבל

| סהייכ 1.71400

| סהייכ 1.7160

| ש.וטרינרי-משכי מ.פסדים

עיקור חתולי רתוב-עבודה

| קבלנית

| סהייכ 1.714 שרות וטרינרל

ה.מזיקים-חומרים

| ה.מזיקים-עבי קבלן

| סה'יכ 1.71530

סהייכ 1.7153

סהייכ 1.715 תברואה מונעת

סהייכ 1.71 תברואה

| ש.בטהונית-אשייל וכיבוד

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעה לטינת 2025)

3 פרק : 999999

4.עד סעיף: 999

| מקורי 2006

475,000|

0 |

20,000 |

1

5,870,000 |

5,870,000 |

6,365,000 |

1,000 |

500|

5,000

500

7,000|

7,000[

000

9,000

155,000|

155,000 |

162,000|

336,000 |

15000 |

519,000 |

868,000 |

868,000]

87,000 |

160000 |

|

971,000 |

1000

640,000 |

650,000 |

550,000

650,000|

8,515,000 |

500

3 | שש בכוחוונית-דמל חבר בארגונים | 1,000

|00

מס' הדות:

| ש.בטחונית-טלפון ודואר

27

30,000 |

1

| הצעת תקציב

2025 |

0

0

| 20,000

ו

0

5,170,000 |

6,650,000 |

1,000 |

300|

3,000 |

12,000 |

0

0

179,500 |

345,000 |

00

536,000 |

0

0

88,000 |

10,000|

"+0

20000

5.ספרות לפרק: 5

טנת כספים 2025

תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025

מיון לפי: כרטיס הנהיית

דף 15

מ.א מרחבים - הנה"ה טשנת כספים 2025

תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025

הצעת תקציב לשנת 2025

- (תצעה לשנת 2025)

1.הצעת תקביב: 2 3 עד פרק: 999999 5 ספרות לפרק

2.מבנה הדות: שבירה לפי פרק 4.עד סעיף: 999 מיון לפי: כרטיס הנהיית

סעיף שם טעלף תקציב מקורי 2026 | הצעת תקציב | | |

תקציב 2005 |

| |

0 | ש.בטתונית-הוצי משרד 500 | 500 | |

0 | ש.בטתונלת-תחז' רכב 9.0.00 00 | |

0 | ש.בטתונלת -ציוד 10,000 200000 |

0 | ש.בטחונית-עבי קבלן | 230,000 20 |

0 | ש.בטתונית-הוצי שונות | 4,000 | 4,000 | |

|סהייכ 10 | 396,000 000 | |

| סהייכ 1.7220 |396,000 | 500,000 | | |

0. | שיטור עירוני משכורת |600,000 | 510,000 |

1 | שילטור עירוני אירות וכיבוד 000 | 3,000 |

0 | שיטור עירוני הוצאות 1000 1000

משרדיות | | |

0 | שיטור עירוני-חומרים 5,000 | |

0 | שיטור עירוני אחזקת רכב 000 0 ו

0 | שיטור עירוני ציוד ואחזקתו 00 0.000 | | |

0, | שיטורר עלרוני-הוצ' שונות 000 | 200000 | | |

| סהייכ 1.72210 | 939,000 | 739,000 | | | |

| סחיי 1.7221 |839,000 | 739,000 | | |

0 | משמר אצרתי-הוצי שונות | | 70,000 | | |

| סהייכ 1.722 שמירה בטחונית ‏ | 1,235,000

0 | הג''א-משכורת 130,000 | 130,000 | |

0 | הג'יא-ציוד ואחזקתו | 30,006 150,000 |

0 | הג''א-עב' קבלניות 30 20 |

|

0 | הג'יא-חוצי שונות 1000 |

0 | הגייא-השתתפות | 77,000 | 38,500 | |

| סהייכ 1.72300 | 589,000 | 393,500 | | | |

| סהייכ 1.7230 | 589,000 | 393,500 | | |

| סהייכ 1.723 הגא 00 | 393,500 | | |

0 | הוצאות לשעת הרום-שונות | 59,000 | | | |

| סהייכ 1.72 שמירה וביטחון = |1,824,000 | 1,971,500 | | | |

10 | מהנדס הרשות-משכורת 000( | 870,000 | | ו

3 | מהנדס הרשות-דמי חבר 100 | 1000 | |

0 ,| מהנדט הרשות-תחצוקת רכב | | 128,000 | 135,000 | | |

0, | מהנדט הרשות-דואר וטלפון | |2,000 2,000 | |

0 | מהנדס הרשות-הוצי משרדיות | 2,000 2,000 | | |

0 | מהנדס הרשות-כלים ציוד | 3,000 4000 | | |

0 | מהנדס הרשות-עבי קבלניות | 10,000 |

0 | מהנדס הרשות-הוצאות שונות | 1,000 000 | | |

| סהייכ 1.73100 | 927,000 | 1,014,000 | |

| סהייכ 1.7310 | 927,000 0 | | |

0 | מת. טכנית-משכורת | 512,000 | 850,000 | |

0 | מח.טכנית-אחצי רכב פרט? | | 36,000 000 |

0 | מח.טוכנית-הוצ תקשורת | 1000 | 500 | ".

0 | מת.טכנית-חומרים | 13,000 2,000

מס' הדוח: 2947 דף 16

מ.א מרחבים - הנה"ה טשנת כספים 2025

ו תאריך הדפסה 35 :09 04.02.2025

הצעת תקציב כשנת 2025

(תצעה לשנת 2025)

| 1.הצעת תסציב: 2 3 עד פרס: 999999 5 ספרות לפרק: 5

2.מבנה הדות: שבירה לפי פרק 6.עד טעיף: 999 מיון לפי: כרטיס הנהיית

| ן | | | ן

סעיף | | שם סעיף תקציב | מקורי 2026 | תצעת תקציב |

תקציב ‏ | | 5 | |

| | | |

0 | מח. טכנית-אחזוקת רכב 0000 | 82,000 | |

מסחרי | | |

60 | מח.טכנית-כלים ציוד 000|- | |

80 | מח.טכנית-הוצאות שונות 500 | | \

| סהייכ 1.73110 | 648,500 | 800,500 | | | |

| סהייכ 1.7311 | 668,500 | | | |

0 | מת.חשמל-משכורת | 320,000 | | |

0 | מח.תשמל-תתזוקת רכב 00 |

0 מת.חשמל-הוצי תקשורת 1000 | |

0. | מח. תשמל-חומריס 1-00 | |

60 | מת.תשמל-ציוד ואחזקתו 00 | |

| |

0 | מה.חשמל-עבי קבלן |

| סהייכ 1.73120 |401,000 | |

|סהייכ 1.7312 | 501,000 | |

| סהייכ 1.731 משרד מהנדס | |1,976,500 20 | | |

| חרשות | | | | |

0 | השתתפות בהוצי הועדה | 2300000 [

| לתכנון ובנילה | | |

60 | פקות רב תכליתי-שכר 2.000 | 150,000 |

0 | פלקות רב תכליתי-הוצי רכב = | 60,000

0 | פיקוח רב תכליתי-דואר וטלפון | 500

60. | פלקות רב תכליתי-עב קבלניות | 50,000- | |

0 |\ פיקות רב תכליתי-הוצי שונות ‏ | 10,000 500 \

| סחייכ 1.73320 | 300,500 | |

| | סהייכ 1.7332 | 300,500 |

סחייכ 1.733 רישוי ופיקות על - | 1,800,500 0מ10 ן | |

הבניה | | |

| סהייכ 1.73 תכנון ובניין עיר = | 3,577,000

1 | תאורת רחובות-חשמל | 90,000 | 88,000 ן |

0. || תאורת רחובות-חומרים 5,000 000 |

0, | תאורת רחובות-עבי קבלן 00 0

| סהייכ 1.74300 | 150,000 0 | | | |

| סהייכ 1.7430 | 150,000 | 158,000 | | |

| סהייכ 1.743 תאורות רתובות ‏ | 150,000 000 | [

1.20 | בטיחות בדרכים-תומרים | 9,000 000 | |

| 1.744000.750 | בטלחות בדרכים-עבי קבלן | 8,000 00 | | |

| 1.744000.780 | בטיחות בדרכים-שונות | 40,000 10,000 \ |

| סה'ייכ 1.74400 | 52,000 0

| סה"כ 1.7440 | 52,000 00 | ו

מט' הדוח: 2547 דף לד

ם.א מרחבים - הנה"ח

1.הצעת תקציב: 2

2.מבנה הדות: שבירה לפי פרק

הצעת תקציב לשנה 2025

3 עד פרק : 999999

4 סעיף: 999

סעיף שם סעיף תקציב מקורי 202%

תקציב

0 |גילנון-משכורת 0

307 | גלנון-מלם 1.000

0, | לנון-תומרים 0.000

0 | גלנון-תהזוקת רכב 000

0 | גלנון-מכשלרים וציוד 1.000

0 | גלנון-עבודות קבלניות 0.000"

0 | גלנון-הוצאות שונות 1000

| סהייכ 1.7600 | 1,801,000

| סהייכ 1.7460 | 1,801,000

0 | מתקני משחקים-תומרים 0.000

0 | מתקני משחקים-עבודות 000

קבלניות

| סהייכ 1.7640 | 70,000

| סהייכ 1.7664 | 70,000

| סהייכ 1.746 גניס ונטיעות | 1,871,000

0 | ב.שחלה-דואר וטלפון |1,000

| סחייכ % נכסים ציבוריים | | 2,074,000

0 | ת.עצמאות-הומרים | 16,000

0. | ת.עצמאות-עב' קבלניות | 2,000

| סהייכ 1.75100 |16,000

| סחייכ 1.7510 | 16,000

סחייכ 1.751 חגיגות יוס 000

העצמאות

10 | ת.וטכסים-הסעות קבלן |3,000

סהייכ 1.75 חגיגות, ,מבצעים | 000(

וארועים |

0 | מוקד עירוני-עב. קבלן | 36,000

0 | השתי אירגון המועצות | 58,000

0 | ועדים מקומיים-הוצי שונות = |200,000-

1 | ועדִים מקומיים-סל מוניצפלי | 3,000,000

2 | ועדים מקומיים-שרותים 400,000

אחרים |

3 | ועדים מקומיים-סיוע |

1,077 ועדים מקומיים-הסעות מתי | | 80,000

רכב |

| סהייכ 1.76600 0

| סהייכ 1.7660 | 3,280,000

| סה'יכ 1.766 ועדים מקומיים ‏ | 0

0 | בטות אלמנטרי לרשות | 1,000,000

0 | בטות אלמנטרי-התזר? תביעות | 170,000

מס' הדוח: 2547

(הצעה לשנת 2025)

5.ספרות לפרק: 5

הצעת תקביב |

2005

000

(000

1.000

000

1.000

500

| 70,000 |

| 1,607,000 |

| 1000

1,821,000 |

| 25,000 |

3

או

5

5

|-]

3,000|

] 28,000 |

000

200000

,000,000 |

350,000 |

/

| 00000 |

| 0

20000

נטנת כספים 2025

תאריך הדפסה 35 :09 04.02.2025

מיון לפי: כרטיס הנהיית

דף 18

מ.א מרחבים - הנה"ת

הצעת תקציב לשנה 2025

1.הצעת תקציב: 2 3 עד פרק : 999999

2.מבנה הדות: שבירה לפי פרק 4 עד סעלף: 999

טסעיף שם טעיף תקציב | מקורי 202%

תקציב | |

|

| סהייכ 1.76700 | 1,170,000

| סהייכ 1.7670 | 1,170,000

| סהייכ 1.767 בטוח אלמנטרי = | 1,170,000

לרשות |

| סה'יכ 1.76 שירותים עירונליט | 000

| שונים |

272 | פ.אשכול-מלם | 42000

0 | פ. אשכול-חומרים | 200000

0 | פ.אשכול-עב' קבלניות | 45,000

| סהייכ 1.77100 | 287,000

|

ן | סהייכ 1.7710 | 287,000

80 | קייט ותיירות-הוצאות שונות | | 185,000

1 | קייט ותיירות תמיכת 000

ממוסדות ומשרדי ממשלה

| סהייכ 1.77110 | 259,000

| סהייכ 1.7711 | 259,000

10 | תכנון אסטרטגי-משכורת | 270,000

1 |תכנון אסטרטגי-כיבוד קל | 5,000

0 | תכנון אסטרטגי-ציוד משרדל | 1,000

| 1.771200.720 | תכנון אסטרטגי-חומרים |300

0 | תכנון אסטרטגי-עב.קבלן

0. | תכנון אסטרטגי-שונות 500

| סה'יכ 1.77120 | 276,000

| סחייכ 1.7712 | 276,000

סחייכ 1.771 עידוד קייט 22000

| ותיירות

1.0 | אשכול נגב מערבי-הוצאות | 2.000

| שונות |

סחייכ 1.77 פיתות כלכלי | 882,000

0 | וועדה תקלאית-השתת! | 1.000

| בהוצאות |

0 | רשות ניקוז הבשור | 370,000

| סהייכ 1.79 שירותים חקלאיים | 550,000

| סהייכ 7 שרותים מקומיים | 21,993,000

10 | מ.תלנוך-משכורת | 1,380,000

| 1.811000.511 מ.חינוך-כיבוד קל | 10,000

3 | מ. חלנוך-דמי חבר בארגוניס 1,000

0 | מ.חינוך-הוצי רכב 000

0 | מ.חינוך-דואר וטלפון 000(

0, | מ.חינוך-הוצי משרדיות | 3,000

מס' הדוח: 2547

(הצעה לשנת 2025)

00

1,460,000 |

0

000

55,000 |

1,000 |

1.0000

22.00

0

000

1,000 |

87,000 |

3,000 |

3,000 |

5 ספרות לפרק: 5

נטנת כספים 2025

תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025

מיון לפי: כרטיס הנהיית

דף 19

ם.א מרחבים - הנה"ת

|1.הצעת תקציב: 2 3

| 2.מבנה הדות: שבירה לפי פרק 4

סעיף שם טעלף תקציב

| סהייכ 2 חינוך קדס יסוד

2. | תכנית ניצנים ביייס-עייל

- המתנס

3 | תוכנית גפן

מס' חהדוה: 2947

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעה לשנת 2025)

.עד פרק : 999999

.עד סעיף: 999

5 ספרות לפרק: 5

| מקורי 2024 | תצעת תקציב |

תקציב 8 |

|

0 | מ.חינוך-תומרים | 22,000 | 22,000 [

0 | מ.חלנוך-ציוד 00 | 1000 |

70 | מ.תינוך-עבודות קבלניות 20000 | 12,000 | |

0 | מ.תינוך-הוצ' שונות 1000 | 10000 | |

1. | מ.חלנוך-תוכנלות חינוכלות | 22000 |

2 | מ.חינוך-ארועים וטכסים | 50,000 | 30,000 |

| סהייכ 1.81100 | 1,929,000 | 2,006,000 |

| סהייכ 1.8110 | 1,929,000 | 2,008,000 |

| סהייכ 1.811 מנהל החינוך | 1,929,000 20 | |

0 | הנהלת גנייי-משכורת | 300,000 0.000 ן

0 \|(גמייו-משכורת 0 0 | |

1 | גמיו-חשמל 000 000 |

072 | \גניוי-מים 00| 1,000 |

3 | גנייל-חומרי נלקיון 1.000 00

1 | גנול -כיבוד קל 1000 000 |

0 | גמייי-דואר וטלפון 5000 50

0 |( \נייי-הוצי משרדיות 1000 | |

060 | גמייו-עיבוד נתונים 10000

0 | גנייי-הסעות קבלניות 000

0 | גמיל-חומרים 00

2 | גנייל-החזרי הוצ' עייי הגננות | | 150,000

060 | גנייי-מכשירים וציוד 000(

0 | גנייי-עבודות קבלניות 000 000

0 | גמייי-גננות ע.מדינה מ.התינוך | | 9,200,000 | 8,100,000

0 | גנייל-הוצי שונות 00 00

72 | גמייל-סילעות 00 2000

רפואלות(מ. החינוך)

7 | גנייי-הסעות מחי רכב 0.0000 0,000

0 | גנייל חצרים-גננות עובדות 0.000 500

מדינה

1 | גנייל-ה.חוצי גנייי חצרלם 00 2000

| סהייכ 1.81220 |18,162,000 | |18,787,000 |

| סחייכ 1.8122 0 | ]18787000

0 | מעונות יוס-משכורת |

0 | מעונות יום-עבי קבלניות | 50,000 |

0 | מעונות לום-הוצ' שונות | |

| סהייכ 1.81240 | 850,000 2,000 |

| סהייכ 1.8126 | 850,000 00

1 |(גנ מועדון-הזנה | 670,000 2.000

0 |( גנל מועדון-מכשירים וציוד 1.0000 0.000 |

0 | גנל מועדון מיליית-קניית שירות | 700,000 2.000 |

| סה'יכ 1.81250 | 1,850,000 0 |

| סהייכ 1.8125 | 1,450,000 | 1,130,000

ל |20,562,000 2.000 1

360,000 |

250,000 | 00

שנת כספים 2025

תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025

מיון לפי: כרטיס הנהייח

דף 20

מ.א מרחבים - הנה"ת

(הצעה לשינת 2025)

|

1 הצעת תקציב: 2 3 עד פרק: 999999

2.מבנה הדות: שבירה לפי פרק 4 עד סעיף: 999

סיעיף שם טעלף תקציב ן מקורי 2026 | הצעת תקציב

תקציב | 2028

| סהייכ 1.81320 |680,000 | 500,000

0 | .מרתבים-משכורת 0 | 2,520,000

0 | ל. מרחבלם-דואר וטלפון 2000 | 2/0000

0 | > מרחבים-חומרים 2,000 2,000

1 | .מרתבים-הצּנה 000 000(

60 | י.מרחבים-עבי קבלניות 1,000 | 8,000

0 | ל.מרחבים-הוצי שונות 1000 000(

3 | ל מרתבים-תוכנית גפן 000 0

| סהייכ 1.81321 | 2,432,000 0

0 | ל.נחלים-משכורת ו 000

60 | ל.נחלים-תומריס 000 | 2,000

1 | י.נחלים-הזנה 200000 20,000

0 | ל.נחלים-ציוד | 15,000 10

0 | ל.נחלים-עבי קבלניות | 250,000 | 280,000

0 | > נחלים-הוצי שונות 00 00

3 | ל. נחללם-תוכנית גפן 1.000 | 476,000

7 || .נחלים-הסעות מחי רכב | 2,000

| סהייכ 1.81322 | 1,975,000 | 2,806,000

0 | ל מבועים-משכורת | 2,300,000 | 3,850,000

1 | ל מבועים-חשמל | 180,000 | 235,000

7 | .מבועים-מים | 180,000 00

0 | י. מבועים-דואר וטלפון 2,000 | 2,000

0. | ל מבועים-חומרים 2,000 2,000

1 | מבועים-הזּנה | 350,000 000

060 | >.מבועים-ציוד 1000

0 | ל מבועים-עב' קבלניות 000 |40,000

0 | ל.מבועים-הוצי שונות 5.000 | 50,000

3 | מבועים-תוכנית גפן 0 | 1,021,000

| סחייכ 1.81323 | 5,131,000 0

0 | ביייס כפר דרום - משכורת |450,000 0

1 | ביייס כפר דרום-תשמל 200 22,000

0 | ביייס כפר דרום-דואר וטלפון = | 1,000 1,000

0 |\ביייס כפר דרום-עבי קבלן 000 |

0 ביייס כפר דרום-הוצאות שונות | 25,000 | 25,000

2. \ ביס כפר דרום-התצר הוצ! | 80,000

| המשמל ומים

3 | כפר דרום-תוכנית גפן 2.000 | 536,000

| סהייכ 1.81324 | 935,000 | 1,087,000

0 | תוכנית לאומית | 25,000 | 25,000

| למתשוב-תקשורת | |

| | סהייכ 1.8132 |10,178,000 00

| 1.813300.780 | בלייסי מיוחדים-אגייח תלמידי ‏ | 500,000 | 550000

חוצ |

0 | ביייס רוטמן-משכורת 0 0

3 | בייט רוטמן-חומרי ניקול 000 1.000

0 | ביייס רוטמן | 11,000 000

לת.מיוחד-א. הנשיא-דואר, טלפ |

| ו | |

10 | ביזיס רוטמן-הסעות | 10,000 | 10,000

| 1.813310.720 | ביייס רוטמן לחיימ

|

1

ב.הנשיא-חומרים

מס' הדוה: 2947

הצעה הקציב לשנת 2025

"000 70,000 |

5 ספרות לפרק: 5

ונת כספים 2025

תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025

מיון לפי: כרטיס הנהייח

מו

דף 21

מ.א מרחבים - הנה"ה

הצעה תקציב לשנת 2025

. (הצעה לשנת 2025)

1 הצעת תקציב: 2

3 עד פרק : 999999

2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

4.עד סעיף: 999

5 ספרות לפרק :

א

טעיף שם סעיף תקציב מקורי 2026 | תצעת תקציב |

תקציב 25 |

|

060 | ביייס רוטמן לחיימ 000( 2.000

בא.הנש?א-ציוד ואחוקתו |

0 | ביייס רוטמן לתיימ 2.000 2.000 |

בא.הנשיא-ע.קבקו | |

0 | ביייס רוטמן לתיימ 000( 2000 |

בא.הנשיא-הוצי שונות | |

3 | ביייס רוטמן-תמיכה מרכיבי. | | 15,000 |10/000

ביטחון

| סחייכ 1.81331 3,776,000 0 | |

| סחייכ 1.8133 | 8,576,000 | 8,920,000 |

0 | סל תרבות-הוצ' שונות |280,000 | 130,000 |

1 | הדטים-חשמל 50000 000 |

07 | הדסים-מים 00 00 |

0 | הדסים-הוצי שונות 00 | 110/00 |

1 | הדטים-הוצאות עייי ביהייס | | 630,000 | 660,000

| סהייכ 1.81350 | 778,000 000

0 | הדסים בנות-משכורת שרתי. = |750,000 | 725,000 |

מוּכי | | |

0 | הדסים בנות-מכשירים וציוד | | | 100 | |

0 | הדסים בנות-עבי קבלניות | 6,000 | 000 |

0 | הדסיס בנות-הוצי שונות | 10,000 | 3,000 |

| סחייכ 1.81351 | 766,000 | 737,000 |

| סהייכ 1.8135 | 1,564,000 |

0 | סללעות הלנוך מלותד-משכורת | 6,350,000 0

1 סיועות חינוך מיוחד-קניית == | 25000000 | 3,700,000 |

שירות |

0 | תינוך מיוחד-הוצי שונות | 150000

0 | רכצת חינוך מיוחד | 200,000

| סהייכ 1.81360 | 9,065,000 | |

| סהייכ 1.8136 | 9,065,000 | |

0. | הצטילדות לתווה חקלאית עדי | 50,000

| נגב

0 ,| מסגרות קיף קייטנת ביייס | |%0,000 |

משכבי | |

0 | מסגרות קיצ-קייטנת בלייס 0.000 |

1 | מסגרות תינוכיות בחופשה 000 |

| סחייכ 1.81380 | 1,710,000 |

| סהייכ 1.8138 | 1,710,000 |

| סהייכ 1.813 תינוך יסודי | 27,603,000 |

1 | קרית התינוך-השמל | 230,000 |

7 קקרית החינוך-מים מ | |

0 | קרית תינוך-דואר וטלפון 2000 | |

0 | קרית החינוך-תומרים לבדק | | 200,000 | |

בק | |

0 ;:, קרלת התלנוך-שיפו מבנה | 0

| חנוך

מס' הדות: 2547

620000 |

|

שנת כספים 2025

תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025

מיון לפי: כרטיס הנהייח

ד229

מ.א מרהבים - הנה"ה שנת כספים 2025

תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025

הצעת תקציב לשנה 2025

(הצעה לשנת 2025)

1 הצעת תקציב: 2 3.עד פרק : 999999 5.ספרות לפרק: 5

2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק 4.עד סעיף: 999 מיון לפי: כרטיס הנהייה

ן ן /

טעיף | | שם טעיף תקציב מקורי 2026 | תצעתת תקציב | |

תקצב | 5 ן

|

|

\

| סהייכ 1.81400 |1,317,000 | 1,640,000 | | | |

| סה'יכ 1.8140 | 1,517,000 | 1,660,000 | | |

| סהייכ 1.814 חטיבות ביניים = | 1,517,000 100 | | |

0 | מקיף מרחבים-משכורת | 1050000 0" |

3 | מקיף מרתחבים-דמי חבר | 2,000 2,000

בארגונים |

0 | מקיף מרחבים-הוצאות רכב | | 55,000 2,000

0 | מקיף מרחבים-דואר וטלפון = | 18,000 000 | |

0 | מקיף מרחבים-חומרים 1.000 | 5,000 | | |

0 | מקיף מרתבים-עבי קבלניות = |150,000 | 150,000 | | |

0 | מ. מרחבים-השאלת מורים 0 0 |

מהאגף | |

0 | מקיף מרחבים-הוצי שונות 2.000 | 200,000

2 | מקיף מרתבים-השת 2.00 | 250,000 |

בפרויקטים |

3 | מקיף מרתבים-תמיכה מרכיבל | | |

ביטהון | ו |

6 | מקיף מרחבים-תוכנית גפן = |1/300,000 ! |

7 | מקיף מרחבים-הסעות | 70,000 |

| סחיי 1.81572 | 19,315,000 | 20,8%1,000 | | | |

| סהייכ 1.8157 |19,315,000 |

0 | מרכצ מדעים ת.פייס-משכורת | 1,100,000 |

3 | מרכז מדעים-דמי חבר | |

בארגונים | |

0 | מרכצ מדעים ת.פויס-דואר 000 000 | |

| וטלפון |

0 | מרכז מדעים ת.פייס-חומרים | | 5,000 000 |

0 | מרכז מדעים ת.פייס-ציוד 1.0000 | 200 |

ואחזקה |

0 | מרכז מדעים-עבי קבלניות | 10,000 000 |

0 | מרכצ מדעים ת.פייס-הוצי | 10,000 | 8,000 | 1

שונות | |

2 | מרכצ מדעים-שבוע חלל 200000 | 60,000

0 | מרכצ מדעים ת.פייס-ציוד 00 000 | | |

יסודי |

| סחייכ 1.81580 | 1,235,000 0 | |

| סהייכ 1.8158 | 1,235,000 | 1,300,000 | | |

| סהייכ 1.815 חינוך על יסודי = | 20,550,000 | |

0 | פרוייקט פרייח -רכז 000( |

ס0. | פרוליקט פרזיח-הוצ' שונות 00 |

0 | פרןליקט פרייה-מלגות 5000 0 | |

| לסטודנטים | | |

| סה''כ 1.81680 | 121,000 | 160,000 | | | |

| סהייכ 1.8168 | 121,000 |

| סהייכ 1.816 תינוך גבוה | 121,000 00 | ן |

0 | שמירה ובטחון-משכורת

60 | שמירה ובטחון-ציוד

מס' הדוח: 2547 דף 23

מ.א מדהבים - הנה"ת

1 תצעת תקציב: 2

2 מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

הצעת תקציב לשנת 20235

(הצעה לשנת 2025)

3 פרק: 999999 5.ספרות לפרס: 5

6.עד סעיף: 999

ן ן

סעיף שם סעיף תקציב | מקורי 2006 | הצעת תקציב |

תקציב | | 2005 |

0. | שמירה ובטחון מוסיית-קבלן | |2,200,000 | 2,370,000

1 | שמירה ובטתון -קבלן | 30,000 |

| סהייכ 1.81710 | 2,670,000 | 2995000

| סהייכ 1.8171 | 2,670,000 | 2,995,000 |

0 | מרפייד-דואר וטלפון 1000 1000

10 | שפייי-משכורת 2000 2,000 |

3 | שפייי-חומרי נלקיון 000( 30000

1 | שפייי-כיבוד קל 1.000 | 10,000 |

1, | שפייי-השתלמויות 5000 | 20,000 |

0 | שפייי-דואר וטלפון 000 | 3,000

0 | שפייי-פירסומים 5,000 | 000

0, | שפייי-הוצי משרדיות 700 | 3,000

0 | שפייי-עיבוד נתונים 2,000 | |

0 | שפייי-תומרים 000 | 5,000

0 | שפייי-כלים וציוד 000( | 50,000

0 | שפייי-עב! קבלניות 000 000

0 | שפייי-הוצאות שונות 200000 | 3,000 |

| סהייכ 1.81730 | 2,656,000 | 2,692,006 |

3 | המרכז לגיל הרך-חומרל נלקוי | 8,000 | 9,000 |

1 | המרכצ לגיל הרך-כיבוד קל 9,000 | 8,000 |

0 | המרכז לגיל הרך-ציוד משרדי |8,000 | 11,000

0 | המרכג לגיל הרך-תומרים 000 | 9,000 |

0 | המרכצ לגיל הרך-ציוד ואתזקה | 16,000 00 |

0 | המרכצ לגיל הרך-עבודות 1,000 | 3,000 |

קבלניות |

060 ה המרכז לגיל הרך-הוצי שונות = |4,000 | 6,000

| סהייכ 1.81731 | 60,000 | 80,000 ן |

0 | תמיכה של חוסן נפשר | 1.000 |

| סהייכ 1.8173 | 2,714,000 | 2,872,000 | |

0 | ביטות תלמידים וגנייי 5.000 | 385,000 | 1

0 | קרן קרב-הוצ' עייי מ.התינוך | | 600,000 | 400,000 | |

0 | מועדוניות-משכורת 000(" | 440,000 | |

37 | מועדוניות-מים 00 | 5,000 | |

0 | מועדוניות-דואר וטלפון 000( | 50000 | |

0 | מועדוניות-הוצימשרדיו 000( | | |

0 | מועדוניות-חומרים 1.000 |

0 | מועדוניות-כלים וציוד 000 |

0 | מועדוניות-עביקבלן 00

0 | מועדונלות-הוצי אחרות 000( |

7 | מועדוניות-הטעות מתי רכב = |5,000

| סהייכ 1.81761 | 765,000 5000

0 ,רותה חינוכית | 300,000 2200000 |

0 | שיקום שכונות | 90,000 | 70,000 | |

0 | תוכנית לאומלת 360 (שמיד) = | 800,000 | 650,000 1 |

| סה"יכ 1.8176 | 2,335,000 0

0 | קבייס-משכורת 000 | 560,000

0 | קבייס -הוצי טלפון 000

0 | קבייס -הוצי שונות 00 200000

מס' הדוה: 2547

טנת בספים 2025

תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025

מיון לפי : כרטיס הנהיית

ד 2

מ.א מרחבים - הנה"ח

הצעת תקציב לשנה 2025

1 הצעת תקציב: 2 3 עד פרק : 999999

2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק 4.עד סעיף: 999

[ :

סעיף | | שם שעיף תקציב | מקורי 2026

תקציב |

| סה'יכ 1.81770 | 895,000

| סהייכ 1.8177 395,000

0 | הסעות ילדים-הסעי קבלן | 00,000

27

7 | הסעות ילדים-הסעות מתי רכב | 5,078,000

| סהייכ 1.81780 | 7,778,000

0 | הסעות ילדים ח.מיוחד-הסעי | 000

ו

| קבלן

| סה"כ 1.8178 | 12,878,000

0 | מתיייא-משכורת 2000

3 | מתלי'א-חומרל נלקול 2,000

0 | מתיייא- דואר וטלפון 000(

0 מתלייא -הוצי משרדיות | 1000

60 | מתלייא - חומרים 2000

0 | מתיייא- כלים וצוד | 15000

0 | מתלייא- עבי קבלנית

0 | מתיייא- הוצי שונות | 00

ו

| סהייכ 1.81791 | 308,000

80 | מצןליני נגב-הוצי שונות | 265,000

0 | אמצ נתל הבשור 000

7 | אמ נחל הבשור-הסעות 000(

| סהייכ 1.81793 | 100000

0 | סל מדע-הוצ' שונות | 250,000

| סהייכ 1.8179 | 833,000

| סה'ייכ 1.817 שירותים נוספים | 22,286,000

| לבתיס וגנים |

| סהייכ 1.81 חינוך | 94,388,000

1 | פ.תרבות-חשמל | 75,000

0. | תרבות-דואר וטלפון 1000

0 /\ פ.תרבות-מדבייים בישובים 20000

0 /, פ.תרבות-הוצי שונות | 15,000

2 ,פ.תרבות עייי המתנייס 0000

464 | פ.תרבות-סלייע 0

| סה'יכ 1.82200 |1,916,000

| סהייכ 1.8220 | 5,000

| סהייכ 1.822 פעולות תרבות. | | 1,916,000

60 | ספריות-משכורת |360,000

3 | ספרלות-חומרי ניקיון | 2,000

2 | ספריות-ספרים

3 | ספריות-דמי חבר בארגונים

0, | ספריות-דואר וטלפון 000

0 ספריות-הוצאות משרדיות | |500

מס' הדוה: 2347

(הצעה לשנת 2025)

| הצעת תקציב

| 2025

|

331,000 |

531,000 |

.00,000 |

58,000 |

3

8(

8,458,000 |

3,800,000 |

250,000 |

10,000 |

10,000 |

000

360,000 |

2000

100

1,000

2.000

000

5.ספרות לפרק: 5

טנה כספים 2025

תאריך הדפסה 09:35 04.02.2025

מיון לפי: כרטיס הנהייח

דף 25