פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 4

עיר
יואב
ועדה
ישיבות מליאה
קטגוריה
ישיבות מליאה
תאריך
08/04/2013
מקור
הקובץ המקורי באתר יואב
עותק שמור
עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

בית גוברין

.

בית יר

גל-און

גת

ורדון

חוות אל

עזי

כפר-הריף

כפר מנחם

נגבה

נחלה

סגולה

קדמה

כפר

הנוער

רבדים

.

שדה יואב

.

המועצה האזורית יואב

13

סיכום ישיבת מליאה מן המניין מספר 4/13 מתאריך 8.4.2013

משתתפים: מטי צרפתי הרכבי, אורי תמיר, איציק קמה, אלון ענבר, אמיר סנדר, אתי לוי, גלית ברקת, חגית

עמיאל גבאי, יחיעם יוגב, יעקב שרעבי נחמיה, משה לב - רן, שחר וינוקור, שרון אטנר, יואב כהן, עלי אל עזי,

עופר סלע. איחר והגיע ב-18:30: ניתאי קרן

חסרים: יהודה נוברוגוצקי, בתיה דנציגר, רועי אזולאי, עמית רוט, קובי שטרית, שי בר.

משתתפים נוספים: אהוד אברהמי, ורד בן ארי, יואל ברקאי, עו"ד ליאת רותם -מבקרת

1. עדכונים

> סיום עבודה של ורד בן ארי בתפקיד מנכ"ל המועצה - ורד תסיים את תפקידה בתאריך

3. המליאה מודה לורד על תרומתה ועבודתה המסורה ומאחלת לה בהצלחה.

* הקמת וועדה מקומית לתכנון ובניה- קיים קושי למועצה בגיוס מהנדס ובודקת תוכניות בשכר

שנקבע על ידי משרד הפנים. במהלך השבוע הקרוב יתקבלו תשובות בנושא. המליאה מבקשת

לפרסם לתושבים מידע בדבר התקדמות הקמת הוועדה.

= עמותת התיירות- מנכ"ל העמותה שלומי שקד פורש לגמלאות במהלך הקיץ. מספר מועצות

הביעו נכונות להצטרף לפעילות תיירותית בעמותה (לכיש ,באר טוביה וגזר) הוצע שמנכ"ל

החברה הכלכלית ינהל גם את הפעילות התיירותית כולל טיפול ביזמויות ועסקים קטנים. המבנה

הארגוני ומסגרת התקציב הובא לדיון בדירקטוריון החכ"ל. הנושא אושר על ידי הדירקטוריון.

בימים אלה יוצאים למכרז של רכז תיירות ומזכירה. ברכת הדרך של כולנו נתונה.

> ועדת משנה - וועדת המשנה פועלת במסגרת הוועדה המקומית לתכנון ובניה. הוועדה כוללת

ששה חברי מליאה. הוועדה דנה בבקשות לשימוש חורג, הקלות, תוכניות ועוד.

חברי מליאה המעוניינים להיות חברים בוועדה מתבקשים לשלוח מכתב בקשה לראש המועצה

כולל הסבר על כישורים וידע רלבנטיים. הצעה לחברי הוועדה תתגבש על ידי ראש המועצה

והסגנים בשיתוף היועץ המשפטי של הוועדה. ההצעה תובא לישיבת המליאה הבאה.

2. אישור מינוי פרוטוקול מליאה מתאריך 19.2.2013 ופרוטוקול המליאה מתאריך 1.3.2013

החלטות: המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול המליאה מתאריך 29.1.2013.

המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול המליאה מתאריך 1.3.2013.

משפטי לוועדה המקומית לתכנון ובניה - עורך דין שלמה ולדמ

עו"ד שלמה ולדמן הציג את עצמו ואת ניסיונו בתחום והסביר למליאה על הנושאים המרכזיים של וועדה

מקומית לתכנון ובניה.

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את עו"ד שלמה ולדמן ממשרד ולדמן - סומך לתפקיד היועץ

המשפטי של הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

5. אישור תובע לוועדה המקומית עורך דין אבי להם

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את עו"ד אבי להם לתפקיד התובע של הוועדה המקומית לתכנון

ובניה.

6. אישור תקציבי וועדים לשנת 2013

גזבר המועצה הציג את תקציבי הוועדים.

החלטות: המליאה מאשרת פה אחד את תקציבי הוועדים:

וועד מקומי בית גוברין - סה"כ תקציב לשנת 2013 - 269 אש"ח.

וועד מקומי בית ניר - סה"כ תקציב לשנת 2013 - 472 אש"ח.

וועד מקומי שדה יואב - סה"כ תקציב לשנת 2013 - 291 אש"ח.

וועד מקומי כפר מנחם - סה"כ תקציב לשנת 2013 - 894 אש"ח.

וועד מקומי רבדים - סה"כ תקציב לשנת 2013 - 343 אש"ח.

וועד מקומי נגבה- סה"כ תקציב לשנת 2013 - 230 אש"ח.

מועצה אזורית יואב, ד"נ שקמים מיקוד 79835

טלפון: 08-8500707, פקס 08-8600750

בית גוברין

.

בית ניר

גל-און

גת

רדון

חוות אל

עזי

כפר-הריף

כפר מנחם

נגבה

נחלה

סגולה

קדמה

כפר

הנוער

רבדים

.

שדה יואב

*

המועצה האזורית יואב

3

סיכום ישיבת מליאה מן המניין מספר 4/13 מתאריך 8.4.2013

7. אישור עדכוני תקציב

גזבר המועצה הציג את תחזית קרן הפתוח לשנת 2013 ואת ההצעה לעדכוני התקציב.

המליאה מבקשת לקבל עדכון מרוכז סך הוצאות המימון ועמלות הבנק של המועצה.

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את עדכוני התקציב והשינויים בסך 2,678 אש"ח תקבולים וסך של

8 אש"ח תשלומים עפ"י פירוט בדף המצורף.

8. אישור תקציב פתוח לשנת 2013

הוצג תקציב הפתוח על ידי גזבר המועצה. יחיאל כהן הציג את הצורך בהגדלת התב"ר להרחבת חדר

המורים ופונקציות נוספות בבית ספר שדות יואב.

המליאה מבקשת מידע לגבי השתתפות המועצה בשיפוץ מועדונים בעבר.

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את תקציב הפתוח לשנת 2013 בסך 3,535 אש"ח ממקורות קרן

פיתוחו בסך 2,745 אש"ח השתתפות משרדי ממשלה. המליאה מאשרת את תחזית קרן הפיתוח לשנת

3 עפ"יי פירוט בדף המצורף.

9. אישור דוחות כספים וועדים מקומיים לשנת 2012

החלטות:

אושר הדוח הכספי לשנת 2012 של וועד מקומי בית ניר המבוקר על ידי משרד רו"ח זיו האפט 800

אושר הדוח הכספי לשנת 2012 של וועד מקומי גת המבוקר על ידי משרד רו"ח הרשקו פרקש ושות'.

המליאה כואבת את לכתו בטרם עת של הרב יגאל שרעבי, שהיה מעמודי התווך של ורדון, נחלה

וסגולה.

רשמה: ורד בן ארי מאשרת: : מטי צרפוק הרכבי

ש המועצה

מועצה אזורית יואב, ד"נ שקמים מיקוד 79835

טלפון: 08-8500707, פקס 08-8600750

כרטיס הנהח'יש

תקבולים

0 1

112

וי

00

00

סג

12020

1 11

0 1

5

56 1

17

18

0

10

180

סה'יב

תשלומים

20,+

12

11

10

%(0

00

10

80

3

15

[1

112

10

20

סנ

170

111

10

0

0

0

ס0

1.90

סה'יב

סה''כ נטו

עדכון תקציב מישיבת המליאה מתאריך 8.4.2013

סעיף

ארנונה כללית

ארנונה מהנחות

תקבול נוסף מאזור התעשייה

הכנסות וועדה מקומית יואב

מ.החינוך -תרבות תורנית

מ.החינוך לגננות

מ.החינוך לעוזרות ואחזקה

הסעות ח.מיוחד

מ.החינוך הסעות ש.יואב

ממ.החינוך להסעות אל עזי

מ. החינוך להסעות ממייד

מ.חינוך להסעות גנים

מ.החינוך הסעות לאלה

אגרות מיס יייבוליםיי

מהרחבת כ.מנחס למים

הכנסות מריבית

שכר לפנסיונרים

השתתפות פנסיה ד.ניהול 2%

גיוס משאבים ויעוצ

שרותי תוכנה+ציוד הנהיית

הוצאות אכיפה

הוצאות מימון

עב קבלניות

עמלות בנקאיות

הצמדה

יועץ איכהייס

פרוייקטים איכות סביבה

השתת לעמותת יואב-תיירות

תאורה מוניפלית

השת לגננות

בקבוצים

השתתפות לגניס באגודות

הסעות ח.מיוחד

הוצאות וועדה מקומית יואב

השתת למתנייס ת.תורנית

שכר קובע מינ.רווחה

כלבים וחתולים

בטיחות+ הדרכה

הנחות מימון ארנונה

ארנונה מהנחות

העברה לקרן צנרת

תקציב מאושר

72

58

1

-3

07

5

0

07

-5

0

-8

2099

3

56

5

200

1.8

29

5

100

3

000

13

100

11

0

19

109

1,008

-0

שינויים

20

200

0

70

0

15

5

0

0

4%

%

0

100

950

15

20

10

500

28

סה"יב

-6

8

6

00

00

-0

0

6

0

56

13

255

0

100

8

117

20

55

10

3

0

907

200

100

0

156

0

00

19

09

106

0

הערות

עדכון לביצוע 2012 4 |

הגדלת משיכה מקרן פתוח למימון תקציב שוטף. ‏ |

הערכת תקבוליס בוועדה המקומית למחצית 2013 | |

במקביל תוקצב בהוצאה

עדכון בהתאם לבצוע 2012

עדכון בהתאם לבצוע 2012

עדכון בהתאם לבצוע 2012 4 1

מיון פנימי בין סעיפי ההסעות בהתאם לביצוע צפוי

מיון פנימי בין סעיפי ההסעות בהתאם לביצוע צפוי

מיון פנימי בין סעיפי ההסעות בהתאם לביצוע צפוי

מיון פנימי בין סעיפי ההסעות בהתאם לביצוע צפוי

מיון פנימי בין סעיפי ההסעות בהתאם לביצוע צפוי

עדכון בהתאס לבצוע 2012 =

עדכון בהתאס לבצוע 2012

עדכון בהתאם לבצוע 2012

]---

גידול בעקבות פרישה של שלושה עובדים

משיכה מקרן למימון הוצאות פרישה

תגבור גיוס משאבים מיוני (הצעה מפורטת תובא

בהמשך)

שדרוג קו תקשורת

בונוס לחברת מגעייר על ביצוע גביה

עדכון בהתאם לבצוע 2012

תוספת ומנית לגביית פיגוריס והרחבת סל שירות

בגבייה

עדכון בהתאסם לבצוע 2012

עדכון צפי מדד

ייעוץ וליווי מקצועי בנושא גביית אגרת אשפה

מעסקים

הרחבת פעולות לעידוד המיחוור

תוספת לאור רה ארגון ושינוייס

יפולח מאוחר יותר בין ישוביס

עדכון בהתאם לבצוע 2012

השתתפות עפייי החלטת המליאה.

עדכון בהתאס לבצוע 2012

הערכת תשלומים בוועדה המקומית למחצית 2013

במקביל תוקצב בהכנסה

תוספת לתקן עובד קהילתי

הרחבת שירותי עיקור וסירוס חתולים

הרחבת פעולות בנושא בטיחות בדרכיס

עדכון בהתאם לבצוע 2012

נרשס ישירות כהקטנת ההכנסה.

3

אישור תקציב פתוח מישיבת המליאה בתאריך 8.4.2013

מהלוואה | השתתפות

מקרן תב"ר לבינוי משרדי

בקשות תקציבי פיתוח פתוח קיים חינוך ממשלה סה"כ

חינוך חווט ₪

גן סגולה - בינוי חדש 200 155 15

גן נגבה- בינוי חדש הא ]250 5 5 |

התאמות והגדלת חצר גן שדה יואב בעקבות התקנת ממ"ד 1 = |30 3% .- = 120

סה"כ גנים 7 -|35 0 | ]500 0 2,000

בית ספר האלה =

כיתות יבילות - שלוש כיתות א' חדשות (78 תלמידים) 10 0 | |

זיפות גג מבנה המוזיאון למנוע נזילות ₪ -|60 | - ישן 00

תקציב פתוח לצרכי בית הספר 10 10

סה"כ האלה = 610 0 0 0 10

בית ספר שדות יואב וה

חדר מורים (עדכון תב"ר בעקבות מכרז) 3 100 0

תקציב פתוח לצרכי בית הספר 00 ₪ 020 ₪

סה"כ שדות יואב 100 10 0 0 0 | |

בית ספר צפית ₪

שתי כיתות יבילות לכיתות ז' בעקבות גידול במספר התלמידים 200 120 100

פתוח צפית 100 100

תיקונים באולם ספורט - השתתפות המועצה בפרוקט טוטו ווינר 20 120 100

סה"כ צפית 100 0 0 110 1500

תיקוני בטיחות במוסדות חינוך \ 200 0 | |

כבישים

פיקוח על עבודות פיתוח מוניצפלי - שירותים מהחכ"ל 0 100 0 |

מעגל תנועה צומת סגולה ורדון לדיון בשלב ב' 0 0

כבישים בישובים - אושר תחנות העלאה והורדה בסך 600 אש"ח 100 120 0 | |

סה"כ כבישים 100 0( 0 120 00|

כללי ₪

שיפור באקוסטיקה במשרדי הרווחה אמאו 20 8 ₪ ]| 90 ]1 |

שינווים צביעות ותיקונים בבית המועצה לאור מעברים במשרדים ויציאת עובדים לפרישה 100 100

וועדה מקומית לתכנון ובניה חדשה מחשוב הוועדה, רכישת משרדים וארכיון ו- 3/5 2020 150 200 00

בטיחות מתקני משחקים, כושר ומתקני כדור סל - השלמת עבודות להגעה לתקן ומימוש מכרז אחזקה /250 00| - 0 | |

תקציב פיתוח מוניצפלי לוועדים 00 0 |

מרכיבי בטחון לישובים וכיבוי אש - באחריות וועדת בטחון 5 כו |

שיפוץ מבני חינוך לנוער - באחריות מתנ"ס 20 20

תחזוקת מט"שים מקרן ייעוד 245 205

220 155 0 120 5

4 2005 00 |00 5

|] 7

ו -- ₪

+ ביא [ 0 תקציב 3

באש'/ח

תקבולים. תשלומים.

שינוי שינוי

בתקציב בתקציב

יק תקציב תקציב 0 ביצוע. רק תקציב תקציב 5 ביצוע

שנה שנה

קודמת קודמת

] ו ב-% 21 נ] 2 ב-% 1

1 מיסים ומענקים 6 תנתלת וכלליות..

1 מיטים גביה עצמית ארנונה 0 0 1 מנהל כללי. 0 0 0

5 השתתפות מוסדות. 4 1 00 0 1 א. הנחות מיסי ועד מקומי 0 / 0

8 הכנסות מימון. / 0 4 - 9 מנהל כספו. 0 9 600 4 40

9ג השתתפות המועצה. 0 24 26 90 0 0

0( \ 0 6ב הוצאות מימון

3 הוצאות מימון 0 0 )

4 פרעון מלוות. 0 0 0

0 0

2 שחרותים מקומיים גביה עצמית 7 שרותים מקומייס.

1 תברואה 9 9 0 1 תברואה 7 ו 0 96

2 שמירה וביטחון 0 0 0 2 שמירה וביטחון 2 0 +

4 נכסים ציבוריים. 9 0 0 4 נכסים צובורייס. 5 ה מ 8 ג /00% "ו

5 תגיגות, מבצעים וארועיס 0 ₪ 0 5 חגיגות, מבצעיס ואירועיס. 0 .

ם 0 ם 0 0

3 שרותיס ממלכתייס גביה עצמית 58 שרותים ממלכתיום. /

1 חינוך 0 0 0 81 חינוך 4 ב ו / וצ

2 תרבות. 0 .+ 0 7 תרבות. 0 0

3 בריאות. 0 09 0 3 ברואות. 0 0 9

4 רווחה. 9 0 0 4 רווחה. 0 0 8

5 דת 0 0 0 5 דת % 8 9

6 קליטת עלייה 0 0 0 6 קליטת עליית 0 0 0

7 איכות הסביבה 0 0 9 7 אוכות חסביבה 0 0 9

0 0 0 0 0 0

% מפעלים . 5% מפעליס.

1 מים 0 9 0 1 מים 0 0 9

3 נכטים 0 0 0 3 נכסים 0 : 0

8 מפעליט אחרים. ט ט 0 8 מפעליס אחרים. 0 0 0

0 0 0 0 0 0

|59 תכנסות שלא תוקצבן. 0 0 0 9 השתתפות בתב'"ר מועצה 9 0 0

-= 4 ד ב 7

8 == 3 ₪ 1

סה''כ תקבוליס.

טה"כ תשלומים 0 9 0

עודף (גרעון) השנח, ט 9 9 10 שכר-מידע נוסף משרות עלות

בדיקת איזון התקציב. 1 תקין תקין הנהלח וכלליות - פרק 6. 0 9 0 0

תעריף ארגונתת ועד מקומי למייר 0-00 000 שרותים מקומיים - פרק 7 0 0 0 0

תעריף אגרת שמירה לתודש: 00 00 שרותיס ממלכתיים - פרק 8 | 000 0 0 ט

תעריף ארנונת מועצה למייר 00 00 סהייב 0 0 0

הגביה של הוועד עבור ארנונת מועצה = 0.00 000

שטח במייר לחיוב בארנונת ועד מקומי. 0

" מספר עובדים

אושר בישיבת תוועד בתאריך 5 פך .3 . 1 מטי עובדיס הנחלה וכלליות אישור מועצה מיום = 0/1/1900

2 מס' עובדיס שרותים מקומייס אישור מועצה מיוס 000

שם יור הוועד % / א ' / | ] בו מסי עובדים שרותיס ממלכתיוס אישור מועצה מיוס | 9/2/1900

חתימת הוועד ויו''ר ועד = /

וועד מקומי

קיבוץ בית-ניר

ועד מקומי: ד מקומי שדה יואב תקציב 2003

בשקלים חדשים

תקבוליס. תשלומים

שינוי שינוי

בתקציב בתקציב

מספר ושם הפרק וו ו ל 5 מספר ושם הפרק. עב 4% שת לי

שנה שנה

קודמת קודמת

23 2012 ב-% 201 23 2:2 ב-% 21

מיסיס ומענקיס 6 הנהלה וכלליות.

1 מיסיס גביה עצמית ארנונח 0 0 ב 1 מנחל כללי %000 000 00

5 השתתפות ניוסדות 0 0 0 1 א. הנחות מיסי ועד מקומי 0 0 0

6 הכנסות מימון 0 0 0 1 מנהל כספי 0 0 0

9 השתתפות המועצה 00 00 )| 1132209 00| 000 000

0 0 6 178707 |6ב הוצאות מימון -

3 זוצאות מיכיוך ב 100 3

4 פרעון מלוות 0 0 0

שר 9 6 -

שרותיס מקומיים גביח עצמית 7 שרותים מקומיים.

1 תברואה 0 2,000 0 1 תברואה 2.000 2.000 3

2 שמירה וביטחון 0 000 000 0 2 שמירה וביטחון 0 000 (1000) 0

4 נכסים ציכורייס 25% 0 0-1 4 נכסיס ציבוריים המי ו גל 3

5 חנינות, מבצעיס וארועיס 0 0 5 חנינות, מבצעיס ואירועיס 0 0 0

4 0 3 2.00 (15.9) 6

שרותיס ממלכתיים גביח עצמית % 2 6

1 חינוך 0 2,000 0 05 1 חינוד 0 2000 (10000) 13213

2 תרבות 0 . נ 1 תרבוות 000 ב 125 71664

3 בריאות 0 0 י 3 בריאות 0 0 0

4 רווחה 0 1000 0( | 9 84 רווחה 000 000 0 | 0

5 דת 4 0 0 5 דת 0 0 ₪

6 קליטת עלייח 0 0 0 6 קליטת עלייה 0 0 0

7 איכות הסביבה 0 0 7 איכות הסביבה 0 0 0

0 000 (1000) -0 12000 000 0% 7

מפעלים 9% מפעלים.

1 מיס 0 0 ₪ 1 מים 0 0 0

3 נכסיס 0 0 0" 3 וכסיסם 0 0 0

8 מיפעליכ אחרים 0 0 טּ 8 מפעליס אחרים 0 1000 1000 [3069

ו = 7-ו 0 1000 (00) 3069

הכנטות שלא תוקצבו 0 1.000 (₪000 0 9 השתתפות בתב"ר מועצה. 0 0

סה'"כ כללי 3 1,000 03 117 סה"כ כללי 1 00 20.3 17

ס''כ תקבולים. 3 300 פ₪ ג%ע

סה''כ תשלומיס ,0 00 ו 17

עודף (גרעון) השנה 0 0 צ 0 שכר-מידע נוסף משרות עלות

:דיקת איזון התקציב ל תקין תקין הנהלת וכלליות - פרק 6 0 | 0 0 0

תעריף ארנונת ועד מקומי למייר 000 000 שרותיס מקומיים - פרק 7 0 0 0 0

תעריף אגרת שמירה לחודש: 00 00 שרותיס ממולכתייס - פרק 8 0 0 ₪ 0

תעריף ארנונת מועצה למ""ר 000 00 סחי"יכ 0 0 0

הגביה של הוועד עבור ארנונת מועצה ‏ 0.00 00

שטח במייר לחיוב בארנונת ועד מקומי ‏ 0 0

מספר עובדים

אושר בישיבת הוועד בתאריך - 6% 1 מסי עובדים הנהלה וכלליות אישור מועצח מיוס | 0/1/1900

? מטי עובדיני שרותים מקומייס אישור מועצה מיום | 0/1/1900

שם יו''ר תוועד אלון 3 מסיעו :5 שרותיט ממלנתיים אישור מועצה מיום | 0/1/1900

חתימת הוועד ויו''ר ועד / |

0

1 מיטיס גביה עצמית ארנונה

5 השתתפות מוסדות.

6 הכנסות מימון.

9 השתתפות המועצה

1 תברואח

2 שמירה וביטחון

4 נכטים ציבוריים

5 חגיגות, מבצעיס וארועים

31 חינוך

2 תרכות.

3 בריאות.

4 רווחה.

5 דת

6 קליטת עליוה.

7 איכות הטביבה.

1 מיס

3 נכסים.

8 מפעלים אחרים.

9 הכנסות שלא תוקצבו

סה'"יב בללי

סה"כ תקבולים.

סה'יכ תשלומים.

עודף (גרעון) השנה.

בדיקת איזון התקציב,

תעריף ארנונת מועצה. למי"ר

תעריף אגרת שמירה לחודש +

תעריף ארנונת ועד מקומי למייר

הגביה של הוועד עבור ארנונת מועצה

שטח במי"יר לחיוב בארנונת ועד מקומי.

אושר בישבת הועד בתאריך.

שם ייר ועד

חתימת הוועד ויו'/ר ועד.

1.000

ב

5 5 6|ס

200

00

02

ה

[

ב

בח

6 ₪ 6|ס

00

2

"2

2

00

10

ב

)577(

3

12

100.0

5 5 6 65| 006 5 5 ₪ 6|ס

0|6 ₪ 6

תקציב

בשקליס חדשים.

4

19(

מספר ושם הפרקן

23

6 תנהלה וכלללות..

1 מגחל כל [-

1 א. הנחות מיסי ועד מקומי 9

2 מנהל כספי ט

ב

6ב הוצאות מימון

3 חוצאות מימון כ

4 פרעון מלוות. 0

1000

שרותיס מקומלים.

1? נברואה. 0

2 שמירה וביטחוך 9

8 נכסים ציבוריים 1

5 חגוגות, מבצעים ואירועים. 0

3

שרותים ממלכתיים.

1 חינוך [

1 תרבות. ם

3 בריאות. 0

4 רווחה. 0

5 דת 0

6 קליטת עלייח 0

7 איכות הטביבה 0

מפעלים.

1 מום

3 נכטים

8 מפעלים אחרים

0|6 6 6

השתתפות בתב''ר מועצה.

סח'יב בללו. 1

משרית עלות.

0 0

₪ 9

0 0

ם

שפר-מידע גוסב

הנהלה וכלליות - פרק 6

שרותים מקומיים - פרק 7

שרוונים ממלכתייס - פרק 8

סהיי

מספר עובדים

מסי עובדים הנהלה וכלליות.

מסי עובדים שרותים מקומיים

מס' עובדים שרותיס ממלכתייס.

שינוי

בתקציב.

תלוג לשמה

שנה

קודמת

2012 ב-%

2.000 18

0

0

2,000 48%

10

0

1000

0

0

ה

ט

7

00 10

0

0

0

0

0

0

0 10

0

0

0

0

27 11

0

0

8

0

אישור מועצה מיוס

אישור מועצה מיוס

אישור מועצה מיום.

0|6 6 6

בו

5 5 6 60| 5 0 6 0 00 0|6 6 6 ס|0 ו

6 ₪ 0|ס

00

000

00

1 מיסיט גביח עצמית ארנונח

5 השתונמות מוסדות

6 הכנטות מימון.

19 השתתמות המועצה.

שרותיס מקומיים גביה עצמית

1 תברזאח

1 שמירח וכיטחוך.

4 נכסים ציבוריים

5 תגיגות, מבצעיס וארועים.

1 חינוך.

1 תרבות.

3 בריאות.

רזוחה

5 דת

6 קליטת עלייח

7 איכות הסכיבח

סח" כללו.

סה"כ תקבוליס.

סת"כ תשלומים.

שח (גרעון) חשינה.

בדיקת איזון התקציב.

תעריף ארנונת ועד מקומיי למייר

תעריף אגרת שמירה לחודש +

תעריף ארטונת מועצה למייר

| הגביח של הוועד עבזר ארנונת מועצת 000

שכוח במייר לחיוב בארטנת ועד מקומי 0 0

אושר בישיבת תזועד בונאריך

שם יוי'ר תוועד.

חתנימת תוועד וירייר ועד

₪ 4

ועד

תקבולים.

שיגרי

בתקציב

תקציב תקציב 0 ביצת

שצת

קודפת

3 1 -% הח

0 0 10

6 ב 1000 | 137000

0 0 0

כ ב 9%

00 ב גג 190000

0 ₪ 0

9 0 9

00 00 9-9

0 0 0

000 ב 19 נ

100 1 5 9

00 00 י

9 9 9

0 0 8

0 9 0

0 0 0

0 0 0

ב שור 0-8

0 0 0

0 9 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

בי במ 75| 199000

ב בת ג 19000

| 20006 | 206000

0 9 ב

תקין תקין

00 000

0 0

00 0

00

תקציב

מטפר ושם הפרקו

מנתלה וכלליות.

1 מנחל כללר

1 א. הגחות מיסי ועד מקומיי

1 מנחל כספר

6ב תישאות מימו.

3 הוצאות מימון

4 פרעון מלוות.

? שרמניס מקומייס.

תברזאח

1 שמירה וביטחון

6 נכסיס ציבורייס

5 חגיגות, מבצעיס ואורועים.

6 שרוחים ממלכמיים.

1 חינוך.

1 תרבות.

3 בריאות.

6 הווח

5 דת

6 קליטת עלייה

7 איכות השביבה

גפ מים

3 נכסים.

8 מפעלים אחרים

סת''יב כללי

0 שכר-מידע נוסף

הנחלה וכלליות - פרק 6.

שרותיס מקומיים - פרק 7

שרוותים ממלכתיים - פרק 8

סחייב

1 מטי עוכדיס הנחלה וכלליות

23

תקציב

10

100

00

00

ב

גנ

00

2000

בו

1.000

| [

2 מסי עובדיס שרותים מקומיים

מטי עובדיס שרותים ממלכתיים.

תקציב,

6 0 ס|0

1000

10

00

ב 13

+7 10

5(

141

כ

19

6 0 5|ם

אישור מועצח מיוס.

אישור מועצה מיוס

אישור מועצה מיוס

ב

0

1,000

100

ב

ב

ב

כב

בנ

(00

(00

1000

59

ועד מקומי: ועד מקומי נגבח

1 מיסיס גביה עצמית ארגונח

5 השתתמוות מוטדות

6 הכנסות מימוך

9 השתתבות המועצה

שרותים מקומיים גביה עצמית

1 תברואה

2 שמירה וביטחון

4 נכטים ציבוריים.

5 חגיגות, מבצעיס וארועים

שרותים ממלכתייס גביה עצמית:

1 חינוד

ג תרבות

3 בריאות

4 הווחה

5 רת

6 קליטת עליוה

7 איכות הסביבה

מפעלים

הבר

נכסים

8 ממעליט אחרום

הכנטות שלא תוקצבו

סח'"כ בלל

טת'"יכ תקבוליס.

טח'"כ תשלוממיםס

עודף (גרעון) השנה,

בדיקת איזון התקציב

תעריף ארנונת ועד מקומי למייר

תעריף אגרת שמירת לחודש :

תעריף ארנונת מועצה. למי"ר

2:5

0.000

000

00

00

0

תקין

0-00

ב

200

הגביה של הוועד עבור ארטונת מועצה = 0.00

שטח במייר לחיוב בארנונת ועד מקומי 0

- 0/5/15

< 6% <160ם 7

אושר בישיבת הוועד בתאריץ.

שם יוייר הוועד.

חתימת הוועד ויר'ר ועד

ב

0.000

2000

4000

3

00

- ו

00

|60 ₪6

תקין

000

0-00

00

00

סַ

האש

תקציב

באש''ח

0

00

00

ו

בב

בק

1,000

ב

מספר ושם הפרק.

הנחלה וכלליות..

1 מנחל בללוי

1 א. הנחות מיסי ועד מקומי

מנהל כספי

6 הוצאות מימו.

83 הוצאות מימון.

6 פרעון מלוות.

? שרותים מקומיום.

1 תברואה

2 שמירת וביטחון.

6 נכסיסו ציכורייס

5 רוגיגות, מבצעים ואירועים

58 שרותים ממלכתיים.

1 חינוך

1 תרבות.

3 בריאות

4 רווחה.

5 רת

6 קליטת עליות

7 איכות הסביבה

% מפעלים.

1 מים

1 נ(כטיט.

8 מפעלים אחרום.

0 שכר-מידע נוסף

הנחלה וכלליות - פרק 6

שרותים מקומיום - פרק ?

שרותים ממלכתיים - פרק 8

סהי"ים

מסי עוכדיט הנהלה וכלליוו

₪ -

-

2003

00

5,000

000

בי

ב

00

00

ב

0

בו

ב

₪|5 ₪ 5

00

משרות עלום

0

00

0

₪|5 ₪ 6

מספר עובדים.

מטי עובדיס שרותים מקומיים

מסי עוכדים שרותיס ממלכונייט

4

000

2000

1000

000

5 5 ס|9

0

> 5 ס|0

אישור מועצה מיוס

אישור מועצה מיום

אישור מועצה מיוס.

000

000

100

000

000

6|6 5 5

1

0|0 6 6

כו

00

ועד מקומי: עד מקומי קבוץ גת

1 מיסים גביח עצמית ארנונה

5 השתתפות מוטדות.

6 חכנסות מאמון.

9 השתתפות המועצה

שרותים משומיים גביח עצמית

1 תברואח

2 שמירח וביטחון.

4 נכטיט ציבורייס.

5 חגיגות, מבצעים וארועים

גג חיוך

2 תרבות.

בריאות.

3 הווח

5 דת

6 קליטת עלייח

7 אוכות הטכיבה

תסבולים.

שינוי

בתקציב

- ו

שנח

קודמת

[] ו ג-*

0 0

ב ב 9

9 9

כ 9% 2

בי ברו

0 0

. 0

00 ב

0 0

בי בי

100 6 19

0 0

0 0

9 0

9 0

0 0

0 0

0 -| 16 15

0 0

9 0

0 0

0 0

0 0

ושרה 2

00 200 9+

0 | | 200 2

ם ה

תקין תקין

0 0

090 0

00 [

00 00

0 0

3

טנא משח.

תקציב

בשקלים חדשים.

1

151

(נן

6 5 5 0 ם

7

דרושם

ו

1%

6

ד

0

ג

1

2

ב

6 הנתלת וכלליות-

1 מנחל כללי

1 א. חנתות מיטי ועד מקומי

1 מגחל כספי

התגאות מימון

43 חוצאות מימון

4 פרעון מלוות.

שרותים מקומייס.

1 תברואת

1 שמירח וביטחון

4 נכסים ציבוריים

5 חגיגות, מבצעים ואירועים

שרותים ממלכתיים..

1 חינוך

1 תרבות.

3 בריאות

4 רוחה

ות

4 קליטת עלייח

7 אוכות חסביבה.

מפעלים.

1 מים

3 נכסים

8 מפעליס אחרים

השתתפות בתב'"ר מועצה.

טת'"ב כללי

עיבר- מידע נוש.

המלת וכלליות - פרק > 00

שרותים מקומייס - פרק ? | 000

שרותיס ממלכתייס - פרק 8 | 090

סחייכ

2013

תקציב

00

000

- ו

ב

₪|6 5 5

נייוהן

בוב

מסי עובדים הנחלה וכלליות

מס' עובדיס שרותיס מקומיים

מסי עובדים שרותיס ממלכתיים

תקציב

1,000

ני

₪|6 ₪ ₪

הח

|65 6 6

אישור מועצח מיוס

אישור מועצה מיום

אישור מועצה מיום

15

15

19

17

1

449

ב

08%

56

0

ב

בי

06

16

(00

(00

900