פרוטוקול וועדת כספים 1/25

עיר
נהריה
ועדה
אחר
קטגוריה
תאריך
12/01/2025
מקור
הקובץ המקורי באתר נהריה
עותק שמור
עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

החופש לגדול עיריית נהריה 6 04-9879866/77 /₪8 04-9514572

' ה ר || ה שּ וו רחס תו

0 שד' הגעתון 19, ת.ד 78, 2210002 נהריה

2 || לשכת ראש העיר 8 וו.וחטרח. עסמ סחואו ₪ עיריית נהריה

וב

9

פרוטוקול 1/25

מועד הישיבה : יוס ראשון, יייב טבת תשפייה, 12/01/2025

מקוס הישיבה: בניין העירייה - חדר ישיבות מועצת.

נוכחים:

מר זכריה חי -- חבר מועצה - יוייר הוועדה

מר חייס רואש - סגן ראש העיר - חבר הוועדה

מר בוריס שטארקר - חבר מועצה - חבר הוועדה

מר חן אלמגור - חבר מועצה - חבר הוועדה

משתתפים :

עוייד דודו אלחיאני -- מנכייל העירייה

עוייד אורן ארבל -- יועמייש

רוייח מיכה זנו - גזבר העירייה

אילן וקנין - ראש מנהל חינוך וקהילה

עירית לזרוף -- מנהלת אגף רווחה

*עקב סודרי -- מנהל אגף מבנה ציבור

טל חמי - מהנדס העיר

ניר גלבוע - עוזר גובר

רוייח חן אבוטבול -- מנהלת מחלקת הנהיית

רוייח חן נהרי -- מיימ מנהלת מחלקת הנהיית

איגור קנין - ממונה הכנסות העירייה

רותי נחוס - עוזרת ראש מנהל חינוך וקהילה

על סדר היוס:

1. אישור הצעת תקציב לשנת 2025 - מצייב נספח אי.

2 אישור פתיחת ועדכון תביירים - מצייב נספת בי.

3. אישור שימוש במענקיס שהתקבלו ממשרד הפניס בשנת 2024 בסך 14.174 מיליון ₪

כמקור הכנטה לתקציב 2025 והיתרה לשימוש התקציב הבלתי רגיל בהתאם להנחיות

משרד חפנים.

החופש לגדול עיריית נהריה 6 04-9879866/77 / ₪8 04-9514572

ה ה טש ₪ .ץח אתו

' ר 1 0 שד הגעתון 19, .ד 78, 2210002 נהריה

ו ו לשכת ראש העיר 83 |ו.וחורח. סץווסתסהואעו ₪ עיריית נהריה

.ית"

נושא 1 : אישור הצעת תקציב לשנת 2025 - מצ''ב נספח אי

מיכה זנ -

העירייה סיימה את שנת הכספים 2024 באיוון תקציבי.

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 עומדת על סך של כ- 674.576 מיליון ₪, תוספת של כ-

8 מלליון ₪ לעומת תקציב 2024, המהוה גידול של כ- 10.8% ביחס לתקציב 2024.

הצעת התקציב לשנת 2025 הוגשה על סמך הנחיות משרד הפניס והמרכז לשלטון המקומי,

כולל מקדס שכר של 4.5%, תוספת של 1% מעיימ, הכנסות מקרן צמצוס פערים של 80%

מהביצוע בשנת 2024 ומענק איזון של 90% מהמענק המאושר לשנת 2024,השפעת עליית

מדד המחיריס לצרכן בשנת 2024 , הביצוע בשנת 2024 ובהתחשב בשינוייס הצפויים

בפעילות בשנת 2025 , הכל לפי העניין.

תקציב החינוך בסך של כ- 186 מיליון ₪ לעומת 172.5 מיליון ₪ בתקציב 2024, גידול של

5 מיליון ₪ .

תקציב הרווחה בסך של כ-83.6 מלשיית לעומת 77 מלשייח בתקציב 2024, גידול של כ-6.6

מיליון ₪.

התקציב כולל עלייה בניקיון רחובות בסך של 3 מיליון ₪ , עלייה בהוצאות גינון ופארקיס

בסך של 4.4 מיליון ₪ ועלייה בתקציב האירועיס בסך של 4.3 מיליון שיח ביחס לשנת 2024.

התקציב כולל עדכון הוצאות מותנות בסך של כ- 12.5 מיליון ₪ ורזרבה תקציבית בסעיפי

פעולות כלליות, רווחה ושכר בסך של כ- 1.7 מיליון ₪.

התקציב המוצע לשנת 2025 מסתכס לסך של 674,576 אלפי ₪ מאוון ובר ביצוע.

זּכרִיה חי -- אבקש לדעת מהם השינוייס שנעשו בתקציב מישיבה קודמת.

מבקש הסבר על תקציב רווחה.

מיכה זּנ1 - השינוי העיקרי הינו עדכון מענקים ממשרד הפניט שהתקבלו ביוס 31.12.24 וכן מיון

ועדכון סעיפי השכר.

הכנסות משרד הרווחה מהוות כ- 75% מההוצאות במרבית הסעיפיס וזאת לפי הנחיות משרד

הרווחת.

אילן וקנין - מציג את תקציב החינוך.

ישנו תקציב גפיין (גמישות פדגוגית חינוכית) משרד החינוך מעביר תקציב בדרך זו המחולק לגפיין

רשותי וגפייץ בית ספרי, השתתפות העירייה 10%.

אני כראש מנהל חינוך עוטק בעיקר במענים חברתיים וריגשייס שלאתר המלחמה. בשלוש השנים

האחרונות נוספו תקציבים מגופים רביס ומגווניס כגון: יד הנדיב, קרן רשייי, גיוינט וכוי.

תוכנית ייסייליי הנותנת מענה ב 10 בתי ספר + 20 גני ילדים.

פרויקט יידואגיס לדוריי - השקעה של מעל מיליון ₪ בביייט העל יסודיים.

דואגיס לדור עד הבית - שיעורים פרטיים לתלמידיס בביתם. יורחב לשכבות נוספות.

החופש לגדול עיריית נהריה 6 04-9879866/77 /88 04-9514572

שַ רסחו

' 0 ךר 1 / 0 שד' הגעתון 19, ת.ד 78, 2210002 נהריה

8 || לשכת ראש העיר 4 הטרח עס השאו ₪ עיריית נהריה

"₪"

מעל 130 משפחות אושרו לטיפול בשפייח (שירות פסיכולוגי חינוכי).

פרויקט ייחיבוקייי לגילאי 3-9 מעניק מענה ותיווך ריגשי לילד.

כסף רב מושקע בחינוך הבלתי פורמלי ופעולות הפגה לנוער כמו: טיולים, סדנאות , תנועות נוער

וכוי.

הרשות השיגה הקלות בבגרויות השנה לתלמידי נהריה בעקבות המלחמה.

*עקב סודרי -- מציג את תקציב אגף מבנה ציבור.

קיימיס כמה אתגרים עיקריים לקראת השנה הקרובה:

* לפתוח את שנת הלימודים הבאה בצורה מייטבית במוסדות החינוך (שיפוצי קיצ)

+ לקלוט את כלל קבלני הגינון החדשיס ולמצב את עולס הגינון.

* למצב את עולס התשתיות העירוניות.

> לשלב בין גינון ותשתיות -- עבודה משותפת מייטבית.

אורן ארבל - אנו מתחילים בקיום סיוריס יזומיס לאיתורי מפגעיס.

זכריה חי - לא רק לאיתור מפגעיס, גס לתתזוקה שוטפת למפגעיס שעלוליס להיווצר.

עירית לזרוף -- מציגה את תקציב הרווחה.

במהלך שלושת השניס האחרונות האגף הולך ומתרחב גס בכח אדס וגס במערך השירותיס.

אושר מבנה ארגוני חדש על ידי משרד הרווחה - וקליטת עובדיס בהתאמה למבנה.

לאור כך גויסו משנת 2022 ועד היוס 15 עובדיס חדשים.

טל חמל -- מציג את תקציב ההנדסה.

מציג את תוכניות העבודה השוטפות לשנת התקציב ומציין כי מרבית הפעילות הינה בתביירים.

זּכריה תי -אני מבקש כי על כלל ראשי האגפים לחיות מוכניס עס מצגות המסבירות את הפעילות

בשנת הכספיס לקראת דיון התקציב במועצה.

דוד אלחיאני -- כלל מנהלי האגפים יגיעו לישיבת התקציב הקרובה, עס זאת הצגת תוכניות עבודה

והכנת שנת הכספים בוצעה מול מנכייל העירייה והגזבר וכלל התוכניות אושרו, כמו כן כל תוכניות

העבודה עלו לאתר הרשות ופתוחיס לעיון הציבור.

אנו עובדיס על חוברת שתרכז סיכום של הפעילות בשנת הכספים האחרונה בדגש על נתוניט

מספריים וגרפים אודות העשייה שבוצעה בתקציב הקודס.

מיכה זנ 1-- מעלה להצבעה את הצעת התקציב לשנת 2025 העומדת על 675,575,707 ₪ הן בהכנסות

וחן בתוצאות.

הצעת החלטה: אישור הצעת תקציב לשנת 2025 - מצ'יב נספח א'י.

הצבעה: כולס מסכימים פה אחד.

החופש לגדול ז עיריית נהריה 6 04-9879866/77/ 88 04-9514572

שָ וטרס סו

' 8 % 1 / 0 שד' הגעתון 15, ת.ד 78, 2210002 נהריה

ו || לשכת ראש העזיר 8 | וחור סעסתסהשועו ₪ עיריית נהריה

וג 2

נושא 2 : אישור פתיחת ועדכון תב'/ירים - מצ'יב נספח בי

דודו אלחיאנל -- מציג את התביירים בנספת בי.

תבייר 358 -- התליעלות אנרגטית אגירת אנרגית

זכרית חי - האם ניתן להוסיף מיקומים!

דודו אלחיאני -- עדיף שלא, לעיתים בשטח משתנים הצרכים.

זכריה חי -- מבקש להוסיף לתבייר את המיליס ייבמוסדות ציבוריי.

תבייר 362 -- בנית מקווה הנשיא בשכונת שמעון פרסי

מיכת זנו - קיימת הרשאה בסך 2 מיליון ₪ ממשרד הדתות ונדרש לגייס מקורות מימון נוספים

להשלמת העלות הנדרשת לאחר תכנון מפורט וקבלת תוצאות מכרז.

תבייר 364 -- כיסוי גרעונות בתביירים

מיכה זנו --נדרש לקחת בחשבון בתבייר את השפעת עליית המעיימ ב 1% על היקף הפעילות

השנתית בתבייריס כדי שהתבייריס לא יסתיימו בגרעון וכן את הנושא של סגירת גרעונות זמנייס

בתביירים.

תבייר 277 -- הסמת מועדוו פיס קהילתי - מועדון לעולה

מיכה זגו - התבייר עודכן בהתאס לתוצאות מכרז של העבודה הקבלנית ולגיוס מקורות מימון .

ליתכן ותדרש הגדלה נוספת.

תבייר 843 -- פיתוח טיילת לאורך התוף הצפוני

מיכת זנ -- מדובר בעדכון מקורות המימון בהכנסות בלבד ללא שינוי בתקציב התבייר.

תבייר 961 -- תכנון ופיקוח לבנית אולס ספורט בשכונת אריאל שרון

דודו אלחיאני - מדובר בעדכון תבייר. קיבלנו עוד 191 אלפי ₪ אנו בשלב חתכנון כל פעס שנקבל

כסף יבוצע עדכון לתבייר.

הצעת החלטה: אישור פתיחת ועדכון תב'ירים - מצ'/ב נספח ב/

הצבעה: כולט מסכימים פה אחד.

החזפש לגדול ב

עיריית נהריה

הט + ע15 סו 6 הטוא

לשכת ראש העיר

6 04-9879866/77 8 04-9514572

₪ וו זחטרח. סש חא

טס שד' הגעתון ל1, ת.ד 78, 2210002 נהריה

3 .חורה סץהוסהסההעש ‏ ₪ עירייות נהריה

נושא 3 : אישור שימוש במענקיס שהַתקבלו ממשוד הפנים בשנת 2024 בסן

4 מלליון ₪ כמקור הכנסה לתקציב 2025 והיתרה העודפת לשימוש התקציב

הבלתי רגיל בהתאם להנתיות משרד הפנים.

מיכה זנו - בהתאס להנחיות משרד הפניס ניתן להשתמש בעודפי המענקיס שהתקבלו ממשרד

הפניס לאחר איוון התקציב הרגיל למקור הכנסה בתקציב 2025 או לשימוש בתקציב הבלתי רגיל

והיתרה העודפת

הצעת החלטה: אישור שימוש במענקיס שהתקבלו ממשרד הפנים בשנת 2024 בסך 14.174

מיליון ₪ כמקור הכנסה לתקציב 2025 והיתרה לשימוש התקציב הבלתי רגיל בהתאס להנחיות

משרד הפנים.

הצבעה: כולם מסכימים פה אחד.

מיכה זנו- רו'/'ח

גזּבר העירייה

זכריה ח*

יו'יר ועדת כספים

נספת אי

החופש לגדול טץוזסחסא עיריית נהריה ₪ 04-9879811

0 שד' הגעתון 19, ת.ד 78, 2210002 נהריה

ה ש עסווסקו 6 חטו) סץוזם הס ₪ וטע תס .אוש

8 | | מנהל הכספים ₪עיריית נהריה ₪ ₪ סץוזסחסת

'עלע" =

הצעת תקציב

לשנת 2025

עיריית נהריה - הצעת תקציב לשנת 2025

נתונים באלפי ₪

הכנסות

ארנונה כללית

מכירת מים

עצמיות חינוך

עצמיות רווחה

עצמיות אחרות

סה''ב עצמיות

תקבוליס משרד התינוך

תקבוליס משרד הרווחה

תקבולים ממשלתייס אחריס

מענק כללי לאיזון

מענקיס מיוחדים

סה''כ תקבולי הממשלה

תקבוליס אחרים

הנחות ארנונה

מענק לכיסוי גירעון מצטבר

הכנסות חדייפ ושניס קודמות

הכנסה מותנת

סה''כ הכנסות כולל מותנת

הוצאות

שכר כללי

פעולות כלליות

רכישת מים

סה''ב בלליות

שכר חינוך

פעולות חינוך

סה''כ חינוך

שכר רווחה

פעולות רווחה

סה''כ רווחה

פרעון מלוות מים וביוב

פרעון מלוות אחרות

סה''כ פרעון מלוות

הוצאות מימון

הוצאות חדייפ ושניס קודמות

העברות לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות ארנונה

הוצאה מותנת

סה''כ הוצאות כולל מותנה

עודף (גרעון)

הצעת

תקציב

2005

22,9

0

1-01

21

5

6

1-17

1

+1

07

9

2.055

1.3

0

100

1.06

10

15

2.000

מל

14

72

16

19

3

2

9

13

12

3

409

0

10

2.06

תקציב

206

2.008

0

13

206

6

29

19

1

1

31

56

22208

100

0

1,000

7

15

16

2000

21

1,009

1

110

158

1

9

8

10

16

3

10

00

7

ביצוע

2003

6

3

5

28

302

2%

19

2

4%

30

11

2006

13

07

15

65

00

2

11

2,556

2099

56

5

11

11

06

7

8

12

100

1

516

15

3

25

77

353

מספר ושם הפרק

1 מיסים ומענקים

1 מיסים

2 אגרות

9 מענקים כללים ומיוחדים

2 שרותים מקומיים

1 תברואה

2 שמירה ובטחון

3 תכנון ובנין העיר

4 נכסים ציבוריים

5 חגיגות, מבצעים ואירועים

6 שרותים עירוניים שונים

7 פיתוח כלכלי

8 פיקוח עירוני

9 שירותים חקלאיים

3 שרותים ממלכתיים

1 חינוך

2 תרבות

4 רווחה

5 דת

6 קליטת עלייה

7 איכות הסביבה

4 מפעלים

1 מים

3 נכסים

7 מפעל הביוב

סה"כ כללי

תקבולים

הצעת תקציב

2005

2,009

2055

1:

77

2007

12

1,010

ו

10

0

10

19

11

100

22

5

2000

008

0

10

17

207

15

6

עיריית נהריה- הצעת תקציב לשנת 2025

ריכוז תקבוליט ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

תקציב

2004

208

2005

[יי

22,002

1.00

000

+9

00

46

515

0

2200

17

2

5

155

0

11099

40

6

100

26

200

7

נתונים באלפי ₪

ביצוע

203 מספר ושם הפרק

6 הנהלה וכלליות

2,272 1 מינהל כללי

203 2 מינהל כספי

3 הוצאות מימון

1 4 פרעון מלוות

120006

7 שרותים מקומיים

14 1 שרותים מקומיים

9 2 שמירה וביטחון

17 3 תכנון ובנין ערים

107 4 נכסים ציבוריים

13 5 חגיגות, מבצעים ואירועים

09 6 שרותים עירוניים שונים

7 פיתוח כלכלי

2277 8 פיקוח עירוני

9 שירותים חקלאיים

26

8 שרותים ממלכתיים

114 1 חינוך

212 2 תרבות

1 3 בריאות

4 רווחה

105 65 דת

6 קליטת עליה

012 7 איכות הסביבה

227 9 מפעלים

\ 1 מים

15 3 נכסים

4 תחבורה

11

3 7 מפעל המים

(כולל פרעון מלוות)

1183 תשלומים בלתי רגילים

0,

תשלומים

הצעת תקציב

2005

14

002

83

1.3

4092

2006

4

1.008

5

04

204

133

20

4

13

2,004

207

1,002

007

02

208

|03

3

28

12

20,012

0,020

28

6

תקציב

2024

15

4

38

|10

1222

200

08

5

1.1

255

2

0-08

14

16

22024

206

000

000

00

20

200009

1220

07

1007

4

1,008

87

ביצוע

2003

1150

1.008

2

2

2

5,100

2.17

1,002

20

11

09

12

3

4

1.8

2002

203

7

71

|06

209

20006

2.08

2,212

133

3

,22

7

מס

1

1

02

1

12

3

4

755

76

8

1

2

4

55

6

34

4

66

7

שם הפרק

הנהלה וכלליות

נבחרים

מנהל כללי

מנהל כספים

סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

תברואה

שמירה וביטחון

תכנון בנין עיר

נכסים ציבוריים

אירועים

שירותים עירוניים שונים

פיקוח עירוני

סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

חינוך

תרבות

רווחה

דת

קליטת עליה

סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

מים

תחבורה

רזרבה להוצאות שכר

מפעלי ביוב

סה"כ מפעלים

סה"כ כללי

גימלאים

סה"כ כולל גימלאים

עיריית נהריה- הצעת תקציב לשנת 2025

שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

נתונים באלפי ₪

ביצוע 2023 תקציב 2024

מס' משרות |עלויות שכר |מס' משרות |עלויות שכר

2 12 3 20

24 2 17 1

6 5 77 9

2 199 7 1.10

7 9 8 1

15 2007 122 188

120 20 46 4

6 808 108 100

20| 3 3

3 100 1 8[

19 1,00 23 2006

100 294 21 2.000

1 3 099 1,055

0 4 3 71

64 11 2 19

6 108 6 102

22 :ב 22 2,000

33 10.05 12 107

10 2003 1 28

1 106 1 2

3 10 3 55

24 19 255 15

09> 107 ב 12

203 20022 201 200020

12 109 6 | 199822

תקציב 2025

מס' משרות |עלויות שכר

3 207

7 08

7 2,710

7 155

8 5

1 28

8. 11,

155 13

3 5

1 208

22 2006

208 1.006

56| 24

20 06|,

10 119

4 99

23 22

3 18

10 2,002

1 2,3

208

4 ו

25 4

33 12

204 2000

7 | 218,272

עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025

סעיף תקציב

110

110

11[0

11)0

11[1[0)0

1190

111

110

110

117112

113

17114

176

11317

117179

11

110

שם סעיף

ארנונה כללית

ארנונה פיגורים כללי

סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית

הנחות מימון והסדרי תשלום

הנחות זכאים ע"פ חוק

הנחות ועדה בגין מצב חומרי

סה"כ פרק 1.11 ארנונות

אגרות רישיונות לשלטים

אגרות החזר שיעבודים :

סה"כ פרק 1.122 אגרת רישיונות לשלטים

הדבקת מודעות גבייה

סה"כ פרק 1.12 אגרות

מענק כללי לאיזון

פיצוי שכר ופנסיה צוברת

שיפוי קופות גמל

מענקים מיוחדים

מענק צוערים

מענקים מיוחדים - קורונה

קרן בלתי מיועדת - משרד הפנים

מענקים - חרבות ברזל

סה"כ פרק 1.191 מענק כללי לאיזון

מענק הפעלת חופים

סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים

סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי

90

10

00

110

11

110

111

711

1110

72

11790

1111

70

70

110

171

1171100

1100

11120

1710

תאגיד תמיר תקבולים

אגרת איסוף וביעור אשפה

מכירת ברזל

סה"כ פרק 1.212 שירותי ניקיון

אגרת רישיונות עסק

בדיקת בשר אוצר

השתתפות מ.חקלאות (בע"ח, הדברה)

מלחמה בכלבת אגרת בגין שרו

קנסות מלחמה בכלבת ש.וטרינר

סה"כ פרק 1.214 שרות וטרינרי

החזר הוצאות גביה

החזר הוצאות משפט חניה

סה"כ פרק 1.217

סה"כ פרק 1.21 תברואה

השת' משרד מאבק סמים ואלכוהול

מימון עיר ללא אלימות מ.הפיס

סה"כ פרק 1.221 מנהל שמירה ובטחון

השתתפות בשכר רבש"צ

סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון

מכרזים ותיקי הגשה

אגרת רישיונות בניה

אגרת בניה ע"פ פס"ד

היטל השבחה

סה"כ פרק 1.233 רישוי ופיקוח על הבניה

סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר

הכנסות היטלי כביש

הכנסות גן בוטני

פארק אתגרי עין שרה

סה"כ פרק 1.246 גנים ונטיעות

סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים

הצעת תקציב

2005

205

2.000

2.005

10000

00

10,000

255

200

2,020

00

2,020

1,.,.9

9

0000

22.08

6

0

86

1

200

2,000

1.00

1000

200000

2000

100

200

1.000

1000

1.000

10,000

20

1.000

2000

000

00

22.00

20000

1.00

0

0

10

200000

20000

0000

120.00

תקציב 2024

1055

2000

2.055

1200000

0

000

275

22,000

2,000

ו

2,0

2",4

220006

000

000

1000

15

285

0

5

(0

1.0000

|00

000

200000

1000

2.00

20000

20.00

100

1.000

0.000

1.020

00000

200000

2.00

20.0

10000

0

15

155

15

00.00

0.00

2.00

ביצוע 2023

7865

10

155

|03

25

6

2,9

2,006

3

29

1,00

29

279

0

100

1"

1.03

( ו

2,000

3

0

83

2971

1

21

0

,0

9

20008

בי

2,4

2.3

16

208

58

41

18

2

2

2

000

8

2006

14

4

9,007

66

2.083

22.3

עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025

סעיף תקציב

000

171

11

17

ל

(2

111

1390

11

11723

(372

(1

137890

שם סעיף

השתתפויות אירועים

תרבות תורנית א

תרבות ויהדות ר

הכנסות אירועים עירוניים

יוזמות סל"ע

סה"כ פרק 1.252 חגיגות וטכסים אחרים

סה"כ פרק 1.25 חגיגות, מבצעים ואירועים

הכנסות מימון

הכנסות שונות

סה"כ פרק 1.269 הכנסות שונות

סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים

הכנסות קנסות חנייה

הכנסות חנייה

חניה מדחנים

חניית מוניות

סה"כ פרק 1.281 פיקוח על חוקי עזר

קנסות ע"פ פס"ד

קנסות פיקוח

סה"כ פרק 1.282 בית משפט עירוני

סה"כ פרק 1.28 פיקות עירוני

סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים

190

10

1 1

11111

171 2

110

10

10

11

1119

12

1711

1 2

190

1110

110

10

1

710

0

1410

3

4

5

16

1117

1118

1 1

10

111

0

110

קרן קרב בה"ס

גפן הכנסות- סל רשותי

הש' מחשב כל ילד

סל תרבות בי"ס

סל תרבות גנ"י

שפוצי בתי ספר גפן

סל תלמיד עולה

חינוך תרבות תורנית

הכנסה גפן גילאי 3-6 משרד החינוך

קרן רש"י

סה"כ פרק 1.311 מנהל החינוך

קרן קרב גנ"י הורים

ציוד יוח"א והעשרה גנ"י

הזנה יוחא הורים

שכר תומכות חינוך- חובה ושניה

הזנה יוח"א חינוך מיוחד

שכל"ם גני ילדים- טרום חובה

סייעות יוח"א גנ"י

הכנסות מעונות יום

צהרונים גני ילדים- תמ"ת

השת' הורים קייטנות בוקר גנ"י

סה"כ פרק 1.312 חינוך קדם יסודי

חומרים שכפול

תוכנית באים בטוב

גפן סל מוסדי

הכנסות גפן מוסדי- תוכנית זוזו

הכנסות גפן מוסדי- הדרכת צוותים

מסיבות כיתתיות מ.החינוך

הכנסות גפן מוסדי-מוזיקה רמב"ם

הכנסות בגין מפונים - חרבות ברזל

צמצום פערים

השאלת ספרים גפן

ילדי חוץ חינוך

השת. בי"ס באחזקה

הצעת תקציב

2005

2000

1200

1000

0.000

000

1000

10000

0

1.000

00

020

00|

0

11000

20000

100

00

2000

2.00

1000

200

0

2006

22000

220000

1000

20004

20000

0.00

15

200000

5

1000

00

1.000

0

2.000

00

1.05

15

1000

1.8

00000

00

תקציב 2024

000

120000

000

000

0000

1,000

1.00

0

2.000

1.000

0

1.00

0

20,000

0.00

0

200

100.000

1.0020

10

22,0.,005

5

2.006

2,000

0.000

200000

20,3

200000

20000

1.000

4

220000

00

|00

0

2,000

00

120000

200000

'.,,,000

0.00

1,020

0,000

00

ביצוע 2023

5

00

10

2

2008

15

15

65

2006

1

1

4

0

20007

20065

106

06

16

2,2

18

2,0

07

1008

22

1

18

2-08

212

22001

21

4

20006

8

89898

2,006

2,004

465

5.5

12

200

2,9

2005

1-08

07

000

0

14

|00

2000

2003

000

52

10

עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025

סעיף תקציב

00

11

0

0

90

0

0

1

10

200

0

111

0

111

00

+1

70

11

110

10

11

10

11

12

10

10

11

1112

10

100

110

10

110

0

111

0

1 0

171 0

1110

1 2

11100

11

10

1710

11

10

10

110

1190

11190

17

19

שם סעיף

אבות בית ומזכירים בבתי ספר

בי"ס מקדמי בריאות

ביה"ס אוסישקין - גפן מוסדי

ביה"ס רמב"ם - גפן מוסדי

ביה"ס תלמוד תורה- גפן מוסדי

ביה"ס אבן שוהם - גפן מוסדי

ביה"ס כצנלסון - גפן מוסדי

הרשאות מתי"א

מתי"א

שרתים מזכירים ימי

סייעות צמודות חנ"מ

סייעות רפואיות

הסעות חנ"מ

ליווי הסעות

סייעות כיתתיות תיגבור

ביה"ס אפיק תקציב מ.החינוך

חופשות חינוך מיוחד

הכנסה פלג חנ"מ משרד החינוך

חיזוק הכלה וההשתלבות

מניעת נשירה-חונכות

מגשרים חינוכיים

החזר עבור הזנה צהרונים

החזר עבור אחזקת צהרונים

החזר עבור אבטחת צהרונים

תכנית ניצנים צהרונים

תקבול בגין הוצאות שכר גפן רמב"ם

תקבול בגין הוצאות שכר גפן כצנלסון

תקבול בגין הוצאות שכר גפן אוסישקין

תוכנית לאומית לילדים ונוער 360

השת' הורים קייטנות בוקר ביה"ס

בי"ס של התופש הגדול

השת' קייטנה חגים חינוך

הכנסות עצמיות הכשרת תומכות חינוך

תנופה לצפון

הכנסות משרד החינוך הכשרת תומכות חינוך

סה"כ פרק 1.313 חינוך יסודי

מענק מלגות לסטודנטים מפעל הפיס

שמיר השת' מ.ביטחון פנים

השתתפות קב"טים

שרות פסיכולוגי חינוכי השת

הדרכות שירות פסיכולוגי

ביטוח תאונות גנ"י

ביטוח רפואי בתי"ס

מרכז לגיל הרך- מפעל הפיס

רווחה חינוכית

מועדונית משפחתית הכנסות מ.החינוך

השתתפות קב"סים

הסעת ילדים השתתפות משרד ה

בטיחות בדרכים משרד התחבורה

מנהל תחום התנדבותי

קידום נוער

סה"כ פרק 1.317 שירותים נוספים לבי"ס וגנים

הכנסה מותנה - חינוך

הכנסות מיוזמות פדגוגיות

סה"כ פרק 1.319 שירותי חינוך מיוחדים

סה"כ פרק 1.31 חינוך

הצעת תקציב

2005

1,080

00

0.000

12

1000

0

200000

220000

0

20

0

0

1.00

20000

00

200000

000

100

000

220000

200000

0

4

000

000

120000

1.000

20,000

4

200000

2,000

20000

2.000

1.000

100

20020

100000

2000

0000

0000

00

20000

2.000

1000

10,0020

00

00

114

תקציב 2024

00

22

12000

10000

|02

20008

200000

220000

2000000

60

2.000

0

000

1000

2000000

00

000

5

0

200000

200000

2,000

10

00

0

7

100000

2,000

120000

2,000

1.000

1000

220000

1,000

00000

1000

10,000

10

1,000

00000

2.00

2000000

00

0

111

ביצוע 2023

4

22008

2200009

204

2

2.04

5

7

146

20000

7

120

0.008

7

2

22,|2

5

103

8

808

,3

12

3

6

"2

0000

2,006

204

0

15

1.008

208

114

2-04

1.4

2,004

22207

05

8

|08

0

4

4

16

עיריית נהריה -

סעיף תקציב

11

4

70

170

1790

0

0

90

190

0

10

170

170

7 1

90

14

18

70

170

0

110

10

10

790

790

11

590

11

100

0

0

90

ס0

10

120

0

0

1,120

90

10

00

20

0

10

10

1

0

ו

00

הצעת תקציב 2025

שם סעיף

ספריה פעולות תרבות

הכנסות ספריה בהשתתפות משרד התרבות והספ

סה"כ פרק 1.323 ספריות עירוניות

הכנסות הפעלה מ.הפיס

הכנסות קונסרבטוריון

בית ליברמן

בית ליברמן השת' תרבות מדע

מגדל המים

מוקדי תרבות אמנות נוער

יד לבנים

כנסייה ביזנטית

סה"כ פרק 1.326 מוקדי תרבות

יחידת נוער

הכנסות קולות קוראים מפעולות לנוער

מרכז צעירים/הכוונת חיילים

השתתפות בשכר נגב גליל

סה"כ פרק 1.328 נוער

חוגי התעמלות

הרקדה אולם ספורט עי"ש

ליגת אימהות מאמאנט

השכרת אולם ו/או קפיטריה

סל ספורט

סה"כ פרק 1.329 ספורט

סה"כ פרק 1.32 תרבות

מינהל הרווחה וארגוניות

סל בטיחות בסיסי

מוגנות רווחה

יעוץ ארגוני אגף ר

הכשרה עו"ס מודעת עוני

ארגוניות ומחשוב

מועדוניות ילדים בסיכון

פעולות ומענים מחוזיים

פעולות ארגוניות

סה"כ פרק 1.341 מנהל רווחה

מקלטים לנשים מוכות

משפחות עולים במצוקה

משפחות במצוקה בקהילה

טיפול אובדן ושכול

נושמים לרווחה

טפול בפרט ובמשפחה

יצירת קשר הורים ילדים

מרכזי טיפול באלימות

תוכנית למניעת אלימות

השת' תחנות לטיפול משפחה

תחנות לטיפול במשפחה

פגיעות מיניות בגירים

סה"כ פרק 1.342 רוותת הפרט והמשפחה

ת.לאומית ת.ייחודית

טיפול בילד בקהילה השתת'

טיפול במשפחות אומנה

טיפול בילד בקהילה

טיפול בפגיעות מיניות

הכנסות מרכז עוצמה

החזקת ילדים במוסדות

החזקת ילדים עצמיות

תוכנית לאומית ילד ונוער

הצעת תקציב

2005

100

10000

1.0

0,000

200000

00

2000

2000

000

2000

000

220000

120000

0.00

2,000

2000

0

200000

200000

2,000

00000

200000

00|

0

83

000

00

2000

2.000

0

2,483

22000

2200000

1,000

120000

22,000

2200000

|00

20,000

0

2.000

2,000

000

1000

0

000

220,000

22000000

2000

220000

12,000

תקציב 2024

1000

|44

2.4

0.00

2200000

000

200

2000

000

00

100

1200

0000

0.00

200,000

000

2000

20000

000

172000

000

00

4

0

2000

2.00

20000

15

20000

0000

9

200000

0

200000

000

2200000

11.7

2.000

1200000

120000

211

1.200

18

1000

00

2.00

3

220000

22000020

20000

1000

ביצוע 2023

000

200

20009

25

1000

555

200

2,000

00

20000

0

22001

|20

1.22

125

2,025

00003

22

4

1006

1.3

222

100

5

20009

2

9158

00

66

1

1.74

0

|01

11

77

2203

3

65

עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025

סעיף תקציב | שם סעיף / %-/ ב תקציב 2024 ביצוע 2023

0 תוכנית עם הפנים לקהילה 2200000 000 120

90 אאחזקת ילדים בפנימיות 2.000 222000 2.9

0 יילדים במעונות יום 0 00 4

0 קלקהילה מיטיבה 1.000

0 אאומניה יומית 1,333

סה"כ פרק 1.343 שירותים לילד ולנוער 0 3 66

0 שוטיפול בזקן בקהילה השתת 2,000

1 החזקת זקנים במוסדות 221

1 שטטיפול בזקן בקהילה 2,000 2,055 06|

0 אאחזקה במעונות-א.ותיק 00 0 4 4

0 השת זקנים 00 00 6|,.

1 שטיפול פרטני ניצולי שואה- קול קורא 200020 00

0 ממועדונים א.ותיק 20| 10000 0,000

1 הדזדקנות מיטבית בקהילה 50 200

0 סשסיוע לניצולי שואה 91000 00 2,029

0 שירותים לגצולי שואה 0.000 00 06|

1 נונוגנופשון לאזרח ותיק 0

0 שטיפול בא.ותיק בסיכון 0

0 התפגות א.ותיק וניצולי שואה 000 000

סה"כ פרק 1.344 שירותים לזקן 0 15 2 ,2

0 החזקת אוטיסטים במסגרת 20 5.000 3

0 סשססידור במעונות השתת' 000 0 1

0 סידור במעונות - מש"ה 0 0 77|

90 סשספסביבה תומכת 2000020 20000 201

0 משפחות אומנה - מש"ה 0 1.200 2003

0 משפתות אומנה לשיקום 000 2,000 55

0 ההפעלת מעונות ממשלתיים 0 0 1

0 ממועדונים לבוגרים עם 000 000 07

0 ממרכז יום תעסוקה השתת 000 1000

0 ממרכזי יום ותעסוקה לבוגרים 0 20000 233

0 שטיפול בהורים וילדיהם השתת' 200 200000

0 שטיפול בהורים ובילדיהם ס00 2200000 2220002

0 ממיום אמוני - מש"ה 000

0 המ ייום טיפולי השת' 1000 0000 2.66

0 הְהמייום טיפולי - מש"ה 0 0 6

0 מעשים השתת' 2.00 20000 20008

0 מע"שים 0,000 0.000 1

0 ננופשונים וקייטנות 200 220000 2000

0 השת ‏ קייטנה ונופשון 000 12000 3

0 ההסעות למ.יום - מש"ה 22000 000 03|

0 ננופשונים - מש"ה ושיקום 2,000 2,.5 112

1 השת עצמית בנסיעות 2000 000 06

0 השת עצמית בארוחות 20000 20000 00

2 מש" השת' עצמית 10

סה"כ פרק 1.345 שירותים למש"ה 10 15 110.88

0 השתתפות מרשל 1000 00 1000

0 דדמי לווי לעוור 100 00| 13

0 אתזקת נכים בפנימיות השתת 1000 000

90 אחזקת נכים בפנימיות 0 0 8

0 אאחזקת נכים במשפחות אומנה 2200000 220000 2200006

90 תתעסוקה מוגנת למוגבל 000 0 3..

0 ממס' יום לילד מוגבל השתת' 2000 000

0 ממסגרת יום לילד מוגבל 00 00| 1000

0 תהתוכניות תעסוקה 1,000 10

0 ילד חריג 000 1.000 177

0 ממרכז יום שיקומי השתת' 000 200000 1020

עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025

סעיף תקציב

0

1

0

0

0

0

0

10

0

10

90

0

0

90

590

90

0

90

0

90

70

0

0

70

90

0

ס

70

20

20

10

10

0

0

1

0

0

0

0

90

0

20

0

190

שם סעיף

מרכז יום שיקומי

חלופה למעון יום שיקומי

הסעות למרכז יום שיקומי

ליווי למרכז יום שיקומי

קהילה תומכת לנכים

מועדון חברתי לבוגרים

מרכז יום שיקומי השתת'

מרכזי יום לנכים קשים

גביית צד ג תמיכה בקהילה

תוכניות תמיכה בקהילה

נכים קשים בקהילה

שיקום בקהילה מוגבליות

מסיכון לסיכוי

תוכניות צבא

סה"כ פרק 1.346 שירותי שיקום

תוכניות קהילתיות

בתים חמים לנערות

יתד תוכניות לצעירים

יתד סל גמיש

טיפול בנערות במצוקה

טיפול בנוער וצעירים

נערות חוץ ביתי

טיפול בשורדות זנות

בית חם לנערה

תוכניות לנגמלים

טיפול באלימות

מעונות חסות

יחידה לנפגעי התמכרות

סמים

סל גמיש לנפגעי אלימות

בית חם מטל לנער

שירותים בקהילה שח"א

תוכנית להט"ב

דרי רחוב

סה"כ פרק 1.347 שירותי תיקון

פעולות התנדבות בקהילה

עבודה קהילתית

סה"כ פרק 1.348 עבודה קהילתית

טיפול בעולים- א.ותיק

ילדים בפנימיות עולים

מ.טיפול באלימות עולים

משפחות עולים במצוקה

תקציב חירום - חרבות ברזל

קולות קוראים רווחה

הכנסות פעולות כלליות רווחה

סה"כ פרק 1.349 שירותים לעולים

סה"כ פרק 1.34 רווחה

תרבות ומורשת ישראל

תרבות תורנית - קולות קוראים

סה"כ פרק 1.351 שירותים דתיים יהודיים

סה"כ פרק 1.35 דת

הצעת תקציב

2005

22.00

200

2.000

200,000

066

1.000

1000

2,000

2000

20000

0,000

1000

00|

2220

116

00

00

1000

22,000

20000

20,000

2000

12000

2200000

2000

200000

20|

1.000

2,000

0.000

0

1.000

1,000

יי

00

22000

00

0

200000

200000

00|

%99

[ייי

200000

2.00

200

תקציב 2024

2000

1200000

20

2200000

120

1.00

12000

000

1000

200000

000

1000

10

2,000

200

000

0

22000

2000

0

1|00

220000

00

2000

0000

11,000

0

100

1000

12000

1000

00

10

10

00

2,000

0

1.000

1.000

22,00

700

000

10

0

ביצוע 2023

200

6

2000000

5

224

2,.70

0.8

20005

22,005

20,4

14

2007

,03

244

200006

08

21

205

1

120

1.04

9

22006

2,006

006

200

120

11,006

6

עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025

סעיף תקציב | שם סעיף

0 קליטה ואולפנים

2 קליטה חוגי מתנ"ס

0 קליטה הכנסות ממשלתיות

1 הכנסות קליטה קולות קוראים

סה"כ פרק 1.369 שירותים שונים לקליטת עליה

סה"כ פרק 1.36 קליטת עלייה

סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים

0 אהאגרת מים וביוב

0 מים - גביית פיגורים

1 אאגרת מדי מים

0 מים מוסדות עירייה

0 ממים - החזרי מים נכים

סה"כ פרק 1.410

3 היטל בצורת צריכה עודפת

סה"כ פרק 1.41 מפעלים

0 ששכ דירה

1 דמי שכירות חכ"ל

סה"כ פרק 1.430

0 דדמי שימוש בנכסים ע"פ הסכם

סה"כ פרק 1.43 נכסים

0 בביוב גביית פיגורים

0 תכתתכנסות היטלי ביוב

סה"כ פרק 1.472 ביוב עירוני

סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב

סה"כ פרק 1.4 מפעלים

0 קר ן ארנונה

0 הכהכנסות חד פעמיות ושנים קודמות

0 תהתִתכנסות בלתי רגילות

0 התִכנסות למימון הוצאות פרישה

סה"כ פרק 1.596

0 התההכנסות מותנות

0 ההעברה מקרנות לכיסוי פרע"מ פיתוח

0 התההכנסה לכיסוי גירעון נצבר

סה"כ פרק 1.599 הכנסות לכיסוי גירעון

סה"כ פרק 1.59

סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים

סה"כ הכנסות

10

הצעת תקציב

2005

200000

20000

2,000

200000

2.00

2,000

1783

1.00

0

0.000

0

10000

5,000

0

2,020

200

1.00

0.00

1000

00

1000

00

00

2.0020

23

0

ס100.0

1.00

1183

183

מיוה-ונ 1

תקציב 2024

200000

2000

20,000

1200000

2,000

2,000

1,115

(0.000

0.00

20000

00

10,000

20

0

2.000

0

0

0.000

00

0

000

1.020

0

"000

0

0

0

200

20

20

"90

ביצוע 2023

ו

115

2202

746

6

180

200

2.00

8

65

20009

22

-6

2,186

28

00

2.08

2.08

6

3

3

3

5

2

000

00

0

12

12

99

עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025

הצעת תקציב

סעיף תקציב | שם סעיף תקציב 2024 ביצוע 2023

2005

2 דדמי חבר רה"ע וסגניו 00 000

0 לשכת רה"ע הוצאות שונות 110000 1.000 2.04

0 ששכ רה"ע וסגניו 20 206 7

סה"כ פרק 1.611 הנהלה ומעוצה 20 26 11

0 ששכ מבקר הרשות 10,000 1099 04

0 הוצאות מבקר 200000 200000 1

סה"כ פרק 1.612 מבקר הרשות 1,890 9 221

0 ממשכורות מזכירות 201 4 7

3 דדמי חבר מנכ"ל 100 00| 100

0 פפעילות קידום מעמד האישה 0,000 00000 5

סה"כ פרק 1.613 מזכירות 2,141 4 12

0 ששכ דוברות והסברה 1200 2 09

סה"כ פרק 1.614 הסברה ויחסי ציבור 220000 2 9.,

0 משכורות מנגנון 8 17 7

0 גג .חשבון משכורות מנגנון 2,011

0 רכב מנכ"ל 24-467-603 000 000 555

0 ההוצאות לשכת מנכ"ל 1,000 000 209

0 דוברות 200000 0000 2022

0 ההוצאות כנסים וישיבות 2000 20000 20006

0 ששכר משאבי אנוש 6 0 2

סה"כ פרק 1.615 מנגנון 2,4 27 2,412

1 דדמי חבר והשתלמויות 0 220000 2-4

2 השתלמויות והכשרות מקצועיות 0000 00000 008

3 רווחת העובדים 2000 20000 12

סה"כ פרק 1.616 איוש והדרכה 100 10 1-04

0 משכורות משפטית 6 42 8

1 ממשפטיות השתלמויות 000 00 20006

0 ה משרדיות לשכת יועץ משפטי 2000 2000 110

0 שרות משפטי הוצאות מנהליות 00 10 0

1 פפסק דין 200000

סה"כ פרק 1.617 שרות משפטי 2,686 2,|,2 24

0 ההוצאות לבחירות 0.000 4

סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי 11 10 12

0 משכורות גזברות הנה"ת 99 2.06 ש|220

0 גגגזברות גמר חשבון 6+

3 דמי חבר גזבר 2,000 000 6

0 רכב 327-41-503 000 000 02

0 הה,משרדיות גזברות, גביה ושכר 1.000 1.000 222

0 ההנהלת חשבונות מיכון ועיבוד 155 10 1244

1 מיכון משכורת 20000 200,000 1,055

0 יייעוץ חשבונאות 220000 20000 2.3

0 משכורת שכר 120,009 2.000 1

סה"כ פרק 1.621 הגזברות 13 6 777

0 משכורות גבייה 3 1 3

0 ההוצאות מיכון גבייה 003 105 08|

0 הוצאות גבייה ארנונה שלטים 2000 2,0 2,004

סה"כ פרק 1.623 גבייה 6 6 15

סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי 9 2,232 22

0 עעמלות והוצאות בנקאיות עמל 0 0 11

1 עעמלות עיקולים ס0. 0000 1.08

סה"כ פרק 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות 100 0 109

11

עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025

סעיף תקציב

10

12

10

11

02

183

שם סעיף

הוצאות מימון ריבית משיכות

הנתות מימון ארנונה

ריבית על קרנות הרשות

סה"כ פרק 1.632 הוצאות מימון

סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון

קרן פרע"מ עצמי

ריבית פרע"מ עצמי

הצמדה פרע"מ עצמי

סה"כ פרק 1.648 פירעון מלוות לפירעון עצמי

סה"כ פרק 1.64 פירעון מלוות

סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית

1]1[[0

1[0]

11[

2[

4[

12205

1116

17|

,12

14

1]15

14[8]

10

110

11|[

14[2](

117183

1155

106

11%18

11000

1190

1110

1 [1]34

1[1][1[22

11713

11114

15[

16|[

ק[1|0

המ 1[1][10

111[4[3|

14|

115

1115

ס1|110

00

סו 1120

114

11200

110

משכורות תפעול וניקיון

משכורות תברואה

דלק-תברואה

תיקונים רכבי תברואה

רכב 80-081-802 תברואה

רכב 80-056-402 תברואה

רכב 80-056-202 תברואה

רכב 80-056-302 תברואה

דלק רכבי תברואה

לא בשימוש 27841201 תברואה

רכב 69-387-69 תברואה

לא בשימוש 1039464-איסוזו תברואה

חומרים תברואה

הדברת עשבייה ומזיקים

פינוי פסולת וגזם

קליטת אשפה והיטל הטמנה

מחזור נייר וקרטון

ניקיון רחובות

פינוי אשפה ממיכלים ביתיים

עבודות תברואה

הוצאות מפגעי תברואה ואסבסט

ניקיון רחובות מותנה

רכב 434-25-002 תברואה

רכב 26-727-63 תברואה

רכב 252-47-101 תברואה

רכב 474-47-002 תברואה

מטאטא כביש 182-193 תברואה

משאית 791-28-801 תברואה

רכב 361-73-402 תברואה

רכב 72-378-001 תברואה

טרקטור 185-450 תברואה

רכב 80-429002 תברואה

רכב 20-70-93 מטאטא כביש

רכב מיול 77-015-902 תברואה

נגררים מחלקת תברואה

מים בתי שימוש

חומרי ניקיון בתי שימוש

סה"כ פרק 1.712 שירותי ניקיון

משכורות שירות וטרינרי

רכב כלבן 25246801

פיקוח וטרינרי חומרים

עיקור חתולים מותנה

סה"כ פרק 1.714 שרות וטרינרי

סה"כ פרק 1.71 תברואה

הצעת תקציב

2005

1000

0000

0

0

000

112

0

52

64|

64|

4(

6

46

000

1000

000

20,000

2.00

20000

000

1,000

00

00

2200

0

20000

2000

0

1000

000

00

2,000

1000

2000

00

00

00

000

200

000

12000

10000

100

22

00

20000

20000

1220000

1.000

2

12

תקציב 2024

20000

10000

210,000

2,000

0

100

0

00

10

1000

1.1.2

220000

99

1.000

2000

0000

000

(000

00.00

0.00

1.000

1.000

0000

220

0

200000

0000

0

10

1000

22000

10000

20000

2,070

0,000

0000

000

00

000

12000

1000

|00

9

|04

22000

2200000

10000

14

"83

ביצוע 2023

25

|38

9

7

6

0

3

1

164

14

9

2

033

55

12.07

122

2000

020

55

1009

107

19

09

2203

2204

8

19

20|08

2205

8

15

5

20,006

17

1000

7

2004

13

2

6

2

0006

22

299

5

06

19

,77

|55

20020

25

200000

10

"7

עיריית נהריה -

סעיף תקציב

1][1[(0

10[

1][(5([

ס1]1],0|

1100[

11][1[([00

1][1[(20[

20 ([]1

1]1][0|[

70ך(1[1[1

110

ס1][(0|

1 ([1[

סר 1[1[

1 []1[

1176

1117

118

119

סו 11[17

1 []1[1

0 [1[11

ס11]1(.0

111

11170[

1120

11[(1|

11100

ס11]1

1[1(0[

190

(1]3[0

[1311

110

11

0 [1341

1311[

112

11310

1713[

ס| 13714

0 [1[1[

11370

117370

ס1[10

1[10

הצעת תקציב 2025

שם סעיף

שכר עיר ללא אלימות

גמר חשבון עיר ללא אלימות

טויוטה שיטור קהילתי - 1741537

מאבק באלימות סמים ואלכוהול חומרים

מאבק באלימות סמים ואלכוהול

סה"כ פרק 1.721 מנהל שמירה וביטחון

משכורות משא"ז

מאור כח חימום מים

משא"ז חומרים לבסיסים

הוצאות משא"ז

הוצאות שכר רבש"צ

סה"כ פרק 1.722 שמירה ביטחונית

משכורות הג"א

אחזקת מקלטים

החזקת מפקדות

בטוח מקלטים

כיבודים מחלקת בטחון

רכב ביטחון 88-745-61

רכב בטחון 35-146-72

רכב ביטחון 719-188-01

1-03

סובארו 83-032-303

שברולט ביטחון 12-890-704

הג"א הוצאות פרסום

ה.משרדיות מחלקת בטחון

שיפוץ ותיקון מקלטים

הגא ארצי

רכישת ציוד יסודי

סה"כ פרק 1.723 הגא

תאורה ביטחונית

הוצאות לשעת חרום

הוצאות חירום- חרבות ברזל

שכר בחירום- חרבות ברזל

סה"כ פרק 1.729 כיסוי הוצאות לשעת חירום

סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון

שכר טכנית

הנדסה- פרסומים

סה"כ פרק 1.731 משרד מהנדס הרשות

כיבודים ו.ב.ע

עבודות קבלניות

עבודות קבלניות ה.השבחה

סה"כ פרק 1.732 תכנון העיר

משכורות א. בניה

שכר אגף טכני בל קרנות הפר

שכר אגף טכני מס מעסיקים ש

בטוח מקצועי מהנדסים

דמי חבר לשכת מהנדסים

מכון ואוטומציה טכנית בניי

כלים מכשירים וציוד

רכישת ציוד וריהוט

שכר פיקוח על הבניה

סה"כ פרק 1.733 רישוי ופיקוח על הבניה

סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר

העברה לתב"ר

שכר אחזקה ב.העיריה

הצעת תקציב

2005

27

3

500,000

55

1000

000

000

200000

20,055

1

220000

10000

5

200

1100

1100

20000

2000

2000

2000

155

1.000

200000

000

|11

0000

2.000

1,000

6

2220

0.000

2,

10

0

000

22.00

00

120

1000

11

.,|000

2.066

7

177

5

8

13

תקציב 2024

22006

0.00

106

|76

12000

1.00

200

1,006

0

2,000

000

0

2000

1000

10

10

8

2000

200000

1.000

2.08

000

000

0.000

0

22,044

000

22/4

2000

00

00

2.00

4

1000

1000

100

0000

2,009

3

1,

122005

|03

ביצוע 2023

22,19

19

3

172

1121

4

17

1.0055

55

109

166

6

2

6

2

14

1206

13

2

094

16

1,066

3

1

21

002

77

0.066

3

1066

29

29

17

1

2.3

11

227

1.008

26

21

8

022

17

1,000

44

03

33

3

עיריית נהריה -

סעיף תקציב

1000[

1]:1|[

11[]|

112

1[13[

170

3,2(](

1[1]1|[

1][4[12|[

1]134+2

114

15

1]34[66

1(1][120

1]1[1[1[

1][1[0[

1]10[

0 +1[1[1

11[

1][32(

1153

100[

0 1]1|

1]14

]11

1(1][4[,6

11

1[|][11

11310

1[10[

סו 1[

1

11000(

11][10

113410

1020[

1[1][141[0

110

מ111

ס|11[14

סו 1

1[1[1120

11310

1312

4ר[1[1]1[1

15

11][16

117

118[

1110

10[

ס1(|1]1]0

2 13|

הצעת תקציב 2025

שם סעיף

שכר אחזקה- גמר חשבון

תקונים בבנין העיריה

מאור כח חמום

מים

חומרי ניקיון

ביטוח מבנים תכולה וכללי

החזקת המעלית

אירוח וכיבודים

אש"ל ונסיעות

עיתונות ותמלוגים

קטנוע תקשורת 56626701

סקודה רה"ע 18046703

רכב מנהל תפעול 19-977-503

תקשורת ודואר

קו אוטומציה+מוקד

הוצאות פרסום

הוצאות משרדיות

מיכון ואוטומציה

תחזוקת אמצעים דיגטליים ברשת

תקשורת אלחוטית ברחבי העיר

אבטחת מידע טכנולוגית

חומרים אחזקת בנין העיריה

שיפוץ והתאמת חדרים

תחזוקת מזגנים-שוטף

עבודות קבלניות

עבודות קבלניות-מחליפות בניקיון מוסדות עירייה

חומרים מחלקת מערכות מידע

שי לעובדים

רכישת ציוד

מקדמה בגין עודפות

שכר מחשוב

הוצאות רכב

שכר מחליפות בניקיון במוסדות העייריה

שכר פניות הציבור

שכר מוקד עירוני

מוקד עירוני -ג.חשבון

ה.משרדיות מחלקת מוקד עירוני

הוצאות מוקד עירונית חומרים

הוצאות מוקד עירוני

שכר מבנה ציבור

שכר תחזוקה

שכר תחזוקה ג.חשבון

סה"כ פרק 1.741 מינהל נכסים ציבוריים

משכורות כבישים

תיקונים רכב ביטחון וכבישים

רכב 26-727-63 אחזקה

רכב 26-725-63 אתזקה

רכב 35-145-72 גינון

רכב 252-29-801 אחזקה

רכב 252-47-001

חומרים כבישים

רכישת ציוד

אחזקת מכוניות

ביגוד עובדי אחזקה

14

הצעת תקציב

2005

200000

200000

2000

00

2.01

1000

0000

1000

0000

20000

2000

0

20000

1200000

000

1

220000

1.000

1000

0000

000

200000

000

1.000

0.000

1000

20000

0

000

120

22222

2,211

2000

1000

200000

2221

3

117

211

2000

100

20000

22000

22000

2,000

200000

000

200

תקציב 2024

2000

200000

20020

000

13

10000

1000

2000

200000

2000

2000

0

0000

00

200000

00

20000

1.000

0000

0000

000

2200000

2.00

7.000

2000

2000

2000

13

22.8

222,003

200

2000

200

22000

1206

16

14

20000

1000

0

0000

200000

1.000

1.000

00000

10,000

ביצוע 2023

1 (

20006

20.03

1

19

2

7

00

2,076

107

3

2008

|66

8

22

2.8

2|4

9

20004

20004

20000

0.0065

17

200000

24

128

4

44

23

20000

2.008

220006

24

255

24

204

7

2009

1071

|08

10

8

1.007

12

15

1.9

17

4

1.0083

5

201

151

עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025

סעיף תקציב

1[|1][105

[1700

[|14

10

ס0 1

11112

1102

1174

1[1[55[

1646[

11[

118

1109

ס[1][1[

1][11[

1][313

1]10

1190

13[

1314

באוי ו

1[1][1[66

מ[1[1][1

119

11

[1][10

1100

"(20

ס10

1,0

סו 11

11,000

7(

112

11103

144(

פ111

146

117

118

119

ס1[1[100

11|

ס110

נ[1|

ס,11

[ 117

1170

1[

16

17-07

110

שם סעיף

רכב 74-558-67 נגריה

הוצאות מסגריה

נגררים מחלקת כבישים

סה"כ פרק 1.742 דרכים ומדרכות

שכר חשמל

תאורת רחובות

אש"ל עובדי שרות מבחן

תיקונים רכבי חשמל

רכב 35-144-72 איסוזו חשמל

רכב 252-29-701 איסוזו חשמל

תחזוקת גנרטורים

בנישטי חשמל 28-570-903

משאית 16-784-51 חשמל

משאית מנוף 61-957-72 חשמל

חומרים חשמל

חומרי חשמל

עבודות קבלניות חשמל

תאורת רחובות חשמל ומים

רכישות חשמל

משאית חשמל 89-374-602

משאית במת הרמה 12-254-03 חשמל

נגררים מחלקת חשמל

רכב 163-34-802 טויוטה חשמל

קטנוע 963-77-30

רכב 80-032-102 חשמל

סה"כ פרק 1.743 תאורות רחובות

צבע לסימון כבישים

רמזורים

חומרים בטיחות בדרכים

רכישת תמרורים

סה"כ פרק 1.744 בטיחות בדרכים

עב. ותכנון מד. ונקוז

רשות הניקוז

סה"כ פרק 1.745 תיעול וניקוז

משכורות גנון וחזות עיר

משכורת גינון גמר חשבון

דלק גינון

תיקונים מחלקת שפ"ע

בטוח

רכב 252-29-601 גינון

משאית 16-365-51 גינון

רכב 252-46-901 גינון

משאית 12-301-79 גינון

רכב 11-384-64 גינון

רכב 361-73-502 גינון

רכב 26-724-63 גינון

נגררים שפ"ע

חומרים וביגוד

שפ"ע חומרים

כלים מכשירים וציוד

חזות העיר

עב. קבלניות גנון וחזות

עבודות וכריתות

הוצאות גינון

הוצאות פארקים עירוניים

הוצאות מזרקות

155

הצעת תקציב

2005

100

1.000

2,,1

283

0000

2000

1.00

200000

1000

5,000

2200000

20000

120000

200

000

000

53

000

200

00

2.00

1020

00

0.000

217

200000

1.000

000

2000

2000

1.000

0,000

00000

10000

0.00

2000

000

70

2,0

000

תקציב 2024

000

120000

2.44

6

200020

10,000

1000

2000

11000

200

1.00

220000

200000

0.00

2.000

00

0.000

0

1,000

6

10

00

0000

20,000

1000

000

|00

20000

200000

1.00

1.000

20000

1.00

22000

2000

100

720000

0,000

5000

0000

1.000

000

0

1.00

ביצוע 2023

106

008

2,055

2,

1

2

7

203

2

22007

|33

9

4

114

14

+3

20004

2022

1-08

4

07

4

10

33

8

6

000

220004

10020

2023

17

83

11

|88

24

20008

102

27

8

15

006

2001

4

2000

2008

203

2,1

65

|04

155

21

20006

2

100

עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025

סעיף תקציב | שם סעיף ץש ב תקציב 2024 ביצוע 2023

2 מים לגנון 00 0 7

2 מנוף גינון 89-368-702 1000 1000 5

3 טטרקטור 208-98-602 גינון 2000 100 15

46 טטרקטור 20205 ג'ון דיר 3 גינון 0

7 טטרקטור 20206 ג'ון דיר 4 גינון 0

8 טטטרקטור יעה 14215537 גינון 2.000 10000 2.08

908 טטרקטור 392-21-56 גינון 20000 2000 22007

1 ררכב חשמלי שפ"ע 13-517-503 2000 1,000 2

2 רכב חשמלי שפ"ע 13-517-403 1000 2,000 2

0 ששכ גן בוטאני 8 5 8

0 ששכ גן בוטאני ג.חשבון 5

5 3 2672865 איסוזו גינון 8

98 רכב 80-081-902 גן בוטני 100 10000 5

0 טפטפטלפון גן בוטני 00 00 08

0 ההוצאות גן בוטני 0000 0,000 22.1

1 אבטחה בגן הבוטני 200000 20000 200,002

2 ממים גן בוטני 20000 00000 2,09

4 הבר ן בוטני - אירועים 2000 10000 2,055

סה"כ פרק 1.746 גנים ונטיעות 22,455 155 11

4 טטרקטור 15-891-28 חוף ים 1,000 1.000 8

5 טטרקטור 21-170-303 000 000 006

0 ממשכורת דני כהן פס"ד 08|

0 אאחרות חוף 11

2 ממים 2.000 1000 3

0 חחמרים חוף ים 000 10000 1

0 עעבודות קב. חוף הים 000 00000 24

0 ההוצאות חוף ים 00 0.020 2

1 תהתיפעול חופים 0 0 0

12 הוצאות הוף ים- הכ"ל 2,700 0 0

סה"כ פרק 1.747 חופים ,בריכות ומרחצאות 20 20 23

סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים 1 1.6 6

0 ייום העצמאות וזכרון 0 00| 7

0 ששכ תרבות 4 44 .20

0 אאירועים עירוניים 200 00 2.07

1 אאירועי נוער 00| 00000

3 אאירועי תרבות מגזריים 200000 1199

0 תתרבות ומורשת 11

2 אארעי חגים 0 0.000 5

3 השתעד עובדי 1000 1000 1000

4 פפרסום אירועים 10000 0.000 7

0 אאירועים אבטחה 0.000 1 200002

1 ארועים מול הכנסות (מותנה) 0 0.000 201

2 תרבות תורנית

2 ייוזמות סל"ע 1,000 100000 004

סה"כ פרק 1.752 חגיגות וטכסים אחרים 164 15 0

סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים וארועים 2,164 5 1,7

0 התהתהתרבות הדיור 200 1000 5

0 שכר תרבות הדיזר 220,001 112 1

סה"כ פרק 1.764 תרבות הדיור 22,1 112 1.0066

0 השת' טרמפיאדה 20000 1000 8

0 ממרכז השלטון המקומי 1.000 1,000 0

סה"כ פרק 1.765 מוסדות כללים 11.00 1000 153

40 צצד ג,חבות מעביד,ואלמנטרי 66 0 0

1 דד ג'- תשלום לנפגעים 0 000 27

סה"כ פרק 1.767 בטוח אלמנטרי לרשות 26 0 17

16

עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025

סעיף תקציב | שם סעיף ה "ו / תקציב 2024 ביצוע 2023

0 השתתפות אשכול גליל מערבי 2.00 20.00 1000

סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים 2,007 2 6

0 תהתירות פנים 200000 10000 2.1

0 תהתהתיירות קשרי חוץ 0.000 200000 13

1 יירידים וארועי תיירות 0.00 00 9

סה"כ פרק 1.771 עידוד קייט ותיירות 0,.00. 000 1,053

0 ששכ חב. כלכלית 6 20000 21

סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי יד 2.20 244

1 פפיקות השתלמויות 00 10000 100

1 דדדלק פיקוח 1

2 תקונים רכב פיקות 1.000 120000 1.000

0 ה משרדיות מחלקת פיקוח 0 00| 2.006

0 ממיכון חנייה 09| 200000 2.2

0 עעמלות תפעול חנייה 2000 1.000 7

3 תפעול חנייה 12000 ו 2008

0 ההוצאות מח' חנייה 200000 20000 2203

סה"כ פרק 1.781 פיקוח על חוקי עזר 09 000 03|

0 ששכ פיקוח עירוני 100 1,777 3

0 גגמר חשבון 127

4 קקטנוע 78-281-34 פיקוח 000 9,

5 קקטנוע 78-311-34 פיקוח 10 17

46 קקטנוע 20-955-302 פיקוח 0 000 08

7 קקטנוע 20-962-802 פיקוח 10 00 11

8 קקקטנוע 78-454-34 פיקוח 000 277

9 קקטנוע 262-71-702 פיקות 10 000 8

0 ממיכון פיקות 8

0 ררכישות וביגוד פיקוח 2000 22000 27

0 עעבודות פיקוח 00 1000 1,009

0 ההוצאות דוחות ומעטפות 000 000 104

1 ררכב 78-968-12 פיקוח ברלינגו 1.000 00 22|

2 קיה נירו פיקוח 35-863-303 20000 2

3 קלטנוע 265-12-602 פיקוח 0 1,000 11

4 קקטנוע 86-415-84 פיקוה 10 1,000 207

5 קקטנוע 128-03-102 פיקוח 100 000 2

46 רכב 650-12-202 פיקוח 20000 000 13|

7 קקטנוע 770-34-502 פיקוח 10 00 10055

8 קקטנוע 770-34-602 פיקוח 10 000 20

9 קקטנוע 770-34-402 פיקוח 0 1000 2009

0 בביטחון 1000 208

1 קקטנע 32-595-703 00 000 8

02 קקטגוע 32-595-503 1000 1000 7

3 קקטנוע 32-595-403 00 1000 00|

סה"כ פרק 1.782 בית משפט עירוני 8 17 24

סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני 7 77, 7

סה"כ פרק 1.7 שרותים מקומיים 11.4 10 11.6

0 משכורות חנוך מנהל 8 2,007 2.005

0 ששכ" חיילי פרק משימה 20000 200,000 11

0 ההוצאות משרדיות מחלקת חינוך 1,000 000 72

0 המהמחשוב מנבס בי"ס 120

0 דמי חבר 100 10

0 אשכולות הוצאות אח. 2

0 גפן- הוצאות סל רשותי 0 1111 205

0 ששכ חינוך 200066

2 עעבודות בטיחות ותיקון ליקויים 1.000 1100 1.006

2 ממים מוסדות חינוך 00 1.000 55

0 בביטוח כללי וצד ג' חנוך 08 100 1,ְ

17

עיריית נהריה -

סעיף תקציב

11

1,110

110

1111

2

4

171

10

2

190

10

10

10

11

10

19

10

0

0

2

1

3

190

0

0

1

32

183

170

70

120

10

1220

0

10

10

0

11

[2

115

11 1

14

1155

6

17

08

10

11 0

1 0

1100

10

110

11

1 2

הצעת תקציב 2025

שם סעיף

דמי שתייה בתי"ס

טל בי"ס

פעולות חינוך

מחשב לכל ילד

פעולות חינוך- מותנה

תחזוקת מזגנים ומעליות

סל תרבות ופעילות העשרה

סל תלמיד לעולה

שיפוצי קיץ - גפן רשותי

רכישת ציוד חינוך

קרן קרב - חיוב חנוך

יחידת הנוער גפן

חינוך תרבות תורני

הוצאה גפן גילאי 3-6 משרד החינו

עב' ליקויי בטיחות

קרן רש"י - השתתפות עירייה

סה"כ פרק 1.811 מנהל החינוך

שכר עוזרות גננות

שכר עוזרות גננות מחליפות

עוזרות גננות ג.חשבון

אחזקת גנ"י

מאור כח חימום מים

חמרי נקוי גנ"י

טלפון גני ילדים

חינוך קדם יסודי מיכון ועי

חומרים גנ"י

הוצאות אחרות

פעילות והעשרה תרבותית

חומרים ג"י בגין תקבולים

משכורת גננות

שכר סייעת שנייה

הזנה-ארוחה יומית יוח"א

שכר מחליפות לעוזרות גננות

מחליפות לע.גננות ג חשבון

הוצאות מעונות יום

צהרונים גני"י- תמ"ת

שכר קיטנה גנ"י

סה"כ פרק 1.812 חינוך קדם יסודי

שכר בי'ס מזכירות

חזמרים שכפול וכ"ז הוצאות

תגבור פעולות חינוך

תוכנית לאומית לילדים ונוער 360

גפן סל מוסדי יסודי- השתתפות הרשות

גפן סל מוסדי

הוצאות גפן מוסדי- תוכנית זוזו

הוצאות גפן מוסדי- הדרכת צוותים

מסיבות כיתתיות מ.החינוך

הוצאות גפן מוסדי- מוזיקה רמבם

משכורת תוכנית לאומית לילד ונוע

שכר גפן רמב"ם

שכר גפן כצנלסון

שכר גפן אוסישקין

שכר גפן חירום

שכר השאלת ספרים גפן

מאור כח חימום

אגרת ילדי חוץ

הצעת תקציב

2005

1000

200000

20,000

2000

2000020

00

120,000

20,000

2004

20000

00

1.006

00000

1.005

00,000

200000

11

2,000

1200000

20000

20000

0000

106

20000

000

10000

1000

10

4

00

222007

20000

29

3"

21.3

120000

0009

20-04

1.08

0.000

209

2,009

20004

00

ייוו

38

תקציב 2024

20000

10000

2000

20000

00000

22000

ס[ס200.0

200000

20,094

200020

00

222005

20000

100000

0.0000

7

22

20000

220,000

2000000

2200000

20000

220000

0

20000

2200000

00

00

23

1000

20000

08

3

2003

000

0

|06

207

838

000

0.22

5

08

113

200000

1.000

ביצוע 2023

25

205

1055

209

5.03

20.03

7.008

22007

+6

7

2000

2,0]2

10000

5,883

17

|09

,9

220000

0-0

22-04

221

2009

20000055

25

24

007

32

7

3

2

12

4

1.103

208

|20

,4

22,005

07

20000

6

2006

100

206

08

1

115

5

3

3

עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025

סעיף תקציב | שם סעיף ₪ "₪7 תקציב 2024 ביצוע 2023

0 צצמצום פערים 2

0 ששכ נקיון בי"ס 18 8 1

0 גגמר חשבון 20.08

2 אחזקת בתי ספר 10.00 2000 2000046

4 כדיקיון בי"ס 0 0 5

0 חחומרים בתי ספר 1200.000 2200000 2200007

0 ההוצ' מתי"א 0000 00 2009

0 נויהול עצמי בתי ספר 2.000 0 6

0 ששכ נקיון בי"ס מחליפות 2002 22200 220005

14 בביה"ס אוסישקין - גפן מוסדי 00 200006

14 בביה"ס רמב"ם - גפן מוסדי 0000 1000

64 בביה"ס תלמוד תורה- גפן מוסדי 000

4 ביה"ס אבן שוהם - גפן מוסדי 2 2

4 בביה"ס כצנלסון - גפן מוסדי 1000 200808

0 ששכר אחראי משק בי"ס 2,8 10 1

14 בביה"ס רמז - גפן מוסדי 20 20000

0 ההוצ' רמב"ם 11

0 ממרכז ימי 2,000 2000 7

0 המשכורות סייעות רפואיות 7 43 6

0 הגגמר חשבון 7

0 הסעות חנ"מ 0 0 00

0 קייטנות חינוך מיוחד 20000 20.00 23

0 הזנה חנ"מ גנים+בה"ס (יוח"א) 0 00 4

1 טשטטיפול פרטני חנ"מ 11

2 ההוצ' אילנות ס100 ס00 9

3 ההוצאות רונה רמון 00000 0000 95

0 משכורות סייעות צמודות 7 83 188

0 גג.חשבון סייעות צמודות -1 >

0 הממור כח חימום מים ס20.0 1.000 8

2 ההוצאות בי"ס גליל 20000 000 109

0 משכורות סייעות כיתיתיות תגבור 7 10 ו

0 גג.חשבון סייעות כיתתיות תגבור 22006

0 סייעות כיתתיות- ביה"ס אפיק 0 000 3

1 ששרתים ומזכירים- ביה"ס אפיק 20000 2,008

1 ביה"ס אפיק תקציב מ.החינוך 20000 200000 20020

4 ששרתים ומזכירים- ביה"ס אפיק 2200000

1 ההוצאה פלג חנ"מ משרד החינוך 000

0 ששכ מגשרים חינוכיים 55| 66 03

0 ממניעת נשירה- חונכות 00 000 0.008

0 הוצאות צהרונים 0 2,000 1

0 ההזנה צהרונים 2,000 0 432

1 אחזקת צהרונים 20000 000 3

0 בי" ח.גדול פעולות וניהול מתנס 00 00 5

0 בי"ס ח.גדול פעולות אחרות-תקורה 000 55

0 קייטנת חגי ביס(פסח תשרי וחנוכה ו 0.000 0.8

0 הנופה לצפון 180

1 הוצאות הכשרת תומכות חינוך 0.00

סה"כ פרק 1.813 חינוך יסודי 2(" 1.03 75

0 השתתפות בביה"ס מקיפים 0 2.00 100077

1 גגפן סל מוסדי חטיבות- השתתפות הרשות 3 008 2

2 השתתפות מקיפים בני עקיבא 220000

0 ששכ חט"ב 28 55

0 ששכ מקיף א' 66 8ת00

סה"כ פרק 1.814 חטיבות ביניים 23 22 22

139

עיריית נהריה -

סעיף תקציב

90

1

1000

10

1,190

1,165

0

(0

10

80

0

10

770

10

1141

42

1 0

10

90

170

10

110

70

110

0

3 0

7

9

10

0

11

183

14

10

770

סו

10

70

10

70

90

10

90

1

10

1

10

0 17

סכ

הצעת תקציב 2025

שם סעיף

מלגות

העברה לקרן מלגות

הוצאות מקיף

שכר סייעות מקיף

סה"כ פרק 1.815 חינוך על יסודי

שכר קב"ט

שמירה במוסדות חינוך

שכר מת"י

טלפון מרכז הדרכה

שכר שפ"י

שרות פסיכולוגי חינוכי ריב

שירות פסיכולוגי חומרים

בטוח תלמידים

שכר רווחה חינוכית

פרוייקט רווחה חינוכית

פר"ח רווחה חינוכית

פעילות מרכז לגיל הרך

שכר מועדונית מש רווחה

מועדונית משפחתית

שכר קב"ס

שכר ליווי הסעות

ליווי הסעות ג.חשבון

הסעות ילדים

בטיחות בדרכים משרד התחבורה

שכר קידום נוער

קידום נוער הוצאות

שכר יחידת הנוער גפן

הצעת תקציב

2005

0.00

000

22,009

9

20008

0

20008

2000

7

200000

1,000

0000

1103

1.0000

10000

00

21

20000

1

4

0

00000

5

000

000

סה"כ פרק 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים 27,017,247

הוצאה מותנה - חינוך

הוצאות יוזמות פדגוגיות

סה"כ פרק 1.819 שירותי חינוך מיוחדים

סה"כ פרק 1.81 חינוך

משכורות ספריה

שכר ספריה ג.חשבון

מאור כח חימום

פעולות ספריה

0.000

0

00

1155

2

0.000

2000

הוצאות ספריה בהשתתפות משרד התרבות והספו 832,000

סה"כ פרק 1.823 ספריות עירוניות

הפעלת מועדוני נוער

שכר תזמורת עירונית

בטוח כלי נגינה

תזמורת טלפון

תזמורת חומרים

פעולות תזמורת

סה"כ פרק 1.825 מוסיקה ומחול

שכר מוזיאון

ג.חשבון שכר מוזיאון

מים וחשמל בית ליברמן

מוזיאונים ביטוח

פעולות המוזיאון - בית ליברמן

שכר מגדל המים

חשמל מגדל המים

מגדל המים

שכר יד לבנים

יד לבנים מים חשמל טלפון

2

22,202

12,055

2.008

000

00

3

2000

14

122000

200.4

100

200020

220008

00

20

תקציב 2024

00

000

03

7.3

2.055

0

186

2000

04

1.000

+0

00

0

0.00

1000

1.000

2,009

1.000

|88

69

0

10000

4

1.000

2200

200000

00

|00

13408

8

|00

200

|44

22

2.2

00068

1066

1000

10

10000

4

220

20000

.,09

2,000

09

1000

1.000

22,055

1.000

ביצוע 2023

1,000

220000

2.2

10,077

|99

|00

2

1,|2

11

200

8

55

0.6

00

52,122

0000

00

220022

200

1

77

107

03

20

007

|04

2,017

19

1

0

9

15

010

4

000

2,9

22,202

2,009

1.02

201

3

5

1.04

1.107

8

20

22007

1.,|4

1219

33

66

5

עיריית נהריה -

סעיף תקציב

90

10

10

0

7890

1 5

6

0

0

71

71

53

0

11

14

0

12

4

1

76

1698

10

10

1 6

0

10

0

70

0

3

90

11

0

70

10

10

1 0

15

7 0

10

0

0

11

0

0

0

70

0

190

190

14

[1535

646

00

הצעת תקציב 2025

שם סעיף

בטוח יד לבנים

יד לבנים חומרים

פעולות יד לבנים

סה"כ פרק 1.826 מוקדי תרבות

יחידת נוער עירונית

קולות קוראים פעילות לנוער

מרכז צעירים/הכוונת חיילים

מעורבות חברתית

משכורות מועדונים

שכירות מועדונים

בדק בית מועדוני נוער

מאור כח תימום ומים

חומרי ניקוי מועדונים

הסעות לארועים וחומרים

מועדון קשישים גולומב

תחזוקת מזגנים

הוצאות מועדוני נוער

מועדון אלי כהן

מועדון טרומפלדור

מועדון רמז

מועדון אוסישקין

מועדון נוער גולומב

מועדון כצנלסון

שכר ניקיון במתנסים

עבודות קבלניות- מחליפות בניקיון מתנסים

מועדוןנ. אלון

שכר תרבות תורנית

שכר מרכז צעירים

שכר מידעטק

מידעטק חשמל מים

מידע טק חומרי ניקני

בטוח מידעטק

מידעטק תקשורת אינטרנט

מידע טק חומרים

מידע טק עבודות

מידע טק הוצאות

הוצאות קלוב תעופה

סה"כ פרק 1.828 נוער

מאור כח חימום מים מגרשי ספורט

רכב תפעולי פארק הלב 932

איצטדיון- מתחם כדורגל א.שרון

חשמל גלגליות

חומרים מגרשי ספורט ומ.כושר

עבודות מגרשי ספורט ומ.כושר

תחזוקת פארקים

תחזוקת פארק גיל

פארק אתגרי

קטקטון חשמל

משכורות ספורט וללא מרכיב

שכר ספורט ג.חשבון

חשמל אולמות ספורט

ביטוח אולמות ספורט

רכב ספורט 282-41-001 ברלינגו

רכב 94-387-84 איצטדיון

רכב תפעולי איצטדיון כדורגל 73-136-803

משרדיות מחלקת ספורט

הצעת תקציב

2005

2009

20000

20000

15

20000

20000

000

10000

222021

2000

2,000

00(0|

000

00

000

000

08

2.01

220000

3

2000

000

220009

1000

200

11000

1000

20.00

2

ס200.00

200000

1000

000

1000

00

1,000

000

2.10

20000

2,066

1000

2000

1200

211

תקציב 2024

12000

20000

0.000

13

20000

220.00

100020

0000

101

20000

00

1.000

1,000

1.000

00

1,000

10000

1

20000

2,022

000

1000

10.05

1000

00

1000

1000

000

79

,000

22000

12000

200000

20000

20000

200000

1000

2

0000

2008

10

00

1.000

ביצוע 2023

2,001

22,005

1066

0

20,008

277

2.02

12008

00006

24

2.06

05

009

23

1.066

221

221

6

1

1

199

206

117

109

,0

27

1,009

1008

2

5

55

19

13

233

1

22

26

22000

1.066

2.07

0002

266

2006

2008

0

21

200000

122

1.08

14

2119

44

עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025

הצעת תקציב

סעיף תקציב | שם סעיף 2055 תקציב 2024 ביצוע 2023

0 פפעולות ספורט 000 20000 2.008

5 הוצאות חוגים 1000 10000 7

8 ליגת אמהות מאמאנט 10.00 0.000 2,002

0 אאולם ספורטדרום 2000 200000 2,222

1 אולם ספורט רמז 000 0000 155

2 אולם ספורט עין שרה 1.000 1000 100

3 אולם ספורט נופר 2000 00 22007

4 אאולם ספורט אוסישקין 1.00 20000 2

5 אאולם ספורט גולדה 22000 20000 20006

46 אולמות ספורט ביה"ס ויצמן ואבן שוהם 00| 000 1,009

7 אאולמות ספורט רמב"ם 00 1000 44

8 אולם ספורט בגין 11000 12000 3

09 אאולם ספורט כצנלסון 1100 21,000 3

2 ממרכז אתלטיקה עמל 000 20000 051

0 אאולם ספורט צפוני 2000 20000 2007

0 השתתפות בניהול ואחזקת אולמות ספורט 2.00

1 עעמותת כדורסל נהריה בוגרים 000 2,000 0

3 תתמיכה בנוער כדורסל 0.00 20,000 20000

5 תממיכה בכדורגל 00 0000 2.066

5 תתמיכות בתחום נוער וספורט אחר 0.00 20000 20000

סה"כ פרק 1.829 ספורט 16 15 13

סה"כ פרק 1.82 תרבות 220 285 2.0

3 ממדא נטן 2000000 200000 20002

0 משכורת רווחה 6 14 18

0 ששכ רווחה ג.חשבון 08|

1 ככיבוד מחלקת רווחה 2000 1000 77

12 רווחה אשל ונסיעות 000 00| 220

0 טטלפון רווחה ב"ל 000 000 1.22

0 ציוד משרדי רווחה 20000 1.000 10

0 ממחשוב ועבוד נתונים 201 20000 55

0 שיפוץ מחלקת רווחה 000 000 205

5 עבודות קבלניות כא 20000 20000 66

7 יייעוץ ארגוני אגף 20000 20000

5 פפעולות רווחה לציבור קשישים 2,000 000 57

0 ממינהל הרווחה 2000 20000 0,

0 0 בטיחות בסיסי 00000 200000 1000

0 ממוגנות רווחה 1,000 00 7

0 ההכשרה עו"ס מודעת עוני 2000 220000

0 אאירגוניות ומיחשוב 220000 200 2007

0 מערכת ממוחשבת רווחה 2000 000 201

0 פפפעולות ומענים מחוזיים 000 000

1 פפעולות ארגוניות 00|

סה"כ פרק 1.841 מנהל רווחה 1707 114 13

0 ממקלטים לנשים מוכות 2.000 20000 22003

0 משפחות במצוקה בקהילה 1,000 2000 9

1 צצרכים סיוע מיוחד 000 1000 17

0 בושמים לרווחה ס(1200 220000 207

0 ששכ מרכז קשר 00|

0 שטהטפול בפרט ובמשפחה 00 1|7

0 ייצירת קשר הורים ילדים 000 2.06 2200

0 ששכ מרכז טיפול באלימות 0

0 ממרכזי טיפול באלימות 1000 205 220002

0 ממרכזי טיפול באלימות 100

0 תוכנית למניעת אלימות 2000 200 21|

22

עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025

סעיף תקציב | שם סעיף / 2 / תקציב 2024 ביצוע 2023

0 תתחנות לטיפול במשפחה 008 000 1.2

0 תחגות לטיפול במשפחה 008

0 פפגיעות מיניות בגירים 000 1000 20,009

סה"כ פרק 1.842 רווחת הפרט והמשפחה 2,8 2,:1 155

0 טשטיפול בילד בקהילה 20000

0 ת.לאומית ת.ייחודית 7000 110,000

0 טטיפול במשפחות אומנה 0 1.000 ,2

0 ששכ נתיבים להורות 11

0 טטיפול בילד בקהילה פעולות 10000 20000 20

1 ננתיבים להורות פעולות 100 000

0 שטטיפול בילד בקהילה 000 00 03

0 טטיפול בפגיעות מיניות 10000 220000 99|

0 הת .לאומית ילד ונוער 000 1000 220

0 ההוצאות מרכז עוצמה 220000 2000020

0 תהתהתוכנית עם הפנים לקהילה 0,000 200020 1.07

0 אאחזקת ילדים בפנימיות ,1 1,000 2,858

0 אאחזקת ילדים בפנימיות 100 0 166

0 יילדים במעונות יום 2,000 20 2%

0 קללהילה מיטיבה 200000

סה"כ פרק 1.843 שרותים לילד ולנוער 5,141 0 74

1 טטיפול בקהילה אזרח ותיק 200 000 2.11

0 אאחזקה במעונות-א.ותיק 1000 1000 7

0 ששכ טיפול פרטני ניצולי שואה 5,000

0 לאללחצני מצוקה לקשישים 200000 200000 2006

1 הזדקנות מיטבית בקהילה 0 00 20000

0 ממועדונים א.ותיק 0000 1,000

0 סהסיוע לניצולי שואה 1000 000 00|

0 שירותים לנצולי שואה 0.000 00 2003

0 ננפשון לאזרח ותיק 2,000 1.00

0 תוכניות למרותקי בית 1.000

0 ששכ מועדון קשישים 220009 0004

0 חשמל מועדון לקשישים 2000 00| 20

5 מ יקשיש גולומב 0 100 יו

6 ממ יקשישים רמז 00 1000 7

0 ההפגות א.ותיק וניצולי שואה 000 0000 2,002

0 ההפעלת מועדוני גמלאים 1.8 08. 08|,.

0 קלהילה תומכת לקשיש 2,000 2000 2005

סה"כ פרק 1.844 שירותים לזקן 17 1.2 13

0 החזקת אוטיסטים במסגרת 1.000 000 2

0 סשסידור במעונות - מש"ה 10 1000 8

0 סססביבה תומכת 20000 20000 01

0 משפחות אומנה - מש"ה 000 000 122

0 משפחות אומנה לשיקום 00| 0000 20

0 טטיפול בהורים ובילדיה 0.00 200 0

0 ממועדונים לבוגרים עם 0.000 2000 1

0 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים 0020 ס00 :ל

0 ההפעלת מעונות ממשלתיים 0 10 17

0 ממ יום אמוני - מש"ה 12000 3

0 המהייום טיפולי - מש"ה 00 0 6

0 ממע"שים 00 ס[0|0 09

0 נונוצנופשונים וקייטנות 0,000 00 2.04

0 הסעות למ.יום - מש"ה 220000 500000 03

0 נונונופשונים - מש"ה ושיקום 0020 1000 4

0 ארוחות מצוננות לקשישים 100 1000 1007

0 ממפעל מוגן מעש הוצאות 2.00 000 3

סה"כ פרק 1.845 שירותים למש"ה 2,720 22,000 22,055

23

עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025

סעיף תקציב

00

2

ס0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

90

1020

111

0

0

0

0

0

110

11

0

890

0

0

10

0

70

0

720

0

1

0

100

90

0

90

0

0

000

700

00

0

90

[00

00

0

00

0

00

0

שם סעיף

שכר שרות צבורי לעוור

מים מרשל

טלפון מרש"ל

מרש"ל חומרים

מרשל הוצאות

הדרכת עיוור ובני ביתו

אחזקת נכים בפנימיות

אחזקת נכים במש.אומנה

תעסוקה מוגנת למוגבל

תוכניות תעסוקה

מסגרת יום לילד מוגבל

תוכניות לילד החריג

שכר מלוות שיקום

מ.יום שיקומי

חלופה למעון יום שיקומי

הסעות למ.יום שיקומי

ליווי למ.יום שיקומים

קהילה תומכת לנכים

מועדון חברתי לבוגרים

מרכזי יום לנכים קשים

שכר מרכז משלים

תוכנית תמיכה- גבית צד ג

תוכניות תמיכה בקהילה

נכים קשים בקהילה

שיקום בקהילה מוגבליות

מסיכון לסיכוי

שכר תוכניות צבא

תוכנות צבא

סה"כ פרק 1.846 שירותי שיקום

תוכניות קהילתיות עדי

שכר עו"ס יתד

בתים חמים לנערות

יתד תוכניות לצעירים

יתד סל גמיש

יתד סל גמיש

טיפול בנערות במצוקה

טיפול בנוער וצעירים

נערות חוץ ביתי

טיפול בשורדות זנות

שכר בית חם

בתים חמים לנערות

מעונות חסות

פרופיל מגדלור-בית חם לנער

תוכניות לנגמלים וחוץ ביתי

מפתנים הוצאות תקשורת

סל גמיש לנפגעי אלימות

בית הם מטל שכר

בית חם מטל שכר ג.חשבון

בית חם מטל לגער

שירותים בקהילה שח"א

שכר עו"ס להט"ב

תוכנית להט"ב

מס ארציות לדרי רחוב

סה"כ פרק 1.847 שירותי תקון

הצעת תקציב

2005

56

120000

2000

00

2.000

200000

00

200000

0,000

1,000

2000

20000

04

0

000

2,000

00

220008

00

00

14

000

2000

000

200000

20000

000

12

1.000

20000

12000

10

200000

22000

10000

2020

1.0

2.,|06

200000

1.0000

0020

000

120

220000

11000

1000

2,26

24

תקציב 2024

|99

0

1000

000

000

100

0.000

200000

2.000

1000

2000

0,000

10008

000

000

00000

000

200000

00

000

2|,|8

2000

2000

00020

11000

10

1000

2,000

1.000

1.000

1.000

20000

00000

1000

100

|02

2020000

|00

1000

2000

1000

1000

200000

200000

100

23

ביצוע 2023

7

1.1

17

1

204

22

8

220012

7

1-09

|09

|09

9

2

2000007

55

|02

|06

000

08

17

115

000

11

2.008

22

4

3

1221

2007

|58

16

22077

266

1200007

2.02

0

2,077

עיריית נהריה -

הצעת תקציב 2025

הצעת תקציב

סעיף תקציב | שם סעיף 2025

0 פפעולות התנדבות בקהילה 1000

0 עעבודה קהילתית 00

0 ממפת"ן 000

סה"כ פרק 1.848 עבודה קהילתית 000

0 פפעולות קהילה ומשעול

0 יילדים בפנימיות-עולים 2000

0 שטטיפול בעולים א. ותיק 000

90 ממ.טיפול באלימות עולים 000

0 משפחות עולים במצוקה 200000

0 תתקציב חירום- חרבות ברזל

0 ססיוע חירום שכר- חרבות ברזל

0 קקולות קוראים רווחה

0 פפעולות רווחה כלליות 0,000

סה"כ פרק 1.849 שירותים לעולים 000

סה"כ פרק 1.84 רווחה 2,141

0 ששכ עניני דת 06|

4 אאיסוזו אבלים-2672363 10

5 אאוטובוס אבלים- 8443170 00

0 פאפפעולות צורכי דת

0 תקציב מועצה דתית 5.00

9 צצרכי דת אבלים ותמיכות 2000

0 מתלקת דת 0

2 תתרבות תורגית

3 תתרבות תורנית- קולות קוראים 20000

סה"כ פרק 1.851 שרותים דתיים יהודיים 6

סה"כ פרק 1.85 דת 6

0 ששכ קליטה 7

0 גהגגמר חשבון

0 קליטת עליה 00

2 הוצאות קליטה - מותנה 200000

3 קקליטה קולות קוראים 0,000

סה"כ פרק 1.869 שירותים שונים לקליטת עליה 6,071,917

סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה 7

1 ההוצאות שונות- איכות הסביבה 2000

0 איכות הסביבה השתתפויות ות 200000

סה"כ פרק 1.879 שירותים שונים לאיכות סביבר 268,000

סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה 200.00

סה"כ פרק 1.8 שרותים ממלכתיים 29

0 ממשכורות גביה 00

0 ממים מיכון ועיבוד נתונים 13

0 הוצאות גביה מים ס0.

סה"כ פרק 1.912 גביה 13

0 משכורות מים 19

0 (גגמר חשבון מח מים

0 בבטוח שבר מכני 103

1 חמרים 200000

31 חשמל 2000

2 ררכישת מדי מים 0.000

0 עעבקב. רשת מים 2,044

2 קקנית מים ממקורות 2000

0 ייעוץ הנדסי 000

סה"כ פרק 1.913 משק המים 21.6

סה"כ פרק 1.91 מים 29

25

תקציב 2024

20000

00

1,000

1,000

000

200000

000

0.000

|00

0

0068

100

000

000

2000

10

000

8

8

6

0

200000

000

6

6

0

2000

20000

200000

27

ו

5

00

12

6

4

2000000

2000

20000

220000

2.000

000

90

2212

ביצוע 2023

4

211

23

23

1.3

10

8

4

14

2

15

2

0

233

20,009

9

מ

86

007

183

1

20,000

7

7

2],8

2004

2.22

22

27

08

11.07

25

15

155

266

1,555

112

209

004

28

2,009

228

76

0

עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025

סעיף תקציב

0

90

0

31

90

4

646

7

9

0

0

5

6

117

1100

70

732

14

73535

77

78

739

771

32

7893

70

130

11

12

171

114 0

70

130

1.0

70

370

170

0

790

0

890

1780

|11

שם סעיף

שכירות גכסים ציבוריים

שכר רכש ומחסנים

שכ"ד מחסנים

חשמל מים מחסנים

מחסן רכב

מלגזה 66-48-15 מחסן

איסוזו מתחם 4193613

תיקוני רכב גדולים

מלגזה לוגיסטי 21-12-40

חומרים למחסן

שפוץ מחסנים

כ"א מחסן ורכש

בדיקות ציוד ובטיחות

כיבוי אש

סה"כ פרק 1.942 מחסנים ורכש

שכר רכש ומחסן

סה"כ פרק 1.943 מחסנים

סה"כ פרק 1.94 רכש ומחסנים

שכר ביוב

תקונים רכבי ביוב

רכב 73-938-66- טויוטה ביוב

רכב 474-52-502 מים וביוב

איסוזו ביוב -25246701

נגררים מחלקת מים וביוב

ביובית 12-319-403

קרן מלוות ביוב

ריבית מלוות ביוב

הצמדה מלוות ביוב

חומרים אח' ביוב

אחזקת ביוב עירוני עבודות

יעוץ הנדסי

מים מכון ביוב

חשמל מכוני ביוב

סה"כ פרק 1.972 ביוב עירוני

תפעול מכון טהור

סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב

הוצאות מותנות

פנסיה

פנסיה תשלומים

הוצאות פיצויים (ג.חשבון)

אחוד פנסיה

איחוד פנסיה

השתתפות במימון קרן כללית

קרן ארנונה

סה"כ פרק 1.991 החזרות מקרנות

רזרבה תקציבית

הוצאות שנים קודמות

הנחות רווחה נזקקים

הנחותזכאים ע"פ חוק

סה"כ פרק 1.995

הצעת תקציב

2005

20008

155

1.000

1000

00

000

1000

1.000

5:00

00000

120000

0.000

00000

1000

10

1"

תי

6

2.077

2,000

2000

20000

2000

000

000

100

2000

0000

2000

1.00

1.000

2000

2.77

00

27

1.000

2,0|000

100

0,000

2.0

220000

222.00

0

0000

ס0|0

00

0

6

תקציב 2024

6

1000

1.000

00000

1,000

1000

100

00

10000

0000

0.00

20000

0000

0

9

|09

5

|09

20000

2000

000

2000

20000

20000

1000

0

1.000

200

200000

1,000

20.00

29

1.00

119

2.006

20

199

225

000

100000

2.000

00

ביצוע 2023

8

|08

121

17

109

204

2.009

200

20,009

8

24

4

3

10

0

2,1

4

20000

207

12

20020

3

0003

16

2008

2005

12039

9

119

3

20,024

22

15

17

29

7

2,.2

17

7

0.08

200000

7

|76

6

255

1

עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025

סעיף תקציב | שם סעיף

0 רדזרבה להוצאות שכר

0 ההוצאה לכיסוי גרעון נצבר

סה"כ פרק 1.99

סה"כ פרק 1.9 מפעלים

סה"כ הוצאות

סה"כ הכנסות :

סה"כ הוצאות :

הכנסות פחות הוצאות :

7

הצעת תקציב

2005

20000

11.00

110

1.77

"(07

77

תקציב 2024

5

11

.".."\ 0

.".1")90)0

"530

ביצוע 2023

00

3

112

")4

9

4

2,,|5

תב"רים לפתיחה ועדכון ינואר 2025

נספח ב מעודכן

מס הפרויקט הכנסות סכום הוצאות סכום תקציב סה"כ הערות

תבר תקציב

1 |שצ"פ הספורט משרד השיכון 6 |עבודות קבלניות | 740,876 06 חדש

הסדרת כניסה

צפונית

3 |צ'ילרים למידעטק משרד האנרגיה 0 |עבודות קבלניות | 2,100,000 20 חדש

קרנות הרשות. 0

4 |שדרוג פני העיר קרנות הרשות 0 | עבודות קבלניות | 1,000,000 00 חדש

5 |תגבור פעולות חינוך קרנות הרשות 0 | הוצאות אחרות | 1,000,000 0 חדש

וקהילה דואגים לדור

6 |שיפור המוכנות משרד הפנים 0 |עבודות קבלניות | 347,000 2.0 חדש

לחירום 2024

7 |ציוד הצלה ובטיחות משרד הפנים 2 |רכישת ציוד 202 2 חדש

חופי רחצה.

8 |התייעלות אנרגטית קרנות הרשות 0 |עבודות קבלניות | 950,000 200000 חדש

אגירת אנרגיה

במוסדות ציבור

0 |שיפוץ מועדון נוער המשרד לפיתוח 0 |עבודות קבלניות | 500,000 0.000 חדש

רגום הנגב והגליל -

. ווה ה

2 |בשכונת שמעון משרד הדתות 0 | עבודות קבלניות | 1,800,000 0 חדש

פרס תכנון 200000 200000

3 |ובטיחות בגינות קרנות הרשות 0 (עבודות קבלניות | 600,000 ס0 חדש

משחקים וכושר

לתקן מכון התקנים

3

4 (כיסוי גרעונות בתברי"| קרנות הרשות 0 (עבודות קבלניות | 600,000 ס00 חדש

משרד התרבות

5 |שדרוג מגרשי קט רגלן והספורט 0 |עבודות קבלניות | 550,000 00 חדש

קהילתיים קרנות הרשות 200,046 2004 200004

7 |הקמת מועדון פיס מפעל הפיס 0 |עבודות קבלניות | 400,000 |2,000,000/ |2,400,000 עדכון

קהילתי - תקציב

מועדון לעולה קיים

3 |פיתוח טיילת לאורך משרד התיירות 0 |עבודות קבלניות 8 |(/508,588, 37 עדכון

החוף הצפוני השתתפות מ.ממשלה| 1,500,000-

1 |תכנון ופיקוח לבנית משרד התרבות 110 0 |1,249,981

אולם ספורט בשכ' והספורט תקציב

א.שרון מ.400

מס' תב"ר

277

3

1

התב"ר נפתח בתאריך בסך:

הקמת מועדון פיס 104 200

לעולה -מועדון לעולה

פיתוח טיילת לאורך 6 12

החוף התצפוני

תכנון ופיקוח לבנית 9 1

אולם ספורט בשכ'

א.שרון מ.400