התקציב המאושר לשנת 2011 של המועצה המקומית שגב שלום

עיר
שגב שלום
ועדה
התקציב המאושר לשנת 2011 של המועצה המקומית שגב שלום
קטגוריה
התקציב המאושר לשנת 2011 של המועצה המקומית שגב שלום
תאריך
09/09/2011
מקור
הקובץ המקורי באתר שגב שלום
עותק שמור
עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

מדינת ישראל

משרד הפנים - מינהל מחוז דרום

הלשכה לשלטון מקומי

הו ור ל

0 5 כי באלול התשעייא

0/7 9 בספטמבר 2011

דש 2011-3473

התקציב המאושר לשנת 2011 של המועצה

המקומית ש ג ב ש לו ם

אל: המועצה המקומית שגב שלום.

- בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לצו המועצות המקומיות (ב), תשיג - 1953

שהואצלה לי', הריני לאשר את תקציב המועצה המקומית שגב שלום לשנת

1, בשינויים המפורטים להלן:

טבלה 1

סעיף הכנטסות

הסעיף התקציבי | הסכוס שאושר | הסכום המאושר | הגדלה | הקטנה

ע'יי המועצה | על ידי הממונה

(באלפי שקלים) | (באלפי ₪)

ארנונה כללית 313 13 100

מפעל המים 8 200 8

90 עצמיות אחר 10 10 2590

מענק כללי לאיזון | 8,696 006 1000

מענקים אחרים | 459 59 100

ממשרד הפנים

הנחות בארנונה | | 1,229 | 17 208

קרית הממשלה, רחוב התקוה 4, באר- שבע 84100 ת.ד. 68 טלפון: 086263750- פקס :6231951 -08

אתר המשרד: |20.1. ומק שש דואר אלקטרוני: [20.1.תוסו(0)וח 6 תטנחטוח -זג 0

סעיף הוצאות

מדינת ישראל

משרד הפנים - מינהל מחוז דרום

הלשכה לשלטון מקומי

הסעיף התקציבי הסכוס שאושר | הסכום המאושר | הגדלה | הקטנה

פיי המועצה | על ידי הממונה

(באלפי שקלים) | (באלפי ₪)

מפעל המיס 2 2,214 1:08

הנחות בארנונה | | 1,229 17 208

טבלה 2

צד ההוצאות

הסעיף התקציבי | הטכום שאושר | הסכום המאושר | הגדלה | הקטנה

עייי המועצה | על ידי הממונה

(באלפי שקלים) | (באלפי ₪)

סה''כ | הוצאות | 3,514 6 1[18

מיוס

צד ההכנטות

הסעיף התקציבי | הסכוס | שאושר | הסכום המאושר | הגדלה | הקטנה

ע'יי המועצה | על ידי הממונה

(באלפי שקלים) | (באלפי ₪)

-%ג4 ות-בניה 8 21 6

אגרות ביוב 421 114 2

אגרות מים 38% ץק 2,600 8 ו

הכנסות אחרות | /219 289 100

קרית הממשלה, רחוב התקוה 4, באר- שבע 84100 ת.ד. 68 טלפון: 086263750- פקס :6231951 -08

אתר המשרד: !1 0ש.והותס. וצו שי דואר אלקטרוני: ]1 20 ח101ח6 חז 6 תנונת 6 ות -ז03

מדינת ישראל /

משרד הפנים - מינהל מחוז דרום | : מ הדוס

הלשכה לשלטון מקומי + %

ד 0

לאור השינויים המפורטים לעיל סך התקציב המאושר יהיה:

0 טא, את על פי הפירוט שבנספח א'*, המהווה את תמצית התקציב

המפורט ובשינויים המפורטים לעיל.

בברכה,

/הלר

הממונה/'על המחוז

* הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה

בתקציב הרשות הינס אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות

המקובלים, ובהתאם לחוק.

קיית תשיי''ג, עמ' 1174; תשני'ח, עמי 18

ייים 3233, התשמ''ה, עמ' 3008

קרית הממשלה, רחוב התקוה 4, באר- שבע 84100 ת.ד. 68 טלפון: 086263750- פקס:6231951 -08

אתר המשרד: [1. 80%.וחותכ. וצו דואר אלקטרוני: |1. 20% ת01ז וח 6 הנוהזסוה -זג 0

8 880 הצעת התקציב הרגיל של רשות מקוו

מדינת ישראל '

משרד הפנים הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

המוהל לשלטון מקומי

טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)

0 מסגרת ‏ | .50" | מקדמים 0 שינויים כולל 0

יר (מחירין | |התקצ'ב לש גיד = (מחירים ‏ | 2 | מקודם למחירי | = התייעלות לשנת

שוטפים) ב שוטפים) הרשות 201 201

1 ארנונה כללית 1 0 112 111 14 (0 143

2 מפעל המים 2231 54 20008 100 2,008 1000 58

3 עצמיות חינוך 2007 2009 2001 10 2001 209 2000

4 עצמיות רווחה 15 15 0 100 0

5 עצמיות אחר 19 17 18 100 8 12 [ ו

סה"כ הכנסות עצמיות 53 1,005 98 ג 1 10 1

6 | תקבולים ממשרד החינוך 106 55 4 106 2009 14 3+

7 | תקבולים ממשרד הרווחה 19 15 2007 16 2220 206 266

₪ | תקבולי ו 6 13 209 006 200 6 206

9 מענק כללי לאיזון 22 127 6 06 412 104 1006

10 |מענקים אחרים ממשרד הפנים| 9 ב 3 06 06 (47) 99

סה"כ תקבולי ממשלה 20.02 22009 2,009 03 2,177 2,003 2,000

1 תקבולים אחרים 0 0 0 100 0

12 יש שנים 3 1 וד 100 1 (071 0

סה"כ הכנסות לפני הנחות

בארנונה וכיסוי גרעון נצבר | 27,988 55 9 44, 1,009 12 21

3, הנתות בארנונה 209 2000 10 141 13 (404) (:ו)

4 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר 100 0 0 100 0

סה"כ הכנסות ללא מותנה 7 5 2,009 4, 22 1,008 1,000

5 הנסה מותנה 15 5 5 0 6 (156) 0

פה" ות ול ותד | 3092 00 4 | 5044 | 32386 2 0

צד ההוצאות (באלפי ₪)

16 שכר כללי 6 ב 2 ] 08 120 8

7 פעולות כלליות 103 666 00 100 49 5 04

18 מפעל המים 2004 104 ב 100 21 1 22|

סה"כ הוצאות כלליות 23 8 112 23 113 6 139

9. שכר עובדי חינוך 8 6 1017 133 1.0 1500 0

20. פעולות חינוך 46 2 06 100 66 204 200

סה"כ חינוך 7 8 13 203 166 14 0

21 שכר עובדי רווחה 1200 5 15 13 113 200 1989

2. פעולות רווחה 2008 2004 201 100 201 3 2074

סה"כ רווחה 2,008 2009 06 203 2 203 1.13

3 פירעון-מלוות מים וביוב 77 7 8 100 088 68|

4 פירעון-מלוות אחר 0 0 0 100 0

סה"כ פירעון-מלוות 7 7 8 200 68 8

25. הוצאות מימון 66 7 190 100 119 19

6 הוצאות בגין בחירות 0 0 0 100 0

27 ל שנים 156 1%6 279 100 29 (267) 12

סה"כ הוצאות לפני הנחות

בארנונה וכיסוי גרעון נצבר | | 29,427 2,055 2,077 19 2,055 16 1

8. הנחות בארנונה 2009 2000 10 111 13 (404) 19

|29.| הוצאה לכיסוי גרעון נצבר ₪ 0 0 100 0

ותל 7 | 1041 | 34478 12 0

30 הוצאה מותנה 5 5 15 100 5 (155) 0

סה"כ הוצאות כולל מיתור | 31702 0 2 1 503 17 000

עור (גרעון) (1,210) (1,948) ₪ (2,245) 2,5

ווחה/חח/רר

8 886 הצעת התקציב הרגי; ש; ו שווג םשיי

מדינת ישראל

ל של הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

המנהל לשלטון מקומי

טבלה 2-הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההוצאות (באלפי ₪)

ביצוע שנת תקציב שנת ביצוע שנת תקציב שנת

2009 00 2000 1

פירעון מלוות מים

פירעון מלוות ביוב 7 7 1:08 1:08

פירעון מלוות כבישים

פירעון מלוות תיעול.

פירעון מלוות לפיתוח אחר

סה"כ פירעון מלוות לפיתוח 7 7 08| 58

פירעון מלוות שלא לפיתוח

סה"כ פירעון מלוות 7 7 8 58

מחלקת הנדסה 5 200 16 08|

סה"כ הוצאות מים. 23 8 5 4

סה"כ הוצאות ביוב 7+ 7+ 4 4+

הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

אגרות בניה 2022 222 1%08 26

העברה מקרן היטלי השבחה

העברה מקרן היטלי מים

העברה מקרן היטלי ביוב 77 7 18 158

העברה מקרן היטלי כבישים

העברה מקרן היטלי תיעול

מכירת נכסים

אגרות ביוב 100 5 1+ 1+

אגרות מים 2211 4 206 58

הכנסות אחרות. 200 208 ור 2 209

ויותר תח רה