פרוטוקול וועדת כספים 1/25
החופש לגדול עיריית נהריה 6 04-9879866/77 /₪8 04-9514572
' ה ר || ה שּ וו רחס תו
0 שד' הגעתון 19, ת.ד 78, 2210002 נהריה
2 || לשכת ראש העיר 8 וו.וחטרח. עסמ סחואו ₪ עיריית נהריה
וב
9
פרוטוקול 1/25
מועד הישיבה : יוס ראשון, יייב טבת תשפייה, 12/01/2025
מקוס הישיבה: בניין העירייה - חדר ישיבות מועצת.
נוכחים:
מר זכריה חי -- חבר מועצה - יוייר הוועדה
מר חייס רואש - סגן ראש העיר - חבר הוועדה
מר בוריס שטארקר - חבר מועצה - חבר הוועדה
מר חן אלמגור - חבר מועצה - חבר הוועדה
משתתפים :
עוייד דודו אלחיאני -- מנכייל העירייה
עוייד אורן ארבל -- יועמייש
רוייח מיכה זנו - גזבר העירייה
אילן וקנין - ראש מנהל חינוך וקהילה
עירית לזרוף -- מנהלת אגף רווחה
*עקב סודרי -- מנהל אגף מבנה ציבור
טל חמי - מהנדס העיר
ניר גלבוע - עוזר גובר
רוייח חן אבוטבול -- מנהלת מחלקת הנהיית
רוייח חן נהרי -- מיימ מנהלת מחלקת הנהיית
איגור קנין - ממונה הכנסות העירייה
רותי נחוס - עוזרת ראש מנהל חינוך וקהילה
על סדר היוס:
1. אישור הצעת תקציב לשנת 2025 - מצייב נספח אי.
2 אישור פתיחת ועדכון תביירים - מצייב נספת בי.
3. אישור שימוש במענקיס שהתקבלו ממשרד הפניס בשנת 2024 בסך 14.174 מיליון ₪
כמקור הכנטה לתקציב 2025 והיתרה לשימוש התקציב הבלתי רגיל בהתאם להנחיות
משרד חפנים.
החופש לגדול עיריית נהריה 6 04-9879866/77 / ₪8 04-9514572
ה ה טש ₪ .ץח אתו
' ר 1 0 שד הגעתון 19, .ד 78, 2210002 נהריה
ו ו לשכת ראש העיר 83 |ו.וחורח. סץווסתסהואעו ₪ עיריית נהריה
.ית"
נושא 1 : אישור הצעת תקציב לשנת 2025 - מצ''ב נספח אי
מיכה זנ -
העירייה סיימה את שנת הכספים 2024 באיוון תקציבי.
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 עומדת על סך של כ- 674.576 מיליון ₪, תוספת של כ-
8 מלליון ₪ לעומת תקציב 2024, המהוה גידול של כ- 10.8% ביחס לתקציב 2024.
הצעת התקציב לשנת 2025 הוגשה על סמך הנחיות משרד הפניס והמרכז לשלטון המקומי,
כולל מקדס שכר של 4.5%, תוספת של 1% מעיימ, הכנסות מקרן צמצוס פערים של 80%
מהביצוע בשנת 2024 ומענק איזון של 90% מהמענק המאושר לשנת 2024,השפעת עליית
מדד המחיריס לצרכן בשנת 2024 , הביצוע בשנת 2024 ובהתחשב בשינוייס הצפויים
בפעילות בשנת 2025 , הכל לפי העניין.
תקציב החינוך בסך של כ- 186 מיליון ₪ לעומת 172.5 מיליון ₪ בתקציב 2024, גידול של
5 מיליון ₪ .
תקציב הרווחה בסך של כ-83.6 מלשיית לעומת 77 מלשייח בתקציב 2024, גידול של כ-6.6
מיליון ₪.
התקציב כולל עלייה בניקיון רחובות בסך של 3 מיליון ₪ , עלייה בהוצאות גינון ופארקיס
בסך של 4.4 מיליון ₪ ועלייה בתקציב האירועיס בסך של 4.3 מיליון שיח ביחס לשנת 2024.
התקציב כולל עדכון הוצאות מותנות בסך של כ- 12.5 מיליון ₪ ורזרבה תקציבית בסעיפי
פעולות כלליות, רווחה ושכר בסך של כ- 1.7 מיליון ₪.
התקציב המוצע לשנת 2025 מסתכס לסך של 674,576 אלפי ₪ מאוון ובר ביצוע.
זּכרִיה חי -- אבקש לדעת מהם השינוייס שנעשו בתקציב מישיבה קודמת.
מבקש הסבר על תקציב רווחה.
מיכה זּנ1 - השינוי העיקרי הינו עדכון מענקים ממשרד הפניט שהתקבלו ביוס 31.12.24 וכן מיון
ועדכון סעיפי השכר.
הכנסות משרד הרווחה מהוות כ- 75% מההוצאות במרבית הסעיפיס וזאת לפי הנחיות משרד
הרווחת.
אילן וקנין - מציג את תקציב החינוך.
ישנו תקציב גפיין (גמישות פדגוגית חינוכית) משרד החינוך מעביר תקציב בדרך זו המחולק לגפיין
רשותי וגפייץ בית ספרי, השתתפות העירייה 10%.
אני כראש מנהל חינוך עוטק בעיקר במענים חברתיים וריגשייס שלאתר המלחמה. בשלוש השנים
האחרונות נוספו תקציבים מגופים רביס ומגווניס כגון: יד הנדיב, קרן רשייי, גיוינט וכוי.
תוכנית ייסייליי הנותנת מענה ב 10 בתי ספר + 20 גני ילדים.
פרויקט יידואגיס לדוריי - השקעה של מעל מיליון ₪ בביייט העל יסודיים.
דואגיס לדור עד הבית - שיעורים פרטיים לתלמידיס בביתם. יורחב לשכבות נוספות.
החופש לגדול עיריית נהריה 6 04-9879866/77 /88 04-9514572
שַ רסחו
' 0 ךר 1 / 0 שד' הגעתון 19, ת.ד 78, 2210002 נהריה
8 || לשכת ראש העיר 4 הטרח עס השאו ₪ עיריית נהריה
"₪"
מעל 130 משפחות אושרו לטיפול בשפייח (שירות פסיכולוגי חינוכי).
פרויקט ייחיבוקייי לגילאי 3-9 מעניק מענה ותיווך ריגשי לילד.
כסף רב מושקע בחינוך הבלתי פורמלי ופעולות הפגה לנוער כמו: טיולים, סדנאות , תנועות נוער
וכוי.
הרשות השיגה הקלות בבגרויות השנה לתלמידי נהריה בעקבות המלחמה.
*עקב סודרי -- מציג את תקציב אגף מבנה ציבור.
קיימיס כמה אתגרים עיקריים לקראת השנה הקרובה:
* לפתוח את שנת הלימודים הבאה בצורה מייטבית במוסדות החינוך (שיפוצי קיצ)
+ לקלוט את כלל קבלני הגינון החדשיס ולמצב את עולס הגינון.
* למצב את עולס התשתיות העירוניות.
> לשלב בין גינון ותשתיות -- עבודה משותפת מייטבית.
אורן ארבל - אנו מתחילים בקיום סיוריס יזומיס לאיתורי מפגעיס.
זכריה חי - לא רק לאיתור מפגעיס, גס לתתזוקה שוטפת למפגעיס שעלוליס להיווצר.
עירית לזרוף -- מציגה את תקציב הרווחה.
במהלך שלושת השניס האחרונות האגף הולך ומתרחב גס בכח אדס וגס במערך השירותיס.
אושר מבנה ארגוני חדש על ידי משרד הרווחה - וקליטת עובדיס בהתאמה למבנה.
לאור כך גויסו משנת 2022 ועד היוס 15 עובדיס חדשים.
טל חמל -- מציג את תקציב ההנדסה.
מציג את תוכניות העבודה השוטפות לשנת התקציב ומציין כי מרבית הפעילות הינה בתביירים.
זּכריה תי -אני מבקש כי על כלל ראשי האגפים לחיות מוכניס עס מצגות המסבירות את הפעילות
בשנת הכספיס לקראת דיון התקציב במועצה.
דוד אלחיאני -- כלל מנהלי האגפים יגיעו לישיבת התקציב הקרובה, עס זאת הצגת תוכניות עבודה
והכנת שנת הכספים בוצעה מול מנכייל העירייה והגזבר וכלל התוכניות אושרו, כמו כן כל תוכניות
העבודה עלו לאתר הרשות ופתוחיס לעיון הציבור.
אנו עובדיס על חוברת שתרכז סיכום של הפעילות בשנת הכספים האחרונה בדגש על נתוניט
מספריים וגרפים אודות העשייה שבוצעה בתקציב הקודס.
מיכה זנ 1-- מעלה להצבעה את הצעת התקציב לשנת 2025 העומדת על 675,575,707 ₪ הן בהכנסות
וחן בתוצאות.
הצעת החלטה: אישור הצעת תקציב לשנת 2025 - מצ'יב נספח א'י.
הצבעה: כולס מסכימים פה אחד.
החופש לגדול ז עיריית נהריה 6 04-9879866/77/ 88 04-9514572
שָ וטרס סו
' 8 % 1 / 0 שד' הגעתון 15, ת.ד 78, 2210002 נהריה
ו || לשכת ראש העזיר 8 | וחור סעסתסהשועו ₪ עיריית נהריה
וג 2
נושא 2 : אישור פתיחת ועדכון תב'/ירים - מצ'יב נספח בי
דודו אלחיאנל -- מציג את התביירים בנספת בי.
תבייר 358 -- התליעלות אנרגטית אגירת אנרגית
זכרית חי - האם ניתן להוסיף מיקומים!
דודו אלחיאני -- עדיף שלא, לעיתים בשטח משתנים הצרכים.
זכריה חי -- מבקש להוסיף לתבייר את המיליס ייבמוסדות ציבוריי.
תבייר 362 -- בנית מקווה הנשיא בשכונת שמעון פרסי
מיכת זנו - קיימת הרשאה בסך 2 מיליון ₪ ממשרד הדתות ונדרש לגייס מקורות מימון נוספים
להשלמת העלות הנדרשת לאחר תכנון מפורט וקבלת תוצאות מכרז.
תבייר 364 -- כיסוי גרעונות בתביירים
מיכה זנו --נדרש לקחת בחשבון בתבייר את השפעת עליית המעיימ ב 1% על היקף הפעילות
השנתית בתבייריס כדי שהתבייריס לא יסתיימו בגרעון וכן את הנושא של סגירת גרעונות זמנייס
בתביירים.
תבייר 277 -- הסמת מועדוו פיס קהילתי - מועדון לעולה
מיכה זגו - התבייר עודכן בהתאס לתוצאות מכרז של העבודה הקבלנית ולגיוס מקורות מימון .
ליתכן ותדרש הגדלה נוספת.
תבייר 843 -- פיתוח טיילת לאורך התוף הצפוני
מיכת זנ -- מדובר בעדכון מקורות המימון בהכנסות בלבד ללא שינוי בתקציב התבייר.
תבייר 961 -- תכנון ופיקוח לבנית אולס ספורט בשכונת אריאל שרון
דודו אלחיאני - מדובר בעדכון תבייר. קיבלנו עוד 191 אלפי ₪ אנו בשלב חתכנון כל פעס שנקבל
כסף יבוצע עדכון לתבייר.
הצעת החלטה: אישור פתיחת ועדכון תב'ירים - מצ'/ב נספח ב/
הצבעה: כולט מסכימים פה אחד.
החזפש לגדול ב
עיריית נהריה
הט + ע15 סו 6 הטוא
לשכת ראש העיר
6 04-9879866/77 8 04-9514572
₪ וו זחטרח. סש חא
טס שד' הגעתון ל1, ת.ד 78, 2210002 נהריה
3 .חורה סץהוסהסההעש ₪ עירייות נהריה
נושא 3 : אישור שימוש במענקיס שהַתקבלו ממשוד הפנים בשנת 2024 בסן
4 מלליון ₪ כמקור הכנסה לתקציב 2025 והיתרה העודפת לשימוש התקציב
הבלתי רגיל בהתאם להנתיות משרד הפנים.
מיכה זנו - בהתאס להנחיות משרד הפניס ניתן להשתמש בעודפי המענקיס שהתקבלו ממשרד
הפניס לאחר איוון התקציב הרגיל למקור הכנסה בתקציב 2025 או לשימוש בתקציב הבלתי רגיל
והיתרה העודפת
הצעת החלטה: אישור שימוש במענקיס שהתקבלו ממשרד הפנים בשנת 2024 בסך 14.174
מיליון ₪ כמקור הכנסה לתקציב 2025 והיתרה לשימוש התקציב הבלתי רגיל בהתאס להנחיות
משרד הפנים.
הצבעה: כולם מסכימים פה אחד.
מיכה זנו- רו'/'ח
גזּבר העירייה
זכריה ח*
יו'יר ועדת כספים
נספת אי
החופש לגדול טץוזסחסא עיריית נהריה ₪ 04-9879811
0 שד' הגעתון 19, ת.ד 78, 2210002 נהריה
ה ש עסווסקו 6 חטו) סץוזם הס ₪ וטע תס .אוש
8 | | מנהל הכספים ₪עיריית נהריה ₪ ₪ סץוזסחסת
'עלע" =
הצעת תקציב
לשנת 2025
עיריית נהריה - הצעת תקציב לשנת 2025
נתונים באלפי ₪
הכנסות
ארנונה כללית
מכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחרות
סה''ב עצמיות
תקבוליס משרד התינוך
תקבוליס משרד הרווחה
תקבולים ממשלתייס אחריס
מענק כללי לאיזון
מענקיס מיוחדים
סה''כ תקבולי הממשלה
תקבוליס אחרים
הנחות ארנונה
מענק לכיסוי גירעון מצטבר
הכנסות חדייפ ושניס קודמות
הכנסה מותנת
סה''כ הכנסות כולל מותנת
הוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
רכישת מים
סה''ב בלליות
שכר חינוך
פעולות חינוך
סה''כ חינוך
שכר רווחה
פעולות רווחה
סה''כ רווחה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה''כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
הוצאות חדייפ ושניס קודמות
העברות לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות ארנונה
הוצאה מותנת
סה''כ הוצאות כולל מותנה
עודף (גרעון)
הצעת
תקציב
2005
22,9
0
1-01
21
5
6
1-17
1
+1
07
9
2.055
1.3
0
100
1.06
10
15
2.000
מל
14
72
16
19
3
2
9
13
12
3
409
0
10
2.06
תקציב
206
2.008
0
13
206
6
29
19
1
1
31
56
22208
100
0
1,000
7
15
16
2000
21
1,009
1
110
158
1
9
8
10
16
3
10
00
7
ביצוע
2003
6
3
5
28
302
2%
19
2
4%
30
11
2006
13
07
15
65
00
2
11
2,556
2099
56
5
11
11
06
7
8
12
100
1
516
15
3
25
77
353
מספר ושם הפרק
1 מיסים ומענקים
1 מיסים
2 אגרות
9 מענקים כללים ומיוחדים
2 שרותים מקומיים
1 תברואה
2 שמירה ובטחון
3 תכנון ובנין העיר
4 נכסים ציבוריים
5 חגיגות, מבצעים ואירועים
6 שרותים עירוניים שונים
7 פיתוח כלכלי
8 פיקוח עירוני
9 שירותים חקלאיים
3 שרותים ממלכתיים
1 חינוך
2 תרבות
4 רווחה
5 דת
6 קליטת עלייה
7 איכות הסביבה
4 מפעלים
1 מים
3 נכסים
7 מפעל הביוב
סה"כ כללי
תקבולים
הצעת תקציב
2005
2,009
2055
1:
77
2007
12
1,010
ו
10
0
10
19
11
100
22
5
2000
008
0
10
17
207
15
6
עיריית נהריה- הצעת תקציב לשנת 2025
ריכוז תקבוליט ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב
תקציב
2004
208
2005
[יי
22,002
1.00
000
+9
00
46
515
0
2200
17
2
5
155
0
11099
40
6
100
26
200
7
נתונים באלפי ₪
ביצוע
203 מספר ושם הפרק
6 הנהלה וכלליות
2,272 1 מינהל כללי
203 2 מינהל כספי
3 הוצאות מימון
1 4 פרעון מלוות
120006
7 שרותים מקומיים
14 1 שרותים מקומיים
9 2 שמירה וביטחון
17 3 תכנון ובנין ערים
107 4 נכסים ציבוריים
13 5 חגיגות, מבצעים ואירועים
09 6 שרותים עירוניים שונים
7 פיתוח כלכלי
2277 8 פיקוח עירוני
9 שירותים חקלאיים
26
8 שרותים ממלכתיים
114 1 חינוך
212 2 תרבות
1 3 בריאות
4 רווחה
105 65 דת
6 קליטת עליה
012 7 איכות הסביבה
227 9 מפעלים
\ 1 מים
15 3 נכסים
4 תחבורה
11
3 7 מפעל המים
(כולל פרעון מלוות)
1183 תשלומים בלתי רגילים
0,
תשלומים
הצעת תקציב
2005
14
002
83
1.3
4092
2006
4
1.008
5
04
204
133
20
4
13
2,004
207
1,002
007
02
208
|03
3
28
12
20,012
0,020
28
6
תקציב
2024
15
4
38
|10
1222
200
08
5
1.1
255
[י
2
0-08
14
16
22024
206
000
000
00
20
200009
1220
07
1007
4
1,008
87
ביצוע
2003
1150
1.008
2
2
2
5,100
2.17
1,002
20
11
09
12
3
4
1.8
2002
203
7
71
|06
209
20006
2.08
2,212
133
3
,22
7
מס
1
1
02
1
12
3
4
755
76
8
1
2
4
55
6
34
4
66
7
שם הפרק
הנהלה וכלליות
נבחרים
מנהל כללי
מנהל כספים
סה"כ הנהלה וכלליות
שירותים מקומיים
תברואה
שמירה וביטחון
תכנון בנין עיר
נכסים ציבוריים
אירועים
שירותים עירוניים שונים
פיקוח עירוני
סה"כ שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים
חינוך
תרבות
רווחה
דת
קליטת עליה
סה"כ שירותים ממלכתיים
מפעלים
מים
תחבורה
רזרבה להוצאות שכר
מפעלי ביוב
סה"כ מפעלים
סה"כ כללי
גימלאים
סה"כ כולל גימלאים
עיריית נהריה- הצעת תקציב לשנת 2025
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
נתונים באלפי ₪
ביצוע 2023 תקציב 2024
מס' משרות |עלויות שכר |מס' משרות |עלויות שכר
2 12 3 20
24 2 17 1
6 5 77 9
2 199 7 1.10
7 9 8 1
15 2007 122 188
120 20 46 4
6 808 108 100
20| 3 3
3 100 1 8[
19 1,00 23 2006
100 294 21 2.000
1 3 099 1,055
0 4 3 71
64 11 2 19
6 108 6 102
22 :ב 22 2,000
33 10.05 12 107
10 2003 1 28
1 106 1 2
3 10 3 55
24 19 255 15
09> 107 ב 12
203 20022 201 200020
12 109 6 | 199822
תקציב 2025
מס' משרות |עלויות שכר
3 207
7 08
7 2,710
7 155
8 5
1 28
8. 11,
155 13
3 5
1 208
22 2006
208 1.006
56| 24
20 06|,
10 119
4 99
23 22
3 18
10 2,002
1 2,3
208
4 ו
25 4
33 12
204 2000
7 | 218,272
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025
סעיף תקציב
110
110
11[0
11)0
11[1[0)0
1190
111
110
110
117112
113
17114
176
11317
117179
11
110
שם סעיף
ארנונה כללית
ארנונה פיגורים כללי
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית
הנחות מימון והסדרי תשלום
הנחות זכאים ע"פ חוק
הנחות ועדה בגין מצב חומרי
סה"כ פרק 1.11 ארנונות
אגרות רישיונות לשלטים
אגרות החזר שיעבודים :
סה"כ פרק 1.122 אגרת רישיונות לשלטים
הדבקת מודעות גבייה
סה"כ פרק 1.12 אגרות
מענק כללי לאיזון
פיצוי שכר ופנסיה צוברת
שיפוי קופות גמל
מענקים מיוחדים
מענק צוערים
מענקים מיוחדים - קורונה
קרן בלתי מיועדת - משרד הפנים
מענקים - חרבות ברזל
סה"כ פרק 1.191 מענק כללי לאיזון
מענק הפעלת חופים
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי
90
10
00
110
11
110
111
711
1110
72
11790
1111
70
70
110
171
1171100
1100
11120
1710
תאגיד תמיר תקבולים
אגרת איסוף וביעור אשפה
מכירת ברזל
סה"כ פרק 1.212 שירותי ניקיון
אגרת רישיונות עסק
בדיקת בשר אוצר
השתתפות מ.חקלאות (בע"ח, הדברה)
מלחמה בכלבת אגרת בגין שרו
קנסות מלחמה בכלבת ש.וטרינר
סה"כ פרק 1.214 שרות וטרינרי
החזר הוצאות גביה
החזר הוצאות משפט חניה
סה"כ פרק 1.217
סה"כ פרק 1.21 תברואה
השת' משרד מאבק סמים ואלכוהול
מימון עיר ללא אלימות מ.הפיס
סה"כ פרק 1.221 מנהל שמירה ובטחון
השתתפות בשכר רבש"צ
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון
מכרזים ותיקי הגשה
אגרת רישיונות בניה
אגרת בניה ע"פ פס"ד
היטל השבחה
סה"כ פרק 1.233 רישוי ופיקוח על הבניה
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר
הכנסות היטלי כביש
הכנסות גן בוטני
פארק אתגרי עין שרה
סה"כ פרק 1.246 גנים ונטיעות
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים
הצעת תקציב
2005
205
2.000
2.005
10000
00
10,000
255
200
2,020
00
2,020
1,.,.9
9
0000
22.08
6
0
86
1
200
2,000
1.00
1000
200000
2000
100
200
1.000
1000
1.000
10,000
20
1.000
2000
000
00
22.00
20000
1.00
0
0
10
200000
20000
0000
120.00
תקציב 2024
1055
2000
2.055
1200000
0
000
275
22,000
2,000
ו
2,0
2",4
220006
000
000
1000
15
285
0
5
(0
1.0000
|00
000
200000
1000
2.00
20000
20.00
100
1.000
0.000
1.020
00000
200000
2.00
20.0
10000
0
15
155
15
00.00
0.00
2.00
ביצוע 2023
7865
10
155
|03
25
6
2,9
2,006
3
29
1,00
29
279
0
100
1"
1.03
( ו
2,000
3
0
83
2971
1
21
0
,0
9
20008
בי
2,4
2.3
16
208
58
41
18
2
2
2
000
8
2006
14
4
9,007
66
2.083
22.3
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025
סעיף תקציב
000
171
11
17
ל
(2
111
1390
11
11723
(372
(1
137890
שם סעיף
השתתפויות אירועים
תרבות תורנית א
תרבות ויהדות ר
הכנסות אירועים עירוניים
יוזמות סל"ע
סה"כ פרק 1.252 חגיגות וטכסים אחרים
סה"כ פרק 1.25 חגיגות, מבצעים ואירועים
הכנסות מימון
הכנסות שונות
סה"כ פרק 1.269 הכנסות שונות
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים
הכנסות קנסות חנייה
הכנסות חנייה
חניה מדחנים
חניית מוניות
סה"כ פרק 1.281 פיקוח על חוקי עזר
קנסות ע"פ פס"ד
קנסות פיקוח
סה"כ פרק 1.282 בית משפט עירוני
סה"כ פרק 1.28 פיקות עירוני
סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים
190
10
1 1
11111
171 2
110
10
10
11
1119
12
1711
1 2
190
1110
110
10
1
710
0
1410
3
4
5
16
1117
1118
1 1
10
111
0
110
קרן קרב בה"ס
גפן הכנסות- סל רשותי
הש' מחשב כל ילד
סל תרבות בי"ס
סל תרבות גנ"י
שפוצי בתי ספר גפן
סל תלמיד עולה
חינוך תרבות תורנית
הכנסה גפן גילאי 3-6 משרד החינוך
קרן רש"י
סה"כ פרק 1.311 מנהל החינוך
קרן קרב גנ"י הורים
ציוד יוח"א והעשרה גנ"י
הזנה יוחא הורים
שכר תומכות חינוך- חובה ושניה
הזנה יוח"א חינוך מיוחד
שכל"ם גני ילדים- טרום חובה
סייעות יוח"א גנ"י
הכנסות מעונות יום
צהרונים גני ילדים- תמ"ת
השת' הורים קייטנות בוקר גנ"י
סה"כ פרק 1.312 חינוך קדם יסודי
חומרים שכפול
תוכנית באים בטוב
גפן סל מוסדי
הכנסות גפן מוסדי- תוכנית זוזו
הכנסות גפן מוסדי- הדרכת צוותים
מסיבות כיתתיות מ.החינוך
הכנסות גפן מוסדי-מוזיקה רמב"ם
הכנסות בגין מפונים - חרבות ברזל
צמצום פערים
השאלת ספרים גפן
ילדי חוץ חינוך
השת. בי"ס באחזקה
הצעת תקציב
2005
2000
1200
1000
0.000
000
1000
10000
0
1.000
00
020
00|
0
11000
20000
100
00
2000
2.00
1000
200
0
2006
22000
220000
1000
20004
20000
0.00
15
200000
5
1000
00
1.000
0
2.000
00
1.05
15
1000
1.8
00000
00
תקציב 2024
000
120000
000
000
0000
1,000
1.00
0
2.000
1.000
0
1.00
0
20,000
0.00
0
200
100.000
1.0020
10
22,0.,005
5
2.006
2,000
0.000
200000
20,3
200000
20000
1.000
4
220000
00
|00
0
2,000
00
120000
200000
'.,,,000
0.00
1,020
0,000
00
ביצוע 2023
5
00
10
2
2008
15
15
65
2006
1
1
4
0
20007
20065
106
06
16
2,2
18
2,0
07
1008
22
1
18
2-08
212
22001
21
4
20006
8
89898
2,006
2,004
465
5.5
12
200
2,9
2005
1-08
07
000
0
14
|00
2000
2003
000
52
10
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025
סעיף תקציב
00
11
0
0
90
0
0
1
10
200
0
111
0
111
00
+1
70
11
110
10
11
10
11
12
10
10
11
1112
10
100
110
10
110
0
111
0
1 0
171 0
1110
1 2
11100
11
10
1710
11
10
10
110
1190
11190
17
19
שם סעיף
אבות בית ומזכירים בבתי ספר
בי"ס מקדמי בריאות
ביה"ס אוסישקין - גפן מוסדי
ביה"ס רמב"ם - גפן מוסדי
ביה"ס תלמוד תורה- גפן מוסדי
ביה"ס אבן שוהם - גפן מוסדי
ביה"ס כצנלסון - גפן מוסדי
הרשאות מתי"א
מתי"א
שרתים מזכירים ימי
סייעות צמודות חנ"מ
סייעות רפואיות
הסעות חנ"מ
ליווי הסעות
סייעות כיתתיות תיגבור
ביה"ס אפיק תקציב מ.החינוך
חופשות חינוך מיוחד
הכנסה פלג חנ"מ משרד החינוך
חיזוק הכלה וההשתלבות
מניעת נשירה-חונכות
מגשרים חינוכיים
החזר עבור הזנה צהרונים
החזר עבור אחזקת צהרונים
החזר עבור אבטחת צהרונים
תכנית ניצנים צהרונים
תקבול בגין הוצאות שכר גפן רמב"ם
תקבול בגין הוצאות שכר גפן כצנלסון
תקבול בגין הוצאות שכר גפן אוסישקין
תוכנית לאומית לילדים ונוער 360
השת' הורים קייטנות בוקר ביה"ס
בי"ס של התופש הגדול
השת' קייטנה חגים חינוך
הכנסות עצמיות הכשרת תומכות חינוך
תנופה לצפון
הכנסות משרד החינוך הכשרת תומכות חינוך
סה"כ פרק 1.313 חינוך יסודי
מענק מלגות לסטודנטים מפעל הפיס
שמיר השת' מ.ביטחון פנים
השתתפות קב"טים
שרות פסיכולוגי חינוכי השת
הדרכות שירות פסיכולוגי
ביטוח תאונות גנ"י
ביטוח רפואי בתי"ס
מרכז לגיל הרך- מפעל הפיס
רווחה חינוכית
מועדונית משפחתית הכנסות מ.החינוך
השתתפות קב"סים
הסעת ילדים השתתפות משרד ה
בטיחות בדרכים משרד התחבורה
מנהל תחום התנדבותי
קידום נוער
סה"כ פרק 1.317 שירותים נוספים לבי"ס וגנים
הכנסה מותנה - חינוך
הכנסות מיוזמות פדגוגיות
סה"כ פרק 1.319 שירותי חינוך מיוחדים
סה"כ פרק 1.31 חינוך
הצעת תקציב
2005
1,080
00
0.000
12
1000
0
200000
220000
0
20
0
0
1.00
20000
00
200000
000
100
000
220000
200000
0
4
000
000
120000
1.000
20,000
4
200000
2,000
20000
2.000
1.000
100
20020
100000
2000
0000
0000
00
20000
2.000
1000
10,0020
00
00
114
תקציב 2024
00
22
12000
10000
|02
20008
200000
220000
2000000
60
2.000
0
000
1000
2000000
00
000
5
0
200000
200000
2,000
10
00
0
7
100000
2,000
120000
2,000
1.000
1000
220000
1,000
00000
1000
10,000
10
1,000
00000
2.00
2000000
00
0
111
ביצוע 2023
4
22008
2200009
204
2
2.04
5
7
146
20000
7
120
0.008
7
2
22,|2
5
103
8
808
,3
12
3
6
"2
0000
2,006
204
0
15
1.008
208
114
2-04
1.4
2,004
22207
05
8
|08
0
4
4
16
עיריית נהריה -
סעיף תקציב
11
4
70
170
1790
0
0
90
190
0
10
170
170
7 1
90
14
18
70
170
0
110
10
10
790
790
11
590
11
100
0
0
90
ס0
10
120
0
0
1,120
90
10
00
20
0
10
10
1
0
ו
00
הצעת תקציב 2025
שם סעיף
ספריה פעולות תרבות
הכנסות ספריה בהשתתפות משרד התרבות והספ
סה"כ פרק 1.323 ספריות עירוניות
הכנסות הפעלה מ.הפיס
הכנסות קונסרבטוריון
בית ליברמן
בית ליברמן השת' תרבות מדע
מגדל המים
מוקדי תרבות אמנות נוער
יד לבנים
כנסייה ביזנטית
סה"כ פרק 1.326 מוקדי תרבות
יחידת נוער
הכנסות קולות קוראים מפעולות לנוער
מרכז צעירים/הכוונת חיילים
השתתפות בשכר נגב גליל
סה"כ פרק 1.328 נוער
חוגי התעמלות
הרקדה אולם ספורט עי"ש
ליגת אימהות מאמאנט
השכרת אולם ו/או קפיטריה
סל ספורט
סה"כ פרק 1.329 ספורט
סה"כ פרק 1.32 תרבות
מינהל הרווחה וארגוניות
סל בטיחות בסיסי
מוגנות רווחה
יעוץ ארגוני אגף ר
הכשרה עו"ס מודעת עוני
ארגוניות ומחשוב
מועדוניות ילדים בסיכון
פעולות ומענים מחוזיים
פעולות ארגוניות
סה"כ פרק 1.341 מנהל רווחה
מקלטים לנשים מוכות
משפחות עולים במצוקה
משפחות במצוקה בקהילה
טיפול אובדן ושכול
נושמים לרווחה
טפול בפרט ובמשפחה
יצירת קשר הורים ילדים
מרכזי טיפול באלימות
תוכנית למניעת אלימות
השת' תחנות לטיפול משפחה
תחנות לטיפול במשפחה
פגיעות מיניות בגירים
סה"כ פרק 1.342 רוותת הפרט והמשפחה
ת.לאומית ת.ייחודית
טיפול בילד בקהילה השתת'
טיפול במשפחות אומנה
טיפול בילד בקהילה
טיפול בפגיעות מיניות
הכנסות מרכז עוצמה
החזקת ילדים במוסדות
החזקת ילדים עצמיות
תוכנית לאומית ילד ונוער
הצעת תקציב
2005
100
10000
1.0
0,000
200000
00
2000
2000
000
2000
000
220000
120000
0.00
2,000
2000
0
200000
200000
2,000
00000
200000
00|
0
83
000
00
2000
2.000
0
2,483
22000
2200000
1,000
120000
22,000
2200000
|00
20,000
0
2.000
2,000
000
1000
0
000
220,000
22000000
2000
220000
12,000
תקציב 2024
1000
|44
2.4
0.00
2200000
000
200
2000
000
00
100
1200
0000
0.00
200,000
000
2000
20000
000
172000
000
00
4
0
2000
2.00
20000
15
20000
0000
9
200000
0
200000
000
2200000
11.7
2.000
1200000
120000
211
1.200
18
1000
00
2.00
3
220000
22000020
20000
1000
ביצוע 2023
000
200
20009
25
1000
555
200
2,000
00
20000
0
22001
|20
1.22
125
2,025
00003
22
4
1006
1.3
222
100
5
20009
2
9158
00
66
1
1.74
0
|01
11
77
2203
3
65
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025
סעיף תקציב | שם סעיף / %-/ ב תקציב 2024 ביצוע 2023
0 תוכנית עם הפנים לקהילה 2200000 000 120
90 אאחזקת ילדים בפנימיות 2.000 222000 2.9
0 יילדים במעונות יום 0 00 4
0 קלקהילה מיטיבה 1.000
0 אאומניה יומית 1,333
סה"כ פרק 1.343 שירותים לילד ולנוער 0 3 66
0 שוטיפול בזקן בקהילה השתת 2,000
1 החזקת זקנים במוסדות 221
1 שטטיפול בזקן בקהילה 2,000 2,055 06|
0 אאחזקה במעונות-א.ותיק 00 0 4 4
0 השת זקנים 00 00 6|,.
1 שטיפול פרטני ניצולי שואה- קול קורא 200020 00
0 ממועדונים א.ותיק 20| 10000 0,000
1 הדזדקנות מיטבית בקהילה 50 200
0 סשסיוע לניצולי שואה 91000 00 2,029
0 שירותים לגצולי שואה 0.000 00 06|
1 נונוגנופשון לאזרח ותיק 0
0 שטיפול בא.ותיק בסיכון 0
0 התפגות א.ותיק וניצולי שואה 000 000
סה"כ פרק 1.344 שירותים לזקן 0 15 2 ,2
0 החזקת אוטיסטים במסגרת 20 5.000 3
0 סשססידור במעונות השתת' 000 0 1
0 סידור במעונות - מש"ה 0 0 77|
90 סשספסביבה תומכת 2000020 20000 201
0 משפחות אומנה - מש"ה 0 1.200 2003
0 משפתות אומנה לשיקום 000 2,000 55
0 ההפעלת מעונות ממשלתיים 0 0 1
0 ממועדונים לבוגרים עם 000 000 07
0 ממרכז יום תעסוקה השתת 000 1000
0 ממרכזי יום ותעסוקה לבוגרים 0 20000 233
0 שטיפול בהורים וילדיהם השתת' 200 200000
0 שטיפול בהורים ובילדיהם ס00 2200000 2220002
0 ממיום אמוני - מש"ה 000
0 המ ייום טיפולי השת' 1000 0000 2.66
0 הְהמייום טיפולי - מש"ה 0 0 6
0 מעשים השתת' 2.00 20000 20008
0 מע"שים 0,000 0.000 1
0 ננופשונים וקייטנות 200 220000 2000
0 השת קייטנה ונופשון 000 12000 3
0 ההסעות למ.יום - מש"ה 22000 000 03|
0 ננופשונים - מש"ה ושיקום 2,000 2,.5 112
1 השת עצמית בנסיעות 2000 000 06
0 השת עצמית בארוחות 20000 20000 00
2 מש" השת' עצמית 10
סה"כ פרק 1.345 שירותים למש"ה 10 15 110.88
0 השתתפות מרשל 1000 00 1000
0 דדמי לווי לעוור 100 00| 13
0 אתזקת נכים בפנימיות השתת 1000 000
90 אחזקת נכים בפנימיות 0 0 8
0 אאחזקת נכים במשפחות אומנה 2200000 220000 2200006
90 תתעסוקה מוגנת למוגבל 000 0 3..
0 ממס' יום לילד מוגבל השתת' 2000 000
0 ממסגרת יום לילד מוגבל 00 00| 1000
0 תהתוכניות תעסוקה 1,000 10
0 ילד חריג 000 1.000 177
0 ממרכז יום שיקומי השתת' 000 200000 1020
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025
סעיף תקציב
0
1
0
0
0
0
0
10
0
10
90
0
0
90
590
90
0
90
0
90
70
0
0
70
90
0
ס
70
20
20
10
10
0
0
1
0
0
0
0
90
0
20
0
190
שם סעיף
מרכז יום שיקומי
חלופה למעון יום שיקומי
הסעות למרכז יום שיקומי
ליווי למרכז יום שיקומי
קהילה תומכת לנכים
מועדון חברתי לבוגרים
מרכז יום שיקומי השתת'
מרכזי יום לנכים קשים
גביית צד ג תמיכה בקהילה
תוכניות תמיכה בקהילה
נכים קשים בקהילה
שיקום בקהילה מוגבליות
מסיכון לסיכוי
תוכניות צבא
סה"כ פרק 1.346 שירותי שיקום
תוכניות קהילתיות
בתים חמים לנערות
יתד תוכניות לצעירים
יתד סל גמיש
טיפול בנערות במצוקה
טיפול בנוער וצעירים
נערות חוץ ביתי
טיפול בשורדות זנות
בית חם לנערה
תוכניות לנגמלים
טיפול באלימות
מעונות חסות
יחידה לנפגעי התמכרות
סמים
סל גמיש לנפגעי אלימות
בית חם מטל לנער
שירותים בקהילה שח"א
תוכנית להט"ב
דרי רחוב
סה"כ פרק 1.347 שירותי תיקון
פעולות התנדבות בקהילה
עבודה קהילתית
סה"כ פרק 1.348 עבודה קהילתית
טיפול בעולים- א.ותיק
ילדים בפנימיות עולים
מ.טיפול באלימות עולים
משפחות עולים במצוקה
תקציב חירום - חרבות ברזל
קולות קוראים רווחה
הכנסות פעולות כלליות רווחה
סה"כ פרק 1.349 שירותים לעולים
סה"כ פרק 1.34 רווחה
תרבות ומורשת ישראל
תרבות תורנית - קולות קוראים
סה"כ פרק 1.351 שירותים דתיים יהודיים
סה"כ פרק 1.35 דת
הצעת תקציב
2005
22.00
200
2.000
200,000
066
1.000
1000
2,000
2000
20000
0,000
1000
00|
2220
116
00
00
1000
22,000
20000
20,000
2000
12000
2200000
2000
200000
20|
1.000
2,000
0.000
0
1.000
1,000
יי
00
22000
00
0
200000
200000
00|
%99
[ייי
200000
2.00
200
תקציב 2024
2000
1200000
20
2200000
120
1.00
12000
000
1000
200000
000
1000
10
2,000
200
000
0
22000
2000
0
1|00
220000
00
2000
0000
11,000
0
100
1000
12000
1000
00
10
10
00
2,000
0
1.000
1.000
22,00
700
000
10
0
ביצוע 2023
200
6
2000000
5
224
2,.70
0.8
20005
22,005
20,4
14
2007
,03
244
200006
08
21
205
1
120
1.04
9
22006
2,006
006
200
120
11,006
6
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025
סעיף תקציב | שם סעיף
0 קליטה ואולפנים
2 קליטה חוגי מתנ"ס
0 קליטה הכנסות ממשלתיות
1 הכנסות קליטה קולות קוראים
סה"כ פרק 1.369 שירותים שונים לקליטת עליה
סה"כ פרק 1.36 קליטת עלייה
סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים
0 אהאגרת מים וביוב
0 מים - גביית פיגורים
1 אאגרת מדי מים
0 מים מוסדות עירייה
0 ממים - החזרי מים נכים
סה"כ פרק 1.410
3 היטל בצורת צריכה עודפת
סה"כ פרק 1.41 מפעלים
0 ששכ דירה
1 דמי שכירות חכ"ל
סה"כ פרק 1.430
0 דדמי שימוש בנכסים ע"פ הסכם
סה"כ פרק 1.43 נכסים
0 בביוב גביית פיגורים
0 תכתתכנסות היטלי ביוב
סה"כ פרק 1.472 ביוב עירוני
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב
סה"כ פרק 1.4 מפעלים
0 קר ן ארנונה
0 הכהכנסות חד פעמיות ושנים קודמות
0 תהתִתכנסות בלתי רגילות
0 התִכנסות למימון הוצאות פרישה
סה"כ פרק 1.596
0 התההכנסות מותנות
0 ההעברה מקרנות לכיסוי פרע"מ פיתוח
0 התההכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סה"כ פרק 1.599 הכנסות לכיסוי גירעון
סה"כ פרק 1.59
סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים
סה"כ הכנסות
10
הצעת תקציב
2005
200000
20000
2,000
200000
2.00
2,000
1783
1.00
0
0.000
0
10000
5,000
0
2,020
200
1.00
0.00
1000
00
1000
00
00
2.0020
23
0
ס100.0
1.00
1183
183
מיוה-ונ 1
תקציב 2024
200000
2000
20,000
1200000
2,000
2,000
1,115
(0.000
0.00
20000
00
10,000
20
0
2.000
0
0
0.000
00
0
000
1.020
0
"000
0
0
0
200
20
20
"90
ביצוע 2023
ו
115
2202
746
6
180
200
2.00
8
65
20009
22
-6
2,186
28
00
2.08
2.08
6
3
3
3
5
2
000
00
0
12
12
99
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025
הצעת תקציב
סעיף תקציב | שם סעיף תקציב 2024 ביצוע 2023
2005
2 דדמי חבר רה"ע וסגניו 00 000
0 לשכת רה"ע הוצאות שונות 110000 1.000 2.04
0 ששכ רה"ע וסגניו 20 206 7
סה"כ פרק 1.611 הנהלה ומעוצה 20 26 11
0 ששכ מבקר הרשות 10,000 1099 04
0 הוצאות מבקר 200000 200000 1
סה"כ פרק 1.612 מבקר הרשות 1,890 9 221
0 ממשכורות מזכירות 201 4 7
3 דדמי חבר מנכ"ל 100 00| 100
0 פפעילות קידום מעמד האישה 0,000 00000 5
סה"כ פרק 1.613 מזכירות 2,141 4 12
0 ששכ דוברות והסברה 1200 2 09
סה"כ פרק 1.614 הסברה ויחסי ציבור 220000 2 9.,
0 משכורות מנגנון 8 17 7
0 גג .חשבון משכורות מנגנון 2,011
0 רכב מנכ"ל 24-467-603 000 000 555
0 ההוצאות לשכת מנכ"ל 1,000 000 209
0 דוברות 200000 0000 2022
0 ההוצאות כנסים וישיבות 2000 20000 20006
0 ששכר משאבי אנוש 6 0 2
סה"כ פרק 1.615 מנגנון 2,4 27 2,412
1 דדמי חבר והשתלמויות 0 220000 2-4
2 השתלמויות והכשרות מקצועיות 0000 00000 008
3 רווחת העובדים 2000 20000 12
סה"כ פרק 1.616 איוש והדרכה 100 10 1-04
0 משכורות משפטית 6 42 8
1 ממשפטיות השתלמויות 000 00 20006
0 ה משרדיות לשכת יועץ משפטי 2000 2000 110
0 שרות משפטי הוצאות מנהליות 00 10 0
1 פפסק דין 200000
סה"כ פרק 1.617 שרות משפטי 2,686 2,|,2 24
0 ההוצאות לבחירות 0.000 4
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי 11 10 12
0 משכורות גזברות הנה"ת 99 2.06 ש|220
0 גגגזברות גמר חשבון 6+
3 דמי חבר גזבר 2,000 000 6
0 רכב 327-41-503 000 000 02
0 הה,משרדיות גזברות, גביה ושכר 1.000 1.000 222
0 ההנהלת חשבונות מיכון ועיבוד 155 10 1244
1 מיכון משכורת 20000 200,000 1,055
0 יייעוץ חשבונאות 220000 20000 2.3
0 משכורת שכר 120,009 2.000 1
סה"כ פרק 1.621 הגזברות 13 6 777
0 משכורות גבייה 3 1 3
0 ההוצאות מיכון גבייה 003 105 08|
0 הוצאות גבייה ארנונה שלטים 2000 2,0 2,004
סה"כ פרק 1.623 גבייה 6 6 15
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי 9 2,232 22
0 עעמלות והוצאות בנקאיות עמל 0 0 11
1 עעמלות עיקולים ס0. 0000 1.08
סה"כ פרק 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות 100 0 109
11
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025
סעיף תקציב
10
12
10
11
02
183
שם סעיף
הוצאות מימון ריבית משיכות
הנתות מימון ארנונה
ריבית על קרנות הרשות
סה"כ פרק 1.632 הוצאות מימון
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון
קרן פרע"מ עצמי
ריבית פרע"מ עצמי
הצמדה פרע"מ עצמי
סה"כ פרק 1.648 פירעון מלוות לפירעון עצמי
סה"כ פרק 1.64 פירעון מלוות
סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית
1]1[[0
1[0]
11[
2[
4[
12205
1116
17|
,12
14
1]15
14[8]
10
110
11|[
14[2](
117183
1155
106
11%18
11000
1190
1110
1 [1]34
1[1][1[22
11713
11114
15[
16|[
ק[1|0
המ 1[1][10
111[4[3|
14|
115
1115
ס1|110
00
סו 1120
114
11200
110
משכורות תפעול וניקיון
משכורות תברואה
דלק-תברואה
תיקונים רכבי תברואה
רכב 80-081-802 תברואה
רכב 80-056-402 תברואה
רכב 80-056-202 תברואה
רכב 80-056-302 תברואה
דלק רכבי תברואה
לא בשימוש 27841201 תברואה
רכב 69-387-69 תברואה
לא בשימוש 1039464-איסוזו תברואה
חומרים תברואה
הדברת עשבייה ומזיקים
פינוי פסולת וגזם
קליטת אשפה והיטל הטמנה
מחזור נייר וקרטון
ניקיון רחובות
פינוי אשפה ממיכלים ביתיים
עבודות תברואה
הוצאות מפגעי תברואה ואסבסט
ניקיון רחובות מותנה
רכב 434-25-002 תברואה
רכב 26-727-63 תברואה
רכב 252-47-101 תברואה
רכב 474-47-002 תברואה
מטאטא כביש 182-193 תברואה
משאית 791-28-801 תברואה
רכב 361-73-402 תברואה
רכב 72-378-001 תברואה
טרקטור 185-450 תברואה
רכב 80-429002 תברואה
רכב 20-70-93 מטאטא כביש
רכב מיול 77-015-902 תברואה
נגררים מחלקת תברואה
מים בתי שימוש
חומרי ניקיון בתי שימוש
סה"כ פרק 1.712 שירותי ניקיון
משכורות שירות וטרינרי
רכב כלבן 25246801
פיקוח וטרינרי חומרים
עיקור חתולים מותנה
סה"כ פרק 1.714 שרות וטרינרי
סה"כ פרק 1.71 תברואה
הצעת תקציב
2005
1000
0000
0
0
000
112
0
52
64|
64|
4(
6
46
000
1000
000
20,000
2.00
20000
000
1,000
00
00
2200
0
20000
2000
0
1000
000
00
2,000
1000
2000
00
00
00
000
200
000
12000
10000
100
22
00
20000
20000
1220000
1.000
2
12
תקציב 2024
20000
10000
210,000
2,000
0
100
0
00
10
1000
1.1.2
220000
99
1.000
2000
0000
000
(000
00.00
0.00
1.000
1.000
0000
220
0
200000
0000
0
10
1000
22000
10000
20000
2,070
0,000
0000
000
00
000
12000
1000
|00
9
|04
22000
2200000
10000
14
"83
ביצוע 2023
25
|38
9
7
6
0
3
1
164
14
9
2
033
55
12.07
122
2000
020
55
1009
107
19
09
2203
2204
8
19
20|08
2205
8
15
5
20,006
17
1000
7
2004
13
2
6
2
0006
22
299
5
06
19
,77
|55
20020
25
200000
10
"7
עיריית נהריה -
סעיף תקציב
1][1[(0
10[
1][(5([
ס1]1],0|
1100[
11][1[([00
1][1[(20[
20 ([]1
1]1][0|[
70ך(1[1[1
110
ס1][(0|
1 ([1[
סר 1[1[
1 []1[
1176
1117
118
119
סו 11[17
1 []1[1
0 [1[11
ס11]1(.0
111
11170[
1120
11[(1|
11100
ס11]1
1[1(0[
190
(1]3[0
[1311
110
11
0 [1341
1311[
112
11310
1713[
ס| 13714
0 [1[1[
11370
117370
ס1[10
1[10
הצעת תקציב 2025
שם סעיף
שכר עיר ללא אלימות
גמר חשבון עיר ללא אלימות
טויוטה שיטור קהילתי - 1741537
מאבק באלימות סמים ואלכוהול חומרים
מאבק באלימות סמים ואלכוהול
סה"כ פרק 1.721 מנהל שמירה וביטחון
משכורות משא"ז
מאור כח חימום מים
משא"ז חומרים לבסיסים
הוצאות משא"ז
הוצאות שכר רבש"צ
סה"כ פרק 1.722 שמירה ביטחונית
משכורות הג"א
אחזקת מקלטים
החזקת מפקדות
בטוח מקלטים
כיבודים מחלקת בטחון
רכב ביטחון 88-745-61
רכב בטחון 35-146-72
רכב ביטחון 719-188-01
1-03
סובארו 83-032-303
שברולט ביטחון 12-890-704
הג"א הוצאות פרסום
ה.משרדיות מחלקת בטחון
שיפוץ ותיקון מקלטים
הגא ארצי
רכישת ציוד יסודי
סה"כ פרק 1.723 הגא
תאורה ביטחונית
הוצאות לשעת חרום
הוצאות חירום- חרבות ברזל
שכר בחירום- חרבות ברזל
סה"כ פרק 1.729 כיסוי הוצאות לשעת חירום
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון
שכר טכנית
הנדסה- פרסומים
סה"כ פרק 1.731 משרד מהנדס הרשות
כיבודים ו.ב.ע
עבודות קבלניות
עבודות קבלניות ה.השבחה
סה"כ פרק 1.732 תכנון העיר
משכורות א. בניה
שכר אגף טכני בל קרנות הפר
שכר אגף טכני מס מעסיקים ש
בטוח מקצועי מהנדסים
דמי חבר לשכת מהנדסים
מכון ואוטומציה טכנית בניי
כלים מכשירים וציוד
רכישת ציוד וריהוט
שכר פיקוח על הבניה
סה"כ פרק 1.733 רישוי ופיקוח על הבניה
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר
העברה לתב"ר
שכר אחזקה ב.העיריה
הצעת תקציב
2005
27
3
500,000
55
1000
000
000
200000
20,055
1
220000
10000
5
200
1100
1100
20000
2000
2000
2000
155
1.000
200000
000
|11
0000
2.000
1,000
6
2220
0.000
2,
10
0
000
22.00
00
120
1000
11
.,|000
2.066
7
177
5
8
13
תקציב 2024
22006
0.00
106
|76
12000
1.00
200
1,006
0
2,000
000
0
2000
1000
10
10
8
2000
200000
1.000
2.08
000
000
0.000
0
22,044
000
22/4
2000
00
00
2.00
4
1000
1000
100
0000
2,009
3
1,
122005
|03
ביצוע 2023
22,19
19
3
172
1121
4
17
1.0055
55
109
166
6
2
6
2
14
1206
13
2
094
16
1,066
3
1
21
002
77
0.066
3
1066
29
29
17
1
2.3
11
227
1.008
26
21
8
022
17
1,000
44
03
33
3
עיריית נהריה -
סעיף תקציב
1000[
1]:1|[
11[]|
112
1[13[
170
3,2(](
1[1]1|[
1][4[12|[
1]134+2
114
15
1]34[66
1(1][120
1]1[1[1[
1][1[0[
1]10[
0 +1[1[1
11[
1][32(
1153
100[
0 1]1|
1]14
]11
1(1][4[,6
11
1[|][11
11310
1[10[
סו 1[
1
11000(
11][10
113410
1020[
1[1][141[0
110
מ111
ס|11[14
סו 1
1[1[1120
11310
1312
4ר[1[1]1[1
15
11][16
117
118[
1110
10[
ס1(|1]1]0
2 13|
הצעת תקציב 2025
שם סעיף
שכר אחזקה- גמר חשבון
תקונים בבנין העיריה
מאור כח חמום
מים
חומרי ניקיון
ביטוח מבנים תכולה וכללי
החזקת המעלית
אירוח וכיבודים
אש"ל ונסיעות
עיתונות ותמלוגים
קטנוע תקשורת 56626701
סקודה רה"ע 18046703
רכב מנהל תפעול 19-977-503
תקשורת ודואר
קו אוטומציה+מוקד
הוצאות פרסום
הוצאות משרדיות
מיכון ואוטומציה
תחזוקת אמצעים דיגטליים ברשת
תקשורת אלחוטית ברחבי העיר
אבטחת מידע טכנולוגית
חומרים אחזקת בנין העיריה
שיפוץ והתאמת חדרים
תחזוקת מזגנים-שוטף
עבודות קבלניות
עבודות קבלניות-מחליפות בניקיון מוסדות עירייה
חומרים מחלקת מערכות מידע
שי לעובדים
רכישת ציוד
מקדמה בגין עודפות
שכר מחשוב
הוצאות רכב
שכר מחליפות בניקיון במוסדות העייריה
שכר פניות הציבור
שכר מוקד עירוני
מוקד עירוני -ג.חשבון
ה.משרדיות מחלקת מוקד עירוני
הוצאות מוקד עירונית חומרים
הוצאות מוקד עירוני
שכר מבנה ציבור
שכר תחזוקה
שכר תחזוקה ג.חשבון
סה"כ פרק 1.741 מינהל נכסים ציבוריים
משכורות כבישים
תיקונים רכב ביטחון וכבישים
רכב 26-727-63 אחזקה
רכב 26-725-63 אתזקה
רכב 35-145-72 גינון
רכב 252-29-801 אחזקה
רכב 252-47-001
חומרים כבישים
רכישת ציוד
אחזקת מכוניות
ביגוד עובדי אחזקה
14
הצעת תקציב
2005
200000
200000
2000
00
2.01
1000
0000
1000
0000
20000
2000
0
20000
1200000
000
1
220000
1.000
1000
0000
000
200000
000
1.000
0.000
1000
20000
0
000
120
22222
2,211
2000
1000
200000
2221
3
117
211
2000
100
20000
22000
22000
2,000
200000
000
200
תקציב 2024
2000
200000
20020
000
13
10000
1000
2000
200000
2000
2000
0
0000
00
200000
00
20000
1.000
0000
0000
000
2200000
2.00
7.000
2000
2000
2000
13
22.8
222,003
200
2000
200
22000
1206
16
14
20000
1000
0
0000
200000
1.000
1.000
00000
10,000
ביצוע 2023
1 (
20006
20.03
1
19
2
7
00
2,076
107
3
2008
|66
8
22
2.8
2|4
9
20004
20004
20000
0.0065
17
200000
24
128
4
44
23
20000
2.008
220006
24
255
24
204
7
2009
1071
|08
10
8
1.007
12
15
1.9
17
4
1.0083
5
201
151
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025
סעיף תקציב
1[|1][105
[1700
[|14
10
ס0 1
11112
1102
1174
1[1[55[
1646[
11[
118
1109
ס[1][1[
1][11[
1][313
1]10
1190
13[
1314
באוי ו
1[1][1[66
מ[1[1][1
119
11
[1][10
1100
"(20
ס10
1,0
סו 11
11,000
7(
112
11103
144(
פ111
146
117
118
119
ס1[1[100
11|
ס110
נ[1|
ס,11
[ 117
1170
1[
16
17-07
110
שם סעיף
רכב 74-558-67 נגריה
הוצאות מסגריה
נגררים מחלקת כבישים
סה"כ פרק 1.742 דרכים ומדרכות
שכר חשמל
תאורת רחובות
אש"ל עובדי שרות מבחן
תיקונים רכבי חשמל
רכב 35-144-72 איסוזו חשמל
רכב 252-29-701 איסוזו חשמל
תחזוקת גנרטורים
בנישטי חשמל 28-570-903
משאית 16-784-51 חשמל
משאית מנוף 61-957-72 חשמל
חומרים חשמל
חומרי חשמל
עבודות קבלניות חשמל
תאורת רחובות חשמל ומים
רכישות חשמל
משאית חשמל 89-374-602
משאית במת הרמה 12-254-03 חשמל
נגררים מחלקת חשמל
רכב 163-34-802 טויוטה חשמל
קטנוע 963-77-30
רכב 80-032-102 חשמל
סה"כ פרק 1.743 תאורות רחובות
צבע לסימון כבישים
רמזורים
חומרים בטיחות בדרכים
רכישת תמרורים
סה"כ פרק 1.744 בטיחות בדרכים
עב. ותכנון מד. ונקוז
רשות הניקוז
סה"כ פרק 1.745 תיעול וניקוז
משכורות גנון וחזות עיר
משכורת גינון גמר חשבון
דלק גינון
תיקונים מחלקת שפ"ע
בטוח
רכב 252-29-601 גינון
משאית 16-365-51 גינון
רכב 252-46-901 גינון
משאית 12-301-79 גינון
רכב 11-384-64 גינון
רכב 361-73-502 גינון
רכב 26-724-63 גינון
נגררים שפ"ע
חומרים וביגוד
שפ"ע חומרים
כלים מכשירים וציוד
חזות העיר
עב. קבלניות גנון וחזות
עבודות וכריתות
הוצאות גינון
הוצאות פארקים עירוניים
הוצאות מזרקות
155
הצעת תקציב
2005
100
1.000
2,,1
283
0000
2000
1.00
200000
1000
5,000
2200000
20000
120000
200
000
000
53
000
200
00
2.00
1020
00
0.000
217
200000
1.000
000
2000
2000
1.000
0,000
00000
10000
0.00
2000
000
70
2,0
000
תקציב 2024
000
120000
2.44
6
200020
10,000
1000
2000
11000
200
1.00
220000
200000
0.00
2.000
00
0.000
0
1,000
6
10
00
0000
20,000
1000
000
|00
20000
200000
1.00
1.000
20000
1.00
22000
2000
100
720000
0,000
5000
0000
1.000
000
0
1.00
ביצוע 2023
106
008
2,055
2,
1
2
7
203
2
22007
|33
9
4
114
14
+3
20004
2022
1-08
4
07
4
10
33
8
6
000
220004
10020
2023
17
83
11
|88
24
20008
102
27
8
15
006
2001
4
2000
2008
203
2,1
65
|04
155
21
20006
2
100
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025
סעיף תקציב | שם סעיף ץש ב תקציב 2024 ביצוע 2023
2 מים לגנון 00 0 7
2 מנוף גינון 89-368-702 1000 1000 5
3 טטרקטור 208-98-602 גינון 2000 100 15
46 טטרקטור 20205 ג'ון דיר 3 גינון 0
7 טטרקטור 20206 ג'ון דיר 4 גינון 0
8 טטטרקטור יעה 14215537 גינון 2.000 10000 2.08
908 טטרקטור 392-21-56 גינון 20000 2000 22007
1 ררכב חשמלי שפ"ע 13-517-503 2000 1,000 2
2 רכב חשמלי שפ"ע 13-517-403 1000 2,000 2
0 ששכ גן בוטאני 8 5 8
0 ששכ גן בוטאני ג.חשבון 5
5 3 2672865 איסוזו גינון 8
98 רכב 80-081-902 גן בוטני 100 10000 5
0 טפטפטלפון גן בוטני 00 00 08
0 ההוצאות גן בוטני 0000 0,000 22.1
1 אבטחה בגן הבוטני 200000 20000 200,002
2 ממים גן בוטני 20000 00000 2,09
4 הבר ן בוטני - אירועים 2000 10000 2,055
סה"כ פרק 1.746 גנים ונטיעות 22,455 155 11
4 טטרקטור 15-891-28 חוף ים 1,000 1.000 8
5 טטרקטור 21-170-303 000 000 006
0 ממשכורת דני כהן פס"ד 08|
0 אאחרות חוף 11
2 ממים 2.000 1000 3
0 חחמרים חוף ים 000 10000 1
0 עעבודות קב. חוף הים 000 00000 24
0 ההוצאות חוף ים 00 0.020 2
1 תהתיפעול חופים 0 0 0
12 הוצאות הוף ים- הכ"ל 2,700 0 0
סה"כ פרק 1.747 חופים ,בריכות ומרחצאות 20 20 23
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים 1 1.6 6
0 ייום העצמאות וזכרון 0 00| 7
0 ששכ תרבות 4 44 .20
0 אאירועים עירוניים 200 00 2.07
1 אאירועי נוער 00| 00000
3 אאירועי תרבות מגזריים 200000 1199
0 תתרבות ומורשת 11
2 אארעי חגים 0 0.000 5
3 השתעד עובדי 1000 1000 1000
4 פפרסום אירועים 10000 0.000 7
0 אאירועים אבטחה 0.000 1 200002
1 ארועים מול הכנסות (מותנה) 0 0.000 201
2 תרבות תורנית
2 ייוזמות סל"ע 1,000 100000 004
סה"כ פרק 1.752 חגיגות וטכסים אחרים 164 15 0
סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים וארועים 2,164 5 1,7
0 התהתהתרבות הדיור 200 1000 5
0 שכר תרבות הדיזר 220,001 112 1
סה"כ פרק 1.764 תרבות הדיור 22,1 112 1.0066
0 השת' טרמפיאדה 20000 1000 8
0 ממרכז השלטון המקומי 1.000 1,000 0
סה"כ פרק 1.765 מוסדות כללים 11.00 1000 153
40 צצד ג,חבות מעביד,ואלמנטרי 66 0 0
1 דד ג'- תשלום לנפגעים 0 000 27
סה"כ פרק 1.767 בטוח אלמנטרי לרשות 26 0 17
16
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025
סעיף תקציב | שם סעיף ה "ו / תקציב 2024 ביצוע 2023
0 השתתפות אשכול גליל מערבי 2.00 20.00 1000
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים 2,007 2 6
0 תהתירות פנים 200000 10000 2.1
0 תהתהתיירות קשרי חוץ 0.000 200000 13
1 יירידים וארועי תיירות 0.00 00 9
סה"כ פרק 1.771 עידוד קייט ותיירות 0,.00. 000 1,053
0 ששכ חב. כלכלית 6 20000 21
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי יד 2.20 244
1 פפיקות השתלמויות 00 10000 100
1 דדדלק פיקוח 1
2 תקונים רכב פיקות 1.000 120000 1.000
0 ה משרדיות מחלקת פיקוח 0 00| 2.006
0 ממיכון חנייה 09| 200000 2.2
0 עעמלות תפעול חנייה 2000 1.000 7
3 תפעול חנייה 12000 ו 2008
0 ההוצאות מח' חנייה 200000 20000 2203
סה"כ פרק 1.781 פיקוח על חוקי עזר 09 000 03|
0 ששכ פיקוח עירוני 100 1,777 3
0 גגמר חשבון 127
4 קקטנוע 78-281-34 פיקוח 000 9,
5 קקטנוע 78-311-34 פיקוח 10 17
46 קקטנוע 20-955-302 פיקוח 0 000 08
7 קקטנוע 20-962-802 פיקוח 10 00 11
8 קקקטנוע 78-454-34 פיקוח 000 277
9 קקטנוע 262-71-702 פיקות 10 000 8
0 ממיכון פיקות 8
0 ררכישות וביגוד פיקוח 2000 22000 27
0 עעבודות פיקוח 00 1000 1,009
0 ההוצאות דוחות ומעטפות 000 000 104
1 ררכב 78-968-12 פיקוח ברלינגו 1.000 00 22|
2 קיה נירו פיקוח 35-863-303 20000 2
3 קלטנוע 265-12-602 פיקוח 0 1,000 11
4 קקטנוע 86-415-84 פיקוה 10 1,000 207
5 קקטנוע 128-03-102 פיקוח 100 000 2
46 רכב 650-12-202 פיקוח 20000 000 13|
7 קקטנוע 770-34-502 פיקוח 10 00 10055
8 קקטנוע 770-34-602 פיקוח 10 000 20
9 קקטנוע 770-34-402 פיקוח 0 1000 2009
0 בביטחון 1000 208
1 קקטנע 32-595-703 00 000 8
02 קקטגוע 32-595-503 1000 1000 7
3 קקטנוע 32-595-403 00 1000 00|
סה"כ פרק 1.782 בית משפט עירוני 8 17 24
סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני 7 77, 7
סה"כ פרק 1.7 שרותים מקומיים 11.4 10 11.6
0 משכורות חנוך מנהל 8 2,007 2.005
0 ששכ" חיילי פרק משימה 20000 200,000 11
0 ההוצאות משרדיות מחלקת חינוך 1,000 000 72
0 המהמחשוב מנבס בי"ס 120
0 דמי חבר 100 10
0 אשכולות הוצאות אח. 2
0 גפן- הוצאות סל רשותי 0 1111 205
0 ששכ חינוך 200066
2 עעבודות בטיחות ותיקון ליקויים 1.000 1100 1.006
2 ממים מוסדות חינוך 00 1.000 55
0 בביטוח כללי וצד ג' חנוך 08 100 1,ְ
17
עיריית נהריה -
סעיף תקציב
11
1,110
110
1111
2
4
171
10
2
190
10
10
10
11
10
19
10
0
0
2
1
3
190
0
0
1
32
183
170
70
120
10
1220
0
10
10
0
11
[2
115
11 1
14
1155
6
17
08
10
11 0
1 0
1100
10
110
11
1 2
הצעת תקציב 2025
שם סעיף
דמי שתייה בתי"ס
טל בי"ס
פעולות חינוך
מחשב לכל ילד
פעולות חינוך- מותנה
תחזוקת מזגנים ומעליות
סל תרבות ופעילות העשרה
סל תלמיד לעולה
שיפוצי קיץ - גפן רשותי
רכישת ציוד חינוך
קרן קרב - חיוב חנוך
יחידת הנוער גפן
חינוך תרבות תורני
הוצאה גפן גילאי 3-6 משרד החינו
עב' ליקויי בטיחות
קרן רש"י - השתתפות עירייה
סה"כ פרק 1.811 מנהל החינוך
שכר עוזרות גננות
שכר עוזרות גננות מחליפות
עוזרות גננות ג.חשבון
אחזקת גנ"י
מאור כח חימום מים
חמרי נקוי גנ"י
טלפון גני ילדים
חינוך קדם יסודי מיכון ועי
חומרים גנ"י
הוצאות אחרות
פעילות והעשרה תרבותית
חומרים ג"י בגין תקבולים
משכורת גננות
שכר סייעת שנייה
הזנה-ארוחה יומית יוח"א
שכר מחליפות לעוזרות גננות
מחליפות לע.גננות ג חשבון
הוצאות מעונות יום
צהרונים גני"י- תמ"ת
שכר קיטנה גנ"י
סה"כ פרק 1.812 חינוך קדם יסודי
שכר בי'ס מזכירות
חזמרים שכפול וכ"ז הוצאות
תגבור פעולות חינוך
תוכנית לאומית לילדים ונוער 360
גפן סל מוסדי יסודי- השתתפות הרשות
גפן סל מוסדי
הוצאות גפן מוסדי- תוכנית זוזו
הוצאות גפן מוסדי- הדרכת צוותים
מסיבות כיתתיות מ.החינוך
הוצאות גפן מוסדי- מוזיקה רמבם
משכורת תוכנית לאומית לילד ונוע
שכר גפן רמב"ם
שכר גפן כצנלסון
שכר גפן אוסישקין
שכר גפן חירום
שכר השאלת ספרים גפן
מאור כח חימום
אגרת ילדי חוץ
הצעת תקציב
2005
1000
200000
20,000
2000
2000020
00
120,000
20,000
2004
20000
00
1.006
00000
1.005
00,000
200000
11
2,000
1200000
20000
20000
0000
106
20000
000
10000
1000
10
4
00
222007
20000
29
3"
21.3
120000
0009
20-04
1.08
0.000
209
2,009
20004
00
ייוו
38
תקציב 2024
20000
10000
2000
20000
00000
22000
ס[ס200.0
200000
20,094
200020
00
222005
20000
100000
0.0000
7
22
20000
220,000
2000000
2200000
20000
220000
0
20000
2200000
00
00
23
1000
20000
08
3
2003
000
0
|06
207
838
000
0.22
5
08
113
200000
1.000
ביצוע 2023
25
205
1055
209
5.03
20.03
7.008
22007
+6
7
2000
2,0]2
10000
5,883
17
|09
,9
220000
0-0
22-04
221
2009
20000055
25
24
007
32
7
3
2
12
4
1.103
208
|20
,4
22,005
07
20000
6
2006
100
206
08
1
115
5
3
3
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025
סעיף תקציב | שם סעיף ₪ "₪7 תקציב 2024 ביצוע 2023
0 צצמצום פערים 2
0 ששכ נקיון בי"ס 18 8 1
0 גגמר חשבון 20.08
2 אחזקת בתי ספר 10.00 2000 2000046
4 כדיקיון בי"ס 0 0 5
0 חחומרים בתי ספר 1200.000 2200000 2200007
0 ההוצ' מתי"א 0000 00 2009
0 נויהול עצמי בתי ספר 2.000 0 6
0 ששכ נקיון בי"ס מחליפות 2002 22200 220005
14 בביה"ס אוסישקין - גפן מוסדי 00 200006
14 בביה"ס רמב"ם - גפן מוסדי 0000 1000
64 בביה"ס תלמוד תורה- גפן מוסדי 000
4 ביה"ס אבן שוהם - גפן מוסדי 2 2
4 בביה"ס כצנלסון - גפן מוסדי 1000 200808
0 ששכר אחראי משק בי"ס 2,8 10 1
14 בביה"ס רמז - גפן מוסדי 20 20000
0 ההוצ' רמב"ם 11
0 ממרכז ימי 2,000 2000 7
0 המשכורות סייעות רפואיות 7 43 6
0 הגגמר חשבון 7
0 הסעות חנ"מ 0 0 00
0 קייטנות חינוך מיוחד 20000 20.00 23
0 הזנה חנ"מ גנים+בה"ס (יוח"א) 0 00 4
1 טשטטיפול פרטני חנ"מ 11
2 ההוצ' אילנות ס100 ס00 9
3 ההוצאות רונה רמון 00000 0000 95
0 משכורות סייעות צמודות 7 83 188
0 גג.חשבון סייעות צמודות -1 >
0 הממור כח חימום מים ס20.0 1.000 8
2 ההוצאות בי"ס גליל 20000 000 109
0 משכורות סייעות כיתיתיות תגבור 7 10 ו
0 גג.חשבון סייעות כיתתיות תגבור 22006
0 סייעות כיתתיות- ביה"ס אפיק 0 000 3
1 ששרתים ומזכירים- ביה"ס אפיק 20000 2,008
1 ביה"ס אפיק תקציב מ.החינוך 20000 200000 20020
4 ששרתים ומזכירים- ביה"ס אפיק 2200000
1 ההוצאה פלג חנ"מ משרד החינוך 000
0 ששכ מגשרים חינוכיים 55| 66 03
0 ממניעת נשירה- חונכות 00 000 0.008
0 הוצאות צהרונים 0 2,000 1
0 ההזנה צהרונים 2,000 0 432
1 אחזקת צהרונים 20000 000 3
0 בי" ח.גדול פעולות וניהול מתנס 00 00 5
0 בי"ס ח.גדול פעולות אחרות-תקורה 000 55
0 קייטנת חגי ביס(פסח תשרי וחנוכה ו 0.000 0.8
0 הנופה לצפון 180
1 הוצאות הכשרת תומכות חינוך 0.00
סה"כ פרק 1.813 חינוך יסודי 2(" 1.03 75
0 השתתפות בביה"ס מקיפים 0 2.00 100077
1 גגפן סל מוסדי חטיבות- השתתפות הרשות 3 008 2
2 השתתפות מקיפים בני עקיבא 220000
0 ששכ חט"ב 28 55
0 ששכ מקיף א' 66 8ת00
סה"כ פרק 1.814 חטיבות ביניים 23 22 22
139
עיריית נהריה -
סעיף תקציב
90
1
1000
10
1,190
1,165
0
(0
10
80
0
10
770
10
1141
42
1 0
10
90
170
10
110
70
110
0
3 0
7
9
10
0
11
183
14
10
770
סו
10
70
10
70
90
10
90
1
10
1
10
0 17
סכ
הצעת תקציב 2025
שם סעיף
מלגות
העברה לקרן מלגות
הוצאות מקיף
שכר סייעות מקיף
סה"כ פרק 1.815 חינוך על יסודי
שכר קב"ט
שמירה במוסדות חינוך
שכר מת"י
טלפון מרכז הדרכה
שכר שפ"י
שרות פסיכולוגי חינוכי ריב
שירות פסיכולוגי חומרים
בטוח תלמידים
שכר רווחה חינוכית
פרוייקט רווחה חינוכית
פר"ח רווחה חינוכית
פעילות מרכז לגיל הרך
שכר מועדונית מש רווחה
מועדונית משפחתית
שכר קב"ס
שכר ליווי הסעות
ליווי הסעות ג.חשבון
הסעות ילדים
בטיחות בדרכים משרד התחבורה
שכר קידום נוער
קידום נוער הוצאות
שכר יחידת הנוער גפן
הצעת תקציב
2005
0.00
000
22,009
9
20008
0
20008
2000
7
200000
1,000
0000
1103
1.0000
10000
00
21
20000
1
4
0
00000
5
000
000
סה"כ פרק 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים 27,017,247
הוצאה מותנה - חינוך
הוצאות יוזמות פדגוגיות
סה"כ פרק 1.819 שירותי חינוך מיוחדים
סה"כ פרק 1.81 חינוך
משכורות ספריה
שכר ספריה ג.חשבון
מאור כח חימום
פעולות ספריה
0.000
0
00
1155
2
0.000
2000
הוצאות ספריה בהשתתפות משרד התרבות והספו 832,000
סה"כ פרק 1.823 ספריות עירוניות
הפעלת מועדוני נוער
שכר תזמורת עירונית
בטוח כלי נגינה
תזמורת טלפון
תזמורת חומרים
פעולות תזמורת
סה"כ פרק 1.825 מוסיקה ומחול
שכר מוזיאון
ג.חשבון שכר מוזיאון
מים וחשמל בית ליברמן
מוזיאונים ביטוח
פעולות המוזיאון - בית ליברמן
שכר מגדל המים
חשמל מגדל המים
מגדל המים
שכר יד לבנים
יד לבנים מים חשמל טלפון
2
22,202
12,055
2.008
000
00
3
2000
14
122000
200.4
100
200020
220008
00
20
תקציב 2024
00
000
03
7.3
2.055
0
186
2000
04
1.000
+0
00
0
0.00
1000
1.000
2,009
1.000
|88
69
0
10000
4
1.000
2200
200000
00
|00
13408
8
|00
200
|44
22
2.2
00068
1066
1000
10
10000
4
220
20000
.,09
2,000
09
1000
1.000
22,055
1.000
ביצוע 2023
1,000
220000
2.2
10,077
|99
|00
2
1,|2
11
200
8
55
0.6
00
52,122
0000
00
220022
200
1
77
107
03
20
007
|04
2,017
19
1
0
9
15
010
4
000
2,9
22,202
2,009
1.02
201
3
5
1.04
1.107
8
20
22007
1.,|4
1219
33
66
5
עיריית נהריה -
סעיף תקציב
90
10
10
0
7890
1 5
6
0
0
71
71
53
0
11
14
0
12
4
1
76
1698
10
10
1 6
0
10
0
70
0
3
90
11
0
70
10
10
1 0
15
7 0
10
0
0
11
0
0
0
70
0
190
190
14
[1535
646
00
הצעת תקציב 2025
שם סעיף
בטוח יד לבנים
יד לבנים חומרים
פעולות יד לבנים
סה"כ פרק 1.826 מוקדי תרבות
יחידת נוער עירונית
קולות קוראים פעילות לנוער
מרכז צעירים/הכוונת חיילים
מעורבות חברתית
משכורות מועדונים
שכירות מועדונים
בדק בית מועדוני נוער
מאור כח תימום ומים
חומרי ניקוי מועדונים
הסעות לארועים וחומרים
מועדון קשישים גולומב
תחזוקת מזגנים
הוצאות מועדוני נוער
מועדון אלי כהן
מועדון טרומפלדור
מועדון רמז
מועדון אוסישקין
מועדון נוער גולומב
מועדון כצנלסון
שכר ניקיון במתנסים
עבודות קבלניות- מחליפות בניקיון מתנסים
מועדוןנ. אלון
שכר תרבות תורנית
שכר מרכז צעירים
שכר מידעטק
מידעטק חשמל מים
מידע טק חומרי ניקני
בטוח מידעטק
מידעטק תקשורת אינטרנט
מידע טק חומרים
מידע טק עבודות
מידע טק הוצאות
הוצאות קלוב תעופה
סה"כ פרק 1.828 נוער
מאור כח חימום מים מגרשי ספורט
רכב תפעולי פארק הלב 932
איצטדיון- מתחם כדורגל א.שרון
חשמל גלגליות
חומרים מגרשי ספורט ומ.כושר
עבודות מגרשי ספורט ומ.כושר
תחזוקת פארקים
תחזוקת פארק גיל
פארק אתגרי
קטקטון חשמל
משכורות ספורט וללא מרכיב
שכר ספורט ג.חשבון
חשמל אולמות ספורט
ביטוח אולמות ספורט
רכב ספורט 282-41-001 ברלינגו
רכב 94-387-84 איצטדיון
רכב תפעולי איצטדיון כדורגל 73-136-803
משרדיות מחלקת ספורט
הצעת תקציב
2005
2009
20000
20000
15
20000
20000
000
10000
222021
2000
2,000
00(0|
000
00
000
000
08
2.01
220000
3
2000
000
220009
1000
200
11000
1000
20.00
2
ס200.00
200000
1000
000
1000
00
1,000
000
2.10
20000
2,066
1000
2000
1200
211
תקציב 2024
12000
20000
0.000
13
20000
220.00
100020
0000
101
20000
00
1.000
1,000
1.000
00
1,000
10000
1
20000
2,022
000
1000
10.05
1000
00
1000
1000
000
79
,000
22000
12000
200000
20000
20000
200000
1000
2
0000
2008
10
00
1.000
ביצוע 2023
2,001
22,005
1066
0
20,008
277
2.02
12008
00006
24
2.06
05
009
23
1.066
221
221
6
1
1
199
206
117
109
,0
27
1,009
1008
2
5
55
19
13
233
1
22
26
22000
1.066
2.07
0002
266
2006
2008
0
21
200000
122
1.08
14
2119
44
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025
הצעת תקציב
סעיף תקציב | שם סעיף 2055 תקציב 2024 ביצוע 2023
0 פפעולות ספורט 000 20000 2.008
5 הוצאות חוגים 1000 10000 7
8 ליגת אמהות מאמאנט 10.00 0.000 2,002
0 אאולם ספורטדרום 2000 200000 2,222
1 אולם ספורט רמז 000 0000 155
2 אולם ספורט עין שרה 1.000 1000 100
3 אולם ספורט נופר 2000 00 22007
4 אאולם ספורט אוסישקין 1.00 20000 2
5 אאולם ספורט גולדה 22000 20000 20006
46 אולמות ספורט ביה"ס ויצמן ואבן שוהם 00| 000 1,009
7 אאולמות ספורט רמב"ם 00 1000 44
8 אולם ספורט בגין 11000 12000 3
09 אאולם ספורט כצנלסון 1100 21,000 3
2 ממרכז אתלטיקה עמל 000 20000 051
0 אאולם ספורט צפוני 2000 20000 2007
0 השתתפות בניהול ואחזקת אולמות ספורט 2.00
1 עעמותת כדורסל נהריה בוגרים 000 2,000 0
3 תתמיכה בנוער כדורסל 0.00 20,000 20000
5 תממיכה בכדורגל 00 0000 2.066
5 תתמיכות בתחום נוער וספורט אחר 0.00 20000 20000
סה"כ פרק 1.829 ספורט 16 15 13
סה"כ פרק 1.82 תרבות 220 285 2.0
3 ממדא נטן 2000000 200000 20002
0 משכורת רווחה 6 14 18
0 ששכ רווחה ג.חשבון 08|
1 ככיבוד מחלקת רווחה 2000 1000 77
12 רווחה אשל ונסיעות 000 00| 220
0 טטלפון רווחה ב"ל 000 000 1.22
0 ציוד משרדי רווחה 20000 1.000 10
0 ממחשוב ועבוד נתונים 201 20000 55
0 שיפוץ מחלקת רווחה 000 000 205
5 עבודות קבלניות כא 20000 20000 66
7 יייעוץ ארגוני אגף 20000 20000
5 פפעולות רווחה לציבור קשישים 2,000 000 57
0 ממינהל הרווחה 2000 20000 0,
0 0 בטיחות בסיסי 00000 200000 1000
0 ממוגנות רווחה 1,000 00 7
0 ההכשרה עו"ס מודעת עוני 2000 220000
0 אאירגוניות ומיחשוב 220000 200 2007
0 מערכת ממוחשבת רווחה 2000 000 201
0 פפפעולות ומענים מחוזיים 000 000
1 פפעולות ארגוניות 00|
סה"כ פרק 1.841 מנהל רווחה 1707 114 13
0 ממקלטים לנשים מוכות 2.000 20000 22003
0 משפחות במצוקה בקהילה 1,000 2000 9
1 צצרכים סיוע מיוחד 000 1000 17
0 בושמים לרווחה ס(1200 220000 207
0 ששכ מרכז קשר 00|
0 שטהטפול בפרט ובמשפחה 00 1|7
0 ייצירת קשר הורים ילדים 000 2.06 2200
0 ששכ מרכז טיפול באלימות 0
0 ממרכזי טיפול באלימות 1000 205 220002
0 ממרכזי טיפול באלימות 100
0 תוכנית למניעת אלימות 2000 200 21|
22
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025
סעיף תקציב | שם סעיף / 2 / תקציב 2024 ביצוע 2023
0 תתחנות לטיפול במשפחה 008 000 1.2
0 תחגות לטיפול במשפחה 008
0 פפגיעות מיניות בגירים 000 1000 20,009
סה"כ פרק 1.842 רווחת הפרט והמשפחה 2,8 2,:1 155
0 טשטיפול בילד בקהילה 20000
0 ת.לאומית ת.ייחודית 7000 110,000
0 טטיפול במשפחות אומנה 0 1.000 ,2
0 ששכ נתיבים להורות 11
0 טטיפול בילד בקהילה פעולות 10000 20000 20
1 ננתיבים להורות פעולות 100 000
0 שטטיפול בילד בקהילה 000 00 03
0 טטיפול בפגיעות מיניות 10000 220000 99|
0 הת .לאומית ילד ונוער 000 1000 220
0 ההוצאות מרכז עוצמה 220000 2000020
0 תהתהתוכנית עם הפנים לקהילה 0,000 200020 1.07
0 אאחזקת ילדים בפנימיות ,1 1,000 2,858
0 אאחזקת ילדים בפנימיות 100 0 166
0 יילדים במעונות יום 2,000 20 2%
0 קללהילה מיטיבה 200000
סה"כ פרק 1.843 שרותים לילד ולנוער 5,141 0 74
1 טטיפול בקהילה אזרח ותיק 200 000 2.11
0 אאחזקה במעונות-א.ותיק 1000 1000 7
0 ששכ טיפול פרטני ניצולי שואה 5,000
0 לאללחצני מצוקה לקשישים 200000 200000 2006
1 הזדקנות מיטבית בקהילה 0 00 20000
0 ממועדונים א.ותיק 0000 1,000
0 סהסיוע לניצולי שואה 1000 000 00|
0 שירותים לנצולי שואה 0.000 00 2003
0 ננפשון לאזרח ותיק 2,000 1.00
0 תוכניות למרותקי בית 1.000
0 ששכ מועדון קשישים 220009 0004
0 חשמל מועדון לקשישים 2000 00| 20
5 מ יקשיש גולומב 0 100 יו
6 ממ יקשישים רמז 00 1000 7
0 ההפגות א.ותיק וניצולי שואה 000 0000 2,002
0 ההפעלת מועדוני גמלאים 1.8 08. 08|,.
0 קלהילה תומכת לקשיש 2,000 2000 2005
סה"כ פרק 1.844 שירותים לזקן 17 1.2 13
0 החזקת אוטיסטים במסגרת 1.000 000 2
0 סשסידור במעונות - מש"ה 10 1000 8
0 סססביבה תומכת 20000 20000 01
0 משפחות אומנה - מש"ה 000 000 122
0 משפחות אומנה לשיקום 00| 0000 20
0 טטיפול בהורים ובילדיה 0.00 200 0
0 ממועדונים לבוגרים עם 0.000 2000 1
0 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים 0020 ס00 :ל
0 ההפעלת מעונות ממשלתיים 0 10 17
0 ממ יום אמוני - מש"ה 12000 3
0 המהייום טיפולי - מש"ה 00 0 6
0 ממע"שים 00 ס[0|0 09
0 נונוצנופשונים וקייטנות 0,000 00 2.04
0 הסעות למ.יום - מש"ה 220000 500000 03
0 נונונופשונים - מש"ה ושיקום 0020 1000 4
0 ארוחות מצוננות לקשישים 100 1000 1007
0 ממפעל מוגן מעש הוצאות 2.00 000 3
סה"כ פרק 1.845 שירותים למש"ה 2,720 22,000 22,055
23
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025
סעיף תקציב
00
2
ס0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
90
1020
111
0
0
0
0
0
110
11
0
890
0
0
10
0
70
0
720
0
1
0
100
90
0
90
0
0
000
700
00
0
90
[00
00
0
00
0
00
0
שם סעיף
שכר שרות צבורי לעוור
מים מרשל
טלפון מרש"ל
מרש"ל חומרים
מרשל הוצאות
הדרכת עיוור ובני ביתו
אחזקת נכים בפנימיות
אחזקת נכים במש.אומנה
תעסוקה מוגנת למוגבל
תוכניות תעסוקה
מסגרת יום לילד מוגבל
תוכניות לילד החריג
שכר מלוות שיקום
מ.יום שיקומי
חלופה למעון יום שיקומי
הסעות למ.יום שיקומי
ליווי למ.יום שיקומים
קהילה תומכת לנכים
מועדון חברתי לבוגרים
מרכזי יום לנכים קשים
שכר מרכז משלים
תוכנית תמיכה- גבית צד ג
תוכניות תמיכה בקהילה
נכים קשים בקהילה
שיקום בקהילה מוגבליות
מסיכון לסיכוי
שכר תוכניות צבא
תוכנות צבא
סה"כ פרק 1.846 שירותי שיקום
תוכניות קהילתיות עדי
שכר עו"ס יתד
בתים חמים לנערות
יתד תוכניות לצעירים
יתד סל גמיש
יתד סל גמיש
טיפול בנערות במצוקה
טיפול בנוער וצעירים
נערות חוץ ביתי
טיפול בשורדות זנות
שכר בית חם
בתים חמים לנערות
מעונות חסות
פרופיל מגדלור-בית חם לנער
תוכניות לנגמלים וחוץ ביתי
מפתנים הוצאות תקשורת
סל גמיש לנפגעי אלימות
בית הם מטל שכר
בית חם מטל שכר ג.חשבון
בית חם מטל לגער
שירותים בקהילה שח"א
שכר עו"ס להט"ב
תוכנית להט"ב
מס ארציות לדרי רחוב
סה"כ פרק 1.847 שירותי תקון
הצעת תקציב
2005
56
120000
2000
00
2.000
200000
00
200000
0,000
1,000
2000
20000
04
0
000
2,000
00
220008
00
00
14
000
2000
000
200000
20000
000
12
1.000
20000
12000
10
200000
22000
10000
2020
1.0
2.,|06
200000
1.0000
0020
000
120
220000
11000
1000
2,26
24
תקציב 2024
|99
0
1000
000
000
100
0.000
200000
2.000
1000
2000
0,000
10008
000
000
00000
000
200000
00
000
2|,|8
2000
2000
00020
11000
10
1000
2,000
1.000
1.000
1.000
20000
00000
1000
100
|02
2020000
|00
1000
2000
1000
1000
200000
200000
100
23
ביצוע 2023
7
1.1
17
1
204
22
8
220012
7
1-09
|09
|09
9
2
2000007
55
|02
|06
000
08
17
115
000
11
2.008
22
4
3
1221
2007
|58
16
22077
266
1200007
2.02
0
2,077
עיריית נהריה -
הצעת תקציב 2025
הצעת תקציב
סעיף תקציב | שם סעיף 2025
0 פפעולות התנדבות בקהילה 1000
0 עעבודה קהילתית 00
0 ממפת"ן 000
סה"כ פרק 1.848 עבודה קהילתית 000
0 פפעולות קהילה ומשעול
0 יילדים בפנימיות-עולים 2000
0 שטטיפול בעולים א. ותיק 000
90 ממ.טיפול באלימות עולים 000
0 משפחות עולים במצוקה 200000
0 תתקציב חירום- חרבות ברזל
0 ססיוע חירום שכר- חרבות ברזל
0 קקולות קוראים רווחה
0 פפעולות רווחה כלליות 0,000
סה"כ פרק 1.849 שירותים לעולים 000
סה"כ פרק 1.84 רווחה 2,141
0 ששכ עניני דת 06|
4 אאיסוזו אבלים-2672363 10
5 אאוטובוס אבלים- 8443170 00
0 פאפפעולות צורכי דת
0 תקציב מועצה דתית 5.00
9 צצרכי דת אבלים ותמיכות 2000
0 מתלקת דת 0
2 תתרבות תורגית
3 תתרבות תורנית- קולות קוראים 20000
סה"כ פרק 1.851 שרותים דתיים יהודיים 6
סה"כ פרק 1.85 דת 6
0 ששכ קליטה 7
0 גהגגמר חשבון
0 קליטת עליה 00
2 הוצאות קליטה - מותנה 200000
3 קקליטה קולות קוראים 0,000
סה"כ פרק 1.869 שירותים שונים לקליטת עליה 6,071,917
סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה 7
1 ההוצאות שונות- איכות הסביבה 2000
0 איכות הסביבה השתתפויות ות 200000
סה"כ פרק 1.879 שירותים שונים לאיכות סביבר 268,000
סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה 200.00
סה"כ פרק 1.8 שרותים ממלכתיים 29
0 ממשכורות גביה 00
0 ממים מיכון ועיבוד נתונים 13
0 הוצאות גביה מים ס0.
סה"כ פרק 1.912 גביה 13
0 משכורות מים 19
0 (גגמר חשבון מח מים
0 בבטוח שבר מכני 103
1 חמרים 200000
31 חשמל 2000
2 ררכישת מדי מים 0.000
0 עעבקב. רשת מים 2,044
2 קקנית מים ממקורות 2000
0 ייעוץ הנדסי 000
סה"כ פרק 1.913 משק המים 21.6
סה"כ פרק 1.91 מים 29
25
תקציב 2024
20000
00
1,000
1,000
000
200000
000
0.000
|00
0
0068
100
000
000
2000
10
000
8
8
6
0
200000
000
6
6
0
2000
20000
200000
27
ו
5
00
12
6
4
2000000
2000
20000
220000
2.000
000
90
2212
ביצוע 2023
4
211
23
23
1.3
10
8
4
14
2
15
2
0
233
20,009
9
מ
86
007
183
1
20,000
7
7
2],8
2004
2.22
22
27
08
11.07
25
15
155
266
1,555
112
209
004
28
2,009
228
76
0
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025
סעיף תקציב
0
90
0
31
90
4
646
7
9
0
0
5
6
117
1100
70
732
14
73535
77
78
739
771
32
7893
70
130
11
12
171
114 0
70
130
1.0
70
370
170
0
790
0
890
1780
|11
שם סעיף
שכירות גכסים ציבוריים
שכר רכש ומחסנים
שכ"ד מחסנים
חשמל מים מחסנים
מחסן רכב
מלגזה 66-48-15 מחסן
איסוזו מתחם 4193613
תיקוני רכב גדולים
מלגזה לוגיסטי 21-12-40
חומרים למחסן
שפוץ מחסנים
כ"א מחסן ורכש
בדיקות ציוד ובטיחות
כיבוי אש
סה"כ פרק 1.942 מחסנים ורכש
שכר רכש ומחסן
סה"כ פרק 1.943 מחסנים
סה"כ פרק 1.94 רכש ומחסנים
שכר ביוב
תקונים רכבי ביוב
רכב 73-938-66- טויוטה ביוב
רכב 474-52-502 מים וביוב
איסוזו ביוב -25246701
נגררים מחלקת מים וביוב
ביובית 12-319-403
קרן מלוות ביוב
ריבית מלוות ביוב
הצמדה מלוות ביוב
חומרים אח' ביוב
אחזקת ביוב עירוני עבודות
יעוץ הנדסי
מים מכון ביוב
חשמל מכוני ביוב
סה"כ פרק 1.972 ביוב עירוני
תפעול מכון טהור
סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב
הוצאות מותנות
פנסיה
פנסיה תשלומים
הוצאות פיצויים (ג.חשבון)
אחוד פנסיה
איחוד פנסיה
השתתפות במימון קרן כללית
קרן ארנונה
סה"כ פרק 1.991 החזרות מקרנות
רזרבה תקציבית
הוצאות שנים קודמות
הנחות רווחה נזקקים
הנחותזכאים ע"פ חוק
סה"כ פרק 1.995
הצעת תקציב
2005
20008
155
1.000
1000
00
000
1000
1.000
5:00
00000
120000
0.000
00000
1000
10
1"
תי
6
2.077
2,000
2000
20000
2000
000
000
100
2000
0000
2000
1.00
1.000
2000
2.77
00
27
1.000
2,0|000
100
0,000
2.0
220000
222.00
0
0000
ס0|0
00
0
6
תקציב 2024
6
1000
1.000
00000
1,000
1000
100
00
10000
0000
0.00
20000
0000
0
9
|09
5
|09
20000
2000
000
2000
20000
20000
1000
0
1.000
200
200000
1,000
20.00
29
1.00
119
2.006
20
199
225
000
100000
2.000
00
ביצוע 2023
8
|08
121
17
109
204
2.009
200
20,009
8
24
4
3
10
0
2,1
4
20000
207
12
20020
3
0003
16
2008
2005
12039
9
119
3
20,024
22
15
17
29
7
2,.2
17
7
0.08
200000
7
|76
6
255
1
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025
סעיף תקציב | שם סעיף
0 רדזרבה להוצאות שכר
0 ההוצאה לכיסוי גרעון נצבר
סה"כ פרק 1.99
סה"כ פרק 1.9 מפעלים
סה"כ הוצאות
סה"כ הכנסות :
סה"כ הוצאות :
הכנסות פחות הוצאות :
7
הצעת תקציב
2005
20000
11.00
110
1.77
"(07
77
תקציב 2024
5
11
.".."\ 0
.".1")90)0
"530
ביצוע 2023
00
3
112
")4
9
4
2,,|5
תב"רים לפתיחה ועדכון ינואר 2025
נספח ב מעודכן
מס הפרויקט הכנסות סכום הוצאות סכום תקציב סה"כ הערות
תבר תקציב
1 |שצ"פ הספורט משרד השיכון 6 |עבודות קבלניות | 740,876 06 חדש
הסדרת כניסה
צפונית
3 |צ'ילרים למידעטק משרד האנרגיה 0 |עבודות קבלניות | 2,100,000 20 חדש
קרנות הרשות. 0
4 |שדרוג פני העיר קרנות הרשות 0 | עבודות קבלניות | 1,000,000 00 חדש
5 |תגבור פעולות חינוך קרנות הרשות 0 | הוצאות אחרות | 1,000,000 0 חדש
וקהילה דואגים לדור
6 |שיפור המוכנות משרד הפנים 0 |עבודות קבלניות | 347,000 2.0 חדש
לחירום 2024
7 |ציוד הצלה ובטיחות משרד הפנים 2 |רכישת ציוד 202 2 חדש
חופי רחצה.
8 |התייעלות אנרגטית קרנות הרשות 0 |עבודות קבלניות | 950,000 200000 חדש
אגירת אנרגיה
במוסדות ציבור
0 |שיפוץ מועדון נוער המשרד לפיתוח 0 |עבודות קבלניות | 500,000 0.000 חדש
רגום הנגב והגליל -
. ווה ה
2 |בשכונת שמעון משרד הדתות 0 | עבודות קבלניות | 1,800,000 0 חדש
פרס תכנון 200000 200000
3 |ובטיחות בגינות קרנות הרשות 0 (עבודות קבלניות | 600,000 ס0 חדש
משחקים וכושר
לתקן מכון התקנים
3
4 (כיסוי גרעונות בתברי"| קרנות הרשות 0 (עבודות קבלניות | 600,000 ס00 חדש
משרד התרבות
5 |שדרוג מגרשי קט רגלן והספורט 0 |עבודות קבלניות | 550,000 00 חדש
קהילתיים קרנות הרשות 200,046 2004 200004
7 |הקמת מועדון פיס מפעל הפיס 0 |עבודות קבלניות | 400,000 |2,000,000/ |2,400,000 עדכון
קהילתי - תקציב
מועדון לעולה קיים
3 |פיתוח טיילת לאורך משרד התיירות 0 |עבודות קבלניות 8 |(/508,588, 37 עדכון
החוף הצפוני השתתפות מ.ממשלה| 1,500,000-
1 |תכנון ופיקוח לבנית משרד התרבות 110 0 |1,249,981
אולם ספורט בשכ' והספורט תקציב
א.שרון מ.400
מס' תב"ר
277
3
1
התב"ר נפתח בתאריך בסך:
הקמת מועדון פיס 104 200
לעולה -מועדון לעולה
פיתוח טיילת לאורך 6 12
החוף התצפוני
תכנון ופיקוח לבנית 9 1
אולם ספורט בשכ'
א.שרון מ.400