התקציב המאושר לשנת 2014 של המועצה המקומית שגב שלום
0-0 מדינת ישראל
משרד הפנים - מינהל מחוז דרום
הלשכה לשלטון מקומי
+*=
טייז טבת תשעייה
7 ינואר 2015
דש 2015-98
4
התקציב המאושר לשנת 2014
של המועצה המקומית שגב שלוס
אל: המועצה המקומית שגב שלום.
בתוקף סמכותי לפי סעיף 186ג לצו המועצות המקומיות (ב), תשיייג - 1053
שהואצלה ליל, הריני לאשר את תקציב המועצה המקומית שגב שלום לשנת
64.
סך כל התקציב המאושר: 44,665,000 ₪ (לא כולל הכנסה והוצאה מותנים בסך
0 ₪) וזאת על פי הפירוט שבנספת א'*, המהווה את תמצית התקציב
המפורט.
הערה לנספח א': כל טעיפי התקציב המת*יחטיס להשתתפות הממשלה בתקציב
הרשות הינם אומדניס בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על-פי המפתחות
המקובלים, ובהתאם לחוק.
בבורכה,
אבי ה
הממונה על המחוז
קיית תשיייג, עמ' 1174; תשני'ח, עמי 18
י'ים 3233, התשמייה, עמ' 3008
קרית הממשלה, רחוב התקוה 4, באר- שבע 84100 ת.ד. 68 טלפון: 08-6263750 פקס:6231951 -08
אתר המשדד: [1. 20% מ ומק. אוארור דואר אלקטרוני: [1 01.0( מז 6 הנס -זג 4
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקוו
מדינת ישראנ'
הל לטו קונ הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
שגב-שלום תקציב לשנת 2014
תאריך אישור התקציב במליאה 07/01/2014 | צד ההכנסות (באלפי ₪)
ביצוע שנת מסגרת ב'צוע שנת | מקדמים ביצוע מסגרת
יבויי .
הסעיף התקציבי 1 התקציב לשנת ו בשימוש מקורם למחיר. ו ה
שוטפים) 23 שוטפים) הרשות 2004 2004
1 ארנונה כללית 2000 2000 2017 46 2022 8 100
2 מפעל המים 15 100 4 100 4 88 2
3 עצמיות חינוך 20204 2,6 2 100 002 1216 1.8
4 עצמיות רווחה 21 6 29 100 9 (17) 12
5 עצמיות אחר 13 153 99 100 9 1 120
סה"כ הכנסות עצמיות 3 > = 067,935 1 | 30336 6 06 1,012
6. | תקבולים ממשרד החינוך 120 12 2 1.00 2 13 5
7 | תקבולים ממשרד הרווחה 2.06 109 4 00 1,008 33 1
9 8. |תקבולים ממשלתיים אחרים 446 3 50 1.00 5 8 3
9 מענק כללי לאיזון 14 12| 1.006 100 1.06 (625) יו
0. |מענקים אחרים ממשרד הפנים\ 3 09 112 100 112 111 143
ה"כ תקבולי ממשלה 0 | 31565 | 32004 -| 30179 -223 10 5,3
11. תקבולים אחרים 0 0 0 100 0
12 -] שנים 293 0 18 10 18 (118) 0
סה"כ הכנסות לפני הנחות 5 :
בארנונה וכיסוי גרעון נצבר 6 00 2,003 5 2,77 28 205
3. הנחות בארנונה 2,009 2000 2000 06 21 19 2000
4 הכנסה לכיסוי גרעון נוצבר 100
סכ ות ללא רל | 3945 4200 .| 2 41363. | 0585 | 41695 07 5
5 הסה מותנה 70 [ 5000 7 100 7 (1,002) 2.055
| ו 0 65 | 44795 2005 0
צד ההוצאות (באלפי ₪)
6. שכר כללי 29 00 5 11 000 100 0
17 פעולות כלליות 8 200 1-07 100 1-7 15 2+
90 ₪5 מפעל המים 100
סה"כ הוצאות כלליות << 12 12,939 --|: 212612 21 7ך120 > 1,075 12
98| שכר עובדי חינוך 1-5 212 12017 101 13 177 10
0. פעולות חינוך 9 4 2 100 12 21 33
\ סה"כ חינוף 7 % 4 . 6 | 204899 1 || 20615 18 22,003
1. שכר עובדי רווחה 08| 12 183 11 165 208 143
2. פעולות רווחה 4 004 66 100 666 (236) 000
סה"כ רווחה + 12 6 | 5819 | 201 1 , 2 3
3 פירעון-מלוות מים וביוב 2 5 41 1.020 5 20 5
4. פירעון-מלוות אחר 100
סה"כ פירעון-מלוות + = | 552 0-2 67570 1 20205 | "2 68% 55 20 55
|25. הוצאות מימון 9 114 100 6 (5) 1
6 הוצאות בגין בחירות 20 100 4 (44) 0
27| הצאות היפ וב שנים 68 00 10 12 (111) 1
סה"כ הוצאות לפני הנחות | דה הש ד ג ַ
בארנוְנָה וכיסוי גרעון נצבר | 36,467 0 ;]22 39,263 5 | 43105.5 = 39,480 25 1205
8. הנחות בארנונה 2009 200 200 56| 21 19 2000
9 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר 01| 100
סה"כ הוצאות ללא מותגה | קב תתב בי 7 1
0 . 4 0 6 11 04 1,055
|.30( הוצאה מותנה 0 ] 5100 100 7 (1,002) 2,055
ו ו 0 86 | 44788 22 ה
עודף (גרעו) 7 | מ" כ 7 ד 0
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקוו
מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
שגב-שלום תקציב לשנת 2014
צד ההוצאות (באלפי ₪)
ביצוע שנת תקציב שנת ביצוע שנת תקציב שנת
20012 2003 2003 2004
פירעון מלוות מים
פירעון מלוות ביוב 2 75 1 5
פירעון מלוות כבישים
פירעון מלוות תיעול
פירעון מלוות לפיתוח אחר
סה"כ.פירעון מלוות לפיתות |; > = 0552 0% 57-5415875 -575
פירעון מלוות שלא לפיתוח
> סה"כ פירעון מלוות
|55 1 0
מחלקת הנדסה 153 14 117 18|
3 סה"כ הוצאות מים 20
סה"כ הוצאות ביוב 10 10
הוצאות אחרות
צד ההכנסות (באלפי ₪)
אגרות בניה 15 222 107 222
העברה מקרן היטלי השבחה
העברה מקרן היטלי מים
העברה מקרן היטלי ביוב 55 110 55
העברה מקרן היטלי כבישים
העברה מקרן היטלי תיעול
מכירת נכסים
אגרות ביוב 401 5 17 200
אגרות מים 15 1000 %4 1000
הכנסות אחרות 17 211 15 203
אבי הל
הממונח על המחוז
משרד חפניס באך שבצ