פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12/19
המועצה האזורית
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 12
שהתקיימה ביום שני, ג' בטעבת תש"פ 31.12.19
נוכחים:
ראש המועצה - אדיר נעמן, זהבי מלי, פרג'ון שמעון, יובל אלימלך, חיים יפתח, גויטע סימן טוב, דני אוחנה, פרץ
אילנה, שמעון אמור, מירון מגידיש, קורץ שמואל יהודה, דוד דוד, מגידיש יואב, ביכלר יונה, לבבי נחום.
נעדרים: בן חזן תומר.
משתתפים: אלי דאובה, מירי בן-שמעון בלדב, אריק נצר, אוריאן זהר-שלמה, מושיקו חפץ, אוקסנה ברייטל, ד"ר
ישעיהו שלזינגר, חוחית חביביאן ביטון, רונן בראל, שלי ברגיג, ולדימיר שוורצמן, יעקב אסולין, מתי כהן, גבריאל
עטיה, חגית ברמי-עטיה, שרון עטיה, אביבה מצרפי, יהודית אמיר, ג'ולי פלד, דודו אמסלם, בת-אל אינגידאו, טל
מיבלט, שימי ברבי, ענבר חסיד,
על סדר היום:
5 ₪04 ₪000
₪ ₪ ₪
ןי
הצגת הצעת תקציב לשנת 2020
הצגת תוכנית עבודה של מחלקות המועצה לשנת 2020.
דו"ח רבעין 1-9/2019
עדכון תקציב לשנת 2019 על נגזרותיו
סל שירותים יישובי לשנת 2020
תב"רים
סגירת תב""ים
תב"ר שנתי לשנת 2020
האצלת סמכויות לשנת 2020
אישור תקן כ"א 2019-2020
אישור תקציב 2020 על נגזרותיו
שונוּת
ועצה האזורית
1. הצגת תקציב לשנת 2020:
ראש המועצה - אדיר נעמן הציג לחברי המליאה את פרטי תקציב המועצה לשנת 2020, בנוסף הוצגו לחברי
המליאה השוואות בין דו"ח ההכנסות וההוצאות של השנים 2019 אל מול הצפי של 2020.
2 הצגת תוכניות עבודה לשנת 2020
מנכ"ל המועצה - אלי דאובה, הציג את מחלקות התפעול השונות במועצה:
- | הקמת אגף שפ"ה - שיפור פני המועצה.
- מחלקת תשתיות - מים וביוב-- הוצגו פרויקטים עתידיים שונים.
- מחלקת איכות הסביבה ורישוי עסקים - תקציב המחלקה הוגדל באופן משמעותי, כדי לתת מענה מיטבי
לנושא איכות הסביבה.
- מחלקת התחזוקה - הוצגו הפרויקטים של המחלקה.
- | דיגיטל, שטחים פתוחים ו-615 - הוצגו הפרויקטים השונים.
- בטחון - הוצגו: פרויקט הקמת מרכז ההפעלה בחירום, בחינת הקמת יחידת חילוץ 02, התקנת מצלמות
חכמות - פרויקט רב-שנתי ועוד.
- | נהול נכסים - הוצג מערך ניהול הנכסים של המועצה, המערך הופעל במהלך שנת 2019 והוא ימשיך לפעול
ולהתפתח בשנים הבאות.
- | פניות הציביר - הוצג מערך פניות הציבור, עפ"י הנתונים, קיים שיפור מתמשך במערך.
מנהלת משאבי אנוש - חוחית חביביאן-ביטון:
- | הוצג חזון המחלקה.
- | הוצגו יעדי המחלקה לשנת 2020.
- | הוצגה מצבת העובדים הצפויה לשנת 2020.
- עדכון 2019:
מפ' מנהלי מחלקות ועובדים עזבו, במקומם נקלטו ונקלטים חדשים, הוקם אגף אסטרטגיה.
- המחלקה פועלת כדי לפתח כלי למדידת עובדים ומנהלים.
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים - שולמית בן ישי
- | הוצג סרטון סיכום פעילות 2019.
- | הוצגו החזון והערכים של המחלקה.
- | הוצג תקציב המחלקה לשנת 2020.
- | מנהלת המחלקה ענתה בפרוטרוט לשאלות חברי המליאה.
ו ר - 3 1 בפייהן
המועצה האזירית
מנהלת הועדה לתכנון ובניה - אוריאן זהר-שלמה:
הציגה את עצמה.
הוצגה חזון הועדה, מבנה הועדה, מטרות ויעדי הועדה.
הוצג תקציב הועדה.
מנהלת הועדה ענתה לשאלות השונות שהפנו אליה חברי המליאה.
מנהל מחלקת החינוך - ד"ר ישעיהו שלזינגר:
הציג את מוסדות החינוך השונים במועצה.
הציג את מטרות המחלקה.
הוצגו מס' רתלמידים הלומדים במוסדות חוץ-מועצתיים.
הוצגו ערכי הליבה של המחלקה.
הוצגה תמונת העתיד:
* מניפה של מענים.
* מצוינות.
* למידת עגייתים בין מנהלי בתיה"ס.
* חיבור בין קהילות במועצה.
* חינוך לערכים.
* תחומי דעת נרחבים.
* חיבור למועצה.
הוצגו מקורות המימון החיצוניים - שותפות ביחד (שיקגו), שיקום שכונות, התכנית הלאומית (360 -
שמידט).
הוצגה תמיכת המועצה בפעילויות החינוך.
הוצגו התכניות הפדגוגיות השונות.
מנהל המחלקה ענה באריכות לחברי המליאה על שאלותיהם.
מנהלת מתנ"ש שפיר - מעין כהן:
הוצג פרויקט הקמת מבנה מתנ"ס חדש על יד בנין המועצה.
הוצגו מחלקות המתנ"ס השונות.
מנהלת המתנ"ס ענתה לשאלות החברים השונים על שאלות הנוגעות לפעילויות המתנ"ס השונות.
מנהלת המתנ"ס ציינה כי תקציב המתנ"ס יעבור בתאריך ה-22.1,2020.
הוצגו דרכי ואפשרויות גיוס המשאבים של המתנ"ס.
. דו"ח רבעון 1-9/19
גזברית המועצה הציגה את המגמות העיקריות של הביצוע הרבעוני, לרבות הפער בגביית ארנונה אל מול
התקציב שבוצע בהערכה של איכלוס תושבים בהרחבות.
המועצה האזורית
בנוסף, קיים פער בגביית תשלומי ההורים עבור שירותי חינוך שהמועצה מעניקה, פער גביה זה יטופל בשנת
0 ע"י המהלקות הרלוונטיות.
הרבעון השלישי הסתיים בגירעון של 1,546 אש"ח.
גזברית המועצה הציגה בפני חברי המליאה את הדו"ח הרבעוני 1-9/2019
* תקציב שנתי תקציב יחסו ביצוע מצטבר פטיה מהתקציב
מאושר לתקופה
הבנסות
ארנונה רלליה 272 29 200 יוו
הכנסות ממכירת 200 1.000 13 (297)
מים
עאמיות חינוך 76 55 1000 (899)
עצמיות רווחה 31 206 207 31
עצמיות אחר 152 72 5% (197)
סה"כ עצמיות 1 201 5 (3,366)
תקרולים ממשרד 7 5 108 23
התינוך
תקבולים ממשרד 7 8 - 3 85
הרווחה
חקבולים 2066 1072 17 (1259)
ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון 133 55 088 53|
מענקים מיועדים 206 207 2 5
תקרוליח אחרים 5 ל 5606 3 ₪
סה"כ הכנסות לפני 111005 4 16 1112
כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון
מצטבר
היחות רארנונה 20 2093 221 209
(הכנסות)
סה"כ הכנסות 12005 8 7" 11
הוצאות 77
= הוצאות שכר כללי 877 65 05 10
סטיה מהתקציב ב%
%65(
%)17(
%)16(
12%
%)11(
%8(
%
%03(
%66(
1%
2%
%0(
%
2%
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה'כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ היג
שכר עובדי רווחר
פעולות רווחה
סה"כ הווחה
סה"כ הוצאות לפני
פרעון מלוות, מימון.
כיסוי גרעון מצטבר
והנהית בארנונה
פרעון מלוו ניים
זביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות.
הוצאות מימין
העררית והוצאות
חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני
כיסוי גרעון מצטבר
והנחות באינינה
העברה לכיסוי גרעון
מצטבר
הנחות בארנונה
(הוצאות:
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)
28
10
5
231
6
7
41
104
155
מ
15090
44
3
5
10
15
090
15
2.019
110
2.04
16
2210
15
26
3
009
18
7
8
5
206
8
6
020
1.006
7-
11
2,363
2009
25
4
275
99
004
1
1
ו
3
5
13
5-2
21
523
)1.546(
472
10
(1,231
13
166
009
ע)
(014
(225)
33
₪6
106
)152(
9
146
1006
1-41
17
1/536(
החלטה: מליאת המועצה מאשרת את דו"ח הרבעון 1-9/2019 פה אחד.
9007(
%
4%-
1%
4%
7%
%00(
%63(
%902(
%
%66(
%)3(
94(
1%
3%
2%
10%
2%
4. עדכון תקציב לשנת 2019
2%
|
1
מועצה ראיז
גזברית המועצה הציגה לפני חברי המליאה את הצעת עדכון התקציב לשנת 2019.
שנת 2019 היתה שנה קשה תקציבית, לאור חוסר היציבות במערכת הפוליטית הארצית. הצעת התקציב
בוצעה ע"פ הערכות מחודשות של הכנסות, כולל שינוי מצג הכנסות של משרד הבטחון (הצגה באופן של
פטור מארנונה), חברי המליאה מקבלים הסבר מפורט על טעיפי התקציב ולהלן ריכוז התקציב ע"פ נושאים:
הכנסות
ארנוגה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רוותה
עצמיות אחר
סה "כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מעבק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבוליו אחרים
סה"כ הכנסות לפני הנחו אבוונה
הנחות בבארנונה -הכנסות
ס"כ הכגסות 6 -
הוצאות
הוצאוּת שכר כללי
פעולות כלליות
תוצאות רכישת ממים
סה"כ כלליות
שכר עובד* חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רוחה
פעולות רווחה
שה"כ הווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוגו
פו'עון מלוות ביוב
פרעון מלוות אחרות.
שה"כ פרעון מלוות.
הוצאות מימון
העברות חד פעמיות
סה"כ
הנחות בארגונר.
סה" הוצאות.
עודף זגרעון
בצוע מנטבר 0019 1
[י
83
0
27
5
בש
8
3
7
8
2
53
6
21 -
ונ
5
17
11
23
209%
25
44
205
89
1,004
1
1
2
33
5
4
2
ה
-5466,
ענו הקציג 39
5
2200
706
12
70
3
בר
08
07
5
10
8
14
8% -
ל
1-05
27
20
2
24
52
6
04
1-4
08
+6
10
155
5
44
13
8
22
0
0
החלטה: חברי המליאה מאשרים את עדכון התקציב לשנת 2019 ללא מתנגדים
5. סל השירותים
₪
\המועצה האזורית
גזברית המועצה הציגה לחברים את סל השירותים לישובי המועצה לשנת 2020:
| טור מס א ב |
| חיוב שנתי 2019,
תושבים רשומים. ארג נה מגורים
שוב ממ"ד +א.חקלאות |
1
צומדן ל |
| אחוז מסה"כ 3209 |
אשמל | סק | 18095
1 |
אתן | | 566 2 רקוי וו
אלומה | -6₪5 | 505
ד 7
| עה | ₪ | ₪8 |
| זוה | 4 | אכ
מתזשפוא | 285 | 205659 |
משואות יצחק 7 \ ה
1 ז
ר] ב 63 | 4626
שה 6 4%
| עפות | 75 |
ן
קוממשת 7 , ה
הוח ₪ | 5 |
שלוה 4 6% |
שפיר 1( || 1048 1
פה"כ לחישוב 0 11085795
מועצה אזורית שפיך
הצעה לסל שירותים לישובים - שנת 2020
ג ד ה 1 זַ
תשלום שנתי תוספת |
9 ארנונה לישובים | תקצב לישוב תקציב לישוב
מגורים+ = תקציבשוטף 4 בשיקום | לפעולות לפי לפי אחוד גביית:
א.תקלאית | קבועלישוב | שכומת | ופש ארונה
אומדן ל"
%% | |% 1% | 55 - |
| 2226 | - 7 |
6002 | 520 |05 | 768 | 61
6 | 8793 | 345 | 378 | 2768
ב | 78 | 25 | 098 |
| 04826 | 13790 )= יה
| 3 תש
קוחד | 370 0
ו | 078 | 385 | 095 |
08 | הרו ו -וה
| | 3 |
2 ונמ| 79 | 8075 | 3268ב
שו
65| 70 | 3935 | 4088
| 70 | 35| 059
ז
ושמ | שק | | טכ | לו
7 4072506 315000 787506 1575000
ס"כ תקציב | סה"כ תקצ'ב
לשוב לשנת | אחזקה וגימון
8 | לש 2020
86
[- ו
14
4
0
8
| 5
9 סו
נוסף תקציב
סה"כ תקציב מותנה
למתנ"ס קבוע/נוסף תקציב, למתנ"ס
לשנת 2020 | פיתוה | לשנת 2020, | סה"כ
3% -
5 | | 0 | 06
0 ן ₪ | 00| ו
| 00| 3000 קד
| 0 | %ומ
רנ | 0000 | 2000 | 206688
| 1 | 3000 | 3000 | 8
| 30000 | 20000 28
8 % 20 | 180208
0 | 000 | 2006 | 125
6 | 0 | 2000 | 0
6 | 0 | 2000 17
₪ | פם | 2009 | 200
| 0 | 2000 9
8 | 25 | 000 | 3000 0
3469999 320000 420000 9500000 220000 68
החלטה: חברי המלאה מאשרים פה אחד את סל השירותים לישובי המועצה
א
5
המזעצה האזוריח
6. אישור תב"רים
גזברית המועצה הציגה לפרטי פרטים את התב"רים המצ"ב לאישור מליאת המועצה:
הנושא הסכום הגדלה ₪ הסכום הנדרש לאישור
המולל ש"ת
בש"ח
שיפוץ מרכז לצעירים 200000 2000070
בניית 2 גנ"י אבן 10 0
שמואל
בניית מועדון מושב 10 10
רווחה
פיתוח איתו - 78 100 10
מגרשים
שחב"ק בישובים 20000 2000
רכישת מבנים עין צורים 75| 75|
שיפוץ והצטיידות 108 18
מרכז יום לקשיש
סילוק שפכי קוממיות 93 26 266
למט"ש
165 15
הקמת רשת מים 200 0020 10000
ביישובי אלומה
החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד כל אחד ואחד מהתב"רים שהוצגו.
מקור המימון
הקרן לפיתוח
משרד החינוך
משרד השיבון
השתתפות בעלים
הקרן לפיתוח
השתתפות בעלים
משרד הרווחה
רשות הביוב והמים
הקרן לביוב
הקרן לשיקום מיח
7. פסגירת תב"רים
גזברית המועצה הציגה תב"רים לסגירה תוך הסבר על מהות הסגירה:
ישוב
בללי
בללי
בללי
אבן
שמואל
בללי
החלטה: מליאת המועצה מאשרת את סגירת התב"רים פה אחד
|
הנושא
רכישת ציוד
חירום וביטחון
טיוע באחזקת
בסיסי מגב
206
רכישת גנרטור
נייד לחירום
שיפוץ
והצטיידות
מרכז יום
לקשיש אב"ש
סיוע בסימון
והתקני
בטיחות 3102
ג
המועצר האזורית
הסכום
הבולל של
התב"ר
בש"ח
000
10000
2,00
17
2003
מקור
המימון
משרד
הפנים
משרד
הפנים
משרד
הפנים
משרד
העבודה
והרוחה
והקרן
לפיתוח
משרד
התחבורה
והקרן
לפיתוח
מספר
תב"ר
18
11
12
13
19
המועצה האזורית
8. אישור תב'' ר שנתי
גזברית המועצה הציגה את התב"ר השנתי לשנת 2020 וענתה לשאלות חברי המליאה:
שם תקציב
בניית שש כיתות אולפנת אב"ש ס10
בניית שתי כיתות גן ילדים - אב"ש 190
הקמת מרכז צעירים - מרכז שפירא 200000
בניית מרכז חוסן וביטחון מועצתי 1000
טיפול בניקוזים וביובים - מועצתי 0000
שיקום תשתיות - מועצתי 00
הקמת מתנ"ס אזורי 00
החלפת מערכת קריאת מים מרחוק 10
סה"ב 200
החלטה: מליאת המועצה מאשרת את התב"ר השנתי ע"ס 20 מלש"ח, פה אחד.
הר
מוטצה האזורי
9. האצלת סמכויות
ראש המועצה העלה להצבעה את נושא האצלת הסמכויות מהמועצה לוועדים המוניציפליים והסביר על מהות
ההצבעה:
הצעת תחלטת
בהתאם לסמטות המועצה עפ''י הוראות טעיף 132 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)
התשיי''ח - 1958 מוחלט להאציל לוועדיס המקומיים, שפיר, זבדיאל, משואות-יצחק, עין צוריט,
אבן שמואל, אלומה, איתן, שלווה, קוממיות, זרחיה, נועם, רווחה, עוזה, מרכז- שפירא את
הסמכויוה: כדלקמן:
טיפול בנושא הגינון בתחוסש היישוב.
תחזוקת מוסדות הציבור בתי כנסת, מועדון, מגרשי ספורט, גני משחקיס, מקלטים
ציבוריים, מרפאה בריכה וכיוייב) הקיימים בתחום חיישוב.
תנחזוקה שוטפת של תאורות הרחוב והמדרכות בתתוסם הישוב.
ניקזיון רתובות ושטחיט פנוחיס בתרווסש היישוב.
ביצוע היסוסיס בתחום היישוב.
פינוי גזם, גרוטאות, קרטוניס וכל השאר בתחוס היישוב.
קיוס פעילות תרבות, נוער,ספורט, דת בתחוס החיישוב.
הוועד המקומ ישמש כצוות צתייי חברי הוועד המקומי והתושבים נוספיס שיצורפו עייכ
הוועד המקומי, ינהחלו את היישוב בשעת חרוס מול המועצה.
אחוקת מערכת ביוב פנימית לישוביט עין- צוריס ומשואות-*בחק.
ועד מקומי רשא לפנות למועצה בבקשה כ* המועצה תבצע עבורו פעולות שהואצלו לו עייי
המועצה ובמקרה כזה תבצע המועצה את הפעולות במקוס אותו ועד מקומי עייח ומתוך
התקציב המאושר של אותו הוועד המקומי.
ככל שלדעת המועצה וועד מקומי כלשהו אינו מטפל כיאות בנושא שהוארל לו, תחא
המועצה רשאית לבצע את כל הדרוש לביצוע הפעולה האמורה ולממנח מתנוך הנקציב של
הוועד חמקומי.
החלטה: חברי מליאת המועצה מאשוים את האצלת הסמכויות לוועדים המוניציפליים
ללא התנגדו.
המופצה האזורית
0. אישור תקן כ"א 2019-2020
גזברית המועצה הציגה לחברי המליאה את תקני כח האדם לשנים 2019-2020;
פרק שם הפרק
הקציבי
6 הנהלת ובלליות.
ג1 נבחרים
זבחרים בפנסיה
1 עובזים בפנסיה
לשבה
1 מנחל כללי
2 מנחל כספי
יועצת אטטרטגית
מבקר
ד שירותיט תקומיים
1 תברואה
72 שמיוה ובטחון (הג"א )
הנדסה
73 תכנון ורנין עיר ועדה מקימית.
4 נכפים ציבוויים
41 אילם רנטים
טח : שרותים מקומיים והנהלה
8 שרותים ממלבתיים
1 חינוך
2 תרבות
ה רומחה
חעל שיקום
סוו"כ שרותים ממלכתיים
97 מףעלי ביוב
סה כ מפעלים
סה"ב בללי
החלטה: חברי המליאה מאשרים פה אחד את מס' תקני כח האדם - 225.62 לשנת 2020
מסגרת תקציב לשות 2019
מספר משריי
100
17
20
20
42
450
1100
000
0
200
(0
109
56
208
1506
0-00
10
1-00
100
229
מסגרת תקציב לשנת 2020
מספר משרוות
100
1-7
210
200
410
200
יי
0-0
100
15
1500
1-00
27%
100
47
11
1-06
|08
15
100
100
2202
יה
ההועצה האזורית
1. אישור תקציב 2020
גזברית המועצה ביציגה לחברי המליאה את הצעת התקציב לשנת 2020, הטבלאות המצורפות הן סיכום עיקרי
הנושאים עליהן נערך הדיון במליאה:
ד > הצעת תקציב 2019 ב הצעתתקצב 022-2020
ארנונה ן 22 | 2008
הנחות ארנונה , | 2200 0 2.03 |
מכירת מִים .. 5 -- 2200 24 ו
יתר עצמיות | 229 / 277
משרד החינוך | 017 ו 47954 |
משרד הרווחה 27| 1,005 1
משרד הפנים | 1233 | 1008
יתר משרדי הממשלה ] 2066 | 27 |
מענקים מיוחדים. .ב - שש 6-כ 20 ₪
תקבולים אחרים 5 5
[סה"כ תשלומים 5 1 12
הו הצעת תקציב 2019 הצעת תקציב 0 0
שכר כללי 2-7 | 209 2 ו
פעולות כלליות וו וו | 27008 4 0 9. |
שת םר ( 00000000 1880 0000000000 2415 ב
שכר החינוך 221 | 203
פעולות חינוך . 00 - 206 ב 13 0
שכר רווחה. , אי ך | 1 2 4 2 2005 |
פעולות רווחה 04 1 2+
פרעון מלוות 1 3 ו 8 >
הוצאות מימון 0 0- יי . שב ה 00 450 ה בשש | [
הנחות מארנונה 2000 23
ה"כ הוצאות 155 2 ן
400 ך- ₪- 0
שכר כלליי
ארונה
המועצה האזורית
הצעת תקציב 2020
השוזאת הוצאות 2019 לשנת תקציב 2020
פעולות
רכישת מ'ם שכר החי
שכר החינ
כלליות
'ר פעולות ח'נור שכר רוחה
פעולות 0
פרעון מלוות
הו [ הוצאות
מימון
הנחות. הצטת תקציב 22610
הצעת תקציב 2020
השוואת הכנסות 2019 לשנת תקציב 2020
הנחות | מכירת
ארנונה | מים
הצפה ונקציג 2020
הציוות הקיג 2019ב
המועצה חאזרית
להלן השתתפות המועצה בתקציב המחלקוּת לשנת 2020:
אחוז השתתפות השתתפות הרשות
16% | 00| 4 | | חינוך ן
| %ו|2|2 3223 1.4 | 7 | שירותים חברתיים |
|| 89% 6484 = 779 | 7,263 | | איכות הסביבה 7 ]|
| -20% | -793 | 420 | 1,017 = מפעל הביוב
- -23% | -% | | 294 | 2415 | | | מפעלהמים.. .
4% - 16 120 8 1646 00| | דת
% | 00 | 821 10011 | | מנהל כללי וכספי
7% | 2 0. | 22 | תחבורה -
80% 0 3874 | 939 - | 4813 | | | פעון מלוות = >
| 5% | 1 - 20 -00 961 = ביטחון והגא
] | | | | נכסים ציבוריים |
ן 7% | 0 | 65 | 5 ן וש.עירוניים ן
| 71% | 5 - 1671 | 6 | תרבות וספריות - |
| 42% )| 165 1780 | 5 ן | בניין עיר ן
|| 100% 000 08904 00 0 | 904 | תכון אסטרטגי
| 46452 0 | 84657 | | 131109 | | סה"כ
תקציב המועצה לשנת 2020, ע"ס 159,125,000 ₪
וכל נגזרותיו מאושרים ע"י מליאת המועצה פה אחד.
המה/עיה. הארית
שונותג
ראש המועצה מבקש לאשר את מינויה של שולמית בן-ישי ת.ז: 22186274 כיועצת ראש המועצה למעמד
האשה.
החלטה: מליאת המועצה מאשרת את המינוי ללא התנגדויות
ראש המועצה הציג לחברי המליאה את מ"מ מהנדס המועצה מר ולדימיר שוורצמן, אשר יועסק בתנאי
מהנדט המועצה הקודם - 70% שכר בכירים.
מליאת המועצה מאשרת את מ"מ המהנדס פה אחד.
מו
ראש המושלת
מועצה אזורית יר
/
/
/